de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A0 TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER CADASTRO DE SENHA DO GESTOR NO DIA 09/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CDL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL NO DIA 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 24/01/2019 | 160.00 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA CAMPINA GRANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A ELMAR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INRESSE DESTA REPARTICAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 29/01/2019 | 180.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 29/01/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO DE CONTEUDO EM WEB SITE DA CAMAA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2019 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2019 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2019 | 8850.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/02/2019 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 12/02/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/02/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/02/2019 | 350.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 12/02/2019 | 300.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/02/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE AREIA PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO TCE-PB SOBRE PROTOCOLO DE INTENÇOES PARA CRIAÇAO DO ( CIMDURB ) REALIZADO NO DIA 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 13/02/2019 | 2400.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 14/02/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/02/2019 | 799.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE JANEIRO 2019 DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/02/2019 | 200.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 18/02/2019 | 169.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BOMBA AGUA 1/2 PERIFER FERRARI BIV DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 18/02/2019 | 24.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBO PVC DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 1400.00 | 00006798257461 | PABLO EWERTON CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PELO CNPJ NA RECEITA FEDERAL E ENVIO DE DCTF DE JANEIRO 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 800.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A0 SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPSL DE CASSERENGUE-PB MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 22/02/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO DE CONTEUDO EM WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/02/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DO SISTEMA E-SIC SISTEMA ELETRRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSEENGUE E SEVIÇOS DE CONSULTORIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE TRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2019 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM DIARIA JUNTO AO TCE-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO DECIDE NO DIA 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2019 | 180.00 | 00001692495496 | VANDERLAN MIRANDA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO AO TCE-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTAÇAO DO DECIDE NO DIA 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/02/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2019 | 8816.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 27/02/2019 | 2400.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/02/2019 | 839.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE FEVEREIRO 2019 DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/03/2019 | 430.00 | 24295818000147 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 13/03/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/03/2019 | 310.00 | 00051071460404 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT NA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/03/2019 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/03/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/03/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATUALIZAÇAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2019 | 450.00 | 00010663069408 | DANYLO DE SOUZA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB POR OCASIAO DA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORAÇAO AO DIA DA MULHER REALIZADA NO DIA 15.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/03/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DO SISTEMA E-SIC SISTEMA ELETRRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSEENGUE E SEVIÇOS DE CONSULTORIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE TRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/03/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 27/03/2019 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 27/03/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A0 SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMVIO DA DIRF RELATIVO AO ANO CALENDARIO 2018 E EXERCICIO DE 2019 E A RAIS 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 27/03/2019 | 70.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDE SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2019 | 8838.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/03/2019 | 2400.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/03/2019 | 901.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE MARÇO 2019 DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 05/04/2019 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 05/04/2019 | 400.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/04/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A SOGO SOLUÇOES SERVIÇO E TECNOLOGIA LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSEENGUE NO DIA 09 DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 12/04/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/04/2019 | 250.00 | 00012878608429 | IGOR ESTEPHANIO SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO, DAS POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/04/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/04/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2019 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/04/2019 | 800.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A0 SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSEENGUE MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 23/04/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/04/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/04/2019 | 24.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/04/2019 | 8838.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/04/2019 | 5.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/04/2019 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 24.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2019 | 180.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 30/04/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/04/2019 | 949.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE ABRIL 2019 DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/04/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | Importe relativo a locação de um veiculo a Camara Municipal de Casserengue-PB Mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PREVIDENCIA DESEQUILIBRIOS, DISTORSOES, FATOS E MITOS PROMOVIDA PELO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 13/05/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/05/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DO LEVANTE DA ESPERANÇA DISCUTIR A REFORMA DA PREVIDENCIA E A MEDIDA PROVISORIA 871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/05/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/05/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEUDO EM WEB SITE DA CAMARA DE CASSERENGUE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/05/2019 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/05/2019 | 85.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/05/2019 | 26.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/05/2019 | 572.10 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/05/2019 | 189.66 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 23/05/2019 | 100.00 | 13162385000135 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BACKUP E FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA A UNIFICACAO DAS ELEIÇOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/05/2019 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA A UNIFICAÇAO DAS ELEIÇOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/05/2019 | 180.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Campina grande para participar de uma reuniao do movimento Municipalista a Unificaçao das Eleiçoes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/05/2019 | 8838.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/05/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | Importe relativo a locação de um veiculo a Camara Municipal de Casserengue-PB Mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/05/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/05/2019 | 454.00 | 24295818000147 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/05/2019 | 390.00 | 00003667920407 | MARCELO GOMES SALUSTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E PINTURA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/05/2019 | 891.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE MAIO 2019 DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/06/2019 | 180.00 | 00005153370488 | JOSE LUCELIO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/06/2019 | 180.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma diaria junto ao TCE-PB na Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/06/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO AO TCE-PB CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/06/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A NOTAS DE PUBLICAÇÃO JORNAL A UNIAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 07/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A NOTAS DE PUBLICAÇÃO A UNIAO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 11/06/2019 | 300.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 11/06/2019 | 350.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/06/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/06/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/06/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/06/2019 | 8838.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 25/06/2019 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA ENERGISA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/06/2019 | 25.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA CAGEPA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA CAGEPA CONF. AUT.BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CAGEPA CONF. AUT. BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CAGEPA CONF. AUT. BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/06/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/06/2019 | 150.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERNGUE, REFEENT AO MES DE JUNHO/2019, CONF NFS N. 001908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/06/2019 | 800.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A0 SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSEENGUE MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 25/06/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANPARENCIA E SERV. DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REF. JUNHO/2019, CONF. NFS N. 1000407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/06/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONTUDO EM WEB SITE ATRAVES DO ENDEREÇO HTTP://WWW.CMCASSERENGUE.GOV.BR, REF. JUNHO/2019, CONF. NFS N. 1000408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/06/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E ASESSORIA CONTABIL, NA FUNÇÃO DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/06/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, NO ACOMPANHAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS N. 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/06/2019 | 940.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE JUNHO 2019 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB, CONF. NF. 000.009.010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/07/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DAL TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/07/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A NOTAS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TP Nº00001/2019, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/07/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A NOTAS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TP Nº00001/2019, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 18/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A NOTAS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TP Nº00001/2019, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 18/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A NOTAS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº00001/2019, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/07/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TANSPARENCIA, SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REF. JULHO/2019, CONFS NFS-E N. 1000485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/07/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEB SITE ATRAVES DO ENDERÇO: http:/www.cmcasserengue.gov.br, REF. JULHO/2019, CONFS NFS-E N. 1000486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/07/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/07/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/07/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA A TARIFA BANCARIA COBRADA DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/07/2019 | 1300.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, REF. AO PERIODO DE 25/06 A 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 23/07/2019 | 5.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA A TARIFA BANCARIA COBRADA DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/07/2019 | 160.00 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, PARA FINS DE UTILIZAÇÃO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/07/2019 | 20.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/07/2019 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/07/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/07/2019 | 180.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 26/07/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PLANO MENSAL DE INTERNET, REF. AO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/07/2019 | 8838.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA COMPETENCIA 07/2019, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 26/07/2019 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/07/2019 | 150.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERNGUE, REFEENTE AO MES DE JULHO/2019, CONF NFS N. 001953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 29/07/2019 | 70.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDE SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, CONFORME NF Nº 73, DESTINADO PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/07/2019 | 239.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 850, DESTINADO PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/07/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000174 | 31/07/2019 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/07/2019 | 889.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE JULHO 2019, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA DWS-2352/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF. 000.009.193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/08/2019 | 330.00 | 24295818000147 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGT. DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB, CONF. NF Nº 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 08/08/2019 | 240.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NFS Nº 966, DESTINADOS A ESTA EDILIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 12/08/2019 | 552.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO C/ 4 GAVETAS OFICIO OF004SLCCCC PANDIN, CONFORME NF N. 7048, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/08/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/08/2019 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 13/08/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONF. NFS Nº 1010835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2019 | 180.00 | 00006126144414 | MACIEL SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/08/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000187 | 20/08/2019 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/08/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REF. AGOSTO/2019, CONF. NFS-E Nº 1000564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/08/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEB SITE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO ENDEREÇO (http:/www.cmcasserengue.gov.br), REF. AGOSTO/2019, CONF. NFS-E Nº 1000565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/08/2019 | 150.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REFEENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONF NFS N. 002009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/08/2019 | 800.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A0 SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 27/08/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PLANO MENSAL DE INTERNET, CONFORME NF Nº83; REF. AO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 27/08/2019 | 350.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NFE N°230; DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/08/2019 | 280.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NFE Nº231, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/08/2019 | 927.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE AGOSTO/2019, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA DWS-2352/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF. 000.009.398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/08/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO//2019, CONFORME NFS N. 002020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/08/2019 | 8838.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 08/2019, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/09/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 12/09/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. NFS Nº 1011023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/09/2019 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/09/2019 | 180.00 | 00006126144414 | MACIEL SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/09/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000206 | 20/09/2019 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/09/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTOIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REF. SETEMBRO/2019, CONF. NFS-E Nº 1000650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/09/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEB SITE ATRAVES DO ENDEREÇO: http//www.cmcasserengue.gov.br, REF. SETEMBRO/2019, CONF. NFS-E Nº 1000651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/09/2019 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 26/09/2019 | 330.00 | 24295818000147 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGT. DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB, CONF. NF Nº 127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/09/2019 | 8838.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 09/2019, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/09/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PLANO MENSAL DE INTERNET, REF. AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/09/2019 | 150.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REFEENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF NFS N. 002059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/09/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2019, CONFORME NFS N. 002060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/09/2019 | 70.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDE SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, CONFORME NF Nº 83, DESTINADO PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/09/2019 | 330.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 861, DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/09/2019 | 959.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DO MES DE SETEMBRO/2019, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA DWS-2352/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF. 000.009.674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/10/2019 | 180.00 | 00005153370488 | JOSE LUCELIO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/10/2019 | 180.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 14/10/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. NFS Nº 1011189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/10/2019 | 180.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/10/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/10/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/10/2019 | 180.00 | 00005153370488 | JOSE LUCELIO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/10/2019 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/10/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REF. OUTUBRO/2019, CONF. NFS-E Nº 1000734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/10/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEB SITE ATRAVES DO ENDEREÇO: http//www.cmcasserengue.gov.br, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFS-E Nº 1000735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/10/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000230 | 23/10/2019 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/10/2019 | 150.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF NFS N. 002090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/10/2019 | 800.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A0 SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REF. MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. NFS-E Nº 002091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 25/10/2019 | 290.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB, CONFORME NFE Nº 000000238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/10/2019 | 380.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB, CONFORME NFE Nº 000000239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2019, CONFORME NFS N. 002097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/10/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PLANO MENSAL DE INTERNET, REF. AO MES OUTUBRO/2019, CONFORME NFS N. 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/10/2019 | 110.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS 14936375845 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME NF. AVULSA Nº 078317, DESTINADAS PARA CONSUMO NA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/10/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/10/2019 | 939.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DO MES DE OUTUBRO/2019, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF. 000.009.891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/10/2019 | 8838.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 10/2019, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/10/2019 | 5.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 04/11/2019 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/11/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIUTÁRIOS DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA TCE/PB EMJOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 12/11/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. NFS Nº 1011386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/11/2019 | 180.00 | 00005153370488 | JOSE LUCELIO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/11/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REF. NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-E Nº 1000819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/11/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEB SITE ATRAVES DO ENDEREÇO: http//www.cmcasserengue.gov.br, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-E Nº 1000820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/11/2019 | 150.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF NFS N. 002139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/11/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000253 | 21/11/2019 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA ÁREA PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/11/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS N. 002146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/11/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PLANO MENSAL DE INTERNET, REF. AO MES NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS N. 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/11/2019 | 8838.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 11/2019, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/11/2019 | 447.00 | 24295818000147 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGT. DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB, CONF. NF Nº 129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/11/2019 | 100.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFS AVULSA Nº 002155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/11/2019 | 65.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDE SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, CONFORME NF Nº 92, DESTINADO PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/11/2019 | 301.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 876, DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/11/2019 | 180.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 29/11/2019 | 1021.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL, REF NOVEMBRO/2019, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB,LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF. 000.010.107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/11/2019 | 5.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/12/2019 | 2460.63 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 03/12/2019 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/12/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 04/12/2019 | 70.00 | 12556043000218 | J & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX PLUS, DESINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 000.003.845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 04/12/2019 | 139.00 | 12556043000218 | J & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISICAO DE 01(UM) VENTILADOR MALLORY COLUNA 40CM DELFOS PRETO/GRAFITE 220V, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 000.003.845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/12/2019 | 541.33 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 13/2019, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/12/2019 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA SEGURANÇA PUBLICA NA ZONA RURAL, REALIZADA NA CAMARA MUNICIPALDE ESPERANÇA-PB, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/12/2019 | 180.00 | 00006126144414 | MACIEL SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/12/2019 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. NFS Nº 1011580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 10/12/2019 | 160.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 10/12/2019 | 325.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON) CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL 000.000.276 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000276 | 13/12/2019 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. A CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA (PLOA) DO PODER LEGISLATIVO PARA EXERCICIO 2020,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/12/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC-SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E Nº 1000905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 18/12/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEB SITE ATRAVES DO ENDEREÇO: http//www.cmcasserengue.gov.br, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E Nº 1000906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2019 | 34750.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2019 | 5423.26 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/12/2019 | 150.00 | 00088239462804 | PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO DA FOTO DE VALMIR ANTONIO DA COSTA, MEDINDO 40X50CM, CONFORME NFS AVULSA N. 002216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/12/2019 | 800.00 | 00004323264488 | ADAILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, LIMPEZA E RETELHAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS AVULSA N° 002217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/12/2019 | 800.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A0 SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSEENGUE REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONF. NFS-A Nº 002218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/12/2019 | 2400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS N. 002146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/12/2019 | 150.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF NFS-A N. 002220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000287 | 20/12/2019 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/12/2019 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PLANO MENSAL DE INTERNET, REF. AO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS N. 114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/12/2019 | 240.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 23/12/2019 | 3700.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM COM LOGOMARCA E INFORMAÇÕES RELEVO EM PVC 10MM, MEDINDO 4,56 X 1,20M, CONFORME NFS-E 000192, DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/12/2019 | 1200.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 10 UND. CADEIRAS ECONOMICA SECRETARIA VINIL MARRON/PRETO, CONFORME NF-E N. 7219, DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/12/2019 | 5.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP. DEBITADA NA C/C 1210-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 24/12/2019 | 180.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS 14936375845 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME NF-E Nº 000.000.186, DESTINADAS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/12/2019 | 8736.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 26/12/2019 | 308.00 | 24295818000147 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGT. DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB, CONF. NF Nº 132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 26/12/2019 | 1200.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELAORAÇÃO E ENVIO DE DCTF DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-A Nº 002223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 27/12/2019 | 100.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARREGADOR USB E PILHA ALCALINA) CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL 000.000.289 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 27/12/2019 | 600.40 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMRA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL 572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/12/2019 | 600.00 | 24519012000195 | FOTOGRAFAR SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FOTOS REVELADAS E AMPLIADAS PARA GALERIA DOS VEREADORES, CONFORME NFS-E Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/12/2019 | 979.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL, REF NOVEMBRO/2019, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO PLACA DWS-2352/PB,LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF. 000.010.423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/12/2019 | 250.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB, CONFORME NFE Nº 000000247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/12/2019 | 414.13 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB, CONFORME NFE Nº 000000249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024