de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA, REFERENTE A TRANSFERENCIAS ELETRÔNICAS ( TED/DOC), E EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 7776.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 5000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 4591.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CUSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 247.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 177.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMMUNICAÇÕES PRESTADAS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2019 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 300.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE DADOS E A INTERNET DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 4000.00 | 00003072322473 | HUGO GONDIM NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2019 | 650.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2019 | 15142.24 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPGAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2019 | 344.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2019 | 300.00 | 00002851144413 | ALEX SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR O CADASTRO DAS SENHAS DO GESTOR NO SAGRES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, CONFORME RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 100.00 | 00004669999419 | QUEFREN GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA OFICIAL DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE,A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, CONFORME REQUISIÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 1083.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME N.F.E., ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 415.70 | 17242949000109 | JOSÉ IRENILSON OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E., ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 188.40 | 17242949000109 | JOSÉ IRENILSON OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E., ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 1295.00 | 27850008000101 | RENOV CAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS - CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O AUTOMOVEL PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E., ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2019 | 550.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO ANEXO PARA ARQUIVOS E ESTOQUES PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2019 | 650.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA E SERVIDOR DE E-MAIL, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2019 | 4891.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2019 | 6000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2019 | 438.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2019 | 177.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2019 | 300.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS E NO ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2019 | 14716.06 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2019 | 255.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2019 | 1489.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/03/2019 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/03/2019 | 622.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO ANEXO PARA ARQUIVOS E ESTOQUES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E A 04 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/03/2019 | 250.00 | 00003079391462 | JOSE EWERTON DE OLIVEIRA ALCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/03/2019 | 176.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/03/2019 | 388.94 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2019 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA OEW6455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2019 | 4891.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2019 | 348.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2019 | 15684.06 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2019 | 800.00 | 00004751207440 | ADEILSON DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA, MANUTENÇÃO DE UMA BICA E SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO HIDRAULICO, NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMAS ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA ,E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2019 | 352.43 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2019 | 1766.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2019 | 370.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/03/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/03/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/04/2019 | 1468.09 | 08864612000134 | ELISONEIDE BESERRA SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/04/2019 | 216.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/04/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/04/2019 | 1072.00 | 01793115000143 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2019 | 15835.18 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/04/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/04/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/04/2019 | 5578.08 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2019 | 378.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/04/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/04/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2019 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA SERVIÇO DO VEICULO CORSA PLACA OWE - 6455 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/04/2019 | 159.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2019 | 988.31 | 02819900000190 | PAULINO DA LUZ SERVIÇOS UNICO NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, REGISTRO DE ATAS, AVERBAÇÕES DE ATA PESSOA JURIDICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2019 | 1621.29 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2019 | 394.91 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/05/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/05/2019 | 150.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2019 | 4891.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/05/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/05/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/05/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/05/2019 | 383.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/05/2019 | 601.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/05/2019 | 440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(04 PNEUS) DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/05/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/05/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/05/2019 | 15354.06 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2019 | 800.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/05/2019 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/05/2019 | 34.39 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(MULTA E JUROS), PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/05/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/05/2019 | 387.54 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE) PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/05/2019 | 354.03 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2019 | 1578.91 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/06/2019 | 145.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/06/2019 | 150.00 | 00030891655468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PICUI NO DIA 07/06/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/06/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/06/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2019 | 4891.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2019 | 2445.60 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000116 | 19/06/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/06/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/06/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/06/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/06/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DLOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, REF AO MES DE JUNHO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/06/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/06/2019 | 1228.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/06/2019 | 175.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LONA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/06/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/06/2019 | 279.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/06/2019 | 600.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/06/2019 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000022019 | 0000134 | 28/06/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/07/2019 | 15354.06 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA( PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/07/2019 | 260.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-9994 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/07/2019 | 324.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEW-6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/07/2019 | 300.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/07/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA(COMPLEMENTAÇÃO) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA( PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/07/2019 | 47.56 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA(COMPLEMENTAÇÃO) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(MULTA E JUROS) PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/07/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2019 | 5789.73 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/07/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA(RETIFICADORA) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000144 | 19/07/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000145 | 19/07/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DLOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, REF AO MES DE JULHO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE JULHO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/07/2019 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/07/2019 | 145.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/07/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/07/2019 | 256.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO E FITRO DESTINADO AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/07/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/07/2019 | 173.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/07/2019 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/07/2019 | 600.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/07/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/07/2019 | 15881.73 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/07/2019 | 1713.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/08/2019 | 150.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DOS CABOS DE VELA DO VEILO DE PLACA OEW 6455-PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/08/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/08/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/08/2019 | 4891.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/08/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/08/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE AGOSTO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000168 | 20/08/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000169 | 20/08/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/08/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/08/2019 | 280.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/08/2019 | 165.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/08/2019 | 200.00 | 00003079391462 | JOSE EWERTON DE OLIVEIRA ALCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUITÉ PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE AGOSTOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/08/2019 | 250.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO VEREADOR ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27 DE AGOSTOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/08/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/08/2019 | 600.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/08/2019 | 1233.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/08/2019 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/08/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2019 | 15684.06 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/09/2019 | 157.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/09/2019 | 146.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/09/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/09/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2019 | 4891.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2019 | 4791.65 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000191 | 20/09/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000192 | 20/09/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE SETEMBRO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE SETEMBRO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/09/2019 | 216.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/09/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/09/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/09/2019 | 216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/09/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/09/2019 | 630.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/09/2019 | 1463.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/09/2019 | 15684.06 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/10/2019 | 600.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/10/2019 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/10/2019 | 250.00 | 00014170530705 | HEDERSON KIARELY LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O VEREADOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04/10/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/10/2019 | 151.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/10/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/10/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000212 | 18/10/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/10/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/10/2019 | 4891.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/10/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000216 | 18/10/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/10/2019 | 587.47 | 34732527000122 | LILIANE SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/10/2019 | 253.78 | 34732527000122 | LILIANE SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/10/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/10/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC E LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIO DE CONSULTORIA A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE OUTUBRO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/10/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE OUTUBRO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/10/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/10/2019 | 98.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/10/2019 | 304.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CAMISA POLO BORBADAS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/10/2019 | 279.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/10/2019 | 335.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/10/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/10/2019 | 15684.06 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/10/2019 | 1641.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/10/2019 | 600.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/10/2019 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/11/2019 | 250.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO VEREADOR ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/11/2019 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O VERADOR CICERO RIBEIRO SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/11/2019 | 970.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/11/2019 | 147.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3376-1058 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/11/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/11/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/11/2019 | 8666.66 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS - PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/11/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/11/2019 | 10400.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/11/2019 | 5257.13 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/11/2019 | 8791.66 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PESSOAL COMISSIONADOS - PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/11/2019 | 4395.83 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PESSOAL COMISSIONADOS - PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/11/2019 | 342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000246 | 21/11/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000247 | 21/11/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/11/2019 | 550.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO USADO COMO GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/11/2019 | 376.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/11/2019 | 376.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/11/2019 | 1200.00 | 33027960000102 | TÁKTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL E DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/11/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/11/2019 | 15764.56 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/11/2019 | 600.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/11/2019 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FATURA DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/11/2019 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/11/2019 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC E LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEN DO PORTAL INSTTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/11/2019 | 787.00 | 01793115000143 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/11/2019 | 120.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REAPARO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEW 6455-PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/12/2019 | 2445.60 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PESSOAL ESTATUTARIOS - PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/12/2019 | 1314.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA OEW 6455 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/12/2019 | 3097.30 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/12/2019 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERGIÇOS DE INFORMATICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), SISTEMA DE VEICULOS E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A CAMARA DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/12/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/12/2019 | 56000.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/12/2019 | 4391.20 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/12/2019 | 8900.00 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/12/2019 | 2956.51 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000271 | 19/12/2019 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADES PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/12/2019 | 4757.13 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNIONARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000273 | 20/12/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/12/2019 | 14942.99 | 29979036000140 | INSS - GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/12/2019 | 300.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/12/2019 | 600.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/12/2019 | 357.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/12/2019 | 481.18 | 34732527000122 | LILIANE SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024