de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2019 | 3499.36 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2019 | 2280.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 4560.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2019 | 170.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2019 | 271.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2019 | 78.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2019 | 255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2019 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2019 | 927.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2019 | 289.50 | 29342117000135 | CLEANTO DA SILVA FERREIRA - CLEANTO PARABRISAS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2019 | 14624.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00007998456477 | JOSÉ DAVYD LACERDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2019 | 2200.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | VAOOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACA LEGISLATIVA PARA FOTOS DA GESTAO BIENIO 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2019 | 5358.78 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2019 | 2679.39 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2019 | 3023.72 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à fevereiro 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2019 | 719.18 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/02/2019 | 718.78 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. (AJUSTE DO EMPENHO 33 LANÇADO INCORRETAMENTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/02/2019 | 1400.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/02/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2019 | 98.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/02/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/02/2019 | 242.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/02/2019 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/02/2019 | 175.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/02/2019 | 484.20 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/02/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/02/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/02/2019 | 84.40 | 24484442000119 | LUCIANO CAVALCANTE PONTES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/02/2019 | 509.90 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2019 | 600.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA OFX9516 DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2019 | 3000.00 | 00007998456477 | JOSÉ DAVYD LACERDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2019 | 100.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2019 | 14776.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/03/2019 | 4959.58 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/03/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2019 | 2824.12 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à março de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/03/2019 | 3306.39 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/03/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/03/2019 | 90.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/03/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/03/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/03/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/03/2019 | 73.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/03/2019 | 134.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/03/2019 | 263.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/03/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/03/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/03/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/03/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUJNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/03/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/03/2019 | 544.21 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/03/2019 | 998.00 | 00003724047401 | VERA LUCIA MARTINS DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/03/2019 | 473.40 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/03/2019 | 186.61 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO, IPVA E TAXAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME GUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2019 | 600.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO7399/PB DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2019 | 246.07 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLACAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME GUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2019 | 14781.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2019 | 568.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/04/2019 | 207.00 | 03625481000119 | O CAIPIRA - SMART | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/04/2019 | 160.00 | 27673020000180 | TIAGO SILVA RODRIGUES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/04/2019 | 50.00 | 00006889504429 | JOSELIO ALMEIDA DE ARAUJO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUCOS NATURAIS PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/04/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/04/2019 | 10263.49 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/04/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/04/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/04/2019 | 975.20 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/04/2019 | 50.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00004546561814 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BUFFET E DECORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL EM SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/04/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/04/2019 | 78.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/04/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/04/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/04/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/04/2019 | 554.00 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/04/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/04/2019 | 292.85 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/04/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/04/2019 | 297.84 | 24484442000119 | LUCIANO CAVALCANTE PONTES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/04/2019 | 376.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/04/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/04/2019 | 150.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE CPNFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/04/2019 | 100.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/04/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2019 | 216.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2019 | 345.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2019 | 90.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/04/2019 | 600.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/04/2019 | 14608.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/05/2019 | 1000.00 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/05/2019 | 320.00 | 01518579000141 | UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL TOMADAS DE PREÇOS Nº 001 E 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/05/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/05/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/05/2019 | 302.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/05/2019 | 152.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/05/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/05/2019 | 67.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/05/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/05/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/05/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/05/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/05/2019 | 11090.09 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/05/2019 | 71.26 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/05/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/05/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/05/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/05/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL TOMADAS DE PREÇOS Nº 001 E 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/05/2019 | 154.50 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/05/2019 | 91.04 | 24484442000119 | LUCIANO CAVALCANTE PONTES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2019 | 695.85 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/05/2019 | 14781.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2019 | 40.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE GPS PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2019 | 508.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO A RFB, 1ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/05/2019 | 275.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA ENVIO DO SICONF-RGF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/05/2019 | 2098.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR DE 9000BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/06/2019 | 1015.00 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/06/2019 | 71.26 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/06/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/06/2019 | 11090.09 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022019 | 0000168 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012019 | 0000169 | 10/06/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/06/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/06/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/06/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/06/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/06/2019 | 91.20 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/06/2019 | 65.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/06/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/06/2019 | 319.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/06/2019 | 704.05 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/06/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/06/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/06/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/06/2019 | 180.00 | 00070857047485 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ANDRADE NETO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/06/2019 | 150.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/06/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/06/2019 | 90.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/06/2019 | 2000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/06/2019 | 14781.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/06/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/06/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUJNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/06/2019 | 2086.00 | 09687370000113 | LANCHONETE BIGA LANCHE - FRANCISCO AUCIVAN DE MOUR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DUAS INSTALAÇÕES COM CABOS ELETRICOS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GAS EM QUATRO AR CONDICIONADOS E LIMPEZAS EM SEIS AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/06/2019 | 1712.46 | 09687370000113 | LANCHONETE BIGA LANCHE - FRANCISCO AUCIVAN DE MOUR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS ELETROLUX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/07/2019 | 150.00 | 00006994214460 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/07/2019 | 142.80 | 24484442000119 | LUCIANO CAVALCANTE PONTES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/07/2019 | 450.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/07/2019 | 475.40 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/07/2019 | 1200.00 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/07/2019 | 15395.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 E 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/07/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022019 | 0000206 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012019 | 0000207 | 10/07/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/07/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/07/2019 | 74.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/07/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/07/2019 | 83.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/07/2019 | 285.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/07/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/07/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/07/2019 | 91.62 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/07/2019 | 14608.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/07/2019 | 304.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/07/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/07/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/07/2019 | 200.75 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/07/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000224 | 19/07/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/07/2019 | 445.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00061782475400 | MARIA DE FATIMA MORAIS SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O CARRO DA CAMARA MJUNICIPAL, FIAT UNO DE PLACA NPR3302, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/08/2019 | 152.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de bolos e bolachas para a camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/08/2019 | 636.49 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/08/2019 | 1220.00 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/08/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/08/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/08/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012019 | 0000235 | 09/08/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022019 | 0000236 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/08/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/08/2019 | 10263.49 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/08/2019 | 73.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/08/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/08/2019 | 97.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/08/2019 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/08/2019 | 273.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/08/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/08/2019 | 208.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/08/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/08/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/08/2019 | 277.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/08/2019 | 495.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/08/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000252 | 16/08/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/08/2019 | 90.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/08/2019 | 4300.00 | 30317596000119 | GLEISA DE FATIMA HERCULANO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE PERSIANAS E MOBILIÁRIO EM MDF PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/08/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/08/2019 | 149.28 | 24484442000119 | LUCIANO CAVALCANTE PONTES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/08/2019 | 80.00 | 08298705000149 | CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERDA | Importância que se empenha referente despesa com certidão de Inteiro Teor para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/08/2019 | 816.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS, COMP. 12/2013, 05/2014, 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/08/2019 | 400.00 | 00008307850436 | FRANKLE JUNIOR DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E RETELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/08/2019 | 14608.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/08/2019 | 200.00 | 00005275767439 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LACERDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPÓSITO A ESTA ENTIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/08/2019 | 552.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Valor empenhado para suprir pagamento da compra de materiais de expediente para a Câmara Municipal de Coremas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/09/2019 | 3956.49 | 47960950086174 | MAGAZINE LUIZA S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO DOS PROJETOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/09/2019 | 3290.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS I | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TABLETS PARA SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO DOS PROJETOS DO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/09/2019 | 800.00 | 21615120000173 | JOSE RANILE LINO CANUTO - ME | REFERENTA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 175/70R13 82T GOODYEAR PARA O CARRO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/09/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/09/2019 | 10263.49 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022019 | 0000273 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012019 | 0000274 | 10/09/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/09/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/09/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/09/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/09/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/09/2019 | 529.36 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/09/2019 | 73.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/09/2019 | 638.55 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/09/2019 | 450.00 | 00003912843473 | JOACIR GUEDES | REREFENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REDE E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/09/2019 | 1407.70 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000285 | 16/09/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/09/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/09/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/09/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/09/2019 | 83.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/09/2019 | 356.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/09/2019 | 146.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/09/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/09/2019 | 14608.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/09/2019 | 106.00 | 24484442000119 | LUCIANO CAVALCANTE PONTES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/09/2019 | 400.00 | 00061782475400 | MARIA DE FATIMA MORAIS SOARES | relativo ao pagamento de locação de garagem destinado ao carro da camara municipal nos meses de agosto e setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005275767439 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LACERDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPÓSITO A ESTA ENTIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/09/2019 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CRONOMETRO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA E PRESENÇA DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/10/2019 | 2590.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASA E REJUNTE DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/10/2019 | 900.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PISO PORCELANADO DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/10/2019 | 380.00 | 29342117000135 | CLEANTO DA SILVA FERREIRA - CLEANTO PARABRISAS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/10/2019 | 610.54 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012019 | 0000306 | 10/10/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022019 | 0000307 | 10/10/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/10/2019 | 280.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/10/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/10/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/10/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/10/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/10/2019 | 10263.49 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/10/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/10/2019 | 73.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/10/2019 | 90.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/10/2019 | 400.00 | 00002014867410 | MARCELO KUCIANO DE SOUZA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA TROCA DE PISO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/10/2019 | 200.00 | 00006994214460 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA TROCA DE PISO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/10/2019 | 94.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/10/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/10/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000324 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/10/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/10/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/10/2019 | 1029.43 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/10/2019 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CRONOMETRO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA E PRESENÇA DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/10/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/10/2019 | 14608.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/10/2019 | 344.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/10/2019 | 190.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/10/2019 | 100.00 | 24484442000119 | LUCIANO CAVALCANTE PONTES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/11/2019 | 200.00 | 00005275767439 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LACERDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPÓSITO A ESTA ENTIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012019 | 0000337 | 08/11/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022019 | 0000338 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/11/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/11/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/11/2019 | 731.64 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/11/2019 | 575.94 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/11/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/11/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/11/2019 | 10263.49 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/11/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/11/2019 | 1260.00 | 00003912843473 | JOACIR GUEDES | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DIGITAL DE VOTAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000351 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/11/2019 | 1200.29 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/11/2019 | 270.00 | 12146812000129 | MARCO ANTONIO LACERDA NOBREGA | REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DO PREDIO DESTE PODER LGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/11/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADORES E EQUIAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/11/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/11/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/11/2019 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CRONOMETRO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA E PRESENÇA DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2019 | 533.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2019 | 160.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/11/2019 | 14608.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/12/2019 | 102.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/12/2019 | 263.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/12/2019 | 80.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/12/2019 | 630.00 | 00003912843473 | JOACIR GUEDES | REREFENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL DE VOTAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/12/2019 | 94.38 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00011743485425 | MOANGELA MORAIS DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE TESOUREIRA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/12/2019 | 15395.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE DEZEMBRO DE 2019 E 2ª DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/12/2019 | 57500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022019 | 0000372 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012019 | 0000373 | 10/12/2019 | 2800.00 | 00004710427496 | JANNYMARLA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/12/2019 | 998.00 | 00011330132440 | ALINE VENCESLAU FERREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/12/2019 | 795.84 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/12/2019 | 1700.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA E TRAMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/12/2019 | 1455.00 | 00012085206441 | VANESSA PEREIRA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000379 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00003581961407 | JUVENAL MORAIS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFO 7399/PB, DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS E POMBAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/12/2019 | 452.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/12/2019 | 329.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/12/2019 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/12/2019 | 200.00 | 00005275767439 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LACERDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPÓSITO A ESTA ENTIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/12/2019 | 14608.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/12/2019 | 3079.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/12/2019 | 701.44 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/12/2019 | 101.94 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/12/2019 | 998.00 | 00003623973416 | EDINALDO GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/12/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/12/2019 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/12/2019 | 320.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/12/2019 | 90.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/12/2019 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CRONOMETRO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA E PRESENÇA DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00002014867410 | MARCELO KUCIANO DE SOUZA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA TROCA DE PISO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2019 | 89.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/12/2019 | 550.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2019 | 630.00 | 00003912843473 | JOACIR GUEDES | REREFENTE A ALIMENTAÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DO PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/12/2019 | 2200.00 | 30317596000119 | GLEISA DE FATIMA HERCULANO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE UM ARMARIO MDF 15 MM COM PORTAS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/12/2019 | 128.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | RELATIVO AO PAGAMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA O VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/12/2019 | 2319.90 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/12/2019 | 1750.00 | 09687370000113 | LANCHONETE BIGA LANCHE - FRANCISCO AUCIVAN DE MOUR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/12/2019 | 30.30 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/12/2019 | 250.00 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 408
Última atualização: 11/06/2024