de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180001 | 19/01/2018 | 3236.16 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE AFIM DE REUNIR MEMBROS OS PROCONS PARA REALIZACAO E PARTICIPACAO DE CICLOS DE PALESTRAS, E TREINAMENTOS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180002 | 19/01/2018 | 3236.16 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGAO AFIM DE REUNIR MEMBROS OS PROCONS PARA REALIZACAO E PARTICIPACAO DE CICLOS DE PALESTRAS, E TREINAMENTOS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180003 | 19/01/2018 | 3236.16 | 00020484763415 | DJALMA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGAO AFIM DE REUNIR MEMBROS OS PROCONS PARA REALIZACAO E PARTICIPACAO DE CICLOS DE PALESTRAS, E TREINAMENTOS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180004 | 19/01/2018 | 3236.16 | 00009231122436 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGAO AFIM DE REUNIR MEMBROS OS PROCONS PARA REALIZACAO E PARTICIPACAO DE CICLOS DE PALESTRAS, E TREINAMENTOS.31 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180005 | 19/01/2018 | 3236.16 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGAO AFIM DE REUNIR MEMBROS OS PROCONS PARA REALIZACAO E PARTICIPACAO DE CICLOS DE PALESTRAS, E TREINAMENTOS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180007 | 26/01/2018 | 790.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS INSCRI??ES DO SR. JOS? CARLOS DE FARIAS DIAS E CAROLINA FERREIRA MENDES NO CURSO DE OR?AMENTO E FINAN?AS PUBLICAS NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180008 | 26/01/2018 | 1260.76 | 00000082353417 | JOSE CARLOS DE F.DIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180009 | 26/01/2018 | 1260.76 | 00000773368442 | CAROLINA FERREIRA MENDES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180010 | 26/01/2018 | 286.54 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DUS DIARIAS PARA A RECIFE CONDUZINDO SERVIDORES PARA FAZER CURSO NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE DE PE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180011 | 29/01/2018 | 1349.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE UMAIMPRESSORA MATRICIAL PARA O USO DA FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180012 | 29/01/2018 | 2177.68 | 00020484763415 | DJALMA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180013 | 29/01/2018 | 2177.68 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ORCAMENTO E FINANCAS BUBLICA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180014 | 29/01/2018 | 790.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DE DJAIR BEZERRA DA SILVA E DJALMA OLIVEIRA FILHO NO CURSO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2018 NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180015 | 29/01/2018 | 380.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 18 AH PARA O MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 02/02/2018 | 1170.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | DESPESA EMPENHADA PARA FAZR FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE JOSE CARLOS DE FARIAS DIAS , E CAROLINA FERREIRA MENDES NO CURSO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS NA ESCOLA DE CONAS PUBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180027 | 06/02/2018 | 2208.01 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REPARO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIX , PLACA QFN 3046/PB PERTENCENTE AO SENHOR MELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO, ONDE O MESMO SOFREU UMA COLISAO DE UM VEICULO OFICIAL PERTENCENE E ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180028 | 06/02/2018 | 1618.08 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA OI - TAC NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180029 | 06/02/2018 | 1618.08 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA OI - TAC NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180030 | 06/02/2018 | 1618.08 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA OI - TAC NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180031 | 06/02/2018 | 1618.08 | 00020484763415 | DJALMA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA OI - TAC NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180033 | 08/02/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PYK. O REFERIDO SERVICO CONTARA TAMBEM COM A RETIRADA DE DOCUMENTOSNO DETRAN | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0180035 | 20/02/2018 | 720.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DA INCLUSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DA CARTEIRA DE ESTUDANTE 2018 LEI DE 04 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180036 | 21/02/2018 | 209.30 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEMNTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COLOCADO EM VEICULO PARA DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A MACEIO- AL | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180037 | 21/02/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PYK 2571 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180038 | 22/02/2018 | 2100.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA O MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180039 | 22/02/2018 | 6600.00 | 23541902000130 | SIAGOV. DESENVOLV. DE SISTEMAS E CONSULT. CONTABIL LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL- PCA 2017, COM ANALISE ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO EXERCICIO, ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS, ELABORACAO DO RELATORIO ECONOMICO FINANCEIRO, BASEADOS NOS DEMONSTRATIVOS(ANEXOS DE BALANCO) E ANALISE "IN LOCO" FISICA E FINANCEIRA DO ALMOXARIFADO, QUE COMPOEM A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA TC 03 DE 25 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180040 | 27/02/2018 | 2208.01 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURANO VEICULO ONIX, PLACA QFN 3046 PERTENCENTE AO SENHOR NELDON VAZ DA SILVA SOBRINHO, ONDE O MESMO SOFREU UMA COLISAO DE UM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A ESSA SECREARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180047 | 05/03/2018 | 1349.00 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO D AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX-350 MATRICIAL | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180048 | 05/03/2018 | 809.04 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SAO PAULO AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO ONDWE SERAO DISCUTIDOS ASSUNTOS COMO POR EXEMPLO A PROTECAO PUBLICA DO CONSUMIDOR AMPARADO PELO INCISO XXXII DO ART 5 E INCISO VDO ART 170 DA CF CONCRETISA-SE COM O FORTALECIMENTODO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180049 | 06/03/2018 | 1618.08 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO, REPRESENTANDO O SECRETARIO EM REUNIAO COM A FEBRABAN NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180050 | 09/03/2018 | 2177.68 | 00020484763415 | DJALMA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE -PE , A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ATOS DE IMPROBIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO DE 12 A 15/03/18 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180051 | 09/03/2018 | 1260.76 | 00005190872408 | RODRIGO THIAGO PEREIRA REGIS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE -PE , A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ATOS DE IMPROBIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO DE 12 A 15/03/18 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180052 | 09/03/2018 | 1260.76 | 00084049367491 | CAIO J?LIO CEZAR DA SILVA MENDON?A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE -PE , A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ATOS DE IMPROBIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO DE 12 A 15/03/18 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180053 | 09/03/2018 | 1260.76 | 00000773368442 | CAROLINA FERREIRA MENDES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE -PE , A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ATOS DE IMPROBIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO DE 12 A 15/03/18 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180054 | 09/03/2018 | 573.08 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE -PE , A FIM DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO PROCON-JP NO CURSO ATOS DE IMPROBIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO DE 12 A 15/03/18 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180055 | 09/03/2018 | 2340.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS SERVIDORES DJALMA DE OLIVEIRA FILHO, CAIO JULIO CEZAR DASILVA MENDONCA, RODRIGO THIAGO PEREIRA E CAROLINA FERREIRA MENDES NO CURSO ATOS DE INPROBILIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICS NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180056 | 13/03/2018 | 7700.00 | 00002107972400 | HERICSON AQUINO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ARTE GRAFICA TIPO DESENHO EM QUADRINHO TIPO GIBIS EM TRES EXEMPLARE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180057 | 14/03/2018 | 4045.20 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PRA A CIDADE DE MOSSORO RN AFIM DE REALIZAR PALESTRAS NAS AREAS DO CONSUMO, COMO TAMBEM CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROCON DE MOSSORO RN NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO COM OS SEGUINTES TOPCOS ABERTURA DE PROCESSOS, ATENDIMENTO PTRLIMINAR, PRATICA NI SISTEMA SINDEC, FISCALIZACAO , AUTO DE INFRACAO E RELACAO DE CONSUMIDOR SIMPLES CONSULTA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180058 | 14/03/2018 | 4045.20 | 00020484763415 | DJALMA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PRA A CIDADE DE MOSSORO RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO AFIM DE REALIZAR PALESTRAS NAS AREAS DO CONSUMO, COMO TAMBEM CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROCON DE MOSSORO RN NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO COM OS SEGUINTES TOPCOS ABERTURA DE PROCESSOS, ATENDIMENTO PTRLIMINAR, PRATICA NI SISTEMA SINDEC, FISCALIZACAO , AUTO DE INFRACAO E RELACAO DE CONSUMIDOR SIMPLES CONSULTA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180059 | 14/03/2018 | 4045.20 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PRA A CIDADE DE MOSSORO RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO AFIM DE REALIZAR PALESTRAS NAS AREAS DO CONSUMO, COMO TAMBEM CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROCON DE MOSSORO RN NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO COM OS SEGUINTES TOPCOS ABERTURA DE PROCESSOS, ATENDIMENTO PTRLIMINAR, PRATICA NI SISTEMA SINDEC, FISCALIZACAO , AUTO DE INFRACAO E RELACAO DE CONSUMIDOR SIMPLES CONSULTA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180060 | 14/03/2018 | 4045.20 | 00009231122436 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PRA A CIDADE DE MOSSORO RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO AFIM DE REALIZAR PALESTRAS NAS AREAS DO CONSUMO, COMO TAMBEM CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROCON DE MOSSORO RN NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO COM OS SEGUINTES TOPCOS ABERTURA DE PROCESSOS, ATENDIMENTO PTRLIMINAR, PRATICA NI SISTEMA SINDEC, FISCALIZACAO , AUTO DE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180061 | 14/03/2018 | 4045.20 | 00001182071481 | ANDRE D' ALBUQUERQUE TORREAO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PRA A CIDADE DE MOSSORO RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO AFIM DE REALIZAR PALESTRAS NAS AREAS DO CONSUMO, COMO TAMBEM CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROCON DE MOSSORO RN NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO COM OS SEGUINTES TOPCOS ABERTURA DE PROCESSOS, ATENDIMENTO PTRLIMINAR, PRATICA NI SISTEMA SINDEC, FISCALIZACAO , AUTO DE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180062 | 14/03/2018 | 4045.20 | 00003663446417 | GIOVANE VARELA DA COSTA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PRA A CIDADE DE MOSSORO RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO AFIM DE REALIZAR PALESTRAS NAS AREAS DO CONSUMO, COMO TAMBEM CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROCON DE MOSSORO RN NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO COM OS SEGUINTES TOPCOS ABERTURA DE PROCESSOS, ATENDIMENTO PRELIMINAR, PRATICA NO SISTEMA SINDEC, FISCALIZACAO , AUTO DE INFRACAO | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180063 | 14/03/2018 | 4045.20 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PRA A CIDADE DE MOSSORO RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO AFIM DE REALIZAR PALESTRAS NAS AREAS DO CONSUMO, COMO TAMBEM CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROCON DE MOSSORO RN NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO COM OS SEGUINTES TOPCOS ABERTURA DE PROCESSOS, ATENDIMENTO PTRLIMINAR, PRATICA NI SISTEMA SINDEC, FISCALIZACAO , AUTO DE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180064 | 15/03/2018 | 578.00 | 24474040000133 | JEC COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO EM MOPTOCICLETA MMX 2378 PERTENCENTE A SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180065 | 15/03/2018 | 2771.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS A/T ARO 16,255/70 PARA VEICULO PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180066 | 15/03/2018 | 2771.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 255/70R16 - 111-S DUELER AT REVO 2 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180068 | 20/03/2018 | 3308.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESS SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180069 | 20/03/2018 | 1649.73 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE COSTA RICA MATO GROSSO DO SUL AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROCONS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 21 A 23; DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180070 | 22/03/2018 | 1844.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/SAO PAULO | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180071 | 26/03/2018 | 7700.00 | 00002107972400 | HERICSON AQUINO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECAO DE ARTE GRAFICA TIPO DESENHO EM QUADRINHO TIPO GIBI | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180075 | 28/03/2018 | 447.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IMPRSSAO DE CARTAO DE VISITA PARA SECRETARIO E DIVERSOS CARIMBOS | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180076 | 28/03/2018 | 2830.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REINTALACAO DO MOTOR DO PORTAO PRINCIPAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0180078 | 02/04/2018 | 355.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 VIA DE CRLV DO VEICULO QFT 7788 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180079 | 02/04/2018 | 550.00 | 03468149000198 | EL SHADAI COMUNICAÇÃO VISUAL - ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS - ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PERSONALIZACAO DE TOTEN (REMOCAO E APLICACAO DE ADESIVO | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180080 | 03/04/2018 | 150.00 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL COLOCADO EM VEICULO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA MOSSORO RN | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180081 | 04/04/2018 | 1718.00 | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA- ME | DESPESA EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CAFE E ACUCAR PARA USO DA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0180082 | 11/04/2018 | 31800.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACCAO DE 02 (DOIS) VEICULOS COM MOTOR 10 COM AR CODICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180084 | 13/04/2018 | 3294.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 150 RESMAS DE PARA USO DESTA SECRETARIA PAPEL A4 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180085 | 13/04/2018 | 500.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | DESPESA EMPENADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE 05 TOONER PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180094 | 09/05/2018 | 1475.00 | 13554131000162 | DIEGO SERRANO F DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME, FONES E APARELHO DE SOM NOS VEICULOS DO PROCON-JP | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180095 | 10/05/2018 | 1445.00 | 00005942556431 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA NAO FISCAL TERMICA PARA O SETOR DO SAC DO PROCON-JP | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180096 | 14/05/2018 | 1020.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL SUFITD T6 X 96 CM PACOE COM 250 FLS PARA FAZER CAPA DE PROCESSO PARA O SAC | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180098 | 16/05/2018 | 3282.24 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A FIM DE PARTICIPAREM DE PALESTRAS E TREINAMENTOS NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE CAPIM REDONDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180099 | 16/05/2018 | 3282.24 | 00009231122436 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE CAPIM REDONDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180100 | 16/05/2018 | 3282.24 | 00020484763415 | DJALMA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE CAPIM REDONDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180101 | 16/05/2018 | 3282.24 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE CAPIM REDONDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180102 | 16/05/2018 | 3282.24 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE CAPIM REDONDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180103 | 21/05/2018 | 1641.12 | 00027468844453 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA GUEDES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO REPRESNTANDO O SECRETARIO GERALAFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA FEBRRABAN NO DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 201831 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180108 | 04/06/2018 | 814.50 | 19177426000143 | MARIA SALETE DE LIMA ARA?JO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180109 | 04/06/2018 | 1485.00 | 00005942556431 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FRIGOBAR DE 80 LITROS MARCA CONSUL PARA ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180110 | 05/06/2018 | 1641.12 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE BRSILIA REPRESENTANDO O SERCRETARIO AFIM DE PARTICIPAR DE VISITA INSTITUCIONAL NO DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180115 | 20/06/2018 | 1500.00 | 19177426000143 | MARIA SALETE DE LIMA ARA?JO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON 1395 ECOTARKMULTIFUNCIONAL WIFI PARA ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180124 | 13/07/2018 | 6980.50 | 00071479015415 | NEIDE PETRONIO DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE DIVULGACAO INFORMATIVA DE BALANCO E ATIVIDADES DO PROCON-JP (COMUNICACAO EM GERAL) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180125 | 16/07/2018 | 803.53 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SPIN LTZ DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180127 | 23/07/2018 | 7444.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS - DUM CLIMA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180129 | 25/07/2018 | 1641.12 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REPRESENTANDO O SECRETARIO GERAL NO LANCAMENTO DA CAMPANHA CONSUMIDOR CONSCIENTE, QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO, NA PRACA BARAO DO RIO BRANCO, CENTRO DESTA CAPITAL | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180134 | 31/07/2018 | 3282.24 | 00027468844453 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA GUEDES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REPRESENTANDO O SECRETARIO GERAL EM SEMINARIO PROMOVIDO PELA ABJD, NO PERIODO DE 02 A 05 DE AGOSTO EM SAO PAULO-SP | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180135 | 07/08/2018 | 2508.48 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 DIAARIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DIAS HOLANDA REPRESENTANDO O SECRETARIO NA SNDC(SENACON) NO PERIODO DE 07 A 10 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180136 | 08/08/2018 | 1688.01 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | DESPESA EMPENHADA PARA FACE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 10 DE AGOSTO PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES PARTICIPAR DE REUNIAO DA SENACON EM BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180137 | 09/08/2018 | 2252.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | DESPSA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE 06 NOBREAK PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180139 | 16/08/2018 | 686.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A COMPRA DE DOIS PENEUS PARA VEICULO OFICIAL SPIN PYK 2571 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180140 | 21/08/2018 | 750.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE FREIOS DA CAMINHONETA RANGER OFICIAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180141 | 23/08/2018 | 727.45 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN LTZ DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180145 | 30/08/2018 | 1950.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180147 | 31/08/2018 | 3300.00 | 23541902000130 | SIAGOV. DESENVOLV. DE SISTEMAS E CONSULT. CONTABIL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, RELATIVO A EXECU?AO CONT?BIL DO MES DE AGOSTO, COM FECHAMENTO PREVISTO ATE DIA 10/09. AN?LISE DOS REGISTROS OR?AMENT?RIOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS APRESENTADOS NOS BALANCETES DO EXERC?CIO. APERFEI?OAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS, COM ADEQUA??O DOS PROCEDIMENTOS ? LEGISLA??O VIGENTE. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0180151 | 11/09/2018 | 305.71 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CARRO PCY 8046 ONIX | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180153 | 13/09/2018 | 952.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE NOBREAKS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180154 | 13/09/2018 | 1300.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE NOBREAKS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180155 | 13/09/2018 | 1560.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180156 | 13/09/2018 | 390.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CALCULADORA COM FITA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180157 | 13/09/2018 | 8799.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 3 COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180158 | 14/09/2018 | 2259.21 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A?REAS PARA REUNI?O DO SENACON DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO FONTES EM BELO HORIZONTE, | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180159 | 14/09/2018 | 2259.01 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A?REA PARA O SERVIDOR RICARDO DIAS HOLANDA REPRESENTANDO O SECRET?RIO NA SNDC (SENACON) NO PER?ODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018 EM BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180160 | 18/09/2018 | 2259.01 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A?REA PARA O SERVIDOR RICARDO HOLANDA REPRESENTANDO O SECRETARIO NA SNDC (SENACON) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180161 | 18/09/2018 | 2259.01 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A?REA PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO FONTES REPRESENTANDO O SECRETARO NA SNDC (SENACON) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180162 | 20/09/2018 | 1300.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | DESPSA EMPENHADA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE NOBREAKS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180163 | 20/09/2018 | 1020.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 180096 REALATIVO A AQUISI??O DE PAPEL SUFITO T6 X 96 CM, 12 PACOTES COM 250 FLS PARA FAZER CAPA DE PROCESSO PARA O SAC. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180164 | 20/09/2018 | 13200.00 | 23541902000130 | SIAGOV. DESENVOLV. DE SISTEMAS E CONSULT. CONTABIL LTDA | Servi?os T?cnicos Especializados de Consultoria em Contabilidade P?blica, Execu??o cont?bil, com emiss?o dos balancetes dos meses de setembro a dezembro do exerc?cio financeiro de 2018, an?lise dos registros or?ament?rios, financeiros e patrimoniais do exerc?cio. Elabora??o da PLOA 2019, implanta??o e aperfei?oamento do controle interno com adequa??o a legisla??o, e provid?ncias para encerramento de exerc?cio. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180165 | 21/09/2018 | 1629.30 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS E CONSTRU??ES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO E MATERIAL DE PINTURA PARA SERVI?O A SER REALIZADO NA SEDE DO PROCON. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180166 | 21/09/2018 | 1629.30 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS E CONSTRU??ES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMPRA DE MATERIAL HIDR?ULICO E DE PINTURA PARA SERVI?O A SER REALIZADO NA SEDE DO PROCON. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180171 | 28/09/2018 | 4760.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 280 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180173 | 09/10/2018 | 543.70 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS E CONSTRU??ES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DE CABOS E CONECTORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180174 | 09/10/2018 | 8796.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMPRA DE 06 COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180175 | 15/10/2018 | 3352.32 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DIAS HOLANDA REPRESENTANDO O SECRETARIO NO FORUM DOS PROCONS DA SERRA GAUCHA NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180178 | 22/10/2018 | 1299.00 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX 350 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180179 | 23/10/2018 | 7310.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180180 | 26/10/2018 | 225.00 | 07583037000139 | A DIASSIS SERVIÇOS E REMANUFATURAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 03 TONER PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180186 | 30/10/2018 | 44.00 | 07583037000139 | A DIASSIS SERVIÇOS E REMANUFATURAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX300 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180187 | 31/10/2018 | 328.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CARTOES DE VISITA, CARIMBOS, BORRACHAS E CORDAO PARA CRACHA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180188 | 31/10/2018 | 5475.90 | 09294869000322 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA (LOJAS SAN MARINO) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FARDAMENTO DAS SECRETARIAS E DO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180189 | 31/10/2018 | 300.00 | 31723879000123 | FRANK CILANGELO PEREIRA QUEIROZ - (FK RECARGA DE CARTUCHOS E GRAFICA -ME) | DESPESA ENPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180190 | 01/11/2018 | 9804.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FARDAMENTO DO SAC, FISCALIZACAO E CAMISA POLO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180191 | 06/11/2018 | 1273.34 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | DESPESA ENPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180192 | 08/11/2018 | 1983.35 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180193 | 08/11/2018 | 1983.35 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180194 | 08/11/2018 | 1983.45 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180195 | 08/11/2018 | 2947.56 | 00001182071481 | ANDRE D' ALBUQUERQUE TORREAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180196 | 08/11/2018 | 1416.75 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180197 | 08/11/2018 | 1416.75 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180198 | 08/11/2018 | 1416.75 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180199 | 08/11/2018 | 2105.40 | 00001182071481 | ANDRE D' ALBUQUERQUE TORREAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PROCON DE SERGIPE QUE SERA REALIZADO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180200 | 09/11/2018 | 4950.00 | 14663791000144 | ADVANTAGE RENT A CAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 3 CARROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO NA OPERACAO BLACK FRIDAY E NOSSA FROTA NAO COMPORTA MAIS ESTA ACAO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0180201 | 13/11/2018 | 14400.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 MOTOS PARA ATENDER A EXTENSA DEMANDA DE FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0180202 | 13/11/2018 | 17815.56 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA~CAO DE UM VEICULO PARA ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180203 | 14/11/2018 | 14400.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 MOTOS PARA ATENDER A EXTENSA DEMANDA DE FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180204 | 16/11/2018 | 217.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE CARRO OFICIAL ONIBUS DE PLACA QFT 7299 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180205 | 16/11/2018 | 221.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE CARRO OFICIAL RANGER DE PLACA QFT 7788 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180206 | 19/11/2018 | 1224.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 3 (TRES) TOKENS, TAL FERRAMENTA SERA ESSENCIAL PARA APRIMORAR O SERVICO CARTORARIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180207 | 19/11/2018 | 14025.00 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE: FOLDERS, CARTOES DE VISITA, LIVRETO DE COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ADESIVO E LIVRETO DE CORDEL PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180208 | 19/11/2018 | 430.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSF 0600 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180209 | 19/11/2018 | 430.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSF 1570 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180210 | 19/11/2018 | 4950.00 | 14663791000144 | ADVANTAGE RENT A CAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS 1.0 COMPLETO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO NA OPERACAO BLACK FRIDAY DE ACORDO COM O MEMORANDO 086. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180211 | 19/11/2018 | 840.00 | 08208024000142 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GALDINO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CAFE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180213 | 22/11/2018 | 842.16 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RICARDO DIAS HOLANDA QUE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO NA SEMARC NACIONAL REUNIAO REALIZADA PELA FEBRABA, NO DIA 27/11/18 EM BRASILIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Comunicação Social | PUBLICIDADE DAS A??ES DO PROCON - JP | CAMPANHA PUBLICIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0180214 | 26/11/2018 | 13745.00 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE FOLDERS, LIVRETO DE CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ADESIVO E LIVRETO DE CORDEL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180220 | 30/11/2018 | 15769.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS PARA REESTRUTURACAO DO SAC E REFORMA DE SALAS DA CONJUR. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180221 | 03/12/2018 | 2045.51 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REVISAO DE 60.000 DA SPIN LTZ PLACA PYK 2571. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180222 | 03/12/2018 | 1315.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FECHADURA, FERRAGEM E PUXADOR PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180223 | 03/12/2018 | 200.00 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAEMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 231189 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Defesa de Ordem Jurídica | EDUCA??O PARA O CONSUMO - PROCON VAI ?S AULAS | PROCON VAI AS AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180224 | 04/12/2018 | 16338.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TV, RADIO, MICROFONE, PROJETOR, CAIXA DE SOM, TRIPE E TELA TRIPE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180225 | 04/12/2018 | 1500.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS TECNICOS EM INFORMATICA EIRELI-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 RECARGAS DO TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG SL C1 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180226 | 04/12/2018 | 4350.00 | 15148392000108 | ELIANE MELO SOUZA DE FRANCA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE ENVELOPAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFN 7299 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180227 | 05/12/2018 | 621.05 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DA MANUTENCAO DO CARRO OFICIAL PYK 2571 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180228 | 05/12/2018 | 1368.95 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS PECAS DA REVISAO DO CARRO SPIN PLACA PYK 2571 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180229 | 06/12/2018 | 4274.90 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180230 | 06/12/2018 | 2000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 400 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0180231 | 07/12/2018 | 12750.00 | 21896416000100 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TREINAMENTO DEVIDO A NECESSIDADE DO NOSSO RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0180232 | 07/12/2018 | 3311.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E RECICL.DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SCANER FUJITSU LX500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180233 | 07/12/2018 | 370.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E RECICL.DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TESTADOR CABO E ALICATE PUCH PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180234 | 07/12/2018 | 150.00 | 13554131000162 | DIEGO SERRANO F DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REVESTIMENTO DO VIDRO DO CARRO OFICIAL DE PLACA PYK 2571 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180235 | 10/12/2018 | 2236.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMPRA DE COPOS 180ML PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180236 | 10/12/2018 | 550.00 | 11840655000194 | ECLIMA TECNICA EM CLIMATIZACAO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A MANUTENCAO DO AR COND DA SALA DO SAC. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0180238 | 10/12/2018 | 2950.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 AR COND DE 24000 BTUS PARA A SALA NOVA DA CONJUR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180239 | 10/12/2018 | 1750.00 | 31979044000139 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS CHAVES 03894455411 | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE FECHADURA, BIRO, MONTAGEM DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTA DE CILINDRO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180240 | 10/12/2018 | 1764.30 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS E CONSTRU??ES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA REFORMA DA SALA DA CONJUR E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 156
Última atualização: 11/06/2024