de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDIN?RIOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 569.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS MUNIC?P?O DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 106.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR LIB ARQ PAGTO MANUAL) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA(TAR AD DEP) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG TEMP (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA A PACIENTE MARIA ROSENDO DE SOUZA (CPF 323.368.454-15),MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SERPORTADORA DE CARDIOPATIA COM RISCO EVIDENTE DE IAM GRAVE(CID- I 25) CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIOE NFS-E N? 1005466 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA PMRT FUNDO M A SOCIAL FMAS(21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA RIO TINTOBL PSEMC FNAS(20418-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS(20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 1260.94 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FOPAG SA?DE (19712-2)NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 27.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 283.77 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FOPAG TEMP SA?DE (19711-4)NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 31.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP(342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 236.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA C.E.F FOPAG(203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA CEF I.P.T.U (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 183.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 261.35 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CORREPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA 039273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA CEF IPTU(249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 56.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG(27932-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FPM(5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000023 | 05/01/2018 | 254450.29 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORT?NCIE EMPENHADA REFERENTE ? 12? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMCORR?NCIA N? 00001/2014, CONTRATO N? 00071/2014- CPL, 4? TERMO ADITIVO E 5? TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PRE?O) AO CONTRATOE NFS N? 000096 EM ANEXO. | 10042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | ADQUIRIR VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000035 | 08/01/2018 | 999.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFEREMTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA N? 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 E ROPOSTA N? 12457.150000/1160-01 DO MINIST?RIO DA SA?DE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNIC?PIO CONFORME POREG?O PRESENCIAL 00060/2017, CONTRATO 00195/2017-CPL E NF-e 4914 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO -IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO- SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 95.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE CONV?NIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 120.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O DE N? 1311300, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 118.42 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000033 | 08/01/2018 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00010/2017, CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 015447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 600.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM PLACAS DE SINALIZA??O, EM TAMBORES DE LIXO E CARROS DE M?O PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTICA A NFA 000.992 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA CEF RIO TINTO PREFEITURA(249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 1275.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? HOSPEDAGEM DA EQIPE T?CNICA DO PROGRAMA CIDAD?O, QUE OFERTOU SERVI?OS DE EMISS?O DE 1? VIA DO CPF E RG a`POPULA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 700.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES ? SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 65.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 4.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 8? PARCELA /12 DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N? 0001026-86-2016-815.0581 / A??O DE COBRAN?A JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 1.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 1.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG(342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 29989.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000055 | 10/01/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSO?PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017 E CONTRATO N? 00093/2017-CPL E NFSA N? 000276 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000058 | 10/01/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO VAM, DE PLACA NQJ-1701/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017,CONTRATO N] 00111/2017-CPL E NFSA N? 000288 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000059 | 10/01/2018 | 1710.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VE?CULO FIAT/SIENA ATTRACTIV BDE PLACA OGB 8510/PB, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00110/2017-CPL E NFSA N? 00281 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000060 | 10/01/2018 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXERCU??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS OGE 8493/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017 E CONTRATO N? 00094/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000061 | 10/01/2018 | 2750.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00105/2017 E NFSA N? 000282 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000063 | 10/01/2018 | 2160.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VE?CULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ 3770/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00104/2017-CPL E NFSA N? 000283 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000064 | 10/01/2018 | 1980.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00016/2017 E NFSA N? 000284 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000066 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO FORD FOCUS, TIPO PASSEIO DE PLACA QFJ-0312/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODI?LISE E QUIMIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017 E CONTRATO N?0095/2017-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000067 | 10/01/2018 | 1710.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSF's DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VE?CULO VW/VOYAGE 1.0 TIPO PASSEIO, DE PLACA MOA 9942/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00109/2017-CPL E NFSA N? 000285 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000068 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00103/2017 E NFSA N? 000289 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000070 | 10/01/2018 | 1700.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DEO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTRATO N? 00108/2017 E NFSA N? 000280 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000071 | 10/01/2018 | 1710.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRASNPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTARTO N? 00102/2017-CPL E NFSA N? 000286 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000072 | 10/01/2018 | 1805.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA NQH 2429/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, COMFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTRATO N? 00107/2017-CPL E NFSA N? 000287 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000089 | 10/01/2018 | 2929.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NFS-e N? 336 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000062 | 10/01/2018 | 2022.58 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA-PB, EM VEICULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HORARIO DA MANH?, RELATIVO A 19 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00033/2017 E CONTRATO N? 00117/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA FUNDO M A SOCIAL-FMAS(21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 30611.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2017,DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 3.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 134.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 6560.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DAS A??ES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFPS N? 069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT F P M (5580-8),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 0.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 72944.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2017, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000069 | 10/01/2018 | 1161.30 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00033/2017 E CONTRATO DE N? 00115/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000073 | 10/01/2018 | 1885.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA,RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2017 E CONTRATO N? 00084/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000074 | 10/01/2018 | 725.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS , JAQUEIRA, VILA REGINA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2017 E CONTRATO N? 00084/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | INVESTIMENTOS EM EDUCA??O P?BLICA - CONV?NIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 50.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DE SALDO DA CONTA PM RIO TINTO-PAR-ONIBUS (21125-7)DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | INVESTIMENTOS EM EDUCA??O P?BLICA - CONV?NIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 610.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DE SALDO DA CONTA PM RIO TINTO-MERENDA (14192-5)DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO -QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 1859.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000335 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 123842.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?P?O DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000065 | 10/01/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEICULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017 E CONTRATO N? 000152/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000078 | 10/01/2018 | 2915.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N] 0001/2018 E NF-E N] 000338 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000079 | 10/01/2018 | 1704.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N] 0001/2018 E NF-E N? 000337 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000080 | 10/01/2018 | 6659.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000082 | 10/01/2018 | 4945.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000085 | 10/01/2018 | 3698.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 1720.00 | 20800571000118 | JOAO BATISTA ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE T?BUA PIQUIA 2,3 X 50, DESTINADO AO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BAIDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2018 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO DO POSTO DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADO EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2018 | 106.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO DO POSTO DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADO EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT F P M (5580-8),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT SNA (12865-1),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2018 | 169.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 02732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2018 | 129.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT CIDE (10427-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000107 | 11/01/2018 | 2838.70 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO A JO?O PESSOA E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 22 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00118/2017-CPL E NFSA N? 001034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 4106.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM SUBLIMA??O PARA SEREM USADAS PELOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSST?NCIA SOCIAL, NO BLOCO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 7030 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2018 | 960.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM SUBLIMA??O PARA SEREM USADAS PELOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSST?NCIA SOCIAL, NO BLOCO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 7031 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2018 | 209.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? COZINHA COMUNIT?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 002.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2018 | 831.07 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SEREM USADOS PELOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NAS FANTASIAS DO BLOCO DA ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0001416 ( SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 4318.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOTBOOKS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAD?NICO (CADASTRAMENTOS, RECADASTRAMENTOS, ATUALIZA??ES E OUTRAS ATIVIDADES NECESS?RIAS DO PROGRAMA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N] 090.274 EM ANEXO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ADQUIRIR VE?CULO E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 3058.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOTBOOKS E IMPRESSORA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N? 090.273 EM ANEXO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 2341.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS(CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 1379.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000094 | 11/01/2018 | 2200.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA E VICE VERSA, EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC RELATIVO A 22DIAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017, CONTRATO N? 00096/2017-CPL E NFSA N? 000291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE NETREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E NA ENERGISA, BEM COMO PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO A UMA REUNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 513.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? PARCELA/31 DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA DAS COMPET?NCIAS DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?ODE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 78 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 900.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA?? DE SERVI?O DE CONSERTO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A EMEF's HEMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | REFORMAR E EQUIPAR CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2018 | 878.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA DESTINADO ? IRRIGA??O DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL SEVERINO TAVARES, CONFORME NF-E N? 32084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTER E COB COMPE), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000115 | 15/01/2018 | 859.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017, CONTRATO 00086/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF 9000000458, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000116 | 15/01/2018 | 2387.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017, CONTRATO 00086/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF 9000000457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000121 | 16/01/2018 | 5853.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOT?PRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO N? 00054/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 012.986 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2018 | 259.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000123 | 16/01/2018 | 1335.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO N? 00052/2017-CPL, PRIMEIROTERMO ADITIVO E NFS-e N? 012.988 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000125 | 16/01/2018 | 8774.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO N? 00052/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 012.989 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000127 | 16/01/2018 | 7958.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO N? 00052/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 012.990 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000129 | 16/01/2018 | 1293.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO N? 00048/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 012.987 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000130 | 16/01/2018 | 11046.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO N? 00048/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 012.984 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000131 | 16/01/2018 | 4419.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO N? 00050/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 012.991 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000132 | 16/01/2018 | 4392.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2017, CONTRATO 00048/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NF-e 000.012.985. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2018 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT ICMS (40372-5),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2018 | 6210.90 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N?: 3261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2018 | 28372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB INTERN), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2018 | 2500.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITET?NICO DE UMA PRA?A MODELO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2018 | 3100.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRUI??O DE GALERIAS DA RUA DA OFICINA, RUA TENENTE JOS? DE FRAN?A( RUA DO PATR?CIO) E RUA DA TIJUCA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA A PACIENTE MARIA ROSENDO DE SOUZA (CPF 323.368.454-15),MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA COM AGRAVO COM IAM E INSUFICI?NCIA CORONARIANA GRAVE, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIOE NFS-E N? 1005583 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA O PACIENTE JOSE FERNANDO ALVES (CPF 746.530.754-68),MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE ISQUEMIA CARD?ACA (ANGINA INST?VEL CID I-20), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1005586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2018 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2018 | 956.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ?NICO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 002.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2018 | 90.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CADASTRO ?NICO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 59 (SALDO REMANESCENTE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2018 | 116.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (3291-2282), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2018 | 124.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA CRAS (3291-2245), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2018 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE (3291-2701),RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2018 | 4958.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2018 | 550.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ? CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE RIO TINTO, CONFORME NF-e N? 90001567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (3291-1322),RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2018 | 170.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA (3291-2221),RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2018 | 55.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA (3291-2221),RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2018 | 147.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA (3291-2221),RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (3291-222476),RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2018 | 19303.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB COMPE), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2018 | 45419.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N? 647.162-4 AGENCIA 0044-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTA PREFEITURA, DO CONV?NIO AQUISI??O DE TRATOR AGRICOLA, ANO E MODELO 2016/2017 E CARRETA AGRICOLA DE 4 TONELADAS EM MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2018 | 1007.29 | 24836869000139 | V. S. BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MALHAS PARA DECORA??O DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADI??O 2018, CONFORME NF-E 000.000.506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2018 | 15.96 | 02449992000164 | VIVO S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2018 | 15.96 | 02449992000164 | VIVO S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO -QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2018 | 1400.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS EL?TRICOS NO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA MOK 7052-PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRNSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 436.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGWM, DE PLACA OGF-1610/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 436.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO, DE PLACA OGE-8670/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 436.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1630/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2018 | 436.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO, DE PLACA OGF-0570/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2018 | 573.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO, DE PLACA OGE-6300/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2018 | 436.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO, DE PLACA OGF-2510/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 930.00 | 00010047264497 | GILDÁSIO MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS PARA INSTALA??O DE CONJUNTO DE CONTADOR COM PROGRAMADOR NA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 205.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB COMPE/ INTERN), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA I.P.T.U (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 378.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA OFY-2440-PB, UTILIZADO NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 463.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA OFY-3680/PB, UTILIZADO NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA RIO TINTO BL GBF FNAS (20413-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 1450.00 | 00006336631400 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE MACÊDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE AVERIGUA??O CADASTRAL DA CONDI??O SOCIOECON?MICA DOS BENEFICI?RIODO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO(SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 600.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADA AO CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 990.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS EL?TRICOS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA OXO-2135/PB, UTILIZADO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DDE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2018 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000196 | 22/01/2018 | 5159.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, RELATIVO AO ?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PREIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000200 | 22/01/2018 | 5593.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000202 | 22/01/2018 | 2948.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2017, CONTRATO N? 00023/2017- CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2018 | 3250.00 | 00010615978495 | EDVALDO LUIZ SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE VE?CULO BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, DESTINADO ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE AREIA E BARRO, ENTULHOS E LIMPEZA URBANA JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000198 | 22/01/2018 | 9137.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAL E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2017, CONTRATO N? 00023/2017- CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2018 | 200.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000190 | 22/01/2018 | 1590.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL PP N? 0002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 08720 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000197 | 22/01/2018 | 1386.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE ? FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL PP N? 0002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 08721 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000207 | 22/01/2018 | 3439.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR (FROTA OFICIAL) E AO VE?CULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD, NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2017,CONTRATO N? 00023/2017-CPL,PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 8.714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA O PACIENTE ADAILTON GON?ALVES ALVES (CPF 324.174.464-72),MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CR?NICA E INSUFICI?NCIA (ARTERIAL MITRAL)CID (I-08), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1005600 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2018 | 825.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 022 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2018 | 149.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000199 | 22/01/2018 | 3496.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA FORTA OFICIAL, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO UTILIZADOS NA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N?08.719 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000201 | 22/01/2018 | 3081.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SA?DE DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JO?OPESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2017, CONRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENO AO CONTRATO E NF-e N? 8.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000203 | 22/01/2018 | 5515.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SA?DE DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DERECIFE-PE E DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000205 | 22/01/2018 | 3691.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS,PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 8.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000206 | 22/01/2018 | 13616.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,NAS CIDADES DE RECIFE-PE E DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 8.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB COMPE/ INTERN), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2018 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT FPM (5580-8),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2018 | 2954.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2018 | 18750.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO - REFIS, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2018 | 416.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000204 | 22/01/2018 | 6444.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS CONTRATADO ? DISPOSI??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E UMA MOTO ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2017, CONTRATO N? 00023/2017- CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000191 | 22/01/2018 | 3501.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO , ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000192 | 22/01/2018 | 3376.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000193 | 22/01/2018 | 1788.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA,E NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE JO?O PESOSA, MAMANGUAPE E GUARABIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000194 | 22/01/2018 | 846.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00002/2017, CONTRATO N? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000195 | 22/01/2018 | 672.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00002/2017, CONTRATON? 00023/2017-CPL, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e N? 008.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2018 | 777.82 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ORNAMENTA??O DE RUA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, PARA REALIZA??O DO CARNAVAL TRADI??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2018 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA P M R TINTO FPM (5580-8),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2018 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA RIO TINTBL PSEMC FNAS(20418-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2018 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 2.358.789 E CPF N? 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S JANEIRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2018 | 4500.00 | 00005480495488 | DENISE HOLANDA DA FONSÊCA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSTRU??O E ELABORA??O DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO- SINASE QUE COMP?E AS ETAPAS DE COLETA E SISTEMATIZA??O DE DADOS, BE, COMO MAPEAMENTO E REUNI?ES COM DIVERSOS ORG?OS DA REDE DE ATENDIMENTO AO ADOSLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2018 | 1334.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES DE QUEIJO DESTINADOS ? REALIZA??O DA COL?NIA DE F?RIAS DOS USU?RIOS DO SCFV (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DESTE MUNIC?PIO, QUE ACONTECER? ENTRE OS DIAS 22 E 26 DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF-e N? 900000712 EM ANEXO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2018 | 1000.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA A ESTA ASSOCIA??O DESTINADA ? COMPRA DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2018 | 950.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIRÊDO BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL DO GRUPO AMIGOS DO PAGODE NAS FESTIVIDADES DO NATAL, REALIZADAS NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2018 | 174.25 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DA ESTRADA DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2018 | 226.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO MUNIC?P?O DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2018 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO DO MUNIC?P?O DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2018 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA P M R TINTO SNA (12865-1),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2018 | 850.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA E CONSERTOS DE PORT?ES EM FERRO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2018 | 1966.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO DE ESCOLA VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO -QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2018 | 12295.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2018 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA/ COB COMPE), DEBITADA NA CONTA CEF - I.P.T.U (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2018 | 78.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA/ MANUT CAD), DEBITADAS NA CONTA CEF -PMRT CONSIGNA??O (329-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF -FOPAG SA?DE (329-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF -FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF -FOPAG SA?DE TEMP (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, AMPLIAR, EQUIPAR UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000236 | 25/01/2018 | 3060.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA N? 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA N? 12457.150000/1160-01, DO MINIST?RIO DA SA?DE, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00060/2017, CONTRATO N? 00192/2017-CPL E NF-E N? 002.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2018 | 1045.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CAMISA REGATAS AD. DRY BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS, COM SUBLIMA??O, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO CARNAVAL DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE RIO TINTO. CONFORME NF-e N?: 07.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2018 | 3783.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2018 | 5106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2018 | 1500.00 | 00008439571402 | JOSE TEXEIRA DE SOUSA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "SALDOSOS", PARA PARTICIPAR NO CARNAVAL TRADI??O REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2018 | 1435.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CORREPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA 039778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2018 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O POSTO DE SA?DE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2018 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O POSTO DE SA?DE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000247 | 26/01/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. NESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017 E NFPSC DE N?: 000020140638801 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2018 | 114.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA CRAS (3291-2282), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2018 | 5573.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISI??O E PEQUENO VALOR -RPV, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO (CPF N? 526.638.254-68), PROCESSO N? 05820050001757, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2018 | 55.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB COMPE), DEBITADA NA CONTA CEF - RIO TINTO PREFEITURA -OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2018 | 540.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000248 | 26/01/2018 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA 018767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000249 | 26/01/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140638800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 9? PARCELA /12 DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N? 0001026-86-2016-815.0581 / A??O DE COBRAN?A JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CAD), DEBITADA NA CONTA CEF - RIO TINTO PREFEITURA -FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA ICMS (40372-5),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 6642.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 0.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT ITR (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2018 | 22034.97 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2018 | 102051.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2018 | 2508.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2018 | 2542.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2018 | 22461.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2018 | 8664.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2018 | 24385.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2018 | 5410.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2018 | 1275.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE REFEIR??ES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME NF-e N? 000.162, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 275.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2018 | 49557.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2018 | 3816.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE CONTRATO-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM (CONTRATO)-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2018 | 8600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2018 | 9000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2018 | 492337.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2018 | 197987.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 3093.75 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??ES E MONTAGENS DE PLACAS LUMINOSAS PARA IDENTIFICA??O DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVI?OS DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL E DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-a N? 8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 1687.50 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O E MONTAGEM DE PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA OS SERVI?OS DO CAD?NICO/BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-a N? 9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 3000.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?ES DE FOLDERS E PANFLETOS PARA DIGULVA??O E ORIENTA??ES DOS SERVI?OS PRESTADOS AOS USU?RIOS DO CAD?NICO/BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2018 | 38663.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2018 | 1974.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2018 | 4042.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2018 | 2723.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2018 | 12382.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2018 | 7747.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2018 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ALUGADO A SRA. MARIA JOS? TEREZINHA SANTANA DE MENDON?A, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 1148.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 3? PARCELA DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTERAMB ROTAN, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-a N? 292. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID ( M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO, E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2018 | 86059.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2018 | 3816.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 140425.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2018 | 22653.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2018 | 40770.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2018 | 99010.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2018 | 92125.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2018 | 36938.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2018 | 2212.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2018 | 6254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE NJANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2018 | 3814.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2018 | 16554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2018 | 7265.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2018 | 12284.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2018 | 9108.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2018 | 10832.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2018 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2018 | 17626.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2018 | 8852.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2018 | 39198.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 950.00 | 00009930331484 | ERIVAN LOPES DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL NA FESTA DE S?O SEBASTI?O, REALIZADA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2018 | 6517.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS IND?GENAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2018 | 8224.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2018 | 54.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? MATERIAL DESTINADO A TUBULA??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-a N? 1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 900.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-a N? 1068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2018 | 125598.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2018 | 47204.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2018 | 10383.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2018 | 963.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2018 | 1236.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE REFE??ES PARA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2018 | 230.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DE MANUTEN??O CORRETIVA DE MOTOR DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE OITEIRO, DESTE MUNIC?OPIO, CONFORME NF-e N? 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000360 | 30/01/2018 | 2835.40 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017, CONTRATO 00086/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFA-e N?: 9000000973 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2018 | 58.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6),DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2018 | 109.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO -FUNDO MUNICIPAL (19.712-2) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2018 | 977.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 5? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2018 | 682.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN),PER?ODO DE APURA??O NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2018 | 1776.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 4? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13? SALARIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2018 | 1969.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 5? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARI??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB),RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2018 | 901.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 4? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2018 | 35606.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 5? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000359 | 30/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL E NFS-e N? 1000785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000364 | 31/01/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E NFSA N? 001074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 67.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA-CULTURAL DESTINADA AO "BLOCO CARNAVALESCO AS VIRGENS DO BAR?O", POR OCASI?O DO DESFILE CARNAVALESCO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL TRADI??O DA CIDADE DE RIO TINTO-PB, EDI??O 2018, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 500.00 | 00006255778410 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA-CULTURAL DESTINADA A AGREMIA??O CARNAVALESCA EQUIPE DO "COCA COLA", POR OCASI?O DE PARTICIPAL??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ALUSIVAS AO CARNAVAL DA CIDADE DE RIO TINTO -PB, EDI??O 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 500.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA-CULTURAL DESTINADA A AGREMIA??O CARNAVALESCA AMIGOS DA REGINA, POR OCASI?O DE PARTICIPA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL TRADI??O DA CIDADE DE RIO TINTO-PB, EDI??O 2018, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 500.00 | 00007554849409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA-CULTURAL DESTINADA A AGREMIA??O CARNAVALESCA "GR?MIO RECREATIVO UNIDOS DO ARISTIDES", POR OCASI?O DE PARTICIPA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL TRADI??O DA CIDADE DE RIO TINTO -PB, EDI??O 2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA-CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO ALGOD?O DOCE KIDS, PARA PARTICIPA??O DO CARNAVAL TRADI??O, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 48258.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 19767.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 6719.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PROJOVEM CAMPO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 4221.72 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS SERVI?OS EM SA?DE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 5525.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(VIGILANCIA EM SA?DE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 6250.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALAR DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FUNDO M A SOCIAL- FMAS(21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 268.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 604.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 815.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 450.00 | 00052627985434 | ANTONIO BELO DA PAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSS?, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2018 | 315.60 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DECORA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DO CARNAVAL TRTADI??O 2018, CONFORME NF-e N? 14.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?TICO) DEBITADA NA CONTA FUNDO M A SOCIAL- FMAS(21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM(5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212017 | 0000390 | 01/02/2018 | 2800.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE VEICULA??O EM R?DIO DAS A??ESDA PREFEITURA MUNIOCIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSER??ES DE M?DIA, DIVULGA??O DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN?CIPIO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, RELATIVO AOPER?ODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 A 14 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00021/2017 E CONTRATO N? 000143/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT SNA (12.865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2018 | 24.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, NA CONTA PMRT FOPAG TEMP(342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DEP) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2018 | 28.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, NA CONTA PMRT FOPAG TEMP SA?DE(344-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2018 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA PARA PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DO CONTRATO N? 776266/2012- CONSTRU??O DO CRAS, ALTERANDO A DATA DE VIG?NCIA PARA 18/07/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2018 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV) DEBITADA NA CONTA PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DEP) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, NA CONTA PMRT FOPAG TEMP SA?DE(344-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2018 | 173.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NA CONTA PMRT FOPAG (203-7), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DEP) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000409 | 02/02/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-e N? 1000484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2018 | 134.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, NA CONTA PMRT FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DEP) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2018 | 1602.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRAS(LADO DIREITO E LADO ESQUERDO), NO ESTABILIZADOR TRASEIRO E SERVI?O DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO NO VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR AMARELO, DE PLACA MOU 6656, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?39. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000405 | 02/02/2018 | 18492.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000348 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000397 | 02/02/2018 | 14963.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000091/2017, CONTRATO N? 00051/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 012.221 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000402 | 02/02/2018 | 11535.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALAR DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2017, CONTRATO N? 00051/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 012.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000406 | 02/02/2018 | 24835.79 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO N? 00053/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 012.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000414 | 02/02/2018 | 9631.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO N? 00055/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 012.221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000413 | 02/02/2018 | 3900.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, COMFORME NFS N? 140, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0000410 | 02/02/2018 | 4060.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000415 | 05/02/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MOD-5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017,CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1000799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000417 | 05/02/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNES/L1218/EL, DE PLACA KIP-6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000420 | 05/02/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT STRADA, ANO 2004/MODELO/2015, COR BRANCA DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000439 | 05/02/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000426 | 05/02/2018 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00010/2017, CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 015537 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000438 | 05/02/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NF-e N? 1000803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2018 | 2422.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017-CPL E NFS-e N? 1000805 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 05/02/2018 | 1040.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DO MUNIC?P?O DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000422 | 05/02/2018 | 5575.55 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 000058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL E NFS-e N? 150 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017-CLP E NFS-e N? 1000804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2018 | 500.00 | 00000987631489 | JACINTO SILVA DA CRUZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRO-CULTURAL AO GRUPO DE FREVO PIONEIROS DO FREVO, DA COMUNIDADE DE SALEMA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM FANTASIAS DO REFERIDO GRUPO, POR OCASI?O DAS APRESENTA??ES CARNAVALESCAS NO CARNAVAL TRADI??O DA CIDADE DE RIO TINTO-PB, EDI??O 2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2018 | 160.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO DESTINADOS ? RECUPERA??O DO GIN?SIO ESPORTIVO O FERNAND?O, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUIC?PIO, CONFORME NF-e N?0663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2018 | 500.00 | 00006595395436 | JOABIA ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRO-CULTURAL PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZECA FOLIA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, POR OCASI?O DE PARTICIPA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL TRADI??O DA CIDADE DE RIO TINTO-PB, EDI??O 2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2018 | 2209.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2018 | 67.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV) DEBITADA NA CONTA PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2018 | 90.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | IMPOPT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? INSCRI??O DO SERVIDOR JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA NO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NFS-e N? 1012819 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2018 | 0.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB JUROS) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG SA?DE (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2018 | 0.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB. JUROS) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS/DESONERA??O (283142-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2018 | 1.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB. JUROS) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA)YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e N? 1000802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2018 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB. JUROS) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2018 | 537.00 | 13207763000150 | ANTONIA MONTEIRO FALCAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE R?DIOS COMUNICADORES PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DDE COMUNICA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 000.060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M RIO TINTO (283.142-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPA?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1001624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 3430.00 | 03864773000104 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACAS OGF-1610-PB E MOK-7052-PB, VOLARE DE PLACA MOU-6656/PB E SCANIA DE PLACA GVJ-7653/PB, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e N? 00011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2018 | 150.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | IMPOT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O DO CONCURSO PARA DESCOBRIMENTO DO Z? PEREIRA, EVENTO INTEGRANTE DO CARNAVAL TRADI??O 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA FMASRIOTINTO(21804-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000454 | 07/02/2018 | 3304.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e DE N? 002.748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 07/02/2018 | 250.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DA EMEF ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, DA COMUNIDADE SILVA DE BEL?M, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2018 | 474.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000448 | 07/02/2018 | 179.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS A COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2017, CONTRATO N? 00056/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 02.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT I C M S (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (BOB TARSV) DEBITADAS NA CONTA I.P.T.U (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2018 | 1200.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES 02771221470 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA REDE RECORD, NO ITINER?RIO JO?O PESSOA A RIO TINTO E SENTIDO CONTR?RIO, QUANDO DA COBERTURA TELEVISIVA DO CARNAVAL TRADI??O 2018, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2018 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS DE PRESTA??O DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DAS A??ES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFPS N? 000.074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12.865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV) DEBITADAS NA CONTA PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R T IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT I C M S (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/02/2018 | 420.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS DE ALGOD?O, DESTINADAS A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2018 | 1250.00 | 00010763206431 | MAHILTON KLEBER DE SOUSA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O DA CATEGORIA URSO ADULTO AO URSO OBAN NZAMBI E A OPERA DE TODOS OS ORIX?S, QUE SE APRESENTOS COM TEMA AFRICA :OB? NZAMBI E A OPERA DE TODOS OS ORIX?S, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2018 | 350.00 | 00002324922479 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BONECA, DO PERSONAGEM BIU DA BONECA, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA BIU E SUA NOIVA DALILA, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2018 | 400.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BOI DE REI- ADULTO, AO BOI VALENTE, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA BOI VALENTE HOMENAGEIA A POPULA??O DE RIO TINTO, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2018 | 500.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA FANTASIA DE LUXO, DO PERSONAGEM J?NIO, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA DO LIXO AO LUXO: RATOS E URUBUS, LARGUEM MINHA FANTASIA, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2018 | 150.00 | 00006171735400 | ELISÂNGELA PADILHA CRUZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DO 3? LUGAR DO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BURRINHA, DO PERSONAGEM FLORENTINA, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA A VOLTA DA BURRINHA FLORENTINA, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2018 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BONECA DO PERSONAGEM BRITNEY SAFADINHA E SEU CABAR?, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA A VOLTA DE BRITNEY SAFADINHA, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2018 | 350.00 | 00000962355437 | LEONAM WILLIAM MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW DE STAND-UP E ANIMA??O EM APRESENTA??O NO CONCURSO FANTASIA DE LUXO, QUANDO DA REALIZA??O DO CARNAVAL TRADI??O 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2018 | 200.00 | 00006171735400 | ELISÂNGELA PADILHA CRUZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BONECA, DO PERSONAGEM DAVID E SUA BONECA SUZY, QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2018 | 700.00 | 00006255778410 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA URSO ADULTO, AO RUSO MOSI, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA IORUB?S: UMA TRIBO DA ?FRICA DO SUL, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2018 | 400.00 | 00011466553120 | ADALBERTO SOARES DO CARMO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA FANTASIA DE LUXO, DO PERSONAGEM SHIRLEY, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA A BARONESA DO VALE (SHIRLEY VESTE O TRAJE BORDADO COM TECIDOS RAROS, COM GAL?ES DOURADOS, PEDRAS PRECIOSAS E JOIAS RARAS), NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2018 | 300.00 | 00010120869411 | MARIA DA GUIA DA SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BURRINHA, DO PERSONAGEM P? DE PANO, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2018 | 750.00 | 00005234253414 | SUÊNIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA URSO MIRIM, AO URSINHO NICK, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA "URSINHO NICK NO REINO DOS DOCES", NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2018 | 450.00 | 00007612093448 | BERGUE ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA URSO MIRIM, AO URSINHO KENAI, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA IRM?O URSO, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2018 | 500.00 | 00055097820487 | RICARDO LIMA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BOI DE REI-ADULTO AO BOI ENDIABRADO, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA VOI ENDIABRADO NO "SITIO DO PICAPAU AMARELO", NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2018 | 250.00 | 00006059141412 | DIOGO MEDEIROS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PREMIA??O DO 3? LUGAR NO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, NA CATEGORIA BOI DE REIS, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2018 | 200.00 | 00005234253414 | SUÊNIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA BURRINHA,DO PERSONAGEM JO?O E SUA BURRINHA P? DE PANO, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2018 | 950.00 | 00005321264759 | FLAVIA SUZANA DA SILVA MOURA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JURADOS NO CONCURSO DE URSOS, BURRINHAS, BOI DE REIS, FANTASIA DE LUXO E BONECAS, DURANTE O CARNAVAL TRADI??O 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2018 | 300.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA URSO MIRIM, AO URSO PANDA, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA PANDA DA CHINA, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2018 | 400.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR DO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA URSO ADULTO, AO URSO DJAR, QUE SE APRESENTOU COM O TEMA DIVINDADE PROTETORA, NO CARNAVAL TRADI??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2018 | 150.00 | 00009120144407 | LUAM TOBIAS SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O ART?STICA DO Z? PEREIRA DURANTE O CONCURSO TRADI??O 2018, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2018 | 2385.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 53 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATEN??O ? SA?DE DA POPULA??O PARA PROCEDIMENTO NO MAC, REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONFORME NF-e DE N? 1001975. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2018 | 1148.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 4? PARCELA DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTERAMB ROTAN, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA O PACIENTE EVILAZIO ARA?JO DE MEDEIROS (CPF 386.848.707-78),MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA (ISQUEMIA MIOC?RDIA), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1005713 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2018 | 294.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES EM TECIDO BRIM PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS SERVI?OS EM SA?DE DOS AGENTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 000070 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2018 | 600.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPOPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO E ALGOD?O DOCE PARA O BLOCO CRIAN?A FELIZ FOLIA, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS PARA O BLOCO FOLIA SOCIAL COM ALEGRIA, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO (SALDO REPROGRAMADO), CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO GBF FNAS(20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS NA CONTA RIOTINTOCRIANCAFELIZ(21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2018 | 1135.17 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFIC?ARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO CRIAN?A FELIZ,CONFORME NF-e N? 9000001789 EM ANEXO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00070346220432 | NIEDJA DA SILVA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DECORA??O DO AMBIENTE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2018 | 1940.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFIC?ARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO FOLIA SOCIAL COM ALEGRIA, CONFORME NF-e N? 900001791 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE ANIMA??O PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO BLOCO CRIAN?A FELIZ, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 2500.00 | 00070346220432 | NIEDJA DA SILVA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DECORA??O DO AMBIENTE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO CRIAN?A FELIZ FOLIA, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOS? DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ORQUESTRA PARA ANIMAR O BLOCO FOLIA SOCIAL COM ALEGRIA, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2018 | 700.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO TRIO ELETRICO PARA ANIMAR O BLOCOFOLIA SOCIAL COM ALEGRIA, CUJOS BENEFICI?RIO S?O INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO (SALDO PROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2018 | 1050.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE BOLSAS, MOCHILAS E CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO E ALGOD?O DOCE PARA O BLOCO FOLIA: SOCIAL COM ALEGRIA, CUJOS INTEGRAMTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE ANIMA??O PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO BLOCO FOLIA SOCIAL COM ALEGRIA, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS PARAO BLOCO CRIAN?A FELIZ FOLIA, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2018 | 92.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA CRAS (3291-2249), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000502 | 09/02/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017, CONTRATO N? 00093/2017-CPL E NFSA N? 000301 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2018 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819)DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000504 | 09/02/2018 | 6624.21 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO,ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 000058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL E NFS-e N? 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 87.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819)DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000509 | 09/02/2018 | 2565.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA NQH 2429/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTRATO N? 00107/2017-CPL E NFSA N? 000297 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000511 | 09/02/2018 | 2090.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSF's DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VE?CULO VW/VOYAGE 1.0 TIPO PASSEIO, DE PLACA MOA 9942/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00109/2017-CPL E NFSA N? 000300 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 09/02/2018 | 3160.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4950/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM),CONFORME NFSA 000308. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000517 | 09/02/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO VAM, DE PLACA NQJ-1701/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017,CONTRATO N] 00111/2017-CPL E NFSA N? 000302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000519 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N?00029/2017, CONTRATO N? 00103/2017 E NFSA N? 000303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000520 | 09/02/2018 | 2057.57 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NFS-e N? 352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S FEVERIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2018 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE (3291-2701),RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000528 | 09/02/2018 | 2640.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VE?CULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ 3770/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00104/2017-CPL E NFSA N? 000298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000529 | 09/02/2018 | 2420.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00016/2017 E NFSA N? 000299 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000530 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO FORD FOCUS, TIPO PASSEIO DE PLACA QFJ-0312/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODI?LISE E QUIMIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017, CONTRATO N?0095/2017-CPL E NFSA N?000306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2018 | 6276.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2018 | 900.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PSF CONJUNTO NOVO, MANUTEN??O, CORRETIVA EM 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE G?S EM 03 (TR?S)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000307. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000535 | 09/02/2018 | 2750.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00105/2017 E NFSA N? 000282 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2018 | 3594.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000540 | 09/02/2018 | 2090.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VE?CULO FIAT/SIENA ATTRACTIV BDE PLACA OGB 8510/PB, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00110/2017-CPL E NFSA N? 00295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000541 | 09/02/2018 | 2125.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTRATO N? 00108/2017 E NFSA N? 000293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000542 | 09/02/2018 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXERCU??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS OGE 8493/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017, CONTRATO N? 00094/2017-CPL E NFSA N? 000304 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2018 | 2742.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2018 | 53598.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2018 | 1205.10 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 038 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000550 | 09/02/2018 | 2090.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRASNPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTARTO N? 00102/2017-CPL E NFSA N? 000294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2018 | 500.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DA RESSACA, PARA PARTICIPA??O NO CARNAVAL TRADI??O REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "Z? PEREIRA", PARA PARTICIPA??O NO CARNAVAL TRADI??O REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2018 | 18.95 | 02449992000164 | VIVO S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000543 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NAS COMUNIDADES DE TABERABA, BOA VISTA, SALEMA E PIABUSSU, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/PB, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2018 | 800.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADI??O 2018, DA CATEGORIA FANTASIA DE LUXO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2018 | 4500.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE PROJETO PARA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE ALMIZ?O, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000555 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00033/2017, CONTRATO DE N? 00115/2017-CPL E NFSA N? 001081 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 0.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA BB ITR (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 320.00 | 00007554849409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 15301.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV) DEBITADAS NA CONTA PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2018 | 33672.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017,DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2018 | 135.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CARNE C/OSSO E CARNE S/OSSO), DESTINADAS PARA A CONFRATERNIZA??O DOS CONSELHEIROS DO OR?AMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2018 | 1570.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS, DIAGRAMA??O E PAGINA??O DE INFORMATIVO DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2018 | 116.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE(7.218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00095407910497 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA PRAIA DE CAMPINA , NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A ACOMODAR A ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA N APOIO E LOGIST?CA DURANTE O CARNAVAL REALIZADO NA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 68489.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?P?O DA PMRT, RELATIVAS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000518 | 09/02/2018 | 6053.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000521 | 09/02/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017, CONTRATO N? 000152/2017-CPL E NFSA N? 001083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000538 | 09/02/2018 | 3994.58 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0000545 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DASOBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N?00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2018 | 3250.00 | 00010615978495 | EDVALDO LUIZ SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE VE?CULO BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, DESTINADO ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE AREIA E BARRO, ENTULHOS E LIMPEZA URBANA JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 2707.88 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS NOTARIAIS ( REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTRO DE ESTATUTOS, AUTENTICA??ES E AFINS) DE DOCUMENTA??ES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2018 | 18.30 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELERAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV) DEBITADAS NA CONTA PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV) DEBITADAS NA CONTA PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2018 | 3.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000567 | 15/02/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017 E NFS-e N? 1007828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2018 | 143.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA(3291-2222),RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2018 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA(3291-2221),RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA(3291-1322),RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2018 | 19.95 | 02449992000164 | VIVO S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2018 | 1267.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2015 A 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA FIAT STRADA, DE PLACA OEX 6899/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2018 | 1400.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLCO FOLIA SOCIAL COM ALEGRIA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA-e N? 900001953 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2018 | 2750.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLCO CRIAN?A FOLIA FOLIA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA-e N? 900001954 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2018 | 2104.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA, DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2018 | 2149.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA, DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2018 | 378.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CORREPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA 040298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000573 | 16/02/2018 | 23000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA??ES ART?STICAS DAS BANDAS ALBERTO BAKANA E GALERA DO ARROCHA", NO DIA 11/02/2018, EM PRAIA DE CAMPINA, E FORR? NADELA, NO DIA 13/02, NA ALDEIA JARAGU?, EM ALUS?O ?S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN N? 0002/2018, CONTRATTO N? 00031/2018 E NFS N? 90 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2018 | 120.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPOR?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE ARTE E M?DIA PARA O BLOCO FOLIA, CARNAVAL COM ALEGRIA, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000575 | 16/02/2018 | 6664.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDASEM SA?DEBUCAL DAS UNIDADESS B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017, CONTRATO N? 00122/2017-CPL,RENOVA??O DE CONTRATO N? 00019/2018- CPL E NFS-e N? 013.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?ODE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 85 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2018 | 512.59 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRIBUI??O PARA O FORMENTO DA RADIODIFUS?O P?BLICA E TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS ?S COMPET?NCIAS DE 2011, 2012 E 2014 A 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 38.47 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2018 | 2727.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR A HONORARIOS ADVOCATIC?OS EM FAVOR DO SR] JOS? FRANCISCO DE LIRA, PARTE DO PROCESSO N? 05820050001757, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2018 | 1670.00 | 00005559438448 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES ?S SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV) DEBITADAS NA CONTA PREFEITURA IPTU(249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2018 | 350.00 | 00000962355437 | LEONAM WILLIAM MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE ANIMA??O DURANTE O "BLOCO DA RESSACA", NA COMUNIDADE VILA REGINA, EVENTO INTEGRAMTE ?S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000581 | 19/02/2018 | 23168.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIODADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO N? 00048/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO E NFS-e N? 013.093 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2018 | 129.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO N? 00048/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 013.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2018 | 411.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PO, CONFORME NF-e N? 40.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000585 | 19/02/2018 | 8482.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO N? 00054/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 013.089 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000586 | 19/02/2018 | 16813.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADESS B?SICAS DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2017, CONTRATO N? 00050/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO E NF-e N? 013.091 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000588 | 19/02/2018 | 389.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO N? 00122/2017-CPL,RENOVA??O DE CONTRATO N? 00052/2018- CPL E NFS-e N? 013.094 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2018 | 490.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 3.734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2018 | 350.00 | 00004240792401 | diogenes ferreira de melo | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O EM INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO 24.000 BTUS MA SALA DE VACINA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 007670 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000595 | 19/02/2018 | 9704.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2017, CONTRATO N? 00050/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 013.096 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000596 | 19/02/2018 | 1719.30 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2017, CONTRATO N?00089/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFA-e N?: 900002081 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2018 | 6200.00 | 00004752987481 | GIULLIANA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA USG (OBSTETRICA, P?LVICA, ABDOME SUPERIOR, ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, MAMA, TIREOIDE E PROSTATA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFSA DE N? 000309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000599 | 19/02/2018 | 573.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNICIP?O, CONFORME CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2017, CONTRATO N?00089/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFA-e N?: 900002097 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000601 | 19/02/2018 | 2611.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO N? 00052/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 013.095 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000602 | 19/02/2018 | 859.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2017, CONTRATO N?00089/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFA-e N?: 900002086 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2018 | 866.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO SOCIAL DOLIA, CARNAVAL COM ALEGRIA, BEM COMO PARA O CADASTRO ?NICO, CONFORME NF-e 40.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2018 | 40.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PE?AS E REPRESENTA??ES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE L?MINA PARA GRADE DOS TRATORES PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NA ARAGEM DE SOLO, CONFORME NF-e N? 5.140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2018 | 360.00 | 00080582745420 | JOSE ROBERTO DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE REFLETORES NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2018, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2018 | 800.00 | 20800571000118 | JOAO BATISTA ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADO A MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2018 | 4680.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECAPEAMENTO EM PNEUS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, DE PLACA RET, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 000578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2018 | 240.00 | 00002528954441 | CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA COM CAPINA??O E RO?O NO CEMIT?RIO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000607 | 20/02/2018 | 300.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMIL?A, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO FOLIA, CARNAVAL COM ALEGRIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 002.672 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000609 | 20/02/2018 | 321.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO " CRIAN?A FELIZ", DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 002.673 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2018 | 931.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DO MUNIC?P?O DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2018 | 1600.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2018 | 2593.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2018 | 700.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE DOS SANTOS 05129076419 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O MUSICAL COM SONORIZA??O NA PR?VIA DO CARNAVAL REALIZADA NA COMUNIDADE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2018 | 10609.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2018 | 1268.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2018 | 18750.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 8? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO - REFIS, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2018 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2018 | 28372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2018 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV) DEBITADAS NA CONTA PREFEITURA IPTU(249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2018 | 285.70 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2018 | 390.00 | 00004240792401 | diogenes ferreira de melo | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFRENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM 03 (TR?S) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 007673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB,CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2018 | 218.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2018 | 3826.32 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2018 | 300.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E SEGURAN?A, QUANDO DA REALIZA??O DO BLOCO DA RESSACA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMA??O CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2018 | 400.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS EL?TRICOS NO VE?CULO ?NIBUS VW DE PLACA OFG-6077/PB E MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0676/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2018 | 591.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E G?S DE CONZINHA-GLP, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N? 000.168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 21/02/2018 | 482.90 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E G?S DE CONZINHA-GLP, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N? 000.166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2018 | 954.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUELSOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S FEVEREIRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIARDO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 2.358.789 E CPF N? 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2018 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ALUGADO A SRA. MARIA JOS? TEREZINHA SANTANA DE MENDON?A, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2018 | 1300.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZA??O E INFORMA??O, INSTALADAS NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CERTICA A NFA 001.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2018 | 330.00 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS CAMINH?O CA?AMBA, DE PLACA OXO-2135/PB E PIPA DE PLACA NQI-0542/PB, PERTENCENTES A? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2018 | 1000.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2018 | 4600.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA FINAL PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRUI??O DE GALERIAS DA RUA TENENTE JOS? DE FRAN?A( RUA DO PATR?CIO) E RUA DA TIJUCA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2018 | 250.00 | 00013827867436 | ALEXANDRE CAETANO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NAS RUAS DE PRAIA DE CAMPINA E LOCAL DAS FESTIVIDADES DURANTE O PER?ODO DE CARNAVAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2018 | 250.00 | 00010067489460 | JOSIVALDO JOS? DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NAS RUAS DE PRAIA DE CAMPINA E LOCAL DAS FESTIVIDADES DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2018 | 250.00 | 00013754200461 | ELISSON SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NAS RUAS DE PRAIA DE CAMPINA E LOCAL DAS FESTIVIDADES DURANTE O CARNAVAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2018 | 250.00 | 00003855010480 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NAS RUAS DE PRAIA DE CAMPINA E LOCAL DAS FESTIVIDADES DURANTE O CARNAVAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2018 | 1100.00 | 00006185445778 | PAMELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE TRAJES T?PICOS CARNAVALESCOS PARA BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA RELAIZA??O DO BLOCO FOLIA, CARNAVAL COM ALEGRIA (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2018 | 699.28 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADERE?OS PARA O BLOCO FOLIA, CARNAVAL COM ALEGRIA, PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2018 | 1084.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MOB?LIA PARA O CADASTRO ?NICO, DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO(SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2018 | 6554.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MOB?LIA PARA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNIC?PIO(SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2018 | 750.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DEMATERIAL GR?FICO PARA SER DISTRIBU?DOS COM OS BENEFICI?RIOS DO PAEFI/CREAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CARNAVAL TRADI??O, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ADQUIRIR VE?CULO E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2018 | 1144.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENOS E REFRIGERA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO ? CLIMATIZA??O DO CENTRO DE DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO NA ASSIT?NCIA SOCIAL(CREAS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.887 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PRIO TINTO FMAS BLBASICA (20368-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2018 | 2860.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENOS E REFRIGERA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO ? CLIMATIZA??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.886 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2018 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINA??O DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2018 | 2010.00 | 07443677000143 | RH CENTER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE PONTO ELETR?NICO E ACESS?RIOS DESTINADOS ? SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 2.098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903- 6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2018 | 48.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2018 | 653.68 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2018 | 1077.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA SUSPEN??O DIANTEIRA E ESTABILIZADOR TRASEIRO DO VE?CULO ?NIBUS IVECO, DE PLACA OGC-9736/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?43 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2018 | 7750.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 013 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000676 | 23/02/2018 | 18282.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000357 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2018 | 300.00 | 00005638570489 | VINICIUS MATHEUS CAVALCANTE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS DO CARNAVAL TRADICIONAL DA RUA DA LIRA, EDI??O 2018, EVENTO INTEGRANTE DO CARNAVAL TRADICIONAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2018 | 844.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS E ADERE?OS DESTINADOS AO BLOCO CRIAN?A FELIZ, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFIC?ARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000022 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2018 | 787.40 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 000019 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2018 | 910.30 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000018 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2018 | 1745.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS E ADERE?OS DESTINADOS AO BLOCO FOLIA SOCIAL COM ALEGRIA, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000020 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2018 | 340.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENS?LIO DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000017 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2018 | 509.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL L?DICO DESTINADOS ? BRINQUEDOTECA, E UTENS?LIO DE COZINHA PARA O CREAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000015 (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2018 | 2999.11 | 14002191000135 | DECOLAR BRASIL TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DA 1? CONFER?NCIA NACIONAL DE VIGIL?NCIA EM SA?DE NOS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, EM BRAS?LIA-DF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000667 | 23/02/2018 | 17000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA??ES ART?STICAS DO CANTOR JOHN GERA??O, NO DIA 16/02/2018, EM PRA?A P?BLICA, EM ALUS?O AO BLOCO DA RESSACA 2018, EVENTO INTEGRANTE DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN N? 0004/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFS N? 92 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2018 | 21.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2018 | 35.55 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2018 | 7500.00 | 20259350000184 | ROHAN JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONOROZA??O EM MINI-TRIO PARA PUXADA DOS BLOCOS NO CARNAVAL EM PRAIA DE CAMPINA NO PER?ODO DE 09 A 13 DE FEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2018 | 7770.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- PRODUCoOES E EVENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE BANHEIROS QUIM?COS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, NOS DIAS: 05, 06, 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2018 | 120.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE BANCOS DA PRA?A DOS TAXISTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000689 | 26/02/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017 E NFPSC DE N?: 000020140641074EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO -QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF -FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2018 | 54.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV E MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000691 | 26/02/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 00002014064175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT CONSIGNA??O (329-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT FOPAG SA?DE(330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP(342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP SA?DE(344-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000697 | 27/02/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E NFSA N? 001135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2018 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2018 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 10? PARCELA /12 DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N? 0001026-86-2016-815.0581 / A??O DE COBRAN?A JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADM FINAN?AS E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2018 | 597.00 | 70120662005220 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 3411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2018 | 107760.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2018 | 5370.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2018 | 2342.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2018 | 23438.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2018 | 8664.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2018 | 24385.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2018 | 5410.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2018 | 200.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, NO PER?ODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2018 | 636.08 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENOS E REFRIGERA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS ? REALIZA??O DE MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2018 | 950.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, CONFORME NF-e N? 001147. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2018 | 52085.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2018 | 3816.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE CONTRATO-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM (CONTRATO)-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2018 | 8600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2018 | 9000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2018 | 524711.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2018 | 200507.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2018 | 3380.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO -QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2018 | 950.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPOER?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA DE N? 001146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2018 | 7674.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2018 | 40871.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2018 | 2519.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2018 | 4008.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2018 | 2723.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2018 | 9904.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GSUAS FNAS (20417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-a N? 312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2018 | 39972.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2018 | 112246.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2018 | 95442.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2018 | 33797.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2018 | 2212.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2018 | 6254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2018 | 4164.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2018 | 25554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2018 | 7943.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2018 | 12284.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2018 | 10062.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2018 | 10832.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2018 | 6000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2018 | 17626.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2018 | 8852.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2018 | 91552.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2018 | 4770.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2018 | 133131.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2018 | 41020.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE CONTRATO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2018 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2018 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 27/02/2018 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID ( M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO, E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2018 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2018 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2018 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000801 | 27/02/2018 | 5570.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO N? 00049/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 012.550 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000802 | 27/02/2018 | 8687.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO N? 00051/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 012.549 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0000803 | 27/02/2018 | 1872.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO N? 00051/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 012.548 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-a N? 1136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2018 | 471.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2018 | 128496.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2018 | 46818.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2018 | 11348.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2018 | 1454.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (COMISSIONADO)DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2018 | 963.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2018 | 1050.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2018 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS DE PRESTA??O DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2018 | 2379.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPES DE APOIO, SOM, PALCO E BANDAS DOS EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2018 | 6139.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS IND?GENAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2018 | 33611.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-a N? 1140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2018 | 8594.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2018 | 450.00 | 00052627985434 | ANTONIO BELO DA PAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000827 | 28/02/2018 | 2504.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CANOS DESTINADOS ? REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2018 | 8401.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000843 | 28/02/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NF-e N? 1000818 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000825 | 28/02/2018 | 3316.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000826 | 28/02/2018 | 1496.68 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-E N? 000359 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000837 | 28/02/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000838 | 28/02/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MOD-5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1000824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000839 | 28/02/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNES/L1218/EL, DE PLACA KIP-6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000823 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000840 | 28/02/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT STRADA, ANO 2004/MODELO/2015, COR BRANCA DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000821 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2018 | 52408.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2018 | 5794.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0000829 | 28/02/2018 | 1649.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NFS-e N? 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2018 | 6941.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000841 | 28/02/2018 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017-CLP E NFS-e N? 1000819 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL- FMAS (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2018 | 823.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2018 | 614.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - ATEN??O A FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2018 | 3701.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2018 | 270.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2018 | 123.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA CRAS (3291-2282), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000842 | 28/02/2018 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017-CPL E NFS-e N? 1000820 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2018 | 950.00 | 00071373080400 | OSMANDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRAMADO DO EST?DIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRET?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2018 | 42154.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2018 | 16320.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000828 | 28/02/2018 | 1399.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS AO EST?DIO DE FUTEBOL O PRET?O, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, E CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE JARAGU?, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2018 | 2548.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2018 | 2135.00 | 03864773000104 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DE VE?CULOS DESCRIMINADOS EM ANEXO, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-eN? 00012. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000844 | 28/02/2018 | 156500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O 1 (UM) VE?CULO AMAROK 4X4 TREND 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA DAR SUPORTE A SUPERVIS?O PEDAG?GICA NO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, CONFORME CONV?NIO N? 00030/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018, CONTRATO N? 00035/2018-CPL E NF-e N? 35.058 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000845 | 28/02/2018 | 43400.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE 1 (UM) VE?CULO NOVO GOLTL MCV 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA DAR SUPORTE A SUPERVIS?O PEDAG?GICA NO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, CONFORME CONV?NIO N? 00030/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018, CONTRATO N? 00035/2018-CPL E NF-e N? 35.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2018 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2018 | 150.00 | 00065920619449 | EMANOEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE REFORMA DE ESTOFADOS E CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2018 | 125.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2018 | 4552.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT ICMS/DESONERA??O (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2018 | 45219.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2018 | 3207.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PR?PRIO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2018 | 126.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2018 | 56.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2018 | 1786.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 5? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13? SALARIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2018 | 907.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 5? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA)YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e N? 1000822 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000846 | 01/03/2018 | 23743.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 903 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000847 | 01/03/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017 E NFS-e N? 1007935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2018 | 43.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO E TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2018 | 520.91 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FOPAG TEMP SA?DE (19711-4)NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2018 | 1112.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FOPAG SA?DE (19712-2)NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL- FMAS (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2018 | 3570.00 | 00005479737481 | ISABELITA PESSOA RAFAEL BOMFIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA EM SA?DE BUCAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVI?OS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000850 | 01/03/2018 | 5984.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00030/2018, CONTRATO N? 00005/2018-CPL E NF-e N? 023.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DEXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000852 | 01/03/2018 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DO FORR? DO BIX?O NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE PRAIA DE CAMPINA NO DIA 12.02.2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN N? 0003/2018, CONTRATO N? 00032/2018 E NFA N? 000135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O NO QUADRO EL?TRICO DOS PO?OS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE ARITINGUI E TAVARES E NA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DESALEMA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2018 | 1000.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS(CONFC??O DE ENGRENAGEM E RECUPERA??O DA COROA DO PI?O)DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000869 | 02/03/2018 | 4753.87 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS EQUIPES DE APOIO E ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-eN? 2.675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2018 | 823.75 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS ? EQUIPE DE APOIO E ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZA??O NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000871 | 02/03/2018 | 2052.87 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 2.677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000872 | 02/03/2018 | 1024.13 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 2.676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2018 | 3594.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000874 | 02/03/2018 | 506.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 2.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2018 | 1107.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 041 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2018 | 229.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA PMRT FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2018 | 170.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, NA CONTA PMRT FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2018 | 31.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, NA CONTA PMRT FOPAG (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2018 | 32.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA PMRT FOPAG TEMP (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2018 | 1008.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE REFEIR??ES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME NF-e N? 000.163, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000868 | 02/03/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-e N? 1000511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000870 | 02/03/2018 | 1418.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.674 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADAS, NA CONTA PMRT SNA(12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000883 | 05/03/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 00002014064175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO -QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2018 | 2042.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40), RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO M?S DE JANEIRO DE 2018 ? COMPENSA??O DO SAL?RIO MATERNIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2018 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O POSTO DE SA?DE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000878 | 05/03/2018 | 127.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO N? 00052/2017-CPL, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00017/2018 E NFS-e N? 013.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000884 | 05/03/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 00002014064175 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000885 | 05/03/2018 | 1213.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO N? 00050/2017-CPL, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00016/2018 E NFS-e N? 013.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000886 | 05/03/2018 | 1515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO N? 00048/2017-CPL, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00015/2018 E NFS-e N? 013.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000887 | 05/03/2018 | 1705.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO N? 00050/2017-CPL, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00016/2018 E NFS-e N? 013.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000888 | 05/03/2018 | 809.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAOS PACIENTES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO N? 00054/2017-CPL, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00018/2018 E NFS-e N? 013.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2018 | 500.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADA AO CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2018 | 360.00 | 00008040647410 | ALDAI MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A N? 001153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/03/2018 | 100.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CAPA PRESAVEL DESTINADO A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMR NF-e 000.004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2018 | 1610.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA O PALCO PRINCIPAL QUANDO EM REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CARNAVAL TRADI??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 900002743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000900 | 06/03/2018 | 5050.28 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO,ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 000058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL E NFS-e N? 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2018 | 360.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2018 | 400.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2018 | 164.50 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-A DE N? 013610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2018 | 435.06 | 00442242000135 | GILOPLASTIC IND. E COM. DE BENEFIAMENTO PASTICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE TARUGO PLASTICO BASTONADO (CASSETETES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 009.693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2018 | 374.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS E TORNNERS DAS IMPRESSORAS E DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPA?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1001688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADAS, NA CONTA P M R TINTO - IPVA REPASSE(7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/03/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV) DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA(249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2018 | 177.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2221), DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2018 | 151.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2222), DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2018 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV) DEBITADAS NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2018 | 1.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2018 | 690.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? GRAVA??O DE SPOTS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEIURA, CONFORME NFS-e N? 01 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2018 | 850.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE BOLO E P?ES DE QUEIJO DESTINADOS A LANCHES DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2018 | 1580.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA REALIZADOS NA ESCOLA RODRIGUES ALVES, DA COMUNIDADE DE TAVARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2018 | 156.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA CRAS (3291-2245), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2018 | 1108.87 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PDESTINADOS ? ORNAMENTA??O DA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA USU?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0001435 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2018 | 252.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISS?MO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE BOTOES DE ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO NOSSO MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2018 | 175.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE (3291-2701),RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2018 | 2880.00 | 00005748413426 | JACSON FERNANDES SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O E APRESENTA??O DE EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMA??O CARNAVALESCAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2018 | 65.90 | 34028316369964 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2018 | 78.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2018 | 3344.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE DISCO GRADE 28,00", DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARAGEM E GRAFAGEM DE SOLO, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 008.683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000953 | 08/03/2018 | 6055.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.901 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000954 | 08/03/2018 | 6661.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000942 | 08/03/2018 | 1798.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018- CPL E NF-e N? 008.908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2018 | 7200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE 01 GRUPO DE GERADOR PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO CARNAVALESCO DO ANO DE 2018, EVENTOS REALIZADOS EM PRA?A P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 95 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2018 | 1110.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA NOS PORT?ES DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000952 | 08/03/2018 | 9303.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAL E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOSN? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018- CPL E NF-e N? 008.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000922 | 08/03/2018 | 646.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00015/2017-CPL, NFS-e N? 013.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000923 | 08/03/2018 | 320.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00019/2017-CPL, NFS-e N? 013.162 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000924 | 08/03/2018 | 1747.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00019/2017-CPL, NFS-e N? 013.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000926 | 08/03/2018 | 14639.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00016/2017-CPL, NFS-e N? 013.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000927 | 08/03/2018 | 5123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00017/2017-CPL, NFS-e N? 013.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000928 | 08/03/2018 | 1823.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00018/2017-CPL, NFS-e N? 013.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000929 | 08/03/2018 | 3916.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DOPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00017/2017-CPL, NFS-e N? 013.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000934 | 08/03/2018 | 7842.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00016/2017-CPL, NFS-e N? 013.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000935 | 08/03/2018 | 10032.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00015/2017-CPL, NFS-e N?013.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000944 | 08/03/2018 | 14336.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,NAS CIDADES DE RECIFE-PE E DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 8.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000945 | 08/03/2018 | 10538.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,NA CIDADE DE RECIFE-PE E NO TRANSPORTE DEPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 8.913 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000946 | 08/03/2018 | 2653.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 8.910 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000947 | 08/03/2018 | 2625.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AOM?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 8.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000948 | 08/03/2018 | 5022.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 8.914 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART) DE FISCALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME N? 00112/2015. FISCALIZA??O ASSUMIDA A PARTIR DA 6? MEDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000949 | 08/03/2018 | 1664.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE ? FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL, ? DISPOSI??O DOS TRABALHOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018 E NF-e N? 8.916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000950 | 08/03/2018 | 1944.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE ? FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POROUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018 E NF-e N? 8.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000951 | 08/03/2018 | 2328.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018,CONTRATO N? 00006/2018 E NF-e N? 8.915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2018 | 700.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LISBOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0000921 | 08/03/2018 | 21622.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000367 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000937 | 08/03/2018 | 546.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME DIISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000938 | 08/03/2018 | 442.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBIS PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.907 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000939 | 08/03/2018 | 510.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBIS PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.906 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000940 | 08/03/2018 | 420.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.904 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000941 | 08/03/2018 | 2240.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.905 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO - IPVA REPASSE(7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2018 | 8.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0000917 | 08/03/2018 | 4520.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DAS A??ES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFPS N? 000.085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0000936 | 08/03/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000943 | 08/03/2018 | 198.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A UMA MOTO ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018- CPL E NF-e N? 008.900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000955 | 09/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL E NFS-e N? 1000836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2018 | 98.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TEINAMENTO NOS DIAS 13 E 14 DESTE M?S, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O (PRM 07-003), A FIM DO ORG?O DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2018 | 521.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 3? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS- JUNHO, JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2018 | 7375.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2018 | 65503.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E POSTAR CORRESP?NDENCIAS NOS CORREIOS, BEM COMO PARA ACOMPANHAR A SECRET?RIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADAS, NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2018 | 2033.60 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITIN?RARIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2018 | 1353.28 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NOITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2018 | 720.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2018 | 2750.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERARIO SILVA DE BEL?M, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2018 | 700.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS NO HOR?RIO DA MANH?, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMUNIDADES DE CRAVASSU, TANQUES E CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2018 | 250.00 | 00013756254461 | ALEXANDRE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL EM?LIA CAVALCANTE MORAES, DA COMUNIDADE PACAR?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000974 | 09/03/2018 | 1400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,COM VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA 8243/SP, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00046/2017, CONTRATO N? 00152/2017 E NFSA N? 001163 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000975 | 09/03/2018 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00033/2017, CONTRATO DE N? 00115/2017-CPL E NFSA N? 001162 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2018 | 760.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFIC?ARIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, CONFORME NF-e N? 900002965 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2018 | 570.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFIC?ARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, CONFORME NF-e N? 900002966 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2018 | 866.22 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LICEN?A DE OPERA??O, JUNTO ? SUDEMA, DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00103/2017 E NFSA N? 000326 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2018 | 2650.00 | 00093062192453 | C?LIA MARTINS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO GM/ZAFIRA EXPRESSION, DE PLACA MNM 8201-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2018 | 67.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000976 | 09/03/2018 | 1710.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VE?CULO FIAT/SIENA ATTRACTIV BDE PLACA OGB 8510/PB, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00110/2017-CPL E NFSA N? 00325 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000977 | 09/03/2018 | 2750.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00105/2017 E NFSA N? 000321 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2018 | 1445.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000979 | 09/03/2018 | 2040.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VE?CULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ 3770/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00104/2017-CPL E NFSA N? 000316 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000980 | 09/03/2018 | 1870.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00016/2017 E NFSA N? 000323 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000981 | 09/03/2018 | 1615.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSF's DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VE?CULO VW/VOYAGE 1.0 TIPO PASSEIO, DE PLACA MOA 9942/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00109/2017-CPL E NFSA N? 000324 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000982 | 09/03/2018 | 1615.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRASNPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTARTO N? 00102/2017-CPL E NFSA N? 000319 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000983 | 09/03/2018 | 2090.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA NQH 2429/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTRATO N? 00107/2017-CPL E NFSA N? 000320 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000984 | 09/03/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO VAN, DE PLACA NQJ-1701/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PPN? 00029/2017,CONTRATO N? 00111/2017-CPL E NFSA N? 000322 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000985 | 09/03/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017, CONTRATO N? 00093/2017-CPL E NFSA N? 000317 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000986 | 09/03/2018 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXERCU??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS OGE 8493/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017, CONTRATO N? 00094/2017-CPL E NFSA N? 000318 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2018 | 1850.00 | 00075928035420 | JOELIO CARVALHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O NA CAIXA DE MARCHAE FREIOS DO UNO OFY 2440/PB, MNUTEN??O NOS FREIOS, SISTEMA DE INJE??O E BICOS DO VE?CULO NQG 2362/PB E MANUTEN??O NA CAIXA DE MARCHA E LIMPEZA DE BICOS EL?TRICOS NO VE?CULO OEX 6899/PB, VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000988 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017, CONTRATO N? 000152/2017-CPL E NFSA N? 001165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2018 | 2200.00 | 20516048000164 | RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE COBERTURA AUDIOVISUAIS DA ABERTURA DO NATAL ILUMIDADO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2017 E DO CARNAVAL TRADI??O 2018 REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2018 | 6.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CORREPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA 0040800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001004 | 12/03/2018 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00010/2017, CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 015599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0001000 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADEN? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001006 | 12/03/2018 | 5387.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00022/2018-CPL E NF-e N? 012.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001007 | 12/03/2018 | 3970.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00021/2017-CPL E NF-e N? 012.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001008 | 12/03/2018 | 1604.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00022/2017-CPL E NF-e N? 012.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001009 | 12/03/2018 | 13814.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00023/2017-CPL E NF-e N? 012.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001010 | 12/03/2018 | 1752.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00024/2017-CPL E NF-e N?012.712 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001011 | 12/03/2018 | 5283.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00024/2017-CPL E NF-e N?012.713 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2018 | 175.00 | 00032332050400 | DORALICE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE D?BITOS DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, PELO FATO A BENEFICI?RIA N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS?PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2018 | 975.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O E EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE SINDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO }ONIBUS DE PLACA MOT 8556-PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA-PB E VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF- FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2018 | 1870.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COM?RCIO AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE RECUPERA??O DAS TURBINAS NO ?NIBUS IVECO DE PLACA OGC-9736/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-e N? 4911 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?ODE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 90 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001005 | 12/03/2018 | 21434.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 2921 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000994 | 12/03/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2018 | 2640.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE TAL?ES PARA ARRECADA??O DE IMPOSTOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2018 | 1822.50 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR DE PLACA MOC 7910/PB, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DI?RIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2018 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP SA?DE(344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PM RIO TINTO-QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2018 | 2143.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO ?NIBUS IVECO, DE PLACA OGF-2510/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?47 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2018 | 170.00 | 00005376612473 | JAILSON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO Z?ZIMO DE CARVALHO, NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001018 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT/STRADA TREK CE FLEZ DE PLACA MOH 4936/PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BEL?M MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO COM? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017 E CONTRATO N? 00119/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2018 | 370.00 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS DOS SERVI?OS ?NIBUS DE PLACAS OGF-2510/PB, MOU-6606/PB E OGC-9736/PB, VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2018 | 150.00 | 00008705724406 | ANDRÉ DA SILVA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO, NA COMUNIDADE DE ARINTIGU?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2018 | 200.00 | 00032439598453 | JOSE SATURNINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, DA COMUNIDADE DE TATUPEBA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2018 | 150.00 | 00033849250415 | NASARENO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUSA BARROS, NA COMUNIDADE REGINA I E II, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2018 | 150.00 | 00013229932463 | JAQUELINE DOS SANTOS DA CONCEI??O | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DO SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2018 | 350.04 | 04634310000119 | LOJAO DAS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANTERNA PARA O CARRO SPIN DE PLACA QFU-6964/PB, A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 19.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2018 | 3000.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOS? DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O MUSICAIS DE ORQUESTRAS DE FREVO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2018 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SHOW ART?STIC COM A BANDA FORR? DA SACANAGEM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITIO DE PRAIA DE CAMPINA NA CIDADE DE RIO TINTO. NO DIA 10.02.2018, CONFORME NFS-e N? 163 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2018 | 1300.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MOTOBOMBA, DESTINADO AO PO?O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 7.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2018 | 120.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CORTA GALHO COM SERRA, DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PODA DE ?RVORES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 7.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2018 | 110.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | IMPORT~?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM NOS VE?CULOS AMBUL?NCIA, DE PLACA OEX 6899, ONIX, DE PLACA QFN 5113, E ONIX, DE PLACA QFU 8965, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2018 | 440.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E DE ARQUEAMENTO NO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACANQD-2716/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?48 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2018 | 400.50 | 02211155000100 | FLASH SPORT S | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REDES DE V?LEI E FUTEBOL, DESTINADAS AO GIN?SIO ESPORTIVO "O FERNAND?O", LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2018 | 550.00 | 00018119999487 | PEDRO ALBINO DINIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O DO FRANGE DO CARDAN DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GVJ 7953, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADM FINAN?AS E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2018 | 2750.00 | 19005967000194 | T.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE BIR?S EM MDF DESTINADOS ? SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2018 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARVS), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRTIPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2018 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2018 | 70.00 | 00003159023451 | THALES UMMEN CARNEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA INTEGRAL, POR OCASI?O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2? REUNI?O DO F?RUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS (FPAT/PB), NO AUDIT?RIO DA FAMUP, CONFORME CONVITE E PAUTA DA REUNI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2018 | 88.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2018 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2018 | 1000.00 | 00057051410415 | MAURICIO DA SILVA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS DE 5? TRILHA RIO TINTO, NA 4? ETAPA DO 9? CIRTCITO PARAIBANO DE TRILHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA O PACIENTE SEVERINO QUIRINO DE OLIVEIRA (CPF324.404.644-49),MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR NECESSITAR REALIZAR TALPROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1005946 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001043 | 15/03/2018 | 2748.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DOS PACIENTTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00018/2017-CPL, NFS-e N? 013.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2018 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2018 | 2597.40 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??OD E EPI's DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2018 | 6940.70 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DE ROUPA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 007.128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2018 | 1650.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O GR?FICA DE ADESIVOS REFERENTE A LEI N? 10895 DE 29/05/2017, QUE DISP?E SOBRE A OBRIGAT?RIEDADE DE AFIXA??O DE CARTAZES M ESTABELICIMENTOS COMERCIAIS E ORG?OS P?BLICOS, INFORMANDO QUE A LEI ESTADUAL N? 7.309/2003 PRO?BE E PUNE ATOS DE DISCRIMINA??O EM VIRTUDE DE ORIENTA??O SEXUAL E D? OUTRAS PROVID?NCIAS, DESTINADOS AOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NFS-e 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2018 | 22.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2018 | 840.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS NOTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTRO DE ESTATUTOS, AUTENTICA??ES E AFINS) DE DOCUMENTA??ES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2018 | 64.72 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1322), DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2018 | 63.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2018 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO POLICIAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMAMNGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2018 | 121.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DA POLICIAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMAMNGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2018 | 687.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2018 | 7520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E ACESS?RIOS AOS VE?CULOS ?NIBUS VW DE PLACAS OGE-6300/PB E OGF-2510/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 003.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2018 | 120.00 | 00009116560493 | ALDAIR DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII, SITUADA NA COMUNIDADE DE TANQUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2018 | 15.96 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IPORT?NCIA EMPENHADA REFERENETE A INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2018 | 15.96 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2018 | 2002.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPEENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?ES GR?FICAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2018 | 900.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ABERTURA DE MATR?CULAS DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001063 | 19/03/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL E NFSA N? 000331 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTYERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO CAPS (3291-1819),RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2018 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O POSTO DE SA?DE DA BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2018 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O POSTO DE SA?DE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2018 | 225.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DO CARRO FUMAC?, NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001073 | 19/03/2018 | 1355.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00019/2017-CPL,NFS-e N? 013.209 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001074 | 19/03/2018 | 2582.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00019/2017-CPL,NFS-e N? 013.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001075 | 19/03/2018 | 4096.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00019/2017-CPL,NFS-e N? 013.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001076 | 19/03/2018 | 2184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00019/2017-CPL,NFS-e N? 013.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2018 | 1210.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001071 | 19/03/2018 | 549.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.680 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2018 | 3445.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV)DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2018 | 770.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICI?RIOS DO PAIF, DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFA-e N? 900003273 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2018 | 1200.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFA-e N? 900003272 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2018 | 1030.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFA-e N? 900003270 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2018 | 954.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001104 | 20/03/2018 | 113802.13 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORT?NCIE EMPENHADA REFERENTE ? 13? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMCORR?NCIA N? 00001/2014, CONTRATO N? 00071/2014- CPL, 4? TERMO ADITIVO E 5? TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PRE?O) AO CONTRATOE NFS N? 000098 EM ANEXO. | 10042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2018 | 7250.00 | 00003543248456 | FABRICIO DOS SANTOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 20 9VINTE) INSTALA??ESE 10 (DEZ) MANUTEN??ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2018 | 343.00 | 00032441240463 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 7 (SETE) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS ? JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1? E 2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, E DA 1? FORMA??O DE FORMADORES LOCIAS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, REALIZADAS NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2018 | 343.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 7 (SETE) DI?RIAS PARCIAIS PO OCASI~]AO DE PARTICIPA??O NA 1? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O E DA 1? E 2? FORMA??O DE FORMADORESLOCAIS DA EDUCA??O, REALIZADAS NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2018 | 245.00 | 00004794221410 | NILIENE CABRAL OLIVEIRA BORGES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 5 (CINCO) DI?RIAIS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O E DA 2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DE CICLO, REALIZADAS NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2018 | 343.00 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 7 (SETE) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O E DA 1? E 2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, REALIZADAS NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2018 | 245.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 5 (CINCO) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGNES A JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DE FORMADORES LOCIAS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, BEM COMO DA 2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2018 | 98.00 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM ? CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTCIPAR DA 2? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, E DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO EDUCA??O, REALIZADOS NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001095 | 20/03/2018 | 30195.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 2938 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2018 | 210.00 | 29260334000186 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA 85418943472 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FORECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LTS DESINADOS AS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS- N? 016962 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2018 | 1269.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SUDEMA E GIGOV (CAIXA0 ? SERVI?O DO SETOR DE CONV?NIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2018 | 28372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2018 | 505.15 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FECHADURAS ELETR?NICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 188.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001105 | 21/03/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017 E NFS-e N? 1008048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2018 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2018 | 50.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2018 | 1213.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 1? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE dezembro/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2018 | 6000.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 2746 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001106 | 21/03/2018 | 7360.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, COMFORME NFS N? 142, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2018 | 140.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU- 6964/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DA REVIS?O DE 15.000 KM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FREIRE DA SILVA (CPF 365.467.204-34), POR SER PORTADORA DE ANEURISMA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, POR N?O POSSUIR CONDI??ESFINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER JUR?DICOE SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1053737 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2018 | 1130.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO COM CONTRASTE E ESPECTROSCOPIA DA PACIENTE JOS?LIA DA SILVA LIMA DO NASCIMENTO (CPF 713.758.994-49), POR SER PORTADORA DE LES?O SUBCORTICAL FRONTAL ESQUERDO, APRESENTAR CRISES CONVULSIVAS RECORRENTES E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER EM ANEXO E NFS-e N? 1003256 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2018 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 47.024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2018 | 97.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2018 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2018 | 636.00 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-A DE N? 017430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001118 | 22/03/2018 | 4200.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL PELA CONTRATA??O PROFISSIONAL PARA CONSTRU??O, CONFEC??O, PINTURA E INSTALA??O DE BUSTO DE UM IND?O, UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE UM IND?O ESCULTURA DA IMAGEM DE PEIXE BOI, ESCULTURA DA IMAGEM DE UM BICHO PREGUI?A, DESTINADO A ANALTECER E DIVULGAR OS MONUMENTOS TUR?STICOS DA CIDADE DE RIO TINTO-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00006/2018 E CONTRATO N? 00039/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2018 | 310.00 | 00032332033491 | MARIA DA PENHA MEDEIROS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001116 | 22/03/2018 | 4010.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001117 | 22/03/2018 | 21188.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2018 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2018 | 48.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM(5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2018 | 230.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001126 | 23/03/2018 | 707.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.681 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001128 | 23/03/2018 | 1091.62 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0001131 | 23/03/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140643141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001130 | 23/03/2018 | 511.03 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.683 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001125 | 23/03/2018 | 2706.37 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001127 | 23/03/2018 | 547.79 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.689 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001129 | 23/03/2018 | 3015.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE (UBS'S), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0001132 | 23/03/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140643142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001133 | 23/03/2018 | 897.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS LANCHES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, BEM COMO DOS CADASTRADORES DO CADASTRO ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001134 | 23/03/2018 | 2283.08 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS,PARA SEREM DESTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001135 | 23/03/2018 | 300.96 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2018 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 2.358.789 E CPF N? 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2018 | 480.00 | 00008596485406 | MARCUS MOURA NUNES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURAS DE BIR?S, ESTANTES E ARM?RIOS DE A?O, PARA USO DO CRAS/PAIF DO NOSSO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2018 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, ALUGADO A SRA. MARIA JOS? TEREZINHA SANTANA DE MENDON?A, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DESE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S MAR?O DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF- FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2018 | 221.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (COM GARRAF?O) DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 09 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2018 | 98.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 010 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2018 | 2400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS PARA A AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 3591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2018 | 175.36 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS AO VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN-5113/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000171979 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2018 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN-5113/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DE 10.000KM, CONFORME NFS-e N? 0001073408 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2018 | 1999.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 011 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDINE- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANUIDADE RELATIVA A 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO JUNTO ? UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2018 | 493.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO VOLKSWAGEM GOL, DE PLACA OFZ-0212/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2018 | 494.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO VOLKSWAGEM AMAROK, DE PLACA OFZ-0222/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2018 | 400.00 | 00066131510415 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TROF?US, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DA III COPA RAMOS CAPEGA DE FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA NESSE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2018 | 3192.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS A? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2018 | 567.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2018 | 54.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV E MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2018 | 78.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA/CAD), DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT CONSIGNA??O (329-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP SA?DE (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2018 | 1989.03 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-A DE N? 018213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2018 | 1500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME NF-e N? 000.166, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2018 | 976.00 | 28477341000171 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PRA OS VE?CULOS MOTO YAMAHA LANDER, DE PLACAS OEU-2106/PB E OEU-2126/PB, ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2018 | 357.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N?013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFS-a N? 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2018 | 1104.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE REFE??ES PARA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2018 | 1200.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE QUENTINHAS DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO E ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PR NF-e N? 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFSA N? 001201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFS-a N? 001198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2018 | 450.00 | 00052627985434 | ANTONIO BELO DA PAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2018 | 8694.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2018 | 2408.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2018 | 2300.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS(CONFEC??O DE SAPATA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFEC??O DE PINO E CONFEC??O DE BUCHA DO LADO DIREITO E ESQUERDO)DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2018 | 2750.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS(CONFEC??O DE PINO, BUCHA, SOLDA NA COLUNA, CONFEC??O DE ROSCA PARA GRACHEIRO, SOLDA NO OLHAR E CONFEC??O DE BICO PARA CONCHA E SERVI?O DE SOLDA)DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2018 | 6589.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS IND?GENAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2018 | 37732.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001263 | 27/03/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NF-e N? 1000818 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2018 | 131733.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2018 | 45466.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2018 | 11037.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2018 | 6928.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2018 | 1454.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVIMENTO URBANO (COMISSIONADO), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2018 | 963.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTODE SERV URBANO - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001267 | 27/03/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MOD-5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1000838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001268 | 27/03/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNES/L1218/EL, DE PLACA KIP-6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001269 | 27/03/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT STRADA, ANO 2004/MODELO/2015, COR BRANCA DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAR?O DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001270 | 27/03/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000831 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2018 | 23.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2018 | 1754.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2018 | 113789.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2018 | 4734.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2018 | 2142.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2018 | 23465.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2018 | 8664.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2018 | 24385.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2018 | 5410.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA)YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e N? 1000836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2018 | 53783.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2018 | 3816.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- (MDE CONTRATO)-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM (CONTRATO)-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2018 | 8600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2018 | 34540.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2018 | 567558.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2018 | 67732.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2018 | 204464.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2018 | 26801.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2018 | 420.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE 02(DUAS)DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A BRAS?LIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MOVIMENTO FENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO SUS, REPRESENTANDO OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2018 | 420.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE 02(DUAS)DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A BRAS?LIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MOVIMENTO FENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO SUS, REPRESENTANDO OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2018 | 8720.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2018 | 6024.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2018 | 7265.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2018 | 17874.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2018 | 6371.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2018 | 6000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2018 | 42638.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2018 | 114841.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2018 | 96515.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2018 | 37429.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2018 | 16226.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2018 | 10602.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2018 | 3474.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2018 | 8454.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2018 | 5104.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2018 | 104554.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2018 | 7648.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2018 | 125889.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2018 | 36095.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MATEUS DOS SANTOS NASCIMENTO DA SILVA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, JOSILENE DOS SANTOS CAMPOS, UMA VEZ QUE A MENOR NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DAS CRISES CONVULSIVAS RECORRENTES, CONFORME PARECER ANEXO,E PELO FATO DE SUA GENITOR POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER JUR?DICOE SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054105 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DANIELA AVELINO DA SILVA, UMA VEZ QUE NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DE CRISES CONVULSIVAS (EPILEPSIA), CONFORME PARECER EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DE N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ROBERTA ODETE DA SILVA SANTOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA GLEICIANE BATISTA DA SILVA,UMA VEZ QUE A MENOR NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DE CRISES CONVULSIVAS FEBRIL, CONFORME PARECER EM ANEXO, E PELO FATO DE A GENITORA N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054102 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE K?SSIA GABRIELLY JESUINO DOS SANTOS, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ROSINETE JESUINO DA SILVA, UMA VEZ QUE A MENOR NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DAS CRISES CONVULSIVAS, CONFORME PARECER DA SA?DE, E PELO FATO DE N?O DE N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054104 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE HALLANA VICTORIA ALEXANDRE FERNANDES, REPRESENTADA POR SUA GENITORA MYLENNA KARLA ALEXANDRE MARINHO DA SILVA, UMA VEZ QUE A MENOR NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DAS CRISES CONVULSIVAS, CONFORME PARECER DA SA?DE, E PELO FATO DE N?O DE N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054104 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ROANDERSON HON?RIO DOS SANTOS, REPRESENTADA POR SEU GENITOR ROBSON HON?RIO VIRGILIO, UMA VEZ QUE O MENOR NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DAS CRISES CONVULSIVAS RECORRENTES, CONFORME PARECER DA SA?DE, E PELO FATO DE O GENITOR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054096 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JENIFFER KAYLLANE DOS SANTOS BARBOSA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA EDISSANDRA DOS SANTOS, UMA VEZ QUE A MENOR NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DAS CRISES CONVULSIVAS RECORRENTES, CONFORME PARECER DA SA?DE, E PELO FATO DE A GENITORA N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARCIO DA SILVA SANTOS, UMA VEZ QUE NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DAS CRISES CONVULSIVAS(EPILEPSIA), CONFORME PARECER DA SA?DE, E PELO FATO N?O POSSUIR CONDI??ESFINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054101 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARTEUS LEITE DE LIMA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, CARMEN L?CIA LEITE, UMA VEZ QUE NECESSITA REALIZAR O EXAME EM VIRTUDE DAS CRISES CONVULSIVAS, CONFORME PARECER DA SA?DE, E PELO FATO DE SUA GENITORA N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO,CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1054100 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001265 | 27/03/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017-CLP, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 1000833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2018 | 150.00 | 00002830939433 | FABIANA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA ROSANA SILVA DE SOUZA (CPF 048.078.974-62), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2018 | 200.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2018 | 150.00 | 00005320079486 | EDILEUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA DIANA FERNANDES DE SOUZA (CPF 087.933.644-74), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2018 | 200.00 | 00009981316440 | ROSINEIDE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2018 | 7420.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2018 | 42244.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2018 | 2184.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2018 | 3975.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2018 | 3227.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2018 | 11504.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001266 | 27/03/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 1000833 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2018 | 271.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2018 | 616.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF -ATEN??O A FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2018 | 3515.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001332 | 28/03/2018 | 961.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO GM SPIN, DE PLACA QFU-6964/PB, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018 E NF-e N? 009.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001333 | 28/03/2018 | 1614.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO GM CLASSIC, DE PLACA NQI-1191/PB, LOCADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018 E NF-e N? 009.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001335 | 28/03/2018 | 3480.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL E LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018 E NF-e N? 009.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2018 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2018 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2018 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2018 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID ( M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO, E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2018 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2018 | 74.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O POSTO DE SA?DE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFS-a N? 335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA O PACIENTE EVILAZIO ARA?JO MEDEIROS (CPF 386.848.707-78), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA (ISQUEMIA MIOC?RDIA), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1001346, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2018 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001330 | 28/03/2018 | 4250.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 009.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001331 | 28/03/2018 | 2798.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS AOS VEICULOS AMBUL?NCIAS,PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADEA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.997 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001334 | 28/03/2018 | 4773.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001336 | 28/03/2018 | 9347.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS AOS LOCADOS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.998 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001341 | 28/03/2018 | 2503.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.996 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2018 | 2430.00 | 03864773000104 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS ?NIBUS VLARE, DE PLACA MOU-6656/PB, E VOLKSVAGEN, DE PLACA OGF-6077/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-eN? 00014, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2018 | 950.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM GERAL E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, CONFORME NFAS N? 001220 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2018 | 350.00 | 00045644900444 | RONALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDAS REALIZADAS NA RECUPERA??O DE PARTE DA ESTRUTURA DO GIN?SIO FERNAND?O, LOCALIZADO NA VILA REGINA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2018 | 950.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPOER?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA DE N? 001221 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PM RIO TINTO-QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2018 | 40991.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2018 | 17087.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001337 | 28/03/2018 | 10992.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.992 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001340 | 28/03/2018 | 584.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, LOCADO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.993 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2018 | 689.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 3? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO AO PER?ODO DE DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2018 | 689.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 4? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO AO PER?ODO DE DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2018 | 1053.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A PROCURADORIA GEREAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2018 | 1989.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A PROCURADORIA GEREAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2018 | 1989.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A PROCURADORIA GEREAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2018 | 1989.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 8? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A PROCURADORIA GEREAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001294 | 28/03/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E NFSA N? 001215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-A N? 01216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2018 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2018 | 58.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001338 | 28/03/2018 | 264.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A UMA MOTO ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018- CPL E NF-e N? 008.989 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2018 | 36327.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 6? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2018 | 950.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2018 | 950.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2018 | 950.00 | 00010126200424 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2018 | 300.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NA PESAGEM E DISTRIBUI??O DE PEIXES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001329 | 28/03/2018 | 5991.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAL E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018- CPL E NF-e N? 008.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001328 | 28/03/2018 | 1911.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018- CPL E NF-e N? 008.994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2018 | 1000.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MOTOR PARA BOMBA D'?GUA SUBMERSA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 7.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E LIMPEZA DO PO?O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001326 | 28/03/2018 | 5042.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001327 | 28/03/2018 | 5627.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS E RODAGENS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2018 | 500.00 | 00006330081417 | BENILTON NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DA REDE RECORD, QUANDO DE GRAVA??ES DE MAT?RIA ALUSIVA ?S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001365 | 29/03/2018 | 42900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE PALCO DE GRANDE PORTE, SONORIZA??O, ILUMINA??O E LOCA??O DE TENDAS, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADO EM PRAIA DE CAMPINA NOS DIAS 10/ 11/ 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ADES?O AREGISTRO DE PRE?O DE N? 00006/2017, CONTRATO N? 153/2017 E NFS DE N? 0342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001369 | 29/03/2018 | 27600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE PALCO DE GRANDE PORTE, SONORIZA??O,ARQUIBANCADAS E LOCA??O DE FECHAMENTO DISCIPLINADOS, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA TRADI??O, REALIZADO PRA?A PUBLICA, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O DE N? 00006/2017, CONTRATO N? 00153/2017 E NFS DE N? 0341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2018 | 3250.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA URBANA, EM VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2018 | 410.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0001348 | 29/03/2018 | 5461.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001349 | 29/03/2018 | 1980.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001359 | 29/03/2018 | 8114.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UUBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001364 | 29/03/2018 | 3613.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE CANTEIROS CENTRAIS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2018 | 18750.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 9? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO - REFIS, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0001350 | 29/03/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT PM RIO TINTO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2018 | 3864.58 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 2? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2018 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2018 | 5578.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2018 | 911.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2018 | 1795.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13? SALARIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001361 | 29/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL E NFS-e N? 1000853 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 01/14 PARCELA INCIAL DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2018 | 77.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO ) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0001346 | 29/03/2018 | 8918.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000386 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001360 | 29/03/2018 | 1896.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA JARAGUA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0001347 | 29/03/2018 | 3844.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NFS-e N? 391 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001363 | 29/03/2018 | 1200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF's. CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0006/2017, CONTRATO N? 00153/2017 E NFS N? 0343 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO CARD?ACO (PL?STICA VALVAR/TROCA DE V?LVULA ARTERIAL), PARA A PACIENTE JOANA D'ARC MOURA DA SILVA (CPF 093.685.344-11), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1001352, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA A PACIENTE IRACEMA VIEIRA DOS SANTOS (CPF 674.511.364-34), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA SEVERA HAS E ANGINA CID(I25), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1001353, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001381 | 02/04/2018 | 3015.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE (UBS'S), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N?002.688 EM ANEXO E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001382 | 02/04/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017-CLP, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 1000833 E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001383 | 02/04/2018 | 4773.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAL DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.999 E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001384 | 02/04/2018 | 9347.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS AOS LOCADOS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.998 E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001385 | 02/04/2018 | 2503.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHAANEXA, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, CONTRATO N? 00006/2018-CPL E NF-e N? 008.996 E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001386 | 02/04/2018 | 1200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF's. CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0006/2017, CONTRATO N? 00153/2017 E NFS N? 0343 E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001388 | 02/04/2018 | 22576.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00015/2018-CPL, NFS-e N? 013.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001389 | 02/04/2018 | 9140.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00016/2018-CPL, NFS-e N? 013.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001390 | 02/04/2018 | 5176.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00015/2018-CPL, NFS-e N? 013.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001391 | 02/04/2018 | 485.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00015/2018-CPL, NFS-e N? 013.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001392 | 02/04/2018 | 1866.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00016/2018-CPL, NFS-e N? 013.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001393 | 02/04/2018 | 1350.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00016/2018-CPL, NFS-e N? 013.286 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001394 | 02/04/2018 | 6214.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000030/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00019/2018-CPL, NFS-e N? 013.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001395 | 02/04/2018 | 3633.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00017/2018-CPL, NFS-e N? 013.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001396 | 02/04/2018 | 5692.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00017/2018-CPL, NFS-e N? 013.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001397 | 02/04/2018 | 71.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00017/2018-CPL, NFS-e N? 013.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001398 | 02/04/2018 | 7493.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00018/2018-CPL, NFS-e N? 013.289 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL- FMAS (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2018 | 600.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLINT, PARA O CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 7684 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2018 | 293.80 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PARA FESTA DA P?SCOA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.054 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2018 | 51.00 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DE VIDRO PARA A COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2018 | 3192.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS A? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2018 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2018 | 43.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO E TAR EXTRATO MEIO MAGN?TIT) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2018 | 26.10 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2018 | 980.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2018 | 176.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2018 | 135.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FMS RIO TINTO FOPAG SA?DE(330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2018 | 72.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF RIO TINTO FOPAG TEMP(342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2018 | 25.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF RIO TINTO FOPAG TEMP SA?DE (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2018 | 55.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2018 | 75.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO- SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2018 | 141.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (3291-2282), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001411 | 03/04/2018 | 1906.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00022/2018-CPL E NF-e N? 013.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001412 | 03/04/2018 | 14622.78 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00021/2018-CPL E NF-e N? 013.031 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001413 | 03/04/2018 | 2974.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00022/2018-CPL E NF-e N? 013.033 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001414 | 03/04/2018 | 5377.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DDOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00024/2018-CPL E NF-e N? 013.032 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001415 | 03/04/2018 | 300.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00023/2018-CPL E NF-e N? 013.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001416 | 03/04/2018 | 6603.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2017, CONTRATO DE RENOVA??O N? 00023/2018-CPL E NF-e N? 013.030 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2018 | 2000.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.207 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/04/2018 | 120.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE BANDEJA TRASEIRA DESTINADA AO VE?CULO UNO MILLE, DE PLACA OFY-2440/PB, UTILIZADO NA ATEN??O B?SICA E VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0001427 | 04/04/2018 | 6741.83 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO,ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 000058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 186, E PORTARIA N?748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 04/04/2018 | 1972.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 043 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2018 | 4464.35 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2018 | 140.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2018 | 535.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE RECARGA DE TONNER, CARTUCHO E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001419 | 04/04/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DE MAR?O DE 2018, CONFORME INXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-eN? 1000531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2018 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE MAR?RO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2018 | 189.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001424 | 04/04/2018 | 25203.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3058 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE PROJETO E PLANILHA OR?AMENT?RIA PARA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CRAVA?U, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | INVESTIMENTOS EM EDUCA??O P?BLICA - CONV?NIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2018 | 6888.61 | 08778250000169 | SALARIO EDUCACAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA N? 21.409-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/04/2018 | 900.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APOIO EM SERVI?OS DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- ART PARA LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA PAVIMENTA??O DE UMA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2018 | 1400.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA EM FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2018 | 170.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CAPAS PRENS?VEIS DESTINADOS ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (PAC 2), PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2018 | 1085.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2018 | 1800.00 | 00058354018415 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL DOS SERVI?OS DE LIMPEZA, DESOBSTRU??O, CAPINAGEM E RO?O DA LEVADA DA PONTE PEQUENA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTA ELIZABETH, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- ART DE PROJETO PARA PRINCIPAL DA COMUNIDADE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001435 | 05/04/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/04/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DAS A??ES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFPS N? 000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2018 | 197.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FUND MS RT FOPAG -TEMP(19711-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2018 | 448.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO -FUND MUNICIP (19712-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2018 | 500.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 2191, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/04/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2018 | 49.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTA??O A DIVIS?O DE PATRIM?NIO DA ASSEMBL?IA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARA?BA ? SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2018 | 333.65 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO GM/ONIX DE PLACA QFU-8965/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DE 20.000KM, CONFORME NFS-e N? 0001073763 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2018 | 234.35 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO GM/ONIX DE PLACA QFU-8965/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DE 20.000KM, CONFORME NF-e N? 000172286 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA O PACIENTE JOS? FRANCISCO DE LIMA(CPF 455.763.004-91),MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE ANGINA GRAVE E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1006078 E PORTARIA N? 748/2018 DE APOIO FIN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2018 | 420.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESAT??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALIMENOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS- PAA, PARA AS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINH?O TRUCADO DE PLACA JOR-0560. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2018 | 1400.00 | 00011248103408 | JOS? IGOR RODRIGUES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?ODE PINTURA ART?STICA/PEDAG?GICAS NAS SALAS DE AULAS, REFEIT?RIO E BIBLIOTECA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DO NOSSO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/04/2018 | 165.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE (3291-2701),RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2018 | 250.00 | 00008204424701 | VALDECIR FIGUEIREDO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RO?O DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/04/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PORESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2018 | 165.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/04/2018 | 143.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/04/2018 | 3.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00000142393452 | JACSON FELIX MACIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??P DE SERVI?O DE CONFEC??O DE TRAVES EM GRID, PARA UTILIZA??O EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2018 | 750.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MESAS E CADEIRAS PARA ABERTURA DAS AULAS E COMEMORA??O DA P?SCOA DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 007706 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2018 | 645.00 | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ALIMENTA??O PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO EL?TRICO E LIMPEZA P?BLICA, NA SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO EM BARRA DE MAMANGUAPE, LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2018 | 1650.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPOERA??O DE CAL?AMENTO NA RUA BAR?OZINHO, SANTA ELIZABETH (PONTE PEQUENA E VILA), BEM COMO REPOSI??O DE CANTEIROS E CONSTRU??O DE DUAS LOMBADAS NESTA RUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2018 | 1100.00 | 00009762732413 | EWERTON GUEDES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2018 | 100.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PINOS PARA O TRATOR (RO?ADEIRA), PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0001473 | 09/04/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2018 | 180.00 | 00045644900444 | RONALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DA PORTA DOGALP?O DA FARINHA DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE PROJETO PARA REFORMA E IMPLANTA??O DO GIN?SIO GERBAS?O, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/04/2018 | 798.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUSI??O DE R?DIOS PORT?TEIS DESTINADOS AO APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001479 | 09/04/2018 | 3794.57 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERAIL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/04/2018 | 954.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DO APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/04/2018 | 6953.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS SERVI?OS EM SA?DE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NF-e 000.024 E PORTARIA N? 748/2018,QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?OAOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEMO FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/04/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001480 | 09/04/2018 | 5872.86 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 18 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001481 | 09/04/2018 | 818.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900004456 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001482 | 09/04/2018 | 954.10 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIP?O, CONFORME CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900004461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA O PACIENTE NARCISO FRANCISCO DA SILVA, MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE ANGINA GRAVE E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1006110 E PORTARIA N? 748/2018 DE APOIO FIN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA A PACIENTE JOSSIANY FELIX TOSCANO, MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE ANGINA GRAVE E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1006111 E PORTARIA N? 748/2018 DE APOIO FIN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/04/2018 | 670.00 | 00012168410470 | ALICIA CUNHA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA PARA SEREM DISTRIBU?DOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, QUANDO DAS COMEMORA??ES DA P?SCOA DO NOSSO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001470 | 09/04/2018 | 580.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.691 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/04/2018 | 495.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??ODE SERVI?O DE SONOROZA??O EM CARRO DE SOM PARA CHAMADAS DO RECADASTRAMENTO DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E TRILHA SONORA PARA AS APRESENTA??ES DAS FESTIVIDADES DA P?SCOA, AMBOS OS SERVI?OS DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/04/2018 | 900.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONOROZA??O EM CARRO DE SOM PARA CHAMADAS DO RECADASTRAMENTO DO PPA E HOMENAGENS DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, AMBOS OS SERVI?OS DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOCRIAN?A FELIZ (21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2018 | 111.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA PR?DIO DO CREAS (3291-2245), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2018 | 89891.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001496 | 10/04/2018 | 1650.99 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOPRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900004664 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001500 | 10/04/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL E NFSA N? 000331 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2018 | 43878.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2018 | 67.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRTFPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2018 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 11? PARCELA /12 DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N? 0001026-86-2016-815.0581 / A??O DE COBRAN?A JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2018 | 113.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO -CIDE (10427-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2018 | 7352.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2018 | 9280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O E NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVOS A ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS N? 1086708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2018 | 8592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O E NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVOS A ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS N? 1086709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001508 | 10/04/2018 | 175.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PAPEL A4, DESTINADOS ?S ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 4666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2018 | 524.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO PER?ODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2018 | 524.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 4? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M=PER?ODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2018 | 88805.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO-REFIS, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RBF), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2018 | 567.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 2? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2018 | 567.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 3? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2018 | 567.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 4? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2018 | 567.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 5? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2018 | 753.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 97 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001509 | 10/04/2018 | 1579.99 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?ICOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS CAMPOS SALES, DA COMUNIDADE SALEMA DE DENTRO, FRANCISCO GERBASI, DA COMUNIDADE BARRA DE MAMANGUAPE, JOS? C?SAR DE ALBURQUERQUE, DA COMUNIDADE RUA NOVA, MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO DA COMUN ARITINGUI E ESCOLA MUN DE ENS FUND DE CAJARANA DESTE MUNIC?PIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 020 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2018 | 3000.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIM?TRICO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E PREMIA??O EM DIVERSAS MODALIDADES, DA 9? EDI??O DOS JOGOS IND?GENAS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001504 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SEGUNDA PARCELA PELA CONTRATA??O PROFISSIONAL PARA CONSTRU??O, CONFEC??O, PINTURA E INSTALA??O DE BUSTO DE UM IND?O, UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE UM IND?O ESCULTURA DA IMAGEM DE PEIXE BOI, ESCULTURA DA IMAGEM DE UM BICHO PREGUI?A, DESTINADO A ANALTECER E DIVULGAR OS MONUMENTOS TUR?STICOS DA CIDADE DE RIO TINTO-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00006/2018 E CONTRATO N? 00039/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2018 | 2400.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIRÊDO BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DESTINADO A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O CARNAVAL DE PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | CONST. DE CAL?AMENTO, MEIO FIO, GALERIAS E CAL?AD?ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001518 | 11/04/2018 | 54291.08 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? MEDI??O DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO NAS RUAS: PROJ. 01, PROJ 02-A, PROJ 02-B, PROJETADA 03 E 04, LOCALIZADAS NA RUA BEIRA RIO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 0001/2017, CONTRATO N? 00100/2017-CPL E NFSN? 209 EM ANEXO. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2018 | 1380.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM TAMBORES DE LIXO E CAVALETES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTICA A NFA 001244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2018 | 440.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA NAS CORRENTES DO MERCADO P?BLICO E NOS PORT?ES DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2018 | 15.96 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENETE A INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2018 | 15.96 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2018 | 2300.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA O VE?CULO VOLKSWAGEN AMAROK DE PLACA OFZ-0222/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 9676 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2018 | 7000.00 | 13445802000157 | EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE CEGONHA DA AMBUL?NCIA DO SAMU DOADA PELO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O N? 150/2018, NFS-e N?856, E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIROPELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2018 | 539.40 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA O USO NOS ENSAIOS FOTOGR?FICOS DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0001447 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2018 | 867.69 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA ? ORNAMENTA??O DA FESTIVIDADES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1448 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001528 | 11/04/2018 | 2037.85 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900004705 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001529 | 11/04/2018 | 427.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900004703 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | CONST/AMPL/RECUP DO CENTRO REF. ASSISTENCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001548 | 12/04/2018 | 8239.51 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PAGAMENTO DE QUINTO TERMO ADITIVO DE VALOR DA OBRA DO CONTRATO 00112/2015-CPL, DA CONSTRU??O DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015, CONTRATO DE REPASSE 0400546-57/2012 PROGRAMA FNAS-SUAS. | 10032014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2018 | 670.00 | 00008062844471 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE MANUTEN??ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM LIMPEZA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001546 | 12/04/2018 | 2963.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DDE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018-CPL E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2018 | 2750.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00105/2017 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERCIC?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV (CAIXA) E ACOMPANHAR A ENGENHEIRA PARA REUNI?O A SERVI?O DO SETOR DE CONV?NIOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001532 | 12/04/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0001533 | 12/04/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001547 | 12/04/2018 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00010/2017, CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 015588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2018 | 534.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 1? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2018 | 1670.00 | 00008062844471 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM LIMPEZA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE(10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001541 | 12/04/2018 | 5095.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE BOVINA MO?DA DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3104 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2018 | 1800.00 | 00058354018415 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA FINAL DOS SERVI?OS DE LIMPEZA, DESOBSTRU??O, CAPINAGEM E RO?O DA LEVADA DA "PONTE PEQUENA", LOCALIZADA NA AVENIDA SANTA ELIZABETH, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001545 | 12/04/2018 | 5978.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2018 | 3250.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA URBANA, EM VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001559 | 13/04/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017, CONTRATO N? 000152/2017-CPL E NFSA N? 001285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2018 | 2200.00 | 00001440372462 | DIEGO MENDONCA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JDU 9682/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2018 | 2500.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA OGD 8366/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2018 | 2300.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRNSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001560 | 13/04/2018 | 700.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,COM VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA 8243/SP, RELATIVOAO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00046/2017, CONTRATO N? 00152/2017 E NFSA N? 001254 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001561 | 13/04/2018 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 00033/2017, CONTRATO DE N? 00115/2017-CPL E NFSA N? 001253 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001562 | 13/04/2018 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT/STRADA TREK CE FLEZ DE PLACA MOH 4936/PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BEL?M MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO COM? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00119/2017-CPL E NFSA DE N? 001284. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2018 | 4370.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULOM.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2018 | 2990.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA C?MARA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2018 | 2262.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS , JAQUEIRA, VILA REGINA, CINCO RUAS, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U,DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2018 | 4976.40 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2018 | 1955.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2018 | 2990.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2018 | 2760.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM AGUAS CLARAS E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2018 | 5070.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2018 | 4370.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BNEZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2018 | 3500.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITI?ER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBIDE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2018 | 3680.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2018 | 5800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2018 | 8000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2018 | 2990.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO TOYOTA/COROLLA XEI, DE PLACA CYQ 3123- PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2018 | 7144.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2018 | 4544.80 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MP?LO VIALE U DE PLACA MYF 8198/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2018 | 4945.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U E ?GUAS CLARAS, CAMPART, CAJARANA E RIO TINTO, E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2018 | 2760.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2018 | 2750.80 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2018 | 1863.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2018 | 6803.40 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITI?ER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E DA NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACAMXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2018 | 2210.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NQF 5294- PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2018 | 1863.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2018 | 2300.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO D AMANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001558 | 13/04/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR DE PLACA MOC 7910/PB, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2018 | 115.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT CIDE (10427-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001555 | 13/04/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00103/2017 E NFSA N? 000357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO, PARA O PACIENTE IVANILDO ELIAS FERNANDES (CPF 713.706.334-91), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE ANGINA GRAVE, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1001405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2018 | 1700.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00108/2017-CPL E PRTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOVRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001588 | 13/04/2018 | 1900.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSF's DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VE?CULO VW/VOYAGE 1.0 TIPO PASSEIO, DE PLACA MOA 9942/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00109/2017-CPL, NFSA N? 000349 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001589 | 13/04/2018 | 1900.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTARTO N? 00102/2017-CPL, NFSA N? 000350 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXOE PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBE O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001591 | 13/04/2018 | 1995.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VE?CULO FIAT/SIENA ATTRACTIV BDE PLACA OGB 8510/PB, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00110/2017-CPL E NFSA N? 00346 EM ANEXO,E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2018 | 2650.00 | 00093062192453 | C?LIA MARTINS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO GM/ZAFIRA EXPRESSION, DE PLACA MNM 8201-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2018 | 2640.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME E NFSA N? 00347 EM ANEXO,E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001595 | 13/04/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?ODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017, CONTRATO N? 00093/2017-CPL E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001596 | 13/04/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO VAN, DE PLACA NQJ-1701/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N?00029/2017,CONTRATO N? 00111/2017-CPL E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2018 | 2375.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXOE PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001598 | 13/04/2018 | 2200.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00016/2017 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 13/04/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O E EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE SINDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA MOT 8556-PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA-PB E VICE E VERSA,NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001604 | 16/04/2018 | 664.10 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e N? 900005010 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/04/2018 | 1070.00 | 00066132169415 | JOSINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANCADAS, RECUPERA??O DE BIR? E LONGARINAS, PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2018 | 22.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2018 | 28195.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2018 | 727.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/04/2018 | 800.00 | 00070346220432 | NIEDJA DA SILVA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ORNAMENTA??O DO ESPA?O FISICO DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA ORNAMENTA??O DO ESPA?O F?SICO DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA SUA CERIM?NIA DE INAUGURA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2018 | 1700.00 | 00070346220432 | NIEDJA DA SILVA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ORNAMENTA??O DOS ESPA?OS FISICOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DA P?SCOA DOS USU?RIOS IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000228. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF- FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2018 | 820.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO, DA RUA SEVERINO ALVES PASCOAL, NO CONJUNTO HABITACIONAL EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ONDE FOI EXECUTADO LOCA??O DE EIXO COM ESTAQUEAMENTOA CADA VINTE METROS E PLANIALTIM?TRICO, PERFIL LONGITUDINAL, SE??ES TRANSVERSAIS PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O, COM EQUIPAMENTO DE PRECIS?O, GPS E ESTA??O TOTAL GTS 246 NW, SOFTWARE TOPOGRAPH, PARA ATENDER DESNIVEIS E VOLUME, CONFORME NFSA 0012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/04/2018 | 280.00 | 00099199980444 | WILAMI BEZERRA ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 4 DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE TR?NSITO, NO PER?ODO DE 18 A 22/04/2018, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2018 | 280.00 | 00011818516888 | JOSE LUCIANO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 4 DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE TR?NSITO, NO PER?ODO DE 18 A 22/04/2018, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/04/2018 | 280.00 | 00072774827434 | JOCELIA LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 4 DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE TR?NSITO, NO PER?ODO DE 18 A 22/04/2018, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2018 | 280.00 | 00002319022473 | WELLINGTON BEZERRA ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 4 DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE TR?NSITO, NO PER?ODO DE 18 A 22/04/2018, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2018 | 280.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 4 DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE TR?NSITO, NO PER?ODO DE 18 A 22/04/2018, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2018 | 3500.00 | 00008536465468 | NATANAEL LEAL DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADOS COM ELABORA??O DE RELAT?RIOS SOBRE AS CONDI??ES DE TRABALHO NO ?MBITO DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL VOLTADO AS CONDI??ES DE SA?DE E SEGURAN?A NO TRABALHO INCLUINDO O LAUDO T?CNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, ATENDENDO A PORTARIA MINISTERIAL 3214 DA LEI 6514 DE 08 DE JULHO DE 1977, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001633 | 18/04/2018 | 4313.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e ~ 02694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001627 | 18/04/2018 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000044 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/04/2018 | 154.51 | 00097915246453 | MARIA DE FATIMA SALVADOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFRENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE D?BITOS DE TARIFAS DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA, JUNTO A ENERGISA E A CAGEPA RESPECTIVAMENTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/04/2018 | 112.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTRO DE PARCELA INICIAL DE PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO ? ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA EM ANEXO, PELO FATO DE REQUERENTE N?O DISPOR DE CONDI??O FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/04/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001631 | 18/04/2018 | 1183.17 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 02.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001632 | 18/04/2018 | 1095.09 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA TG-07/001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 02.693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 18/04/2018 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL PELA ELABORA??O DE PROJETOS EM ESTRUTURA MISTA DE A?O E CONCRETO PARA O GINASIO DE ESPORTE O GERBAS?O- ANEXO DA E.M.E.FUND. HERMAN LUNDGREN COM 1201,74M? INCLUINDO DOCUMENTOS T?CNICO, PRANCHAS COM DESENHOS T?CNICO, ESPECIFICA??ES T?CNICAS, PLANILHAS QUANTITATIVAS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSI??ES DE CUSTOS UNIT?RIOS DE SERVI?OS E CRONOGRAMA F?SICO-FINANCEIROS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N? 1037610-37 COM O MINIST?RIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001629 | 18/04/2018 | 8281.50 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL DO REALINHAMENTO DE PRE?O - BOLETIM DE MEDI??O N? 5?, DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA M.E.I.F. ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE SILVA DE BEL?M, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TP 00005/2015, CONTRTON? 00120/2018-CPL, 8? TERMO ADITIVO E NFS-e N? 1000081 EM ANEXO. | 00062015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001630 | 18/04/2018 | 34418.08 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE SERVI?O DEA 5[ MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLOA M.E.I.F. ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE SILVA DE BEL?M, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TP N? 00005/2015, CONTRATO N? 00120/2015-CPL, 9? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000082 EM ANEXO. | 00062015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001634 | 19/04/2018 | 504.11 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE MATEIRAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 02.695 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI E COB COMPE), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001638 | 19/04/2018 | 706.22 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001639 | 19/04/2018 | 909.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL ENF-e N? 002.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 19/04/2018 | 947.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.696 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001635 | 19/04/2018 | 3213.82 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE (UBS'S), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.702 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001636 | 19/04/2018 | 897.46 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001637 | 19/04/2018 | 2230.11 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2018 | 220.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTO FAN 150CC, COR VERMELHA, ANO 2007, PLACA MNW 4447, UTILIZADA NAS A??ES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2018 | 1070.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM TR?S SALAS DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 7725 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2018 | 4950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS?RIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAR A BANDA COMPOSTA PELOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 005.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2018 | 1015.00 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE M?QUINA DE FUMA?A, ILUMINA??O LUMIN?RIA LED E FLUIDO MAQ FUMA?A, DESTINADOS ? COMPLEMENTAR A BANDA DOS BENEFICI?RIO DO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 796 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERIA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2018 | 1508.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 10? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO - REFIS, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001649 | 23/04/2018 | 875.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PAPEL A4, DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 4895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERIA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2018 | 5545.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DO REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO A COBRAN?A NOS AUTOS DA A??O DE COBRAN?A DE ZELANDIA SANTOS DE SOUZA (CPF 395.269.254-91), COMFORME PROCESSO N? 058.2005.000.846.3 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2018 | 3084.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DO REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO A SUCUB?NCIA/HONOR?RIO CONTRATUAIS DE JOS? FRANCISCO DE LIRA, COMFORME PROCESSO N? 058.2005.000.846.3 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001683 | 23/04/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017 E NFS-e N? 1008219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2018 | 516.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 E FEVEREIRO DE 2018, NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2018 | 11852.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2018 | 3544.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LICEN?A AMBIENTAL PR?VIA E DE INSTALA??O DO PROJETO DE REFORMA E IMPLANTA??O DO GIN?SIO O GERBAS?O, ANEXO ? ESCOLA HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2018 | 150.00 | 00005320079486 | EDILEUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA DIANA FERNANDES DE SOUZA (CPF 087.933.644-74), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2018 | 150.00 | 00002830939433 | FABIANA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA ROSANA SILVA DE SOUZA (CPF 048.078.974-62), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S ABRIL DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2018 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 2.358.789 E CPF N? 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2018 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, ALUGADO A SRA. MARIA JOS? TEREZINHA SANTANA DE MENDON?A, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DESE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2018 | 200.00 | 00009981316440 | ROSINEIDE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2018 | 824.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2018 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO P?BLICO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2018 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO P?BLICO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2018 | 436.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO P?BLICO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2018 | 145.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO P?BLICO DO PETI DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF- FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2018 | 3013.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001656 | 23/04/2018 | 350.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF-e N? 004894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DE PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DOS DOMESTICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2018 | 1800.00 | 06331860000194 | ALEX ROBERTO DA COSTA FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE VEICULA??O DE ATOS INTITUCIONAIS DESTE MUNIC?PIO NO PROGRAMA "AGORA MASTER" DA TV MASTER, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-e N?1002358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/04/2018 | 600.00 | 00010519381475 | RICARDO HONORATO DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA AMOR DE LUXO, EM EVENTO P?BLICO REALIZADO NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/04/2018 | 480.00 | 00028788087468 | MARIZO C?NDIDO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O PARA REGULARIZA??O DO TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, JUNTO ? SUDEMA, DE PAVIMENTA??O DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001693 | 24/04/2018 | 494.18 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001694 | 24/04/2018 | 2418.36 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS (SCFV)), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/04/2018 | 300.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/04/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERIA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT -SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/04/2018 | 22102.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2018 | 881.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS, DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2018 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 12? PARCELA/12 ACORDO JUDICIONA-PROCESSO 0001026-86-2016-815.0581 / A??O DE COBRAN?A JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT -SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT CONSIGNA??O (329-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2018 | 122.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM RENOVA??O DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2018 | 804.02 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-A DE N? 024577 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001700 | 25/04/2018 | 7394.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000420 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001701 | 25/04/2018 | 3103.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NFS-e N? 000425, E PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBRM O FPM NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2018 | 775.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-a N? 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001714 | 25/04/2018 | 6109.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001715 | 25/04/2018 | 3042.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0001717 | 25/04/2018 | 1552.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2018 | 450.00 | 00052627985434 | ANTONIO BELO DA PAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-a N? 001312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA N? 001310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001716 | 25/04/2018 | 3293.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO DO PEIXE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2018 | 98.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A SAP?-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DEATUALIZA??O DO C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO,A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2018 | 350.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001728 | 26/04/2018 | 3106.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.714 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001729 | 26/04/2018 | 2798.82 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.713 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001730 | 26/04/2018 | 1088.63 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.712 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001731 | 26/04/2018 | 539.19 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??ODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.711 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001732 | 26/04/2018 | 501.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001733 | 26/04/2018 | 1496.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (IDOSOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.709 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001734 | 26/04/2018 | 615.61 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAD ?NICO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2018 | 2900.00 | 00006336631400 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE MACÊDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE AVERIGUA??O CADASTRAL DAS CONDI??ES SOCIOECON?MICA DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF- FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001727 | 26/04/2018 | 504.38 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.707 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/04/2018 | 245.00 | 00011530490405 | THIAGO MATHEUS MOREIRA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISS?O DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO MINIST?RIO DO TRABALHO, A SERVI?O DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2018 | 98.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A SAP?-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZA??O DO C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2018 | 98.00 | 00009712422402 | ANRY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE BUSTOOFF FEODRIPPE QUINT?O | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS POR OCASI?O DE VIAGEM ? SAP?-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZA??O DO C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO, A SERVI?O DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001722 | 26/04/2018 | 1203.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.705 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E NFSA N? 001317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001724 | 26/04/2018 | 595.07 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DESTINADOS A?S REFEI??ES DOS MILITARES E DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB AUTOAT E COMPE), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2018 | 196.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001749 | 27/04/2018 | 121.70 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 0004/2018 E NF-e N? 001242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001750 | 27/04/2018 | 17.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00044/2018-CPL E NF-e N? 003.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2018 | 1754.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2018 | 115437.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2018 | 4416.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2018 | 2952.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2018 | 25953.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2018 | 24385.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2018 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA)YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e N? 1000860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0001831 | 27/04/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140646162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2018 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED PESSOAL, COB AGENC E COB COMPE), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2018 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL FIAT PALIO WAY, DE PLACA OFF 8412/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001850 | 27/04/2018 | 4104.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A UMA MOTO ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL E ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSIT?RIOS, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-eN? 009.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, COFORME NFS-e N? 1001778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001751 | 27/04/2018 | 9.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00044/2018-CPL E NF-e N? 003.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001752 | 27/04/2018 | 13.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00044/2018-CPL E NF-e N? 003.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2018 | 52620.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2018 | 5306.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2018 | 8600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2018 | 34540.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2018 | 649617.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2018 | 70852.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2018 | 219762.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2018 | 32482.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001837 | 27/04/2018 | 2186.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.138 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001846 | 27/04/2018 | 21630.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS OFICIAIS E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001847 | 27/04/2018 | 11875.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018,CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2018 | 7155.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2018 | 42047.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2018 | 1300.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2018 | 2327.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2018 | 4042.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2018 | 2732.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2018 | 10541.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2018 | 667.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001841 | 27/04/2018 | 1171.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIALUTILIZADOS NAS ATIVIDADESDO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 009.146 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001842 | 27/04/2018 | 5861.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL E LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 009.144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001843 | 27/04/2018 | 1429.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CREAS), SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 009.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID ( M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO, E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2018 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2018 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001754 | 27/04/2018 | 220.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00044/2018-CPL E NF-e N? 003.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001755 | 27/04/2018 | 10.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00044/2018-CPL E NF-e N? 003.044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001757 | 27/04/2018 | 292.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00044/2018-CPL E NF-e N? 003.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2018 | 103631.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2018 | 14878.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2018 | 127000.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2018 | 41777.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2018 | 39210.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2018 | 119524.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2018 | 99717.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2018 | 40405.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2018 | 15531.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2018 | 15102.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2018 | 6210.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2018 | 9724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2018 | 5104.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2018 | 9668.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0001830 | 27/04/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL E NFPSC 00002014064163 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2018 | 7265.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2018 | 16554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2018 | 7111.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2018 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2018 | 11781.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001839 | 27/04/2018 | 25990.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.141 E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001840 | 27/04/2018 | 4649.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, UTILIZADOS NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.142 E CONFORME PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001853 | 27/04/2018 | 3145.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2018 | 135053.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2018 | 46916.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2018 | 9417.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2018 | 7528.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVIMENTO URBANO (COMISSIONADO), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2018 | 963.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2018 | 3353.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001822 | 27/04/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000863 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001824 | 27/04/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNES/L1218/EL, DE PLACA KIP-6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001825 | 27/04/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MOD-5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1000858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001829 | 27/04/2018 | 1679.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT STRADA, ANO 2004/MODELO/2015, COR BRANCA DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 23 DIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001848 | 27/04/2018 | 11701.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2018 | 350.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO (SOLDA, USINAGEM DO EIXO TALHADO, CUBO DA M?QUINA) NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000.021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2018 | 1300.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2018 | 9766.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001851 | 27/04/2018 | 7533.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001854 | 27/04/2018 | 6965.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2018 | 6589.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS IND?GENAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2018 | 36278.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001815 | 27/04/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? PP 00002/2017, CONTRATO N? 00045/2017 E NF-e N? 1000862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001844 | 27/04/2018 | 1784.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048 /2018- CPL E NF-e N? 009.139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE BOMBA D'?GUA DOS PO?OS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE CRAVASSU E PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2018 | 955.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2018 | 955.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA GERAL EM ORG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2018 | 955.00 | 00010126200424 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA GERAL EM ORG?O P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2018 | 955.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS P?BLICOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001890 | 30/04/2018 | 1728.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001892 | 30/04/2018 | 9780.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-a N? 000358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2018 | 43585.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2018 | 3326.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PORTARIA N? 748/2018 QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001891 | 30/04/2018 | 1725.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900005947 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001894 | 30/04/2018 | 911.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900005948 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001895 | 30/04/2018 | 708.85 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900005944 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2018 | 3504.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2018 | 614.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF-ATEN??O A FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2018 | 270.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2018 | 823.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2018 | 40167.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2018 | 16026.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2018 | 7695.00 | 12034743000242 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COLCH?ES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 139, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/COB COMPE), DEBITADAS NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2018 | 3884.86 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 3? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2018 | 58.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2018 | 38702.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2018 | 1999.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 9? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??OTRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL(RFB), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2018 | 693.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 5? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO- DA CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PERIODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2018 | 1058.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2018 | 36150.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 7? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2018 | 6052.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (283.142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2018 | 1225.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 2? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2018 | 915.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2018 | 1804.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SET/ OUT/ NOV/ DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV/ ABRIL/ MAIO/ JULHO E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001888 | 30/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MIOCA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTES AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00038/2017, CONTRATO N? 000129/2017- CPL E NFS-e N? 1000882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2018 | 49.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTA??O DO SETOR DE CONV?NIOS, REFERENTES A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2018 | 431.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA A LASER, E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DOS DIVEROS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 74, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2018 | 150.00 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA DE INSTALA??O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 1001148, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 000.253, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2018 | 56.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB COMPE/COB AGENC), DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?TICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2018 | 6.48 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001904 | 02/05/2018 | 24.00 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.260. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/05/2018 | 14867.25 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE REFORMA E MELHORIA NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA DE BEL?M- ZONA RUARL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 0003/2018, CONTRATO N? 00081/2018-CPL E NFS-e N? 00021 EM ANEXO. | 00062015 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL - FMAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2018 | 350.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESAT??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALIMENOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS- PAA, PARA AS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINH?O TRUCADO DE PLACA JOR-0560. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2018 | 7776.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEL GERIATRICA, DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES/ USU?RIOS, DESTE MUNICIPIO DE RIO TINTO/PB, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 001.834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001902 | 02/05/2018 | 390.10 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??ODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIA DE N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001905 | 02/05/2018 | 250.00 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018E NF-e N? 001.257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2018 | 2700.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANAEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 000359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001908 | 02/05/2018 | 134.20 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.259. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2018 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADE DE SA?DE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2018 | 1150.00 | 00009762732413 | EWERTON GUEDES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2018 | 444.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001937 | 03/05/2018 | 500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 00024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2018 | 1440.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2018 | 1400.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA EM FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2018 | 1693.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 015 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2018 | 4470.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 046 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2018 | 2365.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001933 | 03/05/2018 | 700.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?ICOS DIVERSOS, DESTINADOS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 025 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001921 | 03/05/2018 | 1800.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N?022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2018 | 178.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N?014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2018 | 373.91 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA E TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FUND MS RT FOPAG TEMP (19711-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2018 | 668.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA E TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO - FUND MUNICIP (19712-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2018 | 234.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG(203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2018 | 173.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG SA?DE(330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2018 | 101.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG TEMP(342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2018 | 34.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG TEMP SA?DE(344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001929 | 03/05/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DE ABRIL DE 2018, CONFORME INXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-eN? 1000552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2018 | 3.22 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO - SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2018 | 163.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI /COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2018 | 59.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR AD DEP) DEBITADA, NA CONTA FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2018 | 59.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR AD DEP) DEBITADA, NA CONTA FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2018 | 59.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR AD DEP) DEBITADA, NA CONTA FOPAG SA?DE TEMP (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2018 | 59.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR AD DEP) DEBITADA, NA CONTA FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001940 | 04/05/2018 | 3000.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2018 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TOR?CICA E DE AORTA ABDOMINAL COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS (CPF 113.787.784-72), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA SEVERA E DISSE??O DE AORTA SUBAGUDA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIOEM ANEXO, E NFS-e N? 1033415 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2018 | 300.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD AGROP LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN?RIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 004.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/05/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA (CPF 893.263.184-00),POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2018 | 165.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE (3291-2701),RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001965 | 07/05/2018 | 195.84 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATTO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001966 | 07/05/2018 | 58.95 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATTO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001967 | 07/05/2018 | 1.02 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATTO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001968 | 07/05/2018 | 791.90 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001969 | 07/05/2018 | 1083.82 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.378EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/05/2018 | 2150.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.215 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA PR?DIO DO CREAS (3291-2245), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001971 | 07/05/2018 | 1226.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS IDOSAS DO CRAS/PAIF E IDOSAS DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA FESTIVIDADES DA P?SCOA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900006385 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001972 | 07/05/2018 | 2490.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA FESTIVIDADES DA P?SCOA DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900006384 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2018 | 1.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB JUROS) DEBITADA, NA CONTA FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2018 | 1.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB JUROS) DEBITADA, NA CONTA FOPAG SA?DE TEMP(330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2018 | 0.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB JUROS) DEBITADA, NA CONTA FOPAG TEMP(342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2018 | 0.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DEB JUROS) DEBITADA, NA CONTA FOPAG SA?DE TEMP(344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2018 | 65.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001958 | 07/05/2018 | 36.03 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001959 | 07/05/2018 | 123.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001960 | 07/05/2018 | 56.78 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001953 | 07/05/2018 | 35104.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3218 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001961 | 07/05/2018 | 111.97 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N?00043/2018-CPL E NF-e N? 011.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001962 | 07/05/2018 | 77.71 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N?00043/2018-CPL E NF-e N? 011.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001963 | 07/05/2018 | 36.03 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001964 | 07/05/2018 | 1.34 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.373 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001973 | 07/05/2018 | 297.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MERCADO P?BLICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NF-e N? 011.379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001974 | 07/05/2018 | 61.24 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MERCADO P?BLICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NF-e N? 011.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- ART PARA PROJETO DE PAVIMENTA??O DO TRECHO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2018 | 1500.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AQUISI??O DE VACINAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNIC?PIO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDI??ES SANIT?RIAS DE SEUS REBANHOS BOVINOS,CONFORME NF-e N? 7243EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2018 | 1150.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA REALIZADOS DA EMEF CAMPOS SALES, DA COMUNIDADE SAL?EMA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA PROGRAMA??O PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2018 | 1471.28 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT/?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA 19.402-6- PM RIO TINTO PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2018 | 67.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001983 | 08/05/2018 | 2395.99 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N?032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2018 | 480.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE MATO, RO?O E MANUTEN??O EM GERAL DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIOTINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2018 | 414.86 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE EMBALAGENS DESCARTAV?IS PARA LANCHES DESTINADAS ?S FESTIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 010.493 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001985 | 08/05/2018 | 1135.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, COMFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018, CONTRATO N?00030/2018-CPL E NFS N? 144, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001984 | 08/05/2018 | 6758.33 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO,ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 201 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2018 | 160.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS REALIZADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS OEX-6899/PB (AMBUL?NCIA), NQG 2362/PB(AMBUL?NCIA) E OFY-2440/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2018 | 6511.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BICOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2018 | 360.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO CITROEN AIRCROSS, DE PLACA QFL-6324/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002006 | 09/05/2018 | 1612.45 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900006508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2018 | 304.50 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA ? ORNAMENTA??O DA FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1453 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2018 | 456.24 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS DE FESTA, DESTINADOS ?S FESTIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 16834 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002009 | 09/05/2018 | 2290.05 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900006505 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIOTINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2018 | 116.82 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADOS ? COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 000181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2018 | 22.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2018 | 1535.44 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE VEICULA??O EM R?DIO DAS A??ESDA PREFEITURA MUNIOCIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSER??ES DE M?DIA, DIVULGA??O DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN?CIPIO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, RELATIVO AOPER?ODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00021/2017 E CONTRATO N? 000143/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2018 | 143.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2018 | 165.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DAS A??ES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFPS N? 000.100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB INTERN) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2018 | 1190.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS QFS-9254/PB, QFW-4386, QFG-3743, OGF-1630, OFG-6077 E MOU-6656, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2018 | 3074.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, RELATIVAS AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2018 | 8054.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2018 | 675.00 | 29271215000129 | BARATEIRO DA CONSTRU??O RIO TINTO COM?RCIO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PARA FIXA??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DO TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/05/2018 | 1326.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? AQUISI?A? DE REFE??ES PARA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2018 | 120.00 | 00028561716487 | SEVERINO FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MARCENARIA NO CONSERTO DE PORTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2018 | 62515.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT, RELATIVAS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0002021 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2018 | 1000.00 | 05528753000198 | PROJECTA?O-PROJETOS E SOLU??ES ESTRUTURAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EMISS?O DE LAUDO T?CNICO PARA AVALIA??O DO SISTEMA DE ESTRUTURA MET?LICA DO GIN?SIO "O GERBAS?O", ANEXO A EMEF HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e N? 1000321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 105 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2018 | 1116.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MICRO?NIBUS MORCOPOLO VOLARE, DE PLACA QFG-3743-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002016 | 10/05/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CO9NTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000094, EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2018 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00010/2017, CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 015747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2018 | 12058.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2018 | 0.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5.581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2018 | 19186.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002030 | 10/05/2018 | 840.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900006661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002031 | 10/05/2018 | 175.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900006662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2018 | 1048.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS RELATIVOS A 2? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA?PREFEITURA, RELATIVA AO PER?ODO DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N?10.522/2002, E 5? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO D?BITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO PERIODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2018 | 750.00 | 00070346223458 | NI?RICA DA SILVA ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DESTRIBU?DAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, AS M?ES DO SCFV/CRAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000248. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIOTINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2018 | 4947.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002028 | 10/05/2018 | 690.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DAS 09 UNIDADES DE SA?D, ADQUIRIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, DESTE MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONFORME NF-e N? 900006667 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2018 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE PROJETO E OR?AMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS DOMESTICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE RIO TINTO/PB, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2018 | 2925.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE JALECOS PARA ENFERMEIRAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS EM SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 000080 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2018 | 3.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002100 | 14/05/2018 | 200.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 5226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002101 | 14/05/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR DE PLACA MOC 7910/PB, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2018 | 2970.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ESPA?O F?SICO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E ALMO?O PARA PARTICIPANTES DO 1? MODULO DO TES (TERRIT?RIO EMPREENDEDOR SUSTENT?VEL), EVENTO REALIZADO NO DIA 04/05/2018, REALIZADO EM PARCERIA COM O SEBRAE E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002041 | 14/05/2018 | 1785.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002042 | 14/05/2018 | 4875.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002043 | 14/05/2018 | 2125.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00071/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002044 | 14/05/2018 | 2100.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002045 | 14/05/2018 | 3360.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002046 | 14/05/2018 | 2730.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO TOYOTA/COROLLA XEI, DE PLACA CYQ-3123/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00067/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002047 | 14/05/2018 | 1701.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER DE PLACA MNL-2573/PB, ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M,NO HOR?RIO DA MANH? ETARDE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00069/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002048 | 14/05/2018 | 2730.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002049 | 14/05/2018 | 2520.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002050 | 14/05/2018 | 2520.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM ?GUAS CLARAS E PIABUSSU, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACAMOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002051 | 14/05/2018 | 1701.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002052 | 14/05/2018 | 2175.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II E JAQUEIRA, VILA REGINA, CINCO RUAS, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA NKMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002053 | 14/05/2018 | 4785.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II E JAQUEIRA, VILA REGINA, CINCO RUAS, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA NKMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002054 | 14/05/2018 | 12500.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002055 | 14/05/2018 | 2100.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002056 | 14/05/2018 | 3360.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/201/-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002057 | 14/05/2018 | 6211.80 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N] 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002058 | 14/05/2018 | 2511.60 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002059 | 14/05/2018 | 4945.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSSU, ?GUAS CLARAS, CAMPART, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002060 | 14/05/2018 | 3990.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002061 | 14/05/2018 | 4544.80 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MP?LO VIALE U DE PLACA MYF 8198/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N?00053/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002062 | 14/05/2018 | 2730.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002063 | 14/05/2018 | 4560.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002064 | 14/05/2018 | 6670.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002065 | 14/05/2018 | 2200.00 | 00001440372462 | DIEGO MENDONCA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JDU 9682/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?00077/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002066 | 14/05/2018 | 3150.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,COM VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA 8243/SP, RELATIVOS A 9 DI?RIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00046/2017, CONTRATO N? 00152/2017 E NFSA N? 001369 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002067 | 14/05/2018 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 00033/2017, CONTRATO DE N? 00115/2017-CPL E NFSA N? 001371 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002068 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT/STRADA TREK CE FLEZ DE PLACA MOH 4936/PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BEL?M MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO COM? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00119/2017-CPL E NFSA DE N? 001372 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002069 | 14/05/2018 | 1157.00 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 0006/2018 E NFA N? 029551 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002070 | 14/05/2018 | 1180.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00008/2018 E NFA N? 029520 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002071 | 14/05/2018 | 849.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NFA N? 029529 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002072 | 14/05/2018 | 770.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00001/2018 E NFA N? 029574 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002073 | 14/05/2018 | 1166.20 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00018/2018 E NFA?-e N? 029509 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002074 | 14/05/2018 | 1272.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DETS MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NFA-e 029546 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002075 | 14/05/2018 | 750.20 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00002/2018 E NFA-e 029555 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002076 | 14/05/2018 | 1177.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 029496 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002077 | 14/05/2018 | 770.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00012/2018 E NFA-e 029493 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002078 | 14/05/2018 | 770.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00017/2018 E NFA-e 029481 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002079 | 14/05/2018 | 995.20 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00019/2018 E NFA-e 029562 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002080 | 14/05/2018 | 995.20 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA-e 029566 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002081 | 14/05/2018 | 1157.00 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00007/2018 E NFA-e 029569 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002082 | 14/05/2018 | 755.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NFA-e 029473 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002083 | 14/05/2018 | 4494.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.357 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002084 | 14/05/2018 | 4494.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.356 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002085 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00103/2017 E NFSA N? 000367 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002086 | 14/05/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00026/2017, CONTRATO N? 00093/2017-CPL E NFSA N? 00362 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002087 | 14/05/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO VAN, DE PLACA NQJ-1701/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017,CONTRATO N? 00111/2017-CPL E NFAS N?000366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002088 | 14/05/2018 | 2650.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW KOMBI, DEPLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 00078/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002089 | 14/05/2018 | 2470.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00021/2018, CONTRATO N? 00080/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002090 | 14/05/2018 | 2520.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002091 | 14/05/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00073/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002092 | 14/05/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00075/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2018 | 512.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA M.BENZ SPRINTER, DE PLACA OFZ-4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2018 | 49.00 | 00010076322408 | ALEX BRUNO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF, EM 14/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORMESOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2018 | 49.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF, EM 14/05/2018, A SERVI?O DEA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2018 | 98.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF, EM 14/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002098 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017, CONTRATO N? 000152/2017-CPL E NFSA N? 001373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2018 | 630.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 3 (TR?S) DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SEGURAN?A NO TR?NSITO E FORMA??O DE CONDUTORES, A SERVI?O DA PREFEITURADESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2018 | 200.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O E DUAS GRADES DE FERO PARA A GALERIA DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002120 | 15/05/2018 | 646.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900007018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002121 | 15/05/2018 | 1140.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900007017 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002118 | 15/05/2018 | 3250.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00105/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2018 | 330.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE UM PORT?O PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI, DA COMUNIDADE DE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2018 | 2400.00 | 00002400716463 | JOS? CARLOS GOMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O DE TELHADO DA ECOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2018 | 25.15 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2018 | 27.93 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2018 | 15.96 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002115 | 15/05/2018 | 1437.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NFA-e N? 029959 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002116 | 15/05/2018 | 609.00 | 00005912128466 | davi lima da silva | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00021/2018-CPL E NFA-e N? 029971 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002117 | 15/05/2018 | 1173.00 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00014/2018-CPL E NFA-e N? 029928 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/05/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRIT?RIOS QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO, BEM COMO ACOMPANHAR O PROCURADOS DESTE MUNIC?PIO EM REUNI?O NO MINIST?RIO DO TRABALHO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2018 | 65.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2018 | 28195.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2018 | 111309.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2018 | 6194.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2018 | 24703.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2018 | 24402.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2018 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2018 | 2552.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2018 | 275.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA N? 007751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002124 | 16/05/2018 | 17102.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JO?O XXIII, PREFEITO GERBASI, SANTA TEREZINHA, CAMPOS SALES E PRESIDENTE GET?LIO VARGAS, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000433 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002125 | 16/05/2018 | 1436.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??OD E LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A REALIZA??O DA FORMA??O CONTINUADA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, E NOS FESTEJOS EM, COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PARA OSPROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0027/2018, CONTRATO N? 00089/2018-CPL E NFA-e N? 900007057 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2018 | 53213.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2018 | 11749.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2018 | 5700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2018 | 34521.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2018 | 607864.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2018 | 73228.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2018 | 209767.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2018 | 32005.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2018 | 102487.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2018 | 14168.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/05/2018 | 134956.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2018 | 39607.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2018 | 41711.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2018 | 104256.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2018 | 103115.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2018 | 39001.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/05/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/05/2018 | 15548.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/05/2018 | 15102.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/05/2018 | 5612.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/05/2018 | 7918.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/05/2018 | 5104.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/05/2018 | 17432.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/05/2018 | 9265.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/05/2018 | 16554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2018 | 7432.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2018 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2018 | 12801.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002210 | 16/05/2018 | 2400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DA EMENDA PARLAMENTAR, REALIZADO NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0006/2017, CONTRATO N? 00153/2017 E NFS N? 0364 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002211 | 16/05/2018 | 2100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO DO DIA DA SA?DE, REALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTA, NO DIA 26/04/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0006/2017, CONTRATO N? 00153/2017 E NFS N? 0365 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002213 | 16/05/2018 | 2775.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL E NF-e N? 436 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O E EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE SINDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA MOT 8556-PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA-PB E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2018 | 8493.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2018 | 43774.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2018 | 1861.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2018 | 3050.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2018 | 2732.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2018 | 10541.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2018 | 6800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIOTINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002196 | 16/05/2018 | 525.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO DESTINADAS ? MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIT?NCIA SOCIAIS (CREAS), DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF-eN? 005295 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002197 | 16/05/2018 | 350.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO DESTINADAS ? MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF-e N? 005293 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002198 | 16/05/2018 | 754.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? NFA-e N? 900007063 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002199 | 16/05/2018 | 271.42 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.722 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002200 | 16/05/2018 | 977.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002201 | 16/05/2018 | 700.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO DESTINADAS ? MANUTEN??O DODAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF-e N? 005294 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002202 | 16/05/2018 | 1228.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? NFA-e N? 900007060 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002203 | 16/05/2018 | 873.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCLOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.720 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002204 | 16/05/2018 | 794.22 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.724 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002205 | 16/05/2018 | 219.46 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CAD ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.723 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002206 | 16/05/2018 | 1388.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CAD ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002207 | 16/05/2018 | 1400.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CAD ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF-e N? 005296 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002212 | 16/05/2018 | 1195.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0002214 | 16/05/2018 | 5112.21 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? CONSTRU??O DE ESPA?O ADEQUADO PARA ACOMODA??O DO ADOLESCENTE JOS? RODOLFO NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 00001/2018-CPL E NF-e N? 438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002218 | 16/05/2018 | 312.79 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTA??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002219 | 16/05/2018 | 323.54 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2018 | 1278.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALAN?AS COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UMA) BALAN?A DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 004.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2018 | 136574.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2018 | 46049.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/05/2018 | 9337.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2018 | 6978.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVIMENTO URBANO (COMISSIONADO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2018 | 963.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2018 | 3862.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2018 | 420.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0002215 | 16/05/2018 | 8203.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000434 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0002216 | 16/05/2018 | 2999.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS AO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000435 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0002217 | 16/05/2018 | 3933.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2018 | 10196.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2018 | 2089.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS IND?GENAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2018 | 36839.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002242 | 17/05/2018 | 32000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARECELA INICIAL PELA CONTRATA??O DE PROFISSIONAIS DO SETOR ART?STICO PARA ANIMA??ES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, QUE JOHN GERA??O, NO DIA 21.05.2018, E PADRE NILSON NUNES, NO DIA 22.05.2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0009/2018, CONTRATO N? 00099/2018 E NFS N? 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002243 | 17/05/2018 | 80000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL DA CONTRATA??O DE SHOW DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 21/05/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00008/2018, CONTRATO N? 00098/2018-CPL E NFS-e N? 299, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2018 | 1866.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA JUNTO A CAGEPA, DE PR?DIO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2018 | 1735.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LAVADOURA A P HD 385 PROF, DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 005.266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2018 | 128.70 | 00001109284403 | ISABEL SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2018 | 1400.00 | 00070346223458 | NI?RICA DA SILVA ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000252 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIOTINTOBL MAC FNAS (22077-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2018 | 1400.00 | 00009018390437 | ALCINELY DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DE ROUPA DE TRAJES T?PICOS E PADR?ES DE FUTEBOL USADOS PELOS US?ARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E SOM PARA USO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2018 | 1860.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ORNAMENTA??O DAS ATIVIDADES DO DIA DAS M?ES DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIOTINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002244 | 17/05/2018 | 350.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A FESTA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900007152 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002245 | 17/05/2018 | 850.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A FESTA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900007153 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002224 | 17/05/2018 | 1995.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSF's DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VE?CULO VW/VOYAGE 1.0 TIPO PASSEIO, DE PLACA MOA 9942/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00109/2017-CPL, NFSA N? 000 373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002225 | 17/05/2018 | 1995.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VE?CULO FIAT/SIENA ATTRACTIV BDE PLACA OGB 8510/PB, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00110/2017-CPL E NFSA N? 00371 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002226 | 17/05/2018 | 1995.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTRATO N? 00102/2017-CPL, NFSA N? 000372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002227 | 17/05/2018 | 1785.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00108/2017-CPL E NFAS N? 000374 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002228 | 17/05/2018 | 2310.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00016/2017-CPL E NFSA N? 000375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2018 | 61.75 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CAIXA ORGANIZADORA DESTINADA ? BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 010.100 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2018 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002241 | 17/05/2018 | 6380.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB INTERN) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2018 | 97.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2018 | 1598.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CAM?RA FOTOGR?FICA DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CCOMUNICA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 000.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2018 | 250.00 | 00004502161446 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2018 | 250.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FONECIMENT DE JANTAR PARA A EQUIPE DE TRABALHO QUANDO DA REALIZA??O DA PLEN?RIA DE PRAIA DE CAMPINA, PARTE INTEGRANTE DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO MUNICIPAL CICLO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0002259 | 18/05/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E NFSA N? 001317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2018 | 1477.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 11? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO - REFIS, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2018 | 2520.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, NO ITINER?RIO RIO TINTO A GUARABIRA E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, NO VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORMECERTIFICA A NFSA DE N? 001395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/05/2018 | 49.00 | 00020398841810 | JOSIVALDO PEREIRA DA TRINDADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER EMPLACAMENTO E ABASTECIMENTO DE OXIG?NIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2018 | 540.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002265 | 18/05/2018 | 15100.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DI?RIOS, HIST?RICO E BOLETINS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018 E NFS-e N? 1000805. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2018 | 98.00 | 00032441240463 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS ? JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O-PNME, REALIZADAS NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2018 | 98.00 | 00004794221410 | NILIENE CABRAL OLIVEIRA BORGES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAIS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO-PNAIC/SOMA, REALIZADAS NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/05/2018 | 400.00 | 00070345907450 | NAIRO EWERTON TRAJANO DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO E PINTURA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS, DA COMUNIDADE REGINA I E II, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LANTERNAGEM EM 02 GELADEIRAS PERTENCENTES ? EMEF ELIAS DE SOUZA E REPOSI??O DE G?S EM GELADEIRA PERTENCENTE ? EMEF JOS? LOUREN?O CALIXTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/05/2018 | 98.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? CAMPINA GRANDE -PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E T?CNICOS DA PARA?BA EXERC?CIO 2018, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2018 | 98.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS COORDENADORES E FORMADORAS ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAREM DA 4? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO- PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DAQUELE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2018 | 49.00 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2018 | 49.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS COORDENADORA ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,, PARA PARTICIPAREM DA FORMA??O DE COORDENADORES DO PROGRAMA PNAIC/SOMA, REALIZADA NAQUELE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2018 | 1785.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO ENGENHO NOVO, SALEMA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIK DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002276 | 18/05/2018 | 990.20 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00005/2018 E NFA N?031071, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002277 | 18/05/2018 | 936.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00015/2018 E NFA N?031092, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002278 | 18/05/2018 | 1345.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?031088, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002279 | 18/05/2018 | 1088.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?031078, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002280 | 18/05/2018 | 2117.60 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?031076, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2018 | 670.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 030 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/05/2018 | 315.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB loteri) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2018 | 232.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2018 | 134.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2018 | 81.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2018 | 27.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA CEF FOPAG TEMP SA?DE(344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/COB COMPE) DEBITADAS, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2018 | 52121.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002291 | 22/05/2018 | 200.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00044/2018-CPL E NF-e N? 003.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002301 | 23/05/2018 | 1204.38 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2018 | 420.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A BRAS?LIA- DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO BRASIL MAIS SIMPLES 2018, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002293 | 23/05/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1008402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2018 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2018 | 215.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002295 | 23/05/2018 | 4370.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018 E NFS-A N? 001400 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2018 | 3758.20 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-A N? 001403 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002302 | 23/05/2018 | 265.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2018 | 6855.00 | 00004426801478 | PAULO BATISTA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE SINALIZA??O HORIZONTAL (FAIXAS DE PEDESTRES), CANTEIROS CENTRAIS, RAMPAS, ESTACIONAMENTOS E COLOCA??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DE V?RIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONFORME NFSA-e N? 2014024767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/05/2018 | 7890.80 | 00001643719408 | JO?O PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 45 PLACAS DE SINALIZA??O VERTICAL, 20 PLACAS OITAVADAS, 10 PLACAS 50X50 (FAIXA DE PEDESTRES), 10 PLACAS REDONDAS DE 50 CM (LOMBADAS), 05 PLACAS DE 40X60, PARA SEREM IMPLANTADAS EM V?RIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONFORME NFSA-e N? 2014024768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002300 | 23/05/2018 | 325.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO, DO CAMPO DO AM?RICA E DA QUADRA DA VILA REGINA, DESTE MUN?CIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NF-e N? 011.426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2018 | 4500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO PARA ABRILLHANATAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME NF-E N? 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2018 | 500.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CALHAS DE CONCRETO PARA MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO SITUADA ENTRE AS RUAS ARISTIDES LOBO E DEP. BEZERRA CABRAL, CONFORME NF-e N?325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2018 | 1102.67 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMISS?O DE LP/LI DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA UNIDADE DE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2018 | 2.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA CEF FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2018 | 4.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT CONSIGNA??O (329-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2018 | 39.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT FOPAG SA?DE (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2018 | 23.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2018 | 8.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP SA?DE(344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2018 | 150.00 | 00005376612473 | JAILSON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO Z?ZIMO DE CARVALHO, NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2018 | 15109.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2018 | 150.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINA??O DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00012574394488 | ALISSON ANDRE DE ARA?JO | IMPOPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA A REALIZA??O DA 4? CORRIDA CARLINHOS PARA?BA, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002317 | 28/05/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2018 | 1069.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS NOTORIAIS (AUTENTICA??ES, C?PIAS, XEROGR?FIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTA??ES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB INTERN/COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2018 | 22.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2018 | 48.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2018 | 696.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PER?ODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2018 | 3904.76 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 4? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2018 | 2009.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 10? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT0, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2018 | 1063.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 8? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2018 | 36329.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 8? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2018 | 220.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DA POLICIAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMAMNGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2018 | 954.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2018 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2018 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA N? 00376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2018 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2018 | 301.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DE SA?DE DA BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002398 | 28/05/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL E NFSA N? 000379 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2018 | 150.00 | 00005320079486 | EDILEUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA DIANA FERNANDES DE SOUZA (CPF 087.933.644-74), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S MAIO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2018 | 150.00 | 00002830939433 | FABIANA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA ROSANA SILVA DE SOUZA (CPF 048.078.974-62), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/05/2018 | 200.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/05/2018 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 2.358.789 E CPF N? 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2018 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, ALUGADO A SRA. MARIA JOS? TEREZINHA SANTANA DE MENDON?A, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002367 | 28/05/2018 | 4022.19 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA ? CONFEC??O DOS TRAJES JUNINOS PARA OS PARTICIPAMNTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE, DO CRAS/PAIF DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001456 EM ANEXO. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1453 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2018 | 1233.90 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DOS TRAJES T?PICOS JUNINOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002369 | 28/05/2018 | 5980.78 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA ? CONFEC??O DOS TRAJES JUNINOS PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001456 EM ANEXO. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1457 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2018 | 377.50 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEADAS (NYLON 1,80MM\0 DESTINADAS ?S ROUPAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 3117 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIOTINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002372 | 28/05/2018 | 9901.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2018 | 950.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA GERAL EM ORG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2018 | 570.00 | 00010126200424 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2018 | 950.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS P?BLICOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2018 | 950.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA GERAL EM ORG?O P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2018 | 1130.00 | 00009762732413 | EWERTON GUEDES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM PR?DIOS P?BLICOS, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2018 | 950.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2018 | 400.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2018 | 520.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E SEGURAN?A E ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-a N? 001422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE BOMBA D'?GUA DOS PO?OS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE CRAVASSU E PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2018 | 8015.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002444 | 29/05/2018 | 8039.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002448 | 29/05/2018 | 8975.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2018 | 480.00 | 00007357221458 | JOS? TIAGO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE GAR?OM EM BUFFET REALIZADO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2018 | 2509.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??O E HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS, PESSOAL DE APOIO, MONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINA??O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2018 | 475.00 | 00012013470410 | MESSIAS CARLOS DE SOUSA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA MIZUMBA NO PALCO ALTERNATIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002447 | 29/05/2018 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE PROFISSIONAIS DO SETOR ART?STICO PARA ANIMA??ES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA,EM PRA?A P?BLICA COM A ATRA??O FORR? DA SACANAGEM, NO DIA 21.05.2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00010/2018 E CONTRATO N? 00102/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2018 | 3000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA ESTRUTURA DE CAMAROTES, MEDINDO 20M DE COMPRIMENTO POR 05M DE FUNDO, COBERTO E COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS, PARA SER UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO E NFS- N? 000105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002438 | 29/05/2018 | 2452.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002446 | 29/05/2018 | 15906.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002416 | 29/05/2018 | 1202.65 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900007788 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2018 | 838.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002418 | 29/05/2018 | 602.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900007786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIOTINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2018 | 420.00 | 00007167974455 | ROGERIO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGENS DO VE?CULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT DE PLACA QFU-6964/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002421 | 29/05/2018 | 840.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USUARIOS CRAS/PAIF,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e900007787 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2018 | 287.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU- 6964/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DA REVIS?O DE 20.000 KM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2018 | 225.76 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMNPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU-6964/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZA??O DA REVIS?O DE 20.000KM, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.173-889. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIOTINTOBL GBF FNAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2018 | 627.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF-ATEN??O A FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2018 | 275.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2018 | 3490.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002442 | 29/05/2018 | 1842.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CREAS), SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA,CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.277 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002443 | 29/05/2018 | 1550.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.278 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002445 | 29/05/2018 | 6584.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL E LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018E NF-e N? 009.276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2018 | 39882.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2018 | 2703.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE (VIGIL?NCIA EM SA?DE), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE TROCA DE GERADOR DE MARCA-PASSO PARA O PACIENTE JOS? ADEMAR LUIZ DOS SANTOS (CPF 062.840.954-06), MORADOR DESTE MUNIC?PIO,POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA SEVERA E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1006407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0002415 | 29/05/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFPSC 000020140648595 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002430 | 29/05/2018 | 3734.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002431 | 29/05/2018 | 34665.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002435 | 29/05/2018 | 5426.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002436 | 29/05/2018 | 2957.60 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000052. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002439 | 29/05/2018 | 600.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS E USU?RIOS , QUANDO DA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NF-e DE N? 900007793 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0002399 | 29/05/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2018 | 26.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0002401 | 29/05/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFPSC 000020140648594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2018 | 3000.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE VEICULA??O EM R?DIO DAS A??ES DA PREFEITURA MUNIOCIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSER??ES DE M?DIAS, DIVULGA??O DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN?CIPIO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, COMNFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2018 | 8038.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PR?PRIO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2018 | 34593.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2018 | 4766.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT ICMS/DESONERA??O(283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002428 | 29/05/2018 | 18480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 6 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, NOTA DE D?BITO N? 019752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002437 | 29/05/2018 | 588.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2018 | 36795.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2018 | 14843.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002429 | 29/05/2018 | 6783.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DESTINADO AOS VE?CULOS DA FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 000.009.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002440 | 29/05/2018 | 24849.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTESE ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 000.009.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002441 | 29/05/2018 | 14208.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 000.009.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002458 | 30/05/2018 | 6560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018 E NF-E N? 003.713 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002459 | 30/05/2018 | 4579.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018 E NF-E N? 003.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2018 | 1954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE COMISSIONADOS, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2018 | 920.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 8? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2018 | 1231.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 3? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2018 | 1813.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 8? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRSO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SET, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2018 | 579.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 2? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL FIAT PALIO WAY, DE PLACA OFF 8412/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA)YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e N? 1000888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2018 | 2700.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANAEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 000380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002461 | 30/05/2018 | 3811.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA A AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018 E NF-e N? 000.003.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2018 | 150.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCO??O DE IMOV?L, REFERENTE AO M?S 05/2018, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002452 | 30/05/2018 | 1520.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUANDO DA MOBILIZA??O DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOSLESCENTES DO DIA 198 DE MAIO, ATIVIDADE PROMOVIDA PELO CREAS PAEFI, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900007017 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM ANUIDADE DO COEGEMAS-PB (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIOTINTOBL MAC FNAS (22077-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIOTINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2018 | 3250.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA URBANA, EM VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002480 | 30/05/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT STRADA, ANO 2004/MODELO/2015, COR BRANCA DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 23 DIAS NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002481 | 30/05/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNES/L1218/EL, DE PLACA KIP-6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALPP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000889 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002482 | 30/05/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MOD-5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1000890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002483 | 30/05/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATICO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002477 | 30/05/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NF-e N? 1000887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2018 | 440.00 | 00010182593410 | RENATA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2018 | 3850.00 | 00000946253447 | GUSTAVO PINHEIRO DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA SEU PEREIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00006093634418 | AYRON VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL DE TRIBUTO A BELCHIOR, REALIZADA EM PRA?A P?BLICA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2018 | 654.50 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM DA BANDA SEU PEREIRA E COLETIVO 401 E PESSOAL DA ORGANIZA??O, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2018 | 3700.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O EM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DA BANDA E EQUIPE T?CNICA DO CANTOR JONAS ESTICADO, REALIZADOS NOS DIAS 21 E22 DE MAIO DE 2018, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 016086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2018 | 2400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MONTAGEM E LOCA??O DE PORTAL DE ENTRADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS-e N? 000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2018 | 5000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE ILUMINA??O PAINEL DE LED NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS-e N? 000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2018 | 2470.00 | 00010407361499 | ELENILSON MOURA DIONIZIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E SEGURAN?A DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- PRODUCoOES E EVENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE MINI TRIO EL?TRICO PARA SUPORTE NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2018 | 7500.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??O PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 0150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/05/2018 | 13951.90 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA ESTRUTURA DE PALCO E GRUPO GERADOR, PARA SER UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0003/2018, CONTRATO N? 0101/2018 E NFS- N? 000106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2018 | 3900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 02535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002476 | 30/05/2018 | 1200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE C?SSIA, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O DE N? 00006/2017, CONTRATO N? 00153/2017 E NFS DE N? 0371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002463 | 30/05/2018 | 4644.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS/ M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018 E NF-e N? 000.003.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?TO) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL - FMAS(21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (1993-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2018 | 1080.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/06/2018 | 376.69 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2018 | 540.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/06/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0002502 | 04/06/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CO9NTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000109, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2018 | 23220.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/06/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DAS A??ES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFPS N? 000.104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/06/2018 | 180.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 77, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/06/2018 | 6843.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002505 | 04/06/2018 | 1268.50 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO , CAPS E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.322 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS(20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002508 | 04/06/2018 | 18.07 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002509 | 04/06/2018 | 15.34 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?DIO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIT?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001325 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002510 | 04/06/2018 | 27.67 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?DIO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001327 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002511 | 04/06/2018 | 57.02 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?DIO DO SCFV (SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001324 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002512 | 04/06/2018 | 36.68 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?DIO DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001326 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002513 | 04/06/2018 | 6.17 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001323 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0002498 | 04/06/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002530 | 05/06/2018 | 400.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL ENF-e N? 00057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2018 | 1830.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS (RECUPERA??O E INSTALA??O DA CENTRAL ELETR?NICA E TROCA DE PROCESSADOR DO M?DULO DE COMANDO), REALIZADOS NA CA?AMBA DO PAC, DE PLACA OXO 2135, UTILIZADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/06/2018 | 776.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O F?SICO PARA O EVENTO DE MOBILIZA??O DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES "FA?A BONITO" NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/06/2018 | 1147.50 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORARIZA??O E PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, PELAS RUAS DESTA CIDADE, PARA DIVULGA??O DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA??O EM TODAS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002528 | 05/06/2018 | 2500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 55 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2018 | 1100.00 | 00008062844471 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??ES E RECARGA DE G?S DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002535 | 05/06/2018 | 911.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900008198 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002536 | 05/06/2018 | 1807.40 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900008192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/06/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 000.797, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/06/2018 | 56.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA/CONTRATO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/06/2018 | 480.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SE3RVI?O DE DIVULGA??O EM M?DIA DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002517 | 05/06/2018 | 935.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRIO TINTO SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/06/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2018 | 445.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO - FUNDO MUNICIP(19712-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2018 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FUND MS RT FOPAG TEMP (19711-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002524 | 05/06/2018 | 1500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2018 | 1470.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ESPA?O F?SICO PARA O EVENTO DO 2? M?DULO DO TES (TERRIT?RIO EMPREENDEDOR SUSTENT?VEL), REALIZADO NO DIA 18/05/2018, REALIZADO EM PARCERIA COM O SEBRAE E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/06/2018 | 7800.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE QUADROS BRANCOS PARA ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e N? 058 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002526 | 05/06/2018 | 600.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 056 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 05/06/2018 | 5940.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ? SESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 0004/2018, CONTRATO N?00093/2018-CPL E NF-e N?257 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2018 | 1195.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E DE ARQUEAMENTO NO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA NQD-2716/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?54 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002539 | 05/06/2018 | 32083.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3322 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002545 | 06/06/2018 | 6120.75 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NF-e N? 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002547 | 06/06/2018 | 22000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CADERNOS ESPIRAL PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA, PARA DISTRIBUI??O COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000816 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002564 | 06/06/2018 | 266.80 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE E FRANGO) PARA A FORMA??O DOS PROFESSORES DO PNAIC E SOMA, REALIZADA NA EMEF HERMAN LUNDGREN, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 005/2018, CONTRATO N? 00094/2018-CPL E NF-e N? 052 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPA?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1001877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/06/2018 | 22.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/06/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB COMPE/COB AGENC) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2018 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL ATRAV?S DE INTERNET-BLOG, COM PUBLICA??ES DE REGISTROS FOTOGR?FICOS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME MFSA N? 007777 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002561 | 06/06/2018 | 996.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2018 | 675.00 | 16660436000147 | PROVIS?O - HOSPITAL OFTAMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA ANGIOGRAFIA E ECOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTE JO?OP DA LUZ JOAQUIM (CPF 149.704.574-68), PORTADOR DA DOEN?A RETINOAPATIA DIAB?TICA E VASCULOPATIA EDEMATOSA, CONFORMELAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, E NFS-e N? 1002075 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002562 | 06/06/2018 | 722.25 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900008263 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002563 | 06/06/2018 | 1009.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002565 | 06/06/2018 | 1865.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 005/2018, CONTRATO N? 00094/2018-CPL E NF-e N? 051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002566 | 06/06/2018 | 4560.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 005/2018, CONTRATO N? 00094/2018-CPL E NF-e N? 050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002548 | 06/06/2018 | 1140.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PARA DIVULGA??O DA MOBILIZA??O DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000817 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/06/2018 | 971.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PARA DECORA??O, QUANDO DA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002550 | 06/06/2018 | 2503.94 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCA DE ASSIST?RNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002551 | 06/06/2018 | 4518.98 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATON? 00046/2018-CPL E NF-e N? 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002552 | 06/06/2018 | 433.70 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATON? 00046/2018-CPL E NF-e N? 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/06/2018 | 240.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TNT PARA SER UTILIZADO NA DECORA??O DAS ATIVIDADES JUNINAS DO SCFV (SERVI?O DE CONVENI?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS)DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 001.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS(20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002555 | 06/06/2018 | 3114.06 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002567 | 06/06/2018 | 928.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA OS USUARIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 0005/2018, CONTRATO N? 00094/2018-CPL E NF-e N? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002568 | 06/06/2018 | 1199.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 005/2018, CONTRATO N? 00094/2018-CPL E NF-e N? 047 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002569 | 06/06/2018 | 2266.60 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA OS USUARIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 005/2018, CONTRATO N? 00094/2018-CPL E NF-e N? 049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002570 | 06/06/2018 | 250.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N?000160/2018 E NF-e N? 018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002571 | 06/06/2018 | 298.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000160/2018 ENF-e N? 017 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002572 | 06/06/2018 | 454.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000160/2018 E NF-e N? 016 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2018 | 122.00 | 06332496000187 | J PLAST COMER.DE ESPUMAS E COUROS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PARA DECORA??O DE RUA, QUANDO DA REALIZA??O DO S?O JO?O DE RIO TINTO, CONFORME NF-e N? 005665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/06/2018 | 1320.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TNT PARA SER UTILIZADO NA DECORA??O DE RUA, QUANDO DA REALIZA??O DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 001.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/06/2018 | 1730.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE ADERE?OS PARA A DECORA??O DE RUA, QUANDO DA REALIZA??O DO S?O JO?O DE RIO TINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2018 | 1400.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA EM FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME NFS-e N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/06/2018 | 370.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE PRAIA DE CAMPINA PARA O CENTRO DA CIDADES, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO CAMINH?O TRUCADO DE PLACA JOR-0560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2018 | 470.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2018 | 535.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA EM ESTRUTURAS MET?LICAS DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO, DA RUA MANOEL DE DEUS, NO DISTRITIO DE SALEMA,(PR?XIMO A QUADRA DESCOBERTA) LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO,ONDE FOI EXECUTADO LOCA??O DE EIXO COM ESQUEAMENTO A CADA VINTE METROS E PLANIALTIM?TRICO, PERFIL LONGITUDINAL, SE??ES TRANSVERSAIS PARA PROJETO DE PAVIMENTA??O, COM EQUIPAMENTO DE PRECIS?O, GPS E ESTA??O TOTAL GTS 246NW, SOFTWARE TOPOGRAPH, PARA ATENDER EDESN?VEIS E VOLUME, CONFORME DOCUMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/06/2018 | 7500.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA(SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DE PLACA MMZ-7130/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NFS-e N? 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002601 | 07/06/2018 | 4499.46 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 2738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002583 | 07/06/2018 | 810.96 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PARA ORNAMENTA??O JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001469 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002584 | 07/06/2018 | 468.80 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PARA ORNAMENTA??O JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001470 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002591 | 07/06/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018-CPL E NFS-E N? 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/06/2018 | 2296.38 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? PASSAGENS A?REAS, IDA E VOLTA, DE JO?O PESSOA-PB A S?O PAULO-SP, DE FAMILIARES PARA A BUSCA DA CRIAN?A ISABELLY RODRIGUES DE ARA?JO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E NFS-e N? 1000107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002610 | 07/06/2018 | 117.52 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002611 | 07/06/2018 | 105.44 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002612 | 07/06/2018 | 144.51 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002613 | 07/06/2018 | 236.78 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002614 | 07/06/2018 | 82.24 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002615 | 07/06/2018 | 388.23 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ?NICO/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.469 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QFU-8965/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2018 | 213.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QFN-5113/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002589 | 07/06/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018 E NFS-e N? 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO ?PARA O PACIENTE DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA (CPF 143.474.058-71), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CR?NICA E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAAUDO M?DICO EM ANEXO, E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000084 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002597 | 07/06/2018 | 745.76 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.740 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002598 | 07/06/2018 | 304.48 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.741 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002599 | 07/06/2018 | 3102.26 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.742 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002600 | 07/06/2018 | 2800.02 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002605 | 07/06/2018 | 4005.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002606 | 07/06/2018 | 595.87 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002608 | 07/06/2018 | 3008.74 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002609 | 07/06/2018 | 484.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002618 | 07/06/2018 | 3193.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRIT?RIOS QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO, BEM COMO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CONV?NIO, JUNTO A CAIXA ECON?MICA, SUDEMA E ORG?OS ESTADUAIS,, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2018 | 2010.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/06/2018 | 460.00 | 00097942790487 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS NOS SEUS DEVIDOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002577 | 07/06/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DE MAIO DE 2018, CONFORME INXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-e N? 1000574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002594 | 07/06/2018 | 1354.07 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002595 | 07/06/2018 | 1192.99 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA TG-07/001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 02.737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002602 | 07/06/2018 | 1492.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002616 | 07/06/2018 | 501.19 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002617 | 07/06/2018 | 1111.82 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2018 | 235.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA EM ESTRUTURAS MET?LICAS E NAS TABELAS DE BASQUETE DO GIN?SIO DE ESPORTES O ALMIRZ?O, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2018 | 49.00 | 00001066018499 | carlos eduardo paulino soares | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFENTE ? CPONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ? ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ? SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002596 | 07/06/2018 | 600.96 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE MATEIRAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 02.739 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002603 | 07/06/2018 | 701.52 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002604 | 07/06/2018 | 1604.16 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL ENF-e N? 02.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/06/2018 | 28.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/06/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/COB COMPE) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2018 | 8615.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2018 | 166.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA(3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2018 | 142.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA(3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2018 | 197.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2018 | 476.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002645 | 08/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MIOCA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTES AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00038/2017, CONTRATO N? 000129/2017- CPL E NFS-e N? 1000925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2018 | 529.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO PER?ODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2018 | 523.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 3? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA,AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/06/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/06/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/06/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO,NO M?S DE 06.18, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA(CPF 893.263.184-00), POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2018 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DE SA?DE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2018 | 161.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE (3291-2701),RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002640 | 08/06/2018 | 6341.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017,CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 014.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002641 | 08/06/2018 | 496.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 014.330EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002642 | 08/06/2018 | 5030.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, E NF-e N? 014.339 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2018 | 2358.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 014.331 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002646 | 08/06/2018 | 485.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002649 | 08/06/2018 | 7395.33 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO,ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2018 | 2000.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS(20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTOBL MAC FNAS(22077-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2018 | 467.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT, RELATIVAS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2018 | 1971.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA JUNTO A CAGEPA, DE PR?DIO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2018 | 3100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITET?NICO PARA REFORMA DE PRA?A LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2018 | 400.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2018 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002713 | 11/06/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA (D20), DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00091/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2018 | 3250.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA URBANA, EM VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002715 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017, CONTRATO N? 000152/2017-CPL E NFSA N? 001485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/06/2018 | 58427.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT, RELATIVAS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002707 | 11/06/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O E EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE SINDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO IMP/M.BENZ, DE PLACA MTX 3410-PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA-PB E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 000104/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/06/2018 | 1488.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIOS P?BLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2018 | 358.38 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PARA A CONFEC??O DE ADERE?OS PARA A QUADRILHA ALEGRIA NORDESTINA, COMPOSTA POR USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000713 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2018 | 2460.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONFEC??O DE SAPATOS E SAND?LIAS PARA A QUADRILHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS FESTEJOS JUNINOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00009119775466 | OLTTER REGIS GOMES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE BANDA ENSAIOS E APRESENTA??ES CULTURAIS DA QUADRILHA ALEGRIA NORDESTINA, COMPOSTA POR USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS(20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002690 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00103/2017 E NFSA N? 000391 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/06/2018 | 450.00 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONT?NUO EM FAVOR DA MENOR CASSIANE DA CONCEI??O, MORADORA DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADA AQUI PELO SEU GENITOR, POR SER PORTADORA DE RAQUITISMO E N?O RECEBER LEITE MATERNO DEVIDO A FATORES PROIBITIVOS DE SUA M?E, CONFORME LAUDO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONCI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002692 | 11/06/2018 | 1615.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00108/2017-CPL , E PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO E NFAS N? 000383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002693 | 11/06/2018 | 1900.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VE?CULO FIAT/SIENA ATTRACTIV BDE PLACA OGB 8510/PB, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017 E CONTRATO N? 00110/2017-CPL E PRIMEIROP TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFSA N? 00384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002694 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00105/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002695 | 11/06/2018 | 2880.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002696 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00029/2017, CONTRATO N? 00016/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO O CONTRATO E NFSA N? 000387 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002697 | 11/06/2018 | 1805.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017, CONTRATO N? 00102/2017-CPL, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFSA N? 000388 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002698 | 11/06/2018 | 1805.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018, CONTRATO N? 00080/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002699 | 11/06/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO VAN, DE PLACA NQJ-1701/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2017,CONTRATO N? 00111/2017-CPL E NFAS N?000390 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002700 | 11/06/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA N? 00392 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002701 | 11/06/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00075/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002702 | 11/06/2018 | 2650.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW KOMBI, DEPLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 00078/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002703 | 11/06/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00073/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2018 | 48.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/06/2018 | 2896.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2018 | 6890.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002719 | 11/06/2018 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?IDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N] 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 005.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002720 | 11/06/2018 | 189.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?IDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N] 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 005.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002721 | 11/06/2018 | 215.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS M?DICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?IDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 005.116 EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002651 | 11/06/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRAMSPORTE ESCOOLAR DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/06/2018 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE MAIO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002717 | 11/06/2018 | 875.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 5688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002654 | 11/06/2018 | 1275.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002655 | 11/06/2018 | 1215.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002656 | 11/06/2018 | 1215.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER DE PLACA MNL-2573/PB, ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00069/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002657 | 11/06/2018 | 1530.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CLO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/20018 E CONTRATO N? 00071/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002658 | 11/06/2018 | 1920.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002660 | 11/06/2018 | 1653.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTEDE ESCOLAR DE ALUNIS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CONCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U,DE PLACA KMQ-8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/20018 E CONTRATO N? 00055/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002661 | 11/06/2018 | 9500.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002662 | 11/06/2018 | 2240.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002663 | 11/06/2018 | 4732.80 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002664 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002665 | 11/06/2018 | 2033.20 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002666 | 11/06/2018 | 3655.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSS?, ?GUAS CLARAS, CAMPART, CAJARANA, RIO TINTO, VICEE VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002667 | 11/06/2018 | 3230.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002668 | 11/06/2018 | 3359.20 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MP?LO VIALE U DE PLACA MYF 8198/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N?00053/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002669 | 11/06/2018 | 1950.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002670 | 11/06/2018 | 3230.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002671 | 11/06/2018 | 3636.60 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTEDE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CONCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U,DE PLACA KMQ-8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/20018 E CONTRATO N? 00055/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002672 | 11/06/2018 | 2850.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018-CPL E NFS-A N? 001470 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002673 | 11/06/2018 | 2679.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, CONTRATO N? 00095/2018-CPL E NFS-A N? 001467 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002674 | 11/06/2018 | 5510.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/06/2018 | 1116.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? 2 PARCELA/04 DO SEGURO DO VE?CULO MICRO?NIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA QFG-3743/PB, PERTECENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002676 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT/STRADA TREK CE FLEZ DE PLACA MOH 4936/PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BEL?M MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO COM? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00119/2017-CPL E NFSA DE N? 001486 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002677 | 11/06/2018 | 2800.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,COM VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA 8243/SP, RELATIVOS A 8 DI?RIAS NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00046/2017, CONTRATO N? 00152/2017 E NFSA N? 001487 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002678 | 11/06/2018 | 1800.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM ?GUAS CLARAS E PIABUSSU, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002679 | 11/06/2018 | 1950.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002680 | 11/06/2018 | 1950.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO TOYOTA/COROLLA XEI, DE PLACA CYQ-3123/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00067/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002681 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002682 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002683 | 11/06/2018 | 3705.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002684 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00001440372462 | DIEGO MENDONCA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JDU 9682/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 00077/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2018 | 2668.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2018 | 35.91 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/06/2018 | 20.76 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/06/2018 | 24.95 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/06/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 110 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002718 | 11/06/2018 | 4494.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002723 | 12/06/2018 | 1275.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/, NO ITIBER?RIO SITIO ENGENHO NOVO, SALEMA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 00092/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2018 | 400.00 | 00006262780408 | JOS? EUDES CRUZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA TRADICIONAL FESTA DE S?O JO?O DA COMUNIDADE VELOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002732 | 12/06/2018 | 577.50 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00012/2018 E NFA-e 037733 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002733 | 12/06/2018 | 566.25 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NFA-e 037838 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002734 | 12/06/2018 | 577.50 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00017/2018 E NFA-e 037736 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2018 | 420.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERE A HOSPEDAGEM DO SR. ARTHUR LEONARDO W. BARBOSA, DIRETOR DA COMPANHIA BOCA DE CENA, E MAIS 3 INTEGRANTES, DURANTE A PASSAGEM DA REFERIDA COMPANHIA PELA CIDADE DE RIO TINTO, PARA MINISTRAR O MINICURSO SOBRE PATRIM?NIO, A FIM DEINFORMAR EDUCADORES, ESTUDANTES E GESTORES P?BLICOS SOBRE A IMPORT?NCIA DA PRESERVA??O DO PATRIM?NIO QUE A CIDADE POSSUI E QUE ESTA EM VIAS DE TOMBAMENTO PELO IPHAEP ENQUANTO CENTRO HIST?RICO, CONFORME CERTIFICA NFS-e DE N? 185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2018 | 228.70 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA DECORA??O JUNINA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002724 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, NO ITINER?RIO RIO TINTO A GUARABIRA E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, NO VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2018 | 143.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR MANUTEN??O C/C ATIVA) DEBITADA, NA CONTA C/C 0034874-0, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2018 | 465.49 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-A DE N? 037782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002737 | 12/06/2018 | 6009.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018,E NF-e N? 014.368 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002738 | 12/06/2018 | 4846.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018,E NF-e N? 014.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002739 | 12/06/2018 | 3533.21 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, E NF-e N? 014.367EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002740 | 12/06/2018 | 5386.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, E NF-e N? 014.370EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2018 | 300.00 | 00097938246468 | SOELTO CORREIA GOMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE ANTENA E CONVERSOR PARA SINAL DIGITAL, NA TELEVIS?O DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 001494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002726 | 12/06/2018 | 3000.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA E INSTALA??O DE BUSTO DE UM INDIO, UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE PEIXE BOI, ESCULTURA DA IMAGEM DE UM BICHO PREGUI?A. DESTINADO A ANALTECER E DIVULGAR OS MONUMENTOS TURISTICOS DA CIDADE DE TIO TINTO-PB, CONFORME INEXIGILIDADE N? 0006/2018 E CONTRATO N? 00039/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002769 | 13/06/2018 | 8509.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00010/2018-CPL, NFS-e N? 013.962 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002770 | 13/06/2018 | 20325.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00010/2018-CPL, NFS-e N? 013.963 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002771 | 13/06/2018 | 5802.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 013.964 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002772 | 13/06/2018 | 8824.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 013.965 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002773 | 13/06/2018 | 10998.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 013.968 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002774 | 13/06/2018 | 2700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 013.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0002775 | 13/06/2018 | 4713.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 013.967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0002776 | 13/06/2018 | 3537.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 013.967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002777 | 13/06/2018 | 5558.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 013.961 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002778 | 13/06/2018 | 3090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 013.959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2018 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA A MENOR MARIA BEATRIZ DE CARVARLHO ARA?JO, POR SER PORTADORA DE PRECORDIALGIA E ARRITMIA, CONFORME LAUDO EM ANEXO, E PELO DE SUA M?E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E NFS-e N?3029 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2018 | 1044.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTERAMB, DE PLACA OFC-0158/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2018 | 781.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2015 A 2018 DO VE?CULO FIAT DOBL?, DE PLACA MNJ-9834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2018 | 961.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2014 A 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO, DE PLACA MOE-9636/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2018 | 135.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA PR?DIO DO CREAS (3291-2245), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002791 | 13/06/2018 | 600.00 | 30078673000125 | LUANDERSON DA SILVA GUEDES 1374270574 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0027/2018 CONTRATO N? 0088/2018 E NF-e N? 90008713, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002785 | 13/06/2018 | 240.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900008708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002786 | 13/06/2018 | 90.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900008707, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002787 | 13/06/2018 | 839.71 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900008705, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002788 | 13/06/2018 | 180.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900008702, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2018 | 160.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DO VE?CULO AMAROK DE PLACA OFZ-0222/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACA OFG-4015/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N?001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2018 | 655.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA MMY-6852/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2018 | 1064.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVOS AOS ANOS DE 2014 A 2018 DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MOV-0610/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2018 | 596.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVOS AOS ANOS DE 2016 A 2018 DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MOV-8964/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2018 | 779.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVOS AOS ANOS DE 2015 A 2018 DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MOH-8814/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO MICRO?NIBUS, DE PLACA OFE-3554/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, A SER LEILOADO NO LEIL?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2018 | 5130.00 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO APOIO A CRECHES, PARA ALUNOS DE ZERO A QUARENTA E OITO MESES (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO), CONFORME NF-e N] 002487 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002750 | 13/06/2018 | 577.50 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00001/2018 E NFA N? 038189 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002751 | 13/06/2018 | 1077.75 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NFA-e N? 038308 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002752 | 13/06/2018 | 588.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 038247 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002753 | 13/06/2018 | 672.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?038304, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002754 | 13/06/2018 | 746.40 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00019/2018 E NFA-e 038260 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002755 | 13/06/2018 | 1353.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?038283, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002756 | 13/06/2018 | 1051.20 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?038278, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002757 | 13/06/2018 | 590.25 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00008/2018 E NFA N? 038159 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002758 | 13/06/2018 | 562.65 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00002/2018 E NFA-e 038268 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002759 | 13/06/2018 | 746.40 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA-e 038253 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002760 | 13/06/2018 | 675.05 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00005/2018 E NFA N?038196, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002761 | 13/06/2018 | 468.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00015/2018 E NFA N?038198, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002762 | 13/06/2018 | 456.75 | 00005912128466 | davi lima da silva | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00021/2018-CPL E NFA-e N? 038209 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002763 | 13/06/2018 | 874.65 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00018/2018 E NFA?-e N? 038234 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002764 | 13/06/2018 | 642.75 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00014/2018-CPL E NFA-e N? 038177 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002765 | 13/06/2018 | 578.50 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 0006/2018 E NFA N? 038383 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002766 | 13/06/2018 | 578.50 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00007/2018 E NFA-e 038375 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002767 | 13/06/2018 | 557.55 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DETS MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NFA-e 038319 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002768 | 13/06/2018 | 424.50 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NFA N? 038225 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2018 | 7000.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS DESTINADAS AO APOIO A CRECHES, PARA SEREM UTILIZADAS NA HIGIENE DE ALUNOS DE ZERO A QURENTA E OITO MESES (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO), CONFORME NF-e N? 090 EEM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00004039178408 | AGAMENON ARA?JO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES, 116-A, CONJUNTO EDUARDO FERREIRA- RIO TINTO/PB, DESTINADO PARA O DEP?SITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2018 | 250.00 | 00004689052433 | MARIA DA PENHA SOUSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SILVA DE BEL?M, S/N, ZONA RURAL- RIO TINTO/PB, PARA ACOMADAR ALUNADO DA E.M.E.F ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, POR MOTIVO DE REFORMA NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002792 | 13/06/2018 | 4494.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.399 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2018 | 150.00 | 00032439598453 | JOSE SATURNINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA, DA COMUNIDADE DE TATUPEBA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2018 | 98.00 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PNAIC, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2018 | 49.00 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEMCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2018 | 49.00 | 00004794221410 | NILIENE CABRAL OLIVEIRA BORGES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2018 | 49.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2018 | 49.00 | 00032441240463 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002801 | 14/06/2018 | 23055.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000468 EM ANEXO E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2018 | 98.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PNAIC, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2018 | 49.00 | 00000754558460 | DIANA L?CIA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2018 | 49.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS PARA O SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZA??O NO DIA 13/06/2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO,EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2018 | 49.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRET?RIA E O SECRET?RIO ADJUNTO DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O NA UNDIME, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2018 | 196.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PNAE, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/06/2018 | 600.23 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRITURA??O DE DESAPROPIA??O DE TERRENO PARA CONSTRU??O DA ESCOLA PADR?O, NA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2018 | 2.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0002814 | 14/06/2018 | 4102.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS CONFEC??O DE UM (01) PALCO MEDINDO 6X6M PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2018 | 7800.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TENDAS PARA USO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 388 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002802 | 14/06/2018 | 1973.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 00001/2018-CPL E NF-e N? 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002815 | 14/06/2018 | 3882.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? MANUTEN??O DA SALA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 00001/2018-CPL E NF-e N? 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002813 | 14/06/2018 | 3044.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE E AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL E NF-eN? 471 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2018 | 900.00 | 00006658763437 | EDUARDO BARBOSA DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O ESGOTAMENTO DE FOSSAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFSA N? 7784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002811 | 14/06/2018 | 5958.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002812 | 14/06/2018 | 8897.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PR?DIOS VINCULADOS A SEDUR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0002816 | 14/06/2018 | 4035.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO DO PEIXE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS(20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/06/2018 | 450.00 | 00059207027704 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE ADERE?OS PARA COMPLEMENTA??O DAS APRESENTA??ES DA QUADRILHA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/06/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/COB AGENC) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2018 | 1950.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMPRESSORA DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 0911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 18/06/2018 | 299.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FOG?O DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 12957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002836 | 18/06/2018 | 1140.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS NO OR?AMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL (ODM), QUANDO DA REALIZA??O DA PLEN?IA DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002826 | 18/06/2018 | 190.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS USU?SRIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DOS ENSAIOS FOTOGR?FICOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900009080 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOCRIANCAFELIZ(21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002828 | 18/06/2018 | 760.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES COTIDIANAS DO PAIF, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900009078 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002829 | 18/06/2018 | 760.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (IDOSOS), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES COTIDIANAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900009081 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002830 | 18/06/2018 | 2360.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), QUANDO DA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DOS N?CLEOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900009082 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/06/2018 | 954.00 | 00006999347450 | DANIELE HIGINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? PARCELA PELOS SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE M?SICA PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/06/2018 | 300.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE VIDROS E PEL?CULAS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/06/2018 | 457.90 | 07090000000179 | ACQUALESTE PISCINA E LAZER LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TAMPAS PARA CLORADORES INSTALADOS EM PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 4.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/06/2018 | 357.75 | 29271215000129 | BARATEIRO DA CONSTRU??O RIO TINTO COM?RCIO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MADEIRA PARA FIXA??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DO TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/06/2018 | 136449.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2018 | 43469.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2018 | 9456.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2018 | 7528.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADO), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2018 | 973.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2018 | 3862.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2018 | 10311.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2018 | 2089.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS IND?GENAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2018 | 42977.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE LUIZ ALBERTO PEREIRA(CPF 162.025.974-53), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE CID (12.50) E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAAUDO M?DICO EM ANEXO, E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2018 | 106123.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2018 | 15282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2018 | 136347.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2018 | 49990.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2018 | 41281.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2018 | 113053.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2018 | 98314.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2018 | 41807.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/06/2018 | 15548.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/06/2018 | 16738.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/06/2018 | 5612.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/06/2018 | 9424.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/06/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/06/2018 | 9265.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/06/2018 | 16554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2018 | 6424.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2018 | 12113.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/06/2018 | 8720.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002907 | 19/06/2018 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000058 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2018 | 2670.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO SAMU, AMBOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 049.516 E CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2018 | 2670.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO SAMU, AMBOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 049.515 E CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2018 | 2640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO SAMU, AMBOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 049.517 E CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2018 | 9063.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2018 | 44440.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2018 | 1030.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2018 | 3050.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2018 | 2732.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2018 | 10570.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2018 | 2241.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2018 | 8800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI/COB AGENC) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA/REPASSE(7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2018 | 28195.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2018 | 3514.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2018 | 108888.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2018 | 5740.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2018 | 2628.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2018 | 24203.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2018 | 24910.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2018 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2018 | 185.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FUND MS RT FOPAG TEMP (19711-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2018 | 500.00 | 00011846874475 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA A FESTA DE SANTO EXPEDITO REALIZADA NA COMUNIDADE DA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2018 | 55247.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2018 | 13044.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2018 | 5700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2018 | 34832.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2018 | 600748.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2018 | 70890.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2018 | 211153.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2018 | 30574.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2018 | 98.00 | 00001066018499 | carlos eduardo paulino soares | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O REPRESENTANTE DA REGIONAL DO MINC PARA OBTER INFORMA??ES ACERCA DO EDITAL DE CULTURA POPULARES VISANDO A PRODUTORES DE CULTURA POPULAR DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2018 | 98.00 | 00001066018499 | carlos eduardo paulino soares | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO #CIRCUITOCULTURAGERAFUTURO, MO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, O QUAL BUSCA CAPACITAR ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS EM TEMAS COMO ECONOMIA CRIATIVA, LEI ROUANET, FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL (FSA) E OUTROS MECANISMOS DE FORMENTO, ASSIM COMO ESTIMULAR EMPRESAS A PATROCINAR PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002924 | 20/06/2018 | 8536.92 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ALFABETIZANDOS, ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURISMO DO PROGRAMA DE APOIO SIST ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA- PEJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 083 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0002912 | 20/06/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0002913 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E NFSA N? 001503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2018 | 58.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/DOC ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/DOC ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2018 | 573.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVA AO PER?ODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2018 | 3924.66 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 5? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2018 | 573.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 6? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVA AO PER?ODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2018 | 700.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PER?ODO DE APURA??O JULHO ? NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2018 | 1069.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 9? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2018 | 2019.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 11? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2018 | 539.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 2? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DA GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 E FEVEREIRO DE 2018, NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002925 | 20/06/2018 | 2094.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIASI M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002926 | 20/06/2018 | 785.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002927 | 20/06/2018 | 723.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS E MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002928 | 20/06/2018 | 310.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0002929 | 20/06/2018 | 363.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0002930 | 20/06/2018 | 1642.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 014.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2018 | 434.25 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO GM/ONIX DE PLACA QFN-5113/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DE 20.000KM, CONFORME NF-e N? 000174490 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2018 | 407.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO GM/ONIX DE PLACA QFN-5113/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DE 20.000KM, CONFORME NFS-e N? 0001076607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002937 | 21/06/2018 | 2195.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 014.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002938 | 21/06/2018 | 351.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 014.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2018 | 870.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 032 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME NFSA N? 00397 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/06/2018 | 560.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 33 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2018 | 800.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/06/2018 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2018 | 2521.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LICEN?A AMBIENTAL PR?VIA E DE INSTALA??O PARA CONSTRU??O DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE CRAVASS?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2018 | 42.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB INTERN/MANUT CAD) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2018 | 55.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2018 | 237.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/06/2018 | 570.00 | 00002438237465 | LUCELIO AQUINO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/06/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/06/2018 | 26.30 | 34028316369964 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/06/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/06/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/06/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/06/2018 | 213.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR/MANUT CTA) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT CONSIGNA??O (329-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/06/2018 | 172.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR/MANUT CTA) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP SAUDE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/06/2018 | 106.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR/MANUT CTA) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/06/2018 | 36.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR/MANUT CTA) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT FOPAG TEMP SAUDE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/06/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003019 | 25/06/2018 | 1003.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/06/2018 | 150.00 | 00012093837480 | GILVANEIDE DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E RO?O DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO, DA COMUNIDADE DE ARINTIGUI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002962 | 25/06/2018 | 22000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE CADERNOS ESPIRAL PADRONIZADOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA, PARA DISTRIBUI??O COM ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, COFORME A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018 E NFS-e N? 1000831 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/06/2018 | 480.00 | 00003635726435 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO VOLKSWAGEM AMAROK, DE PLACA OFZ-0222/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/06/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003028 | 25/06/2018 | 20062.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 000.009.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003029 | 25/06/2018 | 10928.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO?NIBUS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 000.009.397 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003030 | 25/06/2018 | 4669.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA FROTA OFICIAL E LOCADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONF. PLANILHA ANEXA,PP N? 00009/2018,CONTRATO N? 00048/2018-CPL,NF-e N? 9399 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS,A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018,AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM COM O OBJETIVO DE SUPERAR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/06/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/06/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/06/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/06/2018 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 2.358.789 E CPF N? 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/06/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S JUNHO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701.586.604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/06/2018 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, ALUGADO A SRA. MARIA JOS? TEREZINHA SANTANA DE MENDON?A, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DESE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/06/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/06/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/06/2018 | 150.00 | 00005320079486 | EDILEUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA DIANA FERNANDES DE SOUZA (CPF 087.933.644-74), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/06/2018 | 150.00 | 00002830939433 | FABIANA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA ROSANA SILVA DE SOUZA (CPF 048.078.974-62), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/06/2018 | 200.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/06/2018 | 150.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCO??O DE IMOV?L, REFERENTE AO M?S 06/2018, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/06/2018 | 250.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA (CPF 100.115.854-71), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003023 | 25/06/2018 | 3736.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL E LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018E NF-e N? 009.405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003027 | 25/06/2018 | 1673.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, NF-e N? 009.406 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003031 | 25/06/2018 | 1565.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, NF-e N? 009.407 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/06/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/06/2018 | 954.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/06/2018 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/06/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/06/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/06/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/06/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/06/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/06/2018 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/06/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/06/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/06/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/06/2018 | 1689.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? PARCELA/04 DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA SPRINTER, DE PLACA OFZ-4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO (CPF 311.447.644-91), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE (CID I 20.9), SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/06/2018 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE OSSOS TEMPORAIS NA MENOR MARIA CAMILA CAVALCANTE SOARES BORGES, PORTADORA DE OTITE CR?NICA (CID J32), CONFORME LAUDO M?DICO, PELO FATO DE NECESSITAR RELAIZAR TAL PROCEDIMENTO E SUA GENITORA N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO E NFS-e N? 1026358 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003020 | 25/06/2018 | 35718.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003021 | 25/06/2018 | 2733.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.403 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003022 | 25/06/2018 | 2775.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.404 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/06/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/06/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/06/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/06/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/06/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/06/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/06/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/06/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/06/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/06/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/06/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TOPOGR?FICOS, COM PLANTA DE LOCALIZA??O, MEMORIAL DESCRIT?VO E COORDENADAS GEOGR?FICAS, DE UM TERRENO MEDINDO 100M? PARA PERFURA??O DE UM PO?O TUBULAR NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003025 | 25/06/2018 | 6427.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE`AAQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003026 | 25/06/2018 | 5307.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003018 | 25/06/2018 | 2002.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/06/2018 | 504.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA INTEGRAL E 2 (DUAS) DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZA??O DO TR?NSITO "MAIO AMARELO", BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEGISLA??O DE TR?NSITO, EM BRAS?LI-DF, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMAR?ES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00009982602403 | GENILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/06/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003024 | 25/06/2018 | 16847.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003053 | 26/06/2018 | 11305.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/06/2018 | 1135.00 | 00097939030400 | FABIO JOHNSONS GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI DE CAPINAGEM, RO?O, LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2018 | 1130.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2018 | 1105.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA GERAL E POLDAGEM DE ?RVORES JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2018 | 380.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES PARA OS PEDREIROS E OPERADORES DE M?QUINAS, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2018 | 955.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA GERAL EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2018 | 270.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM PR?DIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2018 | 1400.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPOPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAMINH?O MUNK PARA REVIS?O DE REDE EL?TRICA E REPOSI??O DE L?MPADAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2018 | 700.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA NA CARROCERIA DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, DE PLACA OXO-2135/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2018 | 271.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/06/2018 | 254.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2018 | 8682.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003044 | 26/06/2018 | 500.58 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00112/2018-CPL E NF-e N? 175208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003045 | 26/06/2018 | 162.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00116/2018-CPL E NF-e N? 175210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/06/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA O PACIENTE LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA (CPF 162.025.974-53), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE (CID I20), SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000138 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2018 | 4420.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003048 | 26/06/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL E NFSA N? 000400 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003074 | 26/06/2018 | 99811.73 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORT?NCI EMPENHADA REFERENTE ? 14? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMCORR?NCIA N? 00001/2014, CONTRATO N? 00071/2014- CPL, 6? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E N? 3 EM ANEXO. | 10042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003075 | 26/06/2018 | 50729.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORT?NCI EMPENHADA REFERENTE ? 15? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMCORR?NCIA N? 00001/2014, CONTRATO N? 00071/2014- CPL, 6? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E N? 4 EM ANEXO. | 10042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2018 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2018 | 260.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003051 | 26/06/2018 | 1900.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DO REFERIDO PROGRAMA NAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL (ARINTIGUI, PAU D?RCO, PACAR?, CAMPART, PIABUSSU E SILVA DE BEL?M),DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? NFA-e N? 900009565 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2018 | 342.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO PETI, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2018 | 828.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/06/2018 | 619.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/06/2018 | 3288.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/06/2018 | 271.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2018 | 360.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIRO DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MOK-7052/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?56 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2018 | 34742.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2018 | 13876.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2018 | 17396.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DDE EMSINO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003043 | 26/06/2018 | 1750.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA DE APOIO SIST ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA-PEJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 5910 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/06/2018 | 320.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CARGA DE G?S, TROCA DE FILTRO E PINTURA DA TAMPA DO FREEZER DA EMEF ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/06/2018 | 2358.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003071 | 26/06/2018 | 6783.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA FROTA OFICIAL E LOCADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONF. PLANILHA ANEXA,PP N? 00009/2018,CONTRATO N? 00048/2018-CPL,NF-e N? 9270 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS,A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018,AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM COM O OBJETIVO DE SUPERAR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003072 | 26/06/2018 | 23055.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000468 EM ANEXO E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003073 | 26/06/2018 | 4669.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA FROTA OFICIAL E LOCADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONF. PLANILHA ANEXA,PP N? 00009/2018,CONTRATO N? 00048/2018-CPL,NF-e N? 9399 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS,A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018,AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM COM O OBJETIVO DE SUPERAR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003032 | 26/06/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE UM PALCO MEDINDO 6X6M, PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/06/2018 | 55.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2018 | 17534.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/06/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/06/2018 | 300.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZA??O DA PLEN?RIA FINAL DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003079 | 27/06/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DE JUNHO DE 2018, CONFORME INXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-eN? 1000591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/06/2018 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREPARA??O DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNIC?PIO: AVISO DE LICITA??ES DE TOMADAS DE PRE?OS N? 00005/2018 E N? 00006/2018 REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL PARA EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, E OBRA DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO, NA COMUNIDADE DE TABERABA, NESTE MUNIC?PIO, RESPECTIVAMENTE, COMO PUBLICADO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DIA: 29.06.2018, CONFORME NFS-e N? 2018302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/06/2018 | 750.00 | 00003755457431 | JASON MIRRAIU RAMALHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DECORA??O E ORNAMENTA??O JUNINA EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/06/2018 | 750.00 | 00011556411405 | JOAO RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DECORA??O E ORNAMENTA??O JUNINA EM RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/06/2018 | 715.00 | 00033848874415 | GIVERALDO DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZA??O DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FPRTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZA??O DO ARRAI? DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PROPAGANDA VOLANTEDAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, E DE GRAVA??ES DAS TRILHAS SONORAS DAS QUADRILHAS DO SCFV (IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O E PINTURA DE PAINEL E ADESRE?OS PARA O CEN?RIO, UTILIZZADO PELOS JOVENS NAS APRESENTA??ES DA QUADRILHA JUNINA DOS ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DEASSIT?NCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTA??ES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/06/2018 | 300.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PARA A FESTA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO E ALGOD?O DOCE PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) QUANDO DA REALIZA??O DO ARRAI? DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE PARQUE INFANTIL INFL?VEL E PULA-PULA PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LA, NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/06/2018 | 105.00 | 00033848874415 | GIVERALDO DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA APOIO NA DISTRIBUI??O DE COMIDAS T?PICAS PARA USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LA, QUANDO DA REALIZA??O DDAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/06/2018 | 785.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PROPAGANDA VOLANTE E SOM, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA CASEIRA DE MILHO PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/06/2018 | 3100.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS JUNINAS (CANJICAS, MUNGUZ?, MILHO COZIDO, PAMONHA E MA?? DO AMOR) PARA SEREM SERVIDOS AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, QUANDO DA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/06/2018 | 1854.83 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMPEMHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/06/2018 | 85.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNI?CPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/06/2018 | 306.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO GM/ONIX DE PLACA QFU-8965/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DE 30.000KM, CONFORME NF-e N? 000174700 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/06/2018 | 440.60 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO GM/ONIX DE PLACA QFU-8965/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DE 30.000KM, CONFORME NFS-e N? 0001077033 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/06/2018 | 5004.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS CONT. AZUL E BRANCO DEA, ADULTO E INFANTIL, PARA ATERNDER AS DEMANDAS EM SA?DE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 064 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003124 | 28/06/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018 E NFS-e N? 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2018 | 99811.83 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORT?NCI EMPENHADA REFERENTE ? 14? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2014, CONTRATO N? 00071/2014- CPL, 6? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E N? 3 EM ANEXO. | 10042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003109 | 28/06/2018 | 1323.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES E CONFRATERNIZA??ES DOS USU?RIOS CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900009751 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003110 | 28/06/2018 | 2040.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTEE IDOSOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900009827 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003111 | 28/06/2018 | 3040.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), , DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAI? SOCI?, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900009782 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003113 | 28/06/2018 | 2280.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRA?A JO?O PESSOA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900009783 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003118 | 28/06/2018 | 1000.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAI? DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900009846 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003119 | 28/06/2018 | 600.00 | 30078673000125 | LUANDERSON DA SILVA GUEDES 1374270574 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAI? DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018 CONTRATO N? 00088/2018 E NF-e N? 90009848, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003120 | 28/06/2018 | 1200.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, QUANDO DAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900009847 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003123 | 28/06/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018-CPL E NFS-E N? 05 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003126 | 28/06/2018 | 604.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900009752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2018 | 98.00 | 00092911471415 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARA?BA, REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2018 | 49.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARA?BA, REALIZADO EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2018 | 49.00 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2018 | 98.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2018 | 49.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2018 | 49.00 | 00009919193437 | VANESSA DE MORAES CAVALCANTI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARA?BA, REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE PROJETO PARA REFORMA E IMPLANTA??O DO GIN?SIO "O GERBAS?O", ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003117 | 28/06/2018 | 1336.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A FORMA??O CONTINUADA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) E REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0027/2018, CONTRATO N? 00089/2018-CPL E NFA-e N? 900009781 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2018 | 420.00 | 00076086526400 | GILMAR MOTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL NO ARRAI? JUNINO DOS SERVIDORE DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2018 | 177.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO CHAVES RESERVAS DE V?RIAS SALAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/06/2018 | 900.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE LEVADA NA COMUNIDADE DE SALEMA E DE GALERIRIAS NA COMUNIDADE DE JARAGU?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003122 | 28/06/2018 | 7500.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA(SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DE PLACA MMZ-7130/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018, CONTRAT0 N? 00103/2018-CPL E NFS-e N? 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003170 | 29/06/2018 | 1800.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES SERVIDAS A TRABALHADORES QUANDO EM SERVI?O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMRNTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 0171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPA?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1001933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2018 | 3000.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE VEICULA??O EM R?DIO DAS A??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSER??ES DE M?DIAS, DIVULGA??O DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN?CIPIO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, COMNFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 12? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO- REFIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB, RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2018 | 31292.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2018 | 8652.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PR?PRIOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2018 | 925.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 8? PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2018 | 5009.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2018 | 1822.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 9? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SET, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2018 | 1237.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 4? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT ICMS/DESONERA??O (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2018 | 5348.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 9? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2018 | 615.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2018 | 542.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 3? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2018 | 502.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 1? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME AUTO DE INFRA??O N? 0430100.2018.1276257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2018 | 91.00 | 20155865000134 | EDVANIA FELIPE DE MACENA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LONA PL?STICA DESTINADA A COBERTURA DE PALCO UTILIZADO EM DIVERSOS EVENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003157 | 29/06/2018 | 4620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 6 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017 E NOTA DE D?BITO N? 020081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0003158 | 29/06/2018 | 2508.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO ADITIVO E NFPSC 000020140650214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2018 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2018 | 10.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO - IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, NO DIA 08/06/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003168 | 29/06/2018 | 2002.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME NF-e N? 000.169, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003169 | 29/06/2018 | 1752.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DA ORGANIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 000.170, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2018 | 9111.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL MAC FNAS (22077-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003148 | 29/06/2018 | 2006.24 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PG?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.747 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003149 | 29/06/2018 | 4492.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | 3IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.746 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00008829404497 | JOCILAN DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTAR BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO E COMPONENTES DA QUADRILHA DO REFERIDO PROGRAMA, PARA APRESENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO FORMA DE ENALTECER A CULTURA DO NOSSO MUNIC?PIO E INCENTIVAR A PARTICIPA??O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003151 | 29/06/2018 | 1303.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003162 | 29/06/2018 | 1567.26 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICI?RIOS DA CONZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003164 | 29/06/2018 | 2664.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DE CESTAS B?SICAS PARA FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2018 | 2668.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE (VIGIL?NCIA EM SA?DE), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2018 | 36868.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2018 | 300.00 | 07443677000143 | RH CENTER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LICEN?A DO SOFTWARE DOS RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS, ATENDENDO ASSIM, A UMA DETERMINA??O DO MINIST?RIO P?BLICO, PARA IMPLANTA??O EM TODAS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2018 | 2700.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANAEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2018 | 1140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFPSC 000020140650215 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2018 | 900.00 | 07443677000143 | RH CENTER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE SOFTWARE DOS RELOGIOS DE PONTOS ELETR?NICOS, ATENDENDO ASSIM, A UMA DETERMINA??O DO MINIST?RIO P?BLICO, PARA IMPLANTA??O EM TODAS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?2252 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?TICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?TICO) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL - FMAS (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2018 | 1031.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE TRAJES T?PICOS JUNINOS PARA OS GRUPOS DE IDOSAS, USU?RIAS DO CRAS/PAIF, SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTA??ES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N?00026, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2018 | 450.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PARA AS DECORA??ES DO ESPA?O FIS?CO ONDE OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N?00027 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2018 | 1285.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE AAVIAMENTOS E OUTROS ARTIGOS PARA CONFEC??O DE TRAJES T?PICOS JUNINOS PARA OS GRUPOS DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSAS, USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL E DEMAIS APRESETA??ES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N?00025 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?TICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2018 | 415.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 79, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003180 | 03/07/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CONTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003181 | 03/07/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1008570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE PFISCALIZA??O DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE FISCALIZA??O OBRA DE REFORMA DA E AMPLIA??O DE GIN?SIO DE ESPORTE ALMIRZ?O, LOCALIZAD NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I COM SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE CRAVASS?, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2018 | 300.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UMA POSTE DE CONCRETO MEDINDO 7 METROS PARA INSTALA??O NA EMEF PRESIDENTE NILO PE?ANHA, DA COMUNIDADE CRAVASSU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 334 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003201 | 03/07/2018 | 84503.90 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL E NFS-e N? 1000002 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003202 | 03/07/2018 | 101121.76 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? MEDI??O DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00120/2018-CPL E NFS-e N? 1000003 EM ANEXO. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003192 | 03/07/2018 | 4000.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC??O DE TRAJES T?PICOS JUNINOS PARA AS APRESENTA??ES DOS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017 E CONTRATO N? 000148/2017-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2018 | 3875.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC??O DE TRAJES T?PICOS JUNINOS PARA AS APRESENTA??ES DOS GRUPOS DE IDOSAS DA MELHOR IDADE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2018 | 2340.00 | 00011811278400 | UILLANA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE ARRAMJOS ARTESANAIS PARA CABE?AS E BORDADOS PARA OS TRAJES T?PICOS DAS CRIAN?AS E JOVENS COMO COMPLEMENTO DOS TRAJES PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSIT?NCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTA??ES REALIZADAS NAS COMUNIDADES, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003189 | 03/07/2018 | 11218.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018-CPL E NF-e N? 014.818 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2018 | 245.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COM?RCIO AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE REMO??O E COLOCA??O COM LIMPEZA DE INTERCOULLER E M?O DE OBRA DO MANGOTE NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2362, CONFORME NFS-e N? 5334 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2018 | 1700.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 1 METRO CADA, PARA RECUPERA??O DE BUEIROS NA COMUNIDADE ARINTIGUI, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2018 | 95.00 | 00045644900444 | RONALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DA PORTA DO GALP?O DO MERCADO DO PEIXE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/07/2018 | 506.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO DA PMRT, RELATIVAS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/07/2018 | 319.05 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PLOTAGEM DEPROJETOS ARQUITET?NICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 1000087 EM ANEOX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0003224 | 04/07/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/07/2018 | 2754.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 009.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2018 | 2928.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 009.447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003216 | 04/07/2018 | 1392.75 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/07/2018 | 76.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819), RELATIVO AO M?S DE MAR?O, DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/07/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/07/2018 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003226 | 04/07/2018 | 6331.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DEMATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018-CPL E NF-e N? 014.849 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003227 | 04/07/2018 | 8336.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018-CPL E NF-e N? 014.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003228 | 04/07/2018 | 4423.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 014.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003229 | 04/07/2018 | 5967.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 014.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/07/2018 | 172.00 | 00007027285436 | JULIANA DAVI DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENTRADA DO PARCELAMENTO DE D?BITOS DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE CONTAS EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, EM FAVOR DA SRZ. JULIANA DAVI DE OLIVEIRA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM ESTA DESPESA, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/07/2018 | 112.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2282), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/07/2018 | 108.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2282), DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/07/2018 | 109.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2282), DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003213 | 04/07/2018 | 2618.25 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NF-e N? 22 E RESOLU??O N] 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERCI?CIO DE 2018, AOS ENTES FEDERATIVOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/07/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/07/2018 | 1900.00 | 00055990703449 | COSME GRANGEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINACEIRA/CULTURAL PARA REALIZA??O DO TRADICIONAL EVENTO ARRAI? DO SACAN?O, REALIZADO NO DIA 01/07/2018, NA PRA?A FRANCISCO GERBASI, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/07/2018 | 204.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO - FUNDO MS RT FOPAG-TEMP(19711-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/07/2018 | 57.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(170-1061), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/07/2018 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-1322), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/07/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-1322), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/07/2018 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-1322), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/07/2018 | 448.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO - FUNDO MUNICIP(19712-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/07/2018 | 1006.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO SR. JOS? FRANCISCO DE LIRA, RELATIVO AO PROCESSO N? 05820090003375, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/07/2018 | 65.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO /2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/07/2018 | 142.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/07/2018 | 166.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT EMPREENDER (21983-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/07/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/07/2018 | 213.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA MUICIPAL ELIAS SOUZA BARROS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE JUNHOO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0003239 | 05/07/2018 | 29418.88 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000482 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/07/2018 | 1034.19 | 08778250000169 | SALARIO EDUCACAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA N? 21.859-6 RIO TINTO VE?CULOS EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003244 | 05/07/2018 | 1416.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA OS USUARIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003245 | 05/07/2018 | 713.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 054 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003246 | 05/07/2018 | 789.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AS CRIAN?AS E AOS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 055 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/07/2018 | 147.00 | 00008632455443 | KATARINE SORAYA BEZERRA ARRUDA E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003240 | 05/07/2018 | 4414.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 056 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003241 | 05/07/2018 | 1264.80 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 057 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/07/2018 | 420.00 | 00076086526400 | GILMAR MOTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL NO ARRAI? JUNINO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/07/2018 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003247 | 05/07/2018 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO E HOSPITALAR, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003248 | 05/07/2018 | 430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.144 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003249 | 05/07/2018 | 9620.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003250 | 05/07/2018 | 17495.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003251 | 05/07/2018 | 9937.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003252 | 05/07/2018 | 19349.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MMEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003253 | 05/07/2018 | 6010.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 014.141 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003254 | 05/07/2018 | 4705.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 014.142 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003255 | 05/07/2018 | 9385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 014.146 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003256 | 05/07/2018 | 6300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 014.147 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/07/2018 | 2700.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS ? SALA DO PROGRAMA EMPREENDER, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/07/2018 | 1200.00 | 05470488001106 | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AR CONDICIONADO ? SALA DO PROGRAMA EMPREENDER, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 47916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/07/2018 | 540.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/07/2018 | 250.00 | 00010407361499 | ELENILSON MOURA DIONIZIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA???O DE GIROFLEX NOS VE?CULOS MOTOS YAMAHA LANDER XTZ250, DE PLACA OEU-2106/PB E OEU-2126/PB, A DISPOSI??O DEA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/07/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI/COMPE) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/07/2018 | 8103.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB AGENC/COMPE) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003282 | 09/07/2018 | 976.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900010494, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003284 | 09/07/2018 | 1519.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003285 | 09/07/2018 | 598.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003286 | 09/07/2018 | 1195.61 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003287 | 09/07/2018 | 502.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA TG-07/001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 02.759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2018 | 780.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCA??ES E COMERCIO LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ANDAIMES PARA SUSTENTA??O DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTURA DO GIN?SIO O GERBAS?O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000950 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/07/2018 | 200.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO DIREITO E ESQUERDO, DO VE?CULO MICRO-?NIBUS, DE PLACA QFG-3743/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?58 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003288 | 09/07/2018 | 604.52 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.752 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003268 | 09/07/2018 | 856.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00116/2018-CPL E NF-e N? 176190 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003269 | 09/07/2018 | 15.60 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 110.320 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003270 | 09/07/2018 | 668.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 110.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003271 | 09/07/2018 | 381.42 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DDAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000107/2018 E NF-e N? 110.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003272 | 09/07/2018 | 132.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000107/2018 E NF-e N? 110.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003273 | 09/07/2018 | 557.99 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICOS-HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000107/2018 E NF-e N? 110.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/07/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/07/2018 | 450.00 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONT?NUO EM FAVOR DA MENOR CASSIANE DA CONCEI??O, MORADORA DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADA AQUI PELO SEU GENITOR, POR SER PORTADORA DE RAQUITISMO E N?O RECEBER LEITE MATERNO DEVIDO A FATORES PROIBITIVOS DE SUA M?E, CONFORME LAUDO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONCI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF EM ANEXO, REF. AO M?S 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/07/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO,NO M?S DE 07.18, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA(CPF 893.263.184-00), POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/07/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/07/2018 | 170.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2701), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/07/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003289 | 09/07/2018 | 617.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003290 | 09/07/2018 | 3304.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADOS REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003291 | 09/07/2018 | 1552.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003292 | 09/07/2018 | 609.87 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.753 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003293 | 09/07/2018 | 3177.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.757 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003294 | 09/07/2018 | 1915.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003295 | 09/07/2018 | 2021.81 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.754 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003301 | 09/07/2018 | 3402.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOSINJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 110.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003302 | 09/07/2018 | 3324.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 110.3124EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/07/2018 | 120.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2245), DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003296 | 09/07/2018 | 790.06 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.762 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003297 | 09/07/2018 | 906.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.761 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003298 | 09/07/2018 | 410.03 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CAD ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003299 | 09/07/2018 | 2995.16 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 2.760 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/07/2018 | 1400.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA EM FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME NFS-e N? 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/07/2018 | 73.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2018 | 7000.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITET?NICO, REFERENTE A REFORMA COMPLETA NAS PRA?AS P?BLICAS LOCALIZADAS NA RUA DO PORTO (FRANCISCO GERBASI), ENTRE AS RUAS S?O JOS? E SUPERIOR E NO CONJUNTO BOM FIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, DESTE MUNICIPIO E COLOCA??O PROVIS?RIA EM ESPA?O PROPRIO, CONFORME NFA DE N? 001562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO GEO-REFERENCIAMENTO COM EQUIPAMENTO DE PRECIS?O, GPS E ESTA??O TOTAL GTS 246NW, SOFTWARE TOPOGRAPH, DE UMA ?REA DE 100M2, ONDE LOCALIZA-SE DENTRO DA MESMA ?REA O GIN?ZIO DEESPORTES O FERNAND?O, ACADEMIA DA SA?DE E CRAS, SITUADO NA AVENIDA SANTA ELIZABETH, NA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003369 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017, CONTRATO N? 000152/2017-CPL E NFSA N? 001594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003371 | 10/07/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA (D20), DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00091/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2018 | 683.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003370 | 10/07/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE S?NDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA- PB, EM VE?CULO IMP/M.BENZ, DE PLACA MXT 3410- PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 000104/2018 e NFS-a N? 000307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2018 | 6909.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2018 | 2563.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2018 | 1423.75 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORA??O, QUE REALIZAR? ATENDIMENTO VOLUNT?RIO EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e de n? 1013694. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003328 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00129/2018-CPL , E NFAS N? 000404 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003329 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00005629437496 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VEICULO GM CELTA/ 4P LIFE, DE PLACA MNU 1531/PB, NO ITINER?RIO RIO DO BRANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00126/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003330 | 10/07/2018 | 2875.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00127/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003331 | 10/07/2018 | 2760.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2018 | 2420.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFSA N? 000411 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003333 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018, CONTRATO N? 00124/2018-CPL E NFSA N? 000408 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003335 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00128/2018- CPL E NFS-a N? 000407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003337 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00125/2018 E NFSA N? 000417 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003339 | 10/07/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017, CONTRATO N? 00093/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFSA N? 000412 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003341 | 10/07/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00075/2018-CPL E NFS-a N? 000413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003343 | 10/07/2018 | 2650.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW KOMBI, DEPLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018, CONTRATO N? 00078/2018-CPL E NFS-a N? 000414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003346 | 10/07/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00073/2018-CPL E NFS-a N? 000415 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003348 | 10/07/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2, DE PLACA QFV 3083/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00130/2018-CPL E NFS-a N? 000409. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003324 | 10/07/2018 | 1542.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS ? MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3488 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003325 | 10/07/2018 | 34703.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3487 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/07/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 119 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003334 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003336 | 10/07/2018 | 7500.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003338 | 10/07/2018 | 2240.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003340 | 10/07/2018 | 4437.00 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003342 | 10/07/2018 | 2033.20 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003344 | 10/07/2018 | 3161.60 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MP?LO VIALE U DE PLACA MYF 8198/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N?00053/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003345 | 10/07/2018 | 1950.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003347 | 10/07/2018 | 1275.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/, NO ITIBER?RIO SITIO ENGENHO NOVO, SALEMA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 00092/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003349 | 10/07/2018 | 2850.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL E NFS-a N? 001581 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003350 | 10/07/2018 | 2850.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003351 | 10/07/2018 | 3655.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSS?, ?GUAS CLARAS, CAMPART, CAJARANA, RIO TINTO, VICE E VERSA NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003352 | 10/07/2018 | 3445.20 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL E NFS-a N? 001582 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003353 | 10/07/2018 | 1566.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL E NFS-a N? 001589 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003354 | 10/07/2018 | 2850.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00056/2018 E NFS-a N? 001586, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003355 | 10/07/2018 | 2451.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, CONTRATO N? 00095/2018-CPL E NFS-A N? 001588 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003356 | 10/07/2018 | 5220.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL E NFS-a N? 001587 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003357 | 10/07/2018 | 1215.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003358 | 10/07/2018 | 1950.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO TOYTA/COROLLA XEI, DEPLACA CYQ-3123/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00067/2018 E NFS-a N? 001565, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003359 | 10/07/2018 | 1530.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00071/2018- CPL E NFS-a N? 001570 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003360 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 E NFS-a N? 001566 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003361 | 10/07/2018 | 3510.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003362 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003363 | 10/07/2018 | 1215.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER DE PLACA MNL-2573/PB, ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00069/2018 E NFS-a N? 001567 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003364 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003365 | 10/07/2018 | 1950.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 E NFS-a N? 001568 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003366 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM AGUAS CLARAS E PIABUSS?, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACAMOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003367 | 10/07/2018 | 1275.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018 E NFS-a N? 001569, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003373 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00001440372462 | DIEGO MENDONCA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JDU 9682/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?00077/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA P M R TINTO - IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2018 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2018 | 59984.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MIOCA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 1000960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2018 | 114.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO- CIDE (10.427-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2018 | 0.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5.581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2018 | 4762.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2018 | 526.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 4? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA, AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002 E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2018 | 532.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID?NCIARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO, NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002 E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2018 | 300.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs, NO POSTO DO EMPREENDER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2018 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL ATRAV?S DE INTERNET-BLOG, COM PUBLICA??ES DE REGISTROS FOTOGR?FICOS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME MFSA N? 000216 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003368 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, NO ITINER?RIO RIO TINTO A GUARABIRA E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, NO VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMECERTIFICA A NFSA DE N? 001573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003372 | 10/07/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC-7910/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018- CPL E NFS-a N? 001595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/07/2018 | 190.00 | 00002438237465 | LUCELIO AQUINO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/07/2018 | 534.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOGR?FICOS E CONFEC??AO DE QUADROS PARA O TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERC?TO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR/7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB E OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA P M R TINTO - FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/07/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB AGENC/COMPE) DEBITADAS, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003387 | 11/07/2018 | 900.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003388 | 11/07/2018 | 1499.25 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 0101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003375 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,COM VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA 8243/SP, RELATIVOS A 6 DI?RIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00046/2017, CONTRATO N? 00152/2017 E NFSA N? 001598 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003389 | 11/07/2018 | 11000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE CADERNOS ESPIRAL (200 FLZ, CAPA DURA), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018 E NFS-e N? 1000836 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003390 | 11/07/2018 | 7740.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE DI?RIOS ESCOLARES, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018 E NFS-e N? 1000838 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003391 | 11/07/2018 | 700.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 096 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT/STRADA TREK CE FLEZ DE PLACA MOH 4936/PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BEL?M MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO COM? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PCONTRATO EM ANEXO E NFSA DE N? 001600 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003393 | 11/07/2018 | 4494.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003394 | 11/07/2018 | 3225.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE DI?RIOS ESCOLARES (EJA), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018 E NFS-e N? 1000837 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? INSCRI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA NO XXXIV CONGRESSO NACIOAL DE SECRET?RIOS MUNIC?PAIS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003395 | 11/07/2018 | 3000.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 98 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/07/2018 | 1800.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003399 | 11/07/2018 | 12605.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000835 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003400 | 11/07/2018 | 6384.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2017, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003401 | 11/07/2018 | 710.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 110.401 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/07/2018 | 836.81 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PASSAGEM ?EREA DE CAROLINE NASCIMENTO DE ARA?JO (CPF 115.281.704-31) E A MENOR ISABELLY RODRIGUES DE ARA?JO, RETORNANDO DE GUARULHOS-SP PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27/07/2018, CONFORME NFS-e N? 1004289 E OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/07/2018 | 622.31 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PASSAGEM ?EREA DE CAROLINE NASCIMENTO DE ARA?JO (CPF 115.281.704-31), PARTINDO DE JO?O PESSOA- PB PARA GUARULHOS- SP, NO DIA 23/07/2018, CONFORME NFS-e N? 1004290 E OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/07/2018 | 991.08 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PASSAGEM ?EREA DE JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO (CPF 309.171.234-68), NO TRAJETO JO?O PESSOA-PB/GUARULHOS-SP/JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 23/07 (IDA) E 27/07/2018 (RETORNO), CONFORME NFS-e N? 1004287 E OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003396 | 11/07/2018 | 1600.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 97 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/07/2018 | 700.00 | 00006826626403 | SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O DA MALHA VI?RIA DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, PARA DAS SUBS?DIOS ? ELABORA??O DO PROJETO DE TR?NSITO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/07/2018 | 484.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VA?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA OXO-2135/PB, PERTENCENTE ? SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003397 | 11/07/2018 | 500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL ENF-e N? 00095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/07/2018 | 45976.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/07/2018 | 4083.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/07/2018 | 486.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/07/2018 | 160.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DCALDEIRARIA E SOLDA EM PE?AS DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003450 | 12/07/2018 | 5509.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003451 | 12/07/2018 | 11101.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003452 | 12/07/2018 | 4386.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0003453 | 12/07/2018 | 5651.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/07/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ZELA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2018 | 3278.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/07/2018 | 567.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ASSUNTOS IND?GENAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2018 | 2272.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO DO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003430 | 12/07/2018 | 4366.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIASI DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS A REFORMA DA SALA DO EMPREENDER, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 00497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/07/2018 | 7765.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/07/2018 | 515.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2018 | 1578.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2018 | 1159.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2018 | 5285.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/07/2018 | 530.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/07/2018 | 245.00 | 00060806591404 | CRISTINA BUSTORFF FEODRIPPE QUINT?O GOMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE CINCO DI?RIAS POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O P?SSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICAS OPERACIONAIS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, DESTINADO AOS TRABALHADORES QUEATUAM NO ?MBITO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DOS MUNIC?PIOS NO ESTADO DA PARA?BA, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2018 | 33910.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/07/2018 | 30362.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/07/2018 | 17643.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/07/2018 | 31871.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/07/2018 | 14508.41 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/07/2018 | 6572.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/07/2018 | 631.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/07/2018 | 3157.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/07/2018 | 3212.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/07/2018 | 2560.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003441 | 12/07/2018 | 8697.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2017, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003442 | 12/07/2018 | 10028.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2017, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.197 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003443 | 12/07/2018 | 11486.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2017, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.198 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003444 | 12/07/2018 | 8628.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2017, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0003445 | 12/07/2018 | 2800.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL E NF-e N? 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/07/2018 | 1753.62 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? HOSPEDAGEM E PASSAGEM A?REA DE ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA, SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE RECIFE-PE/BEL?M-PA/ RECIFE-PE, POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE SA?DE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2018, EM BEL?M-PA, CONFORME NFS-e N? 1038839 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/07/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFEREMTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE RMN DE JOELHO DIREITO, PARA O SR. JOS? LEANDRO DE LIMA (CPF 497.092.084-20), RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE GONARTROSE (CID M17), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N] 1003715 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/07/2018 | 13829.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/07/2018 | 272989.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/07/2018 | 101074.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/07/2018 | 49.00 | 00004731505496 | FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES DA EDUCA??O REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/07/2018 | 1450.00 | 00006794441497 | JO?O FRANCISCO MOREIRA COELHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO PARA GERENCIAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS QUANDODA REFORMA DO GIN?SIO "O GERBAS?O", AMEXO ? EMEF HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OR?AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/07/2018 | 1450.00 | 00006794441497 | JO?O FRANCISCO MOREIRA COELHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO PARA GERENCIAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE CRAVA??, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO DA EMEF ELIAS DE SOUZA BARROS, DA COMUNIDADE DE REGINA I E II, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/07/2018 | 19.96 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2018 | 30214.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO D0 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/07/2018 | 605.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2018 | 5807.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JUR?DICA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/07/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRIT?RIOS QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO, BEM COMO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CONV?NIO, JUNTO A CAIXA ECON?MICA E SUDEMA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT - FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/07/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB AGENC/COMPE) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/07/2018 | 549.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT EMPREENDER RIO TINTO (21.983-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/07/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/07/2018 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE TOMADA DE PRE?OS N? 00005/2018 E TOMADA DE PRE?OS N? 00006/2018, PARA O DIA 20 DE JULHO DE 2018, NO MESMO LOCAL INICIALMENTE DIVULGADO, PUBLICADO EM 16.07.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018378, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003466 | 13/07/2018 | 875.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE FINAN?AS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 006.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003461 | 13/07/2018 | 7000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA FORROZ?O TEMPERO COMPLETO, NO DIA 22/06/2018, POR OCASI?O DAS FESTEVIDADES DO S?O JO?O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00011/2018, CONTRATO N? 00122/2018 E NFS N? 000135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/07/2018 | 680.00 | 00011121011446 | RENNAN SAVIGNY DA CRUZ SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE, QUANDO DA REALIZA??O DO ARRAI? BOM TE VER, NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/07/2018 | 790.00 | 00011121011446 | RENNAN SAVIGNY DA CRUZ SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE, QUANDO DA TRANSMISS?O DO JOGO BRASIL X B?LGICA, NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003465 | 13/07/2018 | 162.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000116/2018 E N? 176691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/07/2018 | 300.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DA SALA DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003467 | 13/07/2018 | 3199.80 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE 02 DUAS DIARIAS DE PALCO 11X07 MT, NOS DIAS 22/06 E 14/07/2018, POR ACOSI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NA PRA?A JO?O PESSOA E NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 0003/2018, CONTRATO N? 0101/2018 E NFS- N? 000136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/07/2018 | 1550.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE MOTOBOMBA PARA ABASTECIMENTO D'?GUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/07/2018 | 250.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | IMPORT?NCIA EMpenhada REFERENTE ? AQUISI??O DE CONFEC??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES NO TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/07/2018 | 2798.11 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE NOTEBOOK LENOVO (NOT YOGA 520, I5/4G/1TB), DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/07/2018 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE ELASTOMETRIA HEP?TICA ULTRASS?NICA SHEAR WAVE, PARA A SR? LEIDE BEZERRA DE MOURA SILVA, MORADORA DESTE MUNIC?PIO, PELO FATO DE SER PORTADORA DE FIBROSE HEP?TICA (CID B18.2) E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO E NFS-e N? 1000819 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/07/2018 | 954.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/07/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/07/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/07/2018 | 2.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO SOLIC AG?NCIA) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/07/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/07/2018 | 1116.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 3? PARCELA/04 DO SEGURO DO VEICULO MICRO?NIBUS MORCOPOLO VOLARE, DE PLACA QFG-3743-PB, PERTENCENTE `? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003481 | 16/07/2018 | 552.21 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DDESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS 9PEJA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N?02.767 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003470 | 16/07/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/07/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/07/2018 | 28195.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/07/2018 | 94.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0003491 | 17/07/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/07/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/07/2018 | 129.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FMS RIO TINTO (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/07/2018 | 149.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/07/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/07/2018 | 22052.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/07/2018 | 400.00 | 00051520443404 | MARCOS ANTONIO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O EL?TRICA NA SALA DE INFORM?TICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDREN, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2018 | 4000.00 | 00009717520445 | DANILO ALEX MARQUES DE FARIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ORGANIZA??O E PREMIA??ES DE BRINCADEIRAS REALIZADAS NO S?O JO?O TRADI??O 2018, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2018 | 1689.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? PARCELA/04 DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA SPRINTER, DE PLACA OFZ-4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003493 | 17/07/2018 | 60.36 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O DA DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-e N? 1000058 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/07/2018 | 400.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MADEIRAS DESTINADA ? MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/07/2018 | 300.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CADEIRA SECRETARIA INJETADA EM COURINO PRETO PARA A SALA DO PROGRAMA EMPREENDER, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE TROCA DE V?LVULA ARTERIAL DA SR? MARIA DO SOCORO ASSIS DE MELO, MORADORA DESTE MUNIC?PIO,POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA SEVERA E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1006745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0003505 | 18/07/2018 | 3289.64 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??ODO PR?DIO DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 00001/2018-CPL E NF-e N? 500 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/07/2018 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3077083, DO PROCESSO N? 52637.004533/2017-34 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/07/2018 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3077085, DO PROCESSO N? 52637.004535/2017-23, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/07/2018 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3077086, DO PROCESSO N? 52637.004536/2017-78, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/07/2018 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3077089, DO PROCESSO N? 52637.004539/2017-10, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/07/2018 | 2.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/07/2018 | 59.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTAS CEF FMS FOPAG (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/07/2018 | 59.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTAS RIO TINTO PREFEITURA FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/07/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA(COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/07/2018 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DO AUTOM?VEL, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, FIAT P?LIO WAY 1.0, DE PLACA OFF 8412/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1000910 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/07/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA)YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e N? 1000914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003512 | 19/07/2018 | 380.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AS IDOSAS QUANDO DAS APRESENTA??ES DA QUADRILHA DA MELHOR IDADE, NO ARRAI? DA VILA REGINA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900011238 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003513 | 19/07/2018 | 912.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUANDO DAS APRESENTA??ES DA QUADRILHA ALEGRIA NORDESTINA, NO SCFV, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO ARRAI? DA VILA REGINA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900011237 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/07/2018 | 850.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESAT??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS- PAA, PARA AS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINH?O TRUCADO DE PLACA JOR-0560, NOS DIAS 26/06/2018 E 17/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003522 | 19/07/2018 | 97.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N?00115/2018-CPL E NF-e N? 015.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003524 | 19/07/2018 | 2390.23 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00115/2018-CPL E NF-e N? 015.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003525 | 19/07/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 1000913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/07/2018 | 753.26 | 29271215000129 | BARATEIRO DA CONSTRU??O RIO TINTO COM?RCIO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO MATADOURO P?PLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003517 | 19/07/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003518 | 19/07/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNES/L1218/EL, DE PLACA KIP-6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000915 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003519 | 19/07/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MOD-5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1000916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003520 | 19/07/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT STRADA, ANO 2004/MODELO/2015, COR BRANCA DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/07/2018 | 1918.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/07/2018 | 1134.00 | 00051549166468 | ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 DI?RIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 34? CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRET?RIAS MUNICIPAIS DE SA?DE (CONASEMS), NOS DIAS 25, 26, E 27 DE JULHO DE 2018, EM BEL?M-PA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2018 | 4359.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003541 | 20/07/2018 | 993.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 015.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003542 | 20/07/2018 | 3936.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 015.196 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003543 | 20/07/2018 | 3622.39 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 015.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003544 | 20/07/2018 | 5357.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 015.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003545 | 20/07/2018 | 7725.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018-CPL E NF-e N? 015.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0003546 | 20/07/2018 | 9169.79 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 227 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/07/2018 | 954.00 | 00006999347450 | DANIELE HIGINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? PARCELA PELOS SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE M?SICA PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/07/2018 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE ADITIVO PARA PRORROGA??O DE VIG?NCIA DO CONTRATO N? 0400546-57, PARA CONSTRU??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/07/2018 | 759.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2018 | 601.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF- ATEN??O A FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2018 | 3206.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2018 | 1830.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/07/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 13? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO- REFIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/07/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSC-e N? 004.490, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/07/2018 | 1800.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE GRAVA??O DE M?DIAS E SPOTS, LOCU??ES E PROPAGANDAS VOLANTE EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZA??O DE PLEN?RIAS DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/07/2018 | 2200.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE GRAVA??O DE M?DIAS E SPOTS, LOCU??ES E PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/07/2018 | 22534.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE GRAVA??ES DE MPIDIAS E SPOTS, LOCU??ES E PROPAGANDAS VOLANTE EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZA??O DEO FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003532 | 20/07/2018 | 600.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMIDAS T?PICAS DIVERSAS (MANDIOCA, MILHO E P?DE MOLEQUE) PARA SEREM SERVIDOS A POULA??O DA VILA REGINA, QUANDO DAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O TRADI??O 2018, DO ARRAI? DA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900011276, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/07/2018 | 1300.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS PARA DISTRIBUI??O ? POPULA??O DA VILA REGINA, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O TRADI??O 2018, DO ARRAI? DA VILA REGINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/07/2018 | 143523.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/07/2018 | 8917.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003559 | 23/07/2018 | 43749.85 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL E NFS-e N? 1000007 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003560 | 23/07/2018 | 2146.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HERMAN LUNDGREN, SEVERINA COUTINHO, NA VILA REGINA, E JOS? LOUREN?O CALIXTO, DA COMUNIDADE DE TABERABA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018-CPL E NF-e N? 1.029 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO NO EXERC 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2018 | 350.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA A GUARDA MUNICIPAL E EQUIPE DE ORGANIZA??O QUANDO DA TRANSMISS?O DO JOGO BRASIL X B?LGICA EM PRA?A P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003604 | 23/07/2018 | 38778.23 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? MEDI??O DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00120/2018-CPL E NFS-e N? 1000008 EM ANEXO. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/07/2018 | 98.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ELABORA??O DE PROJETOS COM ?NFASE EM CONV?NIOS, REALIZADOS NA SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MINIST?RIO DA FAZENDA NA PARA?BA -SMAF/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/07/2018 | 98.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ELABORA??O DE PROJETOS COM ?NFASE EM CONV?NIOS, REALIZADOS NA SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MINIST?RIO DA FAZENDA NA PARA?BA -SMAF/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/07/2018 | 98.00 | 00009117165482 | J?SSICA ELAINE SERRANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ELABORA??O DE PROJETOS COM ?NFASE EM CONV?NIOS, REALIZADOS NA SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MINIST?RIO DA FAZENDA NA PARA?BA -SMAF/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/07/2018 | 2644.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS DE CONFEC??O E MONTAGEM DE FAIXAS E CONFEC??ES DE ADESIVOS PARA DIVULGA??O DE CAMPANHAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/07/2018 | 285.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/07/2018 | 700.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003583 | 23/07/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1008707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003591 | 23/07/2018 | 1682.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.174, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003592 | 23/07/2018 | 1568.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADASAS EQUIPESDE APOIO E ORGANIZA??O, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.172, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/07/2018 | 150.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCO??O DE IMOV?L, REFERENTE AO M?S 07/2018, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/07/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/07/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/07/2018 | 250.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA (CPF 100.115.854-71), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/07/2018 | 200.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2018 | 420.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/07/2018 | 740.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003584 | 23/07/2018 | 976.35 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 9000011398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003585 | 23/07/2018 | 911.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 90011399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003586 | 23/07/2018 | 1800.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900011401 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003587 | 23/07/2018 | 350.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 110.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003588 | 23/07/2018 | 633.60 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 110.809 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/07/2018 | 160.00 | 00004275245474 | HAMILTON FELIPE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS REALIZADOS NAS MOTOS YAMAHA LANDER XTZ250/2011, DE PLACAS OEU-2106/PB E OU-2126/PB, ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003568 | 23/07/2018 | 27825.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA E IMPLANTA??O DE NOVA REDE NA COMUNIDADE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 ENF-e N? 1.028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/07/2018 | 1270.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS INDICATIVAS PARA DEP?SITOS DE LIXO E PINTURA DE TAMBORES DE LIXO E CONES PARA SINALIZA??O DO TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTICA A NFA 001629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/07/2018 | 632.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003590 | 23/07/2018 | 1576.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES SERVIDAS A TRABALHADORES QUANDO EM SERVI?O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018E NF-e N? 0173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/07/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/07/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/07/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/07/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/07/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/07/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/07/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/07/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/07/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/07/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/07/2018 | 3866.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2017, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/07/2018 | 150.00 | 00005320079486 | EDILEUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA DIANA FERNANDES DE SOUZA (CPF 087.933.644-74), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/07/2018 | 468.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ELETRODOM?STICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 452 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2018 | 10.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O DA DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3165637, DO PROCESSO N? 52637.001064/2018-82, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2018 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3077088, DO PROCESSO N? 52637.004538/2017-67, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2018 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3077087, DO PROCESSO N? 52637.004537/2017-12, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/07/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3165638, DO PROCESSO N? 52637.001066/2018-71, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/07/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AUTO DA INFRA??O N? 3165651, DO PROCESSO N? 52637.001079/2018-41, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/07/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA(COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/07/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/07/2018 | 22056.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/07/2018 | 3944.55 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 6? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/07/2018 | 196.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA (PDDE), EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/07/2018 | 98.00 | 00004731505496 | FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA (PDDE), EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/07/2018 | 196.00 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA (PDDE), EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/07/2018 | 98.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES PARA A CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA (PDDE), EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHODE 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/07/2018 | 98.00 | 00092911471415 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR DA EDUCA??O, REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/07/2018 | 155.99 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA N? 21.795-6 PM RIO TINTO - TRANS (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003624 | 25/07/2018 | 616.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 123 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00092923925491 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APOIO FINANCEIO/CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS DA 6? TRILHA OFF ROAD RIO TINTO-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003616 | 25/07/2018 | 1204.16 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 0122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2018 | 1047.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE HD's DESTINADOS A MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SEDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 3564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003618 | 25/07/2018 | 1515.45 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 0121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/07/2018 | 54.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COBLOTERI/ COB COMPE / MANUT CTA) DEBITADAS, NA CONTA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (329-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/07/2018 | 31.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2018 | 9.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO - SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0003636 | 25/07/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO ADITIVO E NFPSC 000020140653082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/07/2018 | 0.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/07/2018 | 0.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO OGU (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003629 | 25/07/2018 | 1198.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900011556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003630 | 25/07/2018 | 1072.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900011555 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003631 | 25/07/2018 | 1604.90 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900011557 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA JUNTO A CAGEPA, DE PR?DIO SO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO GSUAS FNAS (20417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003626 | 25/07/2018 | 708.92 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE REALIZA??O DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA PARA O SR. HERCULANO SOARES DA COSTA, POR SER PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E INSUFI?NCIA RENAL CR?NICA SEVERA, CONFORME PARECER EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER JUR?DICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e N?1058093 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0003628 | 25/07/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFPSC 000020140653083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003635 | 25/07/2018 | 513.72 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003634 | 25/07/2018 | 501.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL ENF-e N? 000126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2018 | 65.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM FIAT FIRE WAY, DE PLACA OFF 8412/PB, ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2018 | 275.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MADEIRAS DESTINADA ? CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O PARA O TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.000.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/07/2018 | 134560.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/07/2018 | 47423.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/07/2018 | 9306.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2018 | 6678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2018 | 1754.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/07/2018 | 973.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/07/2018 | 3862.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/07/2018 | 11496.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/07/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/07/2018 | 42176.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/07/2018 | 2089.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/07/2018 | 112699.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/07/2018 | 14528.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2018 | 44830.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/07/2018 | 115363.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/07/2018 | 46206.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/07/2018 | 97453.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2018 | 38176.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2018 | 16720.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2018 | 17572.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/07/2018 | 5612.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/07/2018 | 18424.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/07/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/07/2018 | 9265.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/07/2018 | 16554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/07/2018 | 6424.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/07/2018 | 10908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/07/2018 | 134475.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/07/2018 | 8720.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/07/2018 | 715.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENOS E REFRIGERA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FOG?O INDUSTRIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 001.672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003714 | 26/07/2018 | 6562.28 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/07/2018 | 8586.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/07/2018 | 41661.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/07/2018 | 1030.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/07/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/07/2018 | 3050.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/07/2018 | 2732.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/07/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/07/2018 | 10570.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/07/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/07/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/07/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/07/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/07/2018 | 9800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/07/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/07/2018 | 111976.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/07/2018 | 8648.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2018 | 2628.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2018 | 24203.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2018 | 24742.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2018 | 2029.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 12? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A DEBITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2018 | 1074.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 10? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN), RELATIVO A DEBITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2018 | 703.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 8? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PERIODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/07/2018 | 576.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 8? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PERIODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2018 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO-PB, CONFORME NFS-e N? 1001003 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/07/2018 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/07/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO - SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT EMPREENDER RIO TINTO (21.983-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/07/2018 | 58.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG(27.932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/07/2018 | 55397.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/07/2018 | 14884.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE CONTRATO-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROJETO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM-, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/07/2018 | 6577.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/07/2018 | 28832.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2018 | 597186.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2018 | 72118.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2018 | 213079.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/07/2018 | 30574.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2018 | 2040.00 | 30710516000190 | RONALDO DE ARA?JO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDAGEM PARA ESCORAMENTO PREVENTINO DE ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTURA DO GIN?SIO GERBAS?O, ANEXO A EMEF HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003728 | 27/07/2018 | 5203.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONF. PLANILHA ANEXA,PP N? 00009/2018,CONTRATO N? 00048/2018-CPL,NF-e N? 9399 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS,A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018,AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM COM O OBJETIVO DE SUPERAR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2018 | 2340.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE PORTAS, FECHADURA E QUADROS NA EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001661. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2018 | 300.00 | 00092923798449 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE VELOSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003736 | 27/07/2018 | 13864.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUUNOS (ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PALNILHA EM ANEXO, PP N? 00009/2018,CONTRATO N? 00048/2018-CPL,NF-e N? 000.009.535. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003755 | 27/07/2018 | 16035.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PALNILHA EM ANEXO, PP N? 00009/2018,CONTRATO N? 00048/2018-CPL,NF-e N? 000.009.537 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSO, A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIOS NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0003715 | 27/07/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E NFSA N? 001636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/07/2018 | 15602.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 10? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003746 | 27/07/2018 | 4620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 6 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017 E NOTA DE D?BITO N? 020303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003750 | 27/07/2018 | 1451.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003739 | 27/07/2018 | 1082.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, NF-e N? 009.544 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003741 | 27/07/2018 | 1396.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, NF-e N? 009.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003748 | 27/07/2018 | 5068.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL E LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018E NF-e N? 009.543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003719 | 27/07/2018 | 930.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 NF-e N? 900011748 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA N? 000422 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2018 | 250.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE MATO NOS ENTORNOS DO PSF DA COMUNIDADE RIO DO BANCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003735 | 27/07/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL, E NFSA N? 000420 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003737 | 27/07/2018 | 35364.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXILIDADE, E A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.540 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003753 | 27/07/2018 | 2953.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003754 | 27/07/2018 | 4991.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003747 | 27/07/2018 | 2125.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/07/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/07/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/07/2018 | 140.00 | 00004908281408 | RAMON DA SILVA BORGES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DA P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003751 | 27/07/2018 | 7153.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-eN? 009.533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003752 | 27/07/2018 | 4935.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE`AAQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.534 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2018 | 955.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA GERAL EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/07/2018 | 400.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NA RECUPERA??O E LIMPEZA DE BUEIRAS NA COMUNIDADE DE ARITINGUI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2018 | 955.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE GALERIAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA E PINTURAS DE MEIOS FIOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/07/2018 | 1100.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DEPODAGEM DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/07/2018 | 250.00 | 00002528954441 | CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA COM CAPINA??O E RO?O NO CEMIT?RIO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/07/2018 | 1360.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE CAL?AMENTO NAS RUAS IVAN PINTO, PRA?A JO?O PESSOA, AURORA, MANGUEIRA, JARAGU? E TAMBOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/07/2018 | 1130.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003749 | 27/07/2018 | 13178.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003798 | 30/07/2018 | 7500.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA(SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DE PLACA MMZ-7130/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018, CONTRAT0 N? 00103/2018-CPL E NFS-e N? 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/07/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMAR?ES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00009982602403 | GENILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003786 | 30/07/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018 E NFS-e N? 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003787 | 30/07/2018 | 330.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 111.044 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003788 | 30/07/2018 | 920.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000116/2018 E NF-e N? 177964 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2018 | 26357.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/07/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2018 | 499.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E ? MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003758 | 30/07/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DE JULHO DE 2018, CONFORME INXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-eN? 1000614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2018 | 5186.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PR?PRIOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2018 | 21069.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2018 | 5047.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2018 | 0.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2018 | 53514.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003765 | 30/07/2018 | 583.10 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00018/2018 E NFA?-e N? 051181 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003766 | 30/07/2018 | 882.75 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 051208 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003767 | 30/07/2018 | 634.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DETS MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NFA-e 051172 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003768 | 30/07/2018 | 1602.80 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?051164, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003769 | 30/07/2018 | 495.10 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00005/2018 E NFA N?051174, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003770 | 30/07/2018 | 304.50 | 00005912128466 | davi lima da silva | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00021/2018-CPL E NFA-e N? 051188 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003771 | 30/07/2018 | 1007.30 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?051204, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003772 | 30/07/2018 | 497.60 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA-e 051194 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003773 | 30/07/2018 | 385.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00001/2018 E NFA N? 051075 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003774 | 30/07/2018 | 867.75 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00007/2018 E NFA-e 051094 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003775 | 30/07/2018 | 636.75 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NFA N? 051178 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003776 | 30/07/2018 | 428.50 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00014/2018-CPL E NFA-e N? 051130 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003777 | 30/07/2018 | 702.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00015/2018 E NFA N?051109, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003778 | 30/07/2018 | 885.20 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00008/2018 E NFA N? 051201 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003779 | 30/07/2018 | 497.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00019/2018 E NFA-e 051141 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003780 | 30/07/2018 | 385.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00017/2018 E NFA-e 051008 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003781 | 30/07/2018 | 377.50 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NFA-e 051007 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003782 | 30/07/2018 | 375.10 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00002/2018 E NFA-e 051136 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003783 | 30/07/2018 | 867.75 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 0006/2018 E NFA N? 051142 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003784 | 30/07/2018 | 385.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00012/2018 E NFA-e 051009 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003785 | 30/07/2018 | 718.50 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NFA-e N? 051190 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2018 | 1225.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE FILTROS E ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADO MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PALNILHA E NF-e N? 000.009.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2018 | 96.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR MANUTEN??O C/C ATIVA E DOC/TED INTERNET) DEBITADAS, NA CONTA C/C 0034874-0, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A PARA REFORMA DA EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A PARA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES ALMIRZ?O- ANEXO ? EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003823 | 31/07/2018 | 882.75 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 051474 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003824 | 31/07/2018 | 34225.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3570 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003825 | 31/07/2018 | 2247.40 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003826 | 31/07/2018 | 1542.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOSDESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3571 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2018 | 543.34 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O DA DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2018 | 544.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 4? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2018 | 1244.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 5? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2018 | 1831.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 10? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SET, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2018 | 929.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 10? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2018 | 316.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PC2, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2018 | 496.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO CAMINH?O TANQUE, DE PLACA NQI-0542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2018 | 501.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PUBLICO (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/08/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/08/2018 | 1099.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 80, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2018 | 26.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR), DEBITADAS NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/08/2018 | 82.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR), DEBITADAS NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2018 | 184.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO?PREFEITURA OGU (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2018 | 134.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR), DEBITADAS NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB INTER), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/08/2018 | 24.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T E DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/08/2018 | 282.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO ?NIBUS M BENZ, DE PLACA QFS-9254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2018 | 2700.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANAEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL FMAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/08/2018 | 70.00 | 00011611875455 | RAYANA GON?ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA-ASSISTENCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE 2? VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTOEM CART?RIO, NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, PELO FATO DE A REQUERENTE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESAS, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003845 | 01/08/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018-CPL E NFS-E N? 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003872 | 02/08/2018 | 3195.60 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA OS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003873 | 02/08/2018 | 1392.80 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 064 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003874 | 02/08/2018 | 2064.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AS CRIAN?AS E AOS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 063 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003857 | 02/08/2018 | 498.07 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003858 | 02/08/2018 | 2409.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003859 | 02/08/2018 | 3775.57 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADOS REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003860 | 02/08/2018 | 501.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.776 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003861 | 02/08/2018 | 702.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.777 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003862 | 02/08/2018 | 1800.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003863 | 02/08/2018 | 1960.19 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.779 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003866 | 02/08/2018 | 2189.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 060 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003867 | 02/08/2018 | 4446.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 059 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003868 | 02/08/2018 | 1445.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO E CRACH?S DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF-e N? 006526 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE ANTONIO TRIGUEIRO ALVES, MORADOR DESTE MUNIC?PIO,POR SER PORTADOR DE ANGINA CARDIOPATIA GRAVE E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-E N? 1006865 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/08/2018 | 1350.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE BEBEDOUROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA DE CRAVA??, PIABU?U E VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 13667 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003871 | 02/08/2018 | 2214.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 111.137 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/08/2018 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO(REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003856 | 02/08/2018 | 510.32 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/08/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE TOMADA DE PRE?O N? 0007/2018, REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, PARA EXECU??O DA OBRA DA CRECHE- PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA RUA DA TIJUCA, DESTE MUNIC?PIO, PUBLICADO EM 03.08.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018479, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003865 | 02/08/2018 | 592.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A FORMA??O CONTINUADA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, DO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018-CPL E NFA-e N? 900012236 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003878 | 02/08/2018 | 116.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE BOLOS E P?ES DE QUEIJO PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO DE CAPACITA??O DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900012238, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T E DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/08/2018 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/08/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/08/2018 | 1120.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003850 | 02/08/2018 | 1505.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003851 | 02/08/2018 | 646.67 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003852 | 02/08/2018 | 796.13 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003853 | 02/08/2018 | 875.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 006527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003854 | 02/08/2018 | 1217.60 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE C/OSSO E CARNE S/OSSO), DESTINADOS A EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N?00121/2018-CPL E NF-e DE N? 062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003855 | 02/08/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CONTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003877 | 02/08/2018 | 70.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE BOLOS E P?ES DE QUEIJO PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A FESTA JUNINA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018-CPL E NF-e N? 900012241 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003875 | 02/08/2018 | 1915.58 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 2.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/08/2018 | 475.00 | 00009449157448 | JONAS DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/08/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/08/2018 | 143.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/08/2018 | 165.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/08/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/08/2018 | 1300.00 | 00005105388437 | LUCIANO MARIANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? REVIS?O E REPARO DE LINHAS E CAIBROS DOS TELHADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE E DA UBS DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/08/2018 | 167.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2701), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003889 | 06/08/2018 | 1582.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/08/2018 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003898 | 06/08/2018 | 637.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 111.218 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDEREATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC~ICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/08/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S JULHO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701.586.604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/08/2018 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL ATRAV?S DE INTERNET-BLOG, COM PUBLICA??ES DE REGISTROS FOTOGR?FICOS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME MFSA N? 000221 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003888 | 06/08/2018 | 762.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/08/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/08/2018 | 1231.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR (RPV0 REFERENTE ? SETEN?A TRABALHISTA EM FAVOR DE MARIA DA GUIA CARVALHO, AUTORA NO PROCESSO N? 0000430-60.2016.5.13.0015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/08/2018 | 1631.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PAGAMENTO DE REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO AO VALOR DA VERBA DE HONOR?RIO ADVOCAT?CIOS DE SUCUMB?NCIA DO SR. JOS? FRANCISCO DE LIRA (CPF 072.858.334-87), PROCESSO N? 0001537-70.2005.815.0581, CONFORME COCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003890 | 06/08/2018 | 16000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CADERNOS BROUXURINHA PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA, PARA DISTRIBUI??O COM ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000860 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/08/2018 | 200.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE FOG?O INDUSTRIAL PERTENCENTE A? EMEF HERMAN LUNDGREM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003896 | 06/08/2018 | 4428.75 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NF-e N?29 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018, AOS ENTES FEDERATIVOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/08/2018 | 460.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?S DE COZINHA COMPLETO DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 028 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/08/2018 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O DA BANDA FORR? DA SACANAGEM NOS FESTEJOS DE S?O JO?O DE BAIRROS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, NO DISTRITIO DE SALEMA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 187 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO E GEO-REDERENCIAMENTO COM EQUIPAMENTO DE PRECIS?O, GPS E ESTA??O TOTAL GTS 246NW, SOFTWARE TOPOGRAPH, DE UMA ?REA DE 100M?, PARA PERFURA??O DE UM PO?O ARTESIANO COM DESMEMBRAMENTO, LOCALIZADO NO POVOAMENTODE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/08/2018 | 2000.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL E PLANIALTIM?TRICO DA PRA?A DA VIT?RIA PARA REVITALIZA??O E REFORMA LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/08/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/08/2018 | 31.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/08/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/08/2018 | 3171.25 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? RECOLHIMENTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA- PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICU? (IPSEP), DOS SERVIDORES: HARISSON BARROS HENRIQUES JOS? GIANNI MEDEIROS COSTA E ROSEMARYFARIAS LIMA, CEDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU? A ESTA EDILIDADE, RELATIVAS A COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PARA O ARRAI? REALIZADO NA COMUNIDADE DA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/08/2018 | 850.00 | 00012269483405 | HIGOR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL NA FESTA DE SANT'ANA, EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/08/2018 | 49.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR D A OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PN (PLANTAFORMA DIGITAL INTEGRADA QUE DISPONIBILIZA INFORMA??ES SOBRE OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO, PROTE??O E GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA PARAIBA)NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, NA UFPB, EM JO?O PESSOA-PB CONFORME OFICIO E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/08/2018 | 49.00 | 00010076322408 | ALEX BRUNO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR D A OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PN (PLANTAFORMA DIGITAL INTEGRADA QUE DISPONIBILIZA INFORMA??ES SOBRE OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO, PROTE??O E GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA PARAIBA)NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, NA UFPB, EM JO?O PESSOA-PB CONFORME OFICIO E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/08/2018 | 98.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR D A OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PN (PLANTAFORMA DIGITAL INTEGRADA QUE DISPONIBILIZA INFORMA??ES SOBRE OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO, PROTE??O E GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA PARAIBA)NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, NA UFPB, EM JO?O PESSOA-PB CONFORME OFICIO E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/08/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/08/2018 | 950.00 | 00002830939433 | FABIANA GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O FOTOGR?FICOS COM ENTREGA DE ?LBUNS PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE TROCA DE GERADOR DE MARCA-PASSO PARA O SR REGINALDO FRANQUILINO PEREIRA (CPF 324.413.474-20), MORADOR DESTE MUNIC?PIO,POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA SEVERA COM USO DE MARCA-PASSO (CID I44) E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003916 | 08/08/2018 | 542.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?IDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 006.705 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/08/2018 | 700.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O MACAC?ES DESTINADOS ?S EQUIPES DE VACINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/08/2018 | 1500.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/08/2018 | 505.46 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PLOTAGEM DEPROJETOS ARQUITET?NICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 1000182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/08/2018 | 49.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER QUEST?ES REFERENTES ? MUNICIPALIZA??O DO TR?NSITO DE RIO TINTO-PB E AO EVENTO DE EDUCA??O DO TR?NSITO, JUNTO AO DETRAN, CETRAN, ? SUDEMAE ? POL?CIA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2018 | 450.00 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONT?NUO EM FAVOR DA MENOR CASSIANE DA CONCEI??O, MORADORA DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADA AQUI PELO SEU GENITOR, POR SER PORTADORA DE RAQUITISMO E N?O RECEBER LEITE MATERNO DEVIDO A FATORES PROIBITIVOS DE SUA M?E, CONFORME LAUDO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONCI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF EM ANEXO, REF. AO M?S 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/08/2018 | 40.00 | 00003968418484 | ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O DO MENOR ANTONY J?NATHAS DE OLIVEIRA AN?SIO, PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENE, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, PELO FATO DE ESTAR EM TRATAMENTO DE REABILITA??O NA AACD, EM CAMPINA GRANDE-PB E SUA GENITORA N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA ARCAR COM A DESPESA DE SUA ALIMENTA??O DURANTE A VIAGEM ? REFERIDA ASSOCIA??O, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/08/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/08/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/08/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO,NO M?S DE 08.18, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA(CPF 893.263.184-00), POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/08/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/08/2018 | 683.76 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA DE LICEN?A PARA OPERA??O DA UNIDADE DE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA), DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SUDEMA, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003938 | 09/08/2018 | 379.00 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003939 | 09/08/2018 | 610.40 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.427 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/08/2018 | 320.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVI?O E LOCA??O LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE SENSOR DE OXIMETRIA EPEX ADULTO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2018 | 19.96 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2018 | 45.91 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2018 | 14.97 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2018 | 31.92 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003928 | 09/08/2018 | 999.59 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FARDAS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E PREFEITO GERBASI, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 1.488 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/08/2018 | 230.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO-PB, CONFORME CERTIFICA A NFSA N? 001705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2018 | 3.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PN CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003941 | 10/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MIOCA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTES AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 1000960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003942 | 10/08/2018 | 2040.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A GUARABIRA E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, NO HOR?RIO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, CONTRATO N? 00092/2018-CPL E NFSA N? 1684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003943 | 10/08/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC-7910/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018- CPL E NFS-a N? 001699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2018 | 8515.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2018 | 0.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO(5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 14? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO- REFIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2018 | 529.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 5? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2018 | 534.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 8? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID?NCIARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PERIODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004028 | 10/08/2018 | 1569.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS E ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004029 | 10/08/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DO AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) FIAT PALIO WAY 1.0, DE PLACA OFF 8412/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2017,CONTRATO N? 00045/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, DE PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS-e N? 1000930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003949 | 10/08/2018 | 2040.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 E NFAS N? 001670 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003950 | 10/08/2018 | 2210.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 E NFS-a N? 001672 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003951 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00071/2018- CPL E NFS-a N? 001671 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003952 | 10/08/2018 | 3900.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003953 | 10/08/2018 | 1377.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003954 | 10/08/2018 | 2210.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO TOYTA/COROLLA XEI, DEPLACA CYQ-3123/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00067/2018 E NFS-a N? 001679, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003955 | 10/08/2018 | 1377.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER DE PLACA MNL-2573/PB, ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00069/2018 E NFS-a N? 001680 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003956 | 10/08/2018 | 2720.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003957 | 10/08/2018 | 2040.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM ?GUAS CLARAS E PIABUSS?, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACAMOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003958 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003959 | 10/08/2018 | 1360.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018 E NFS-a N? 001677, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/08/2018 | 1350.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE UM PORT?O EM FERRO DESTINADO ? EMEF ANTONIA LUNA LISBO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003962 | 10/08/2018 | 1740.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00071/2018- CPL E NFS-a N? 001682 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003963 | 10/08/2018 | 4300.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSS?,?GUAS CLARAS, CAMPART, CAJARANA, RIO TINTO, VICEE VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003964 | 10/08/2018 | 5028.60 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003965 | 10/08/2018 | 7500.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003966 | 10/08/2018 | 3828.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL E NFAS N? 001697 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003967 | 10/08/2018 | 3230.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018-CPL E NFSA N? 001695 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003968 | 10/08/2018 | 2777.80 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, CONTRATO N? 00095/2018-CPL E NFSA N? 001694 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003969 | 10/08/2018 | 5800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL E NFS-a N? 001692 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003970 | 10/08/2018 | 3556.80 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MP?LO VIALE U DE PLACA MYF 8198/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N?00053/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003971 | 10/08/2018 | 2380.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003972 | 10/08/2018 | 3040.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003973 | 10/08/2018 | 2392.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO, VICEE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003974 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003975 | 10/08/2018 | 2210.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003976 | 10/08/2018 | 2850.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL E NFS-a N? 001685 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003977 | 10/08/2018 | 1445.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8666/PB, NO ITIN?RARIO SIT?O ENGENHO NOVO, SALEMA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE JUNTO ?SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 00092/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003978 | 10/08/2018 | 2100.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,COM VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA 8243/SP, RELATIVOS A 6 DI?RIAS NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00046/2017, CONTRATO N? 00152/2017 E NFSA N? 001701 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT/STRADA TREK CE FLEZ DE PLACA MOH 4936/PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BEL?M MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO COM? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFSA DE N? 001704 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003980 | 10/08/2018 | 2200.00 | 00001440372462 | DIEGO MENDONCA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JDU 9682/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?00077/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 125 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004008 | 10/08/2018 | 14343.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 000.009.627. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004011 | 10/08/2018 | 6939.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTECENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 000.009.628 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSPAR?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERCICIO DE 2018, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM, CO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004015 | 10/08/2018 | 9048.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS(ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 000.009.626. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003982 | 10/08/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017, CONTRATO N? 00093/2017- CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003983 | 10/08/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00075/2018-CPL E NFS-a N? 000437 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003984 | 10/08/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00073/2018-CPL E NFS-a N? 000439 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003985 | 10/08/2018 | 1870.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00129/2018-CPL , E NFAS N? 000425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003986 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00127/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2018 | 2420.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO CHEVROLET/ONIX 1.0, TIPO PASSEIO, DE PLACA OJZ 6555-RN, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFSA N? 000429 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003988 | 10/08/2018 | 2090.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018, CONTRATO N? 00124/2018-CPL E NFSA N? 000431 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003989 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00125/2018 E NFSA N? 000433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003990 | 10/08/2018 | 2650.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW KOMBI, DEPLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018, CONTRATO N? 00078/2018-CPL E NFS-a N? 000438 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003991 | 10/08/2018 | 2090.00 | 00005629437496 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VEICULO GM CELTA/ 4P LIFE, DE PLACA MNU 1531/PB, NO ITINER?RIO RIO DO BRANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00126/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003992 | 10/08/2018 | 2640.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003993 | 10/08/2018 | 2090.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00128/2018- CPL E NFS-a N? 000430 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003994 | 10/08/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2, DE PLACA QFV 3083/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00130/2018-CPL E NFS-a N? 000432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2018 | 71.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003996 | 10/08/2018 | 3383.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.633 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003997 | 10/08/2018 | 5555.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.632 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003998 | 10/08/2018 | 33821.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL E NF-e N? 009.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003999 | 10/08/2018 | 6173.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL E LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018E NF-e N? 009.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004000 | 10/08/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE S?NDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA- PB, EM VE?CULO IMP/M.BENZ, DE PLACA MXT 3410- PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 000104/2018 e NFS-a N? 000322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2018 | 107.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA PR?DIO DO CREAS (3291-2245), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004003 | 10/08/2018 | 4159.46 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DOS TRAJES T?PICOS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS VICENTE ELIAS SOARES, CUJOS COMPONENTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001489 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004004 | 10/08/2018 | 16520.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2018 | 1105.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DE TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 3.364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004006 | 10/08/2018 | 12003.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/08/2018 | 6560.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 3.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO E COLOCA??O PROVIS?RIA EM ESPA?O PR?PRIO, CONFORME NFA DE N? 001709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0004010 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004012 | 10/08/2018 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO HOR?RIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00046/2017, CONTRATO N? 000152/2017-CPL E NFSA N? 001702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004013 | 10/08/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA (D20), DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00091/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004014 | 10/08/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNEZ 1620 EL, DE PLACA NOD 5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALPP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004016 | 10/08/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O FORD CARGO 816 S, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFE 7154/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS AT? O DIA 17/07/2018, ONDE FOI SUBSTITU?DO PELO CAMINH?O VOLVO/VM 220 4X2R, DE PLACA OVZ-1876/PB, A PARTIR DO DIA 19/07/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000932 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004017 | 10/08/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BENZ/L1218/EL, DE PLACA KIP 6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000929 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004019 | 10/08/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT ESTRADA, ANO 2004/MODELO 2005, COR BRANCA, DE PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, JUNTO ? SUDEMA, DE PAVIMENTA??O DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004026 | 10/08/2018 | 9008.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004027 | 10/08/2018 | 3134.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004021 | 10/08/2018 | 6190.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE`AAQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004022 | 10/08/2018 | 5547.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-eN? 009.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004024 | 10/08/2018 | 1795.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL E NF-e N? 009.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004025 | 10/08/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 1000931 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/08/2018 | 350.00 | 00005097299400 | JÚLIO LEANDRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE BOA VISTA, EM VE?CULO TIPO VAN, DE MODELO FIAT/DUCATO COMBINATO E PLACA DCX-6971/PB, PARA REUNI?ES NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004049 | 13/08/2018 | 681.52 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(SEDUR) E MATADOURO, DESTE MUN?CIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATON? 00043/2018 E NF-e N? 11.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/08/2018 | 1030.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE ARINTIGUI, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004051 | 13/08/2018 | 4102.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O E REPARO DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004035 | 13/08/2018 | 1229.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 009.638 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004036 | 13/08/2018 | 1526.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL A DO PROGRAMA BOLSA FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF-e N? 009.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/08/2018 | 210.00 | 22665242000137 | X CONFORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL?ADOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COURO SINT?TICO METALIZADO OURO PARA DECORA??O (BORDADO) DA CONFEC??O DOS TRAJES T?PICOS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS VICENTE ELIAS SOARES, CUJOS COMPONENTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSAFAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 00362 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004039 | 13/08/2018 | 3758.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL E NF-e N? 534 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004040 | 13/08/2018 | 395.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 111.445 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDEREATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004041 | 13/08/2018 | 378.26 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS E MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000107/2018 E NF-e N? 111.451 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDEREATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004042 | 13/08/2018 | 456.10 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 111.457 EM ANEXO E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A PRESTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDEREATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004043 | 13/08/2018 | 4769.40 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 111.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004044 | 13/08/2018 | 763.56 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.703EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004045 | 13/08/2018 | 791.90 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004046 | 13/08/2018 | 3552.75 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018 E NF-e N? 111.458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004047 | 13/08/2018 | 11686.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS ? MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL E NF-e N? 536 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004033 | 13/08/2018 | 15190.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO 0001/2018-CPL E NF-e N? 0537 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/08/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED INTERNET) DEBITADAS, NA CONTA C/C 0034874-0, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004053 | 13/08/2018 | 2247.40 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.627 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/08/2018 | 50.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/08/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/08/2018 | 3520.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE SCANER FUJITSU IX500 DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 000.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004052 | 13/08/2018 | 1019.34 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/08/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRIT?RIOS QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO, BEM COMO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CONV?NIOS, JUNTO A CAIXA ECON?MICA E SUDEMA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/08/2018 | 687.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O DA DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO SNA (12865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/08/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/08/2018 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/08/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO IPVA (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/08/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVILO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIA 04/08/2018, RELATIVOS A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS-e N? 1092588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004059 | 14/08/2018 | 40477.83 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 3? MEDI??O DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00120/2018-CPL, 1? E 2? TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO E NFS-e N? 1000009 EM ANEXO. | 00022018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/08/2018 | 500.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO E ARQUEAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO, DO VE?CULO MICRO-?NIBUS, DE PLACA MOU-6606/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?60 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/08/2018 | 6857.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS?RIOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS EMEF's SEVERINA COUTINHO, ANTONIA LUNA LISBOA, HERMAN LUNDGREN E JOS? LOUREN?O CALIXTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 001.241 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004062 | 14/08/2018 | 217.45 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000107/2018-CPL, NF-e N? 111.487 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A APRESENTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004070 | 14/08/2018 | 11250.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 0085/2018-CPL E NFS-e N? 1000867 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004071 | 14/08/2018 | 10603.86 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 241 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004072 | 14/08/2018 | 3750.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000868 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/08/2018 | 420.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/08/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ZELA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/08/2018 | 360.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA EM L?MINAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/08/2018 | 606.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL E NF-e N? 009.645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004076 | 15/08/2018 | 161.88 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/08/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004078 | 15/08/2018 | 287.38 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.789 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004079 | 15/08/2018 | 456.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES (CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GRUPO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00086/2018-CPL E NFA-e 900013241 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004080 | 15/08/2018 | 3529.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.791 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004081 | 15/08/2018 | 2940.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CADUNICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO BL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004089 | 15/08/2018 | 1697.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS BENEFICI?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004087 | 15/08/2018 | 4326.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00033/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 015836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004086 | 15/08/2018 | 27343.72 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? MEDI??O DO 1? TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES O ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL, 1? TERMOS ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000013 EM ANEXO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004090 | 15/08/2018 | 42502.34 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 3? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES O ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL E NFS-e N? 1000011 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/08/2018 | 327.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/08/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSC-e N? 003.754, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/08/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004091 | 16/08/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/08/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/08/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/08/2018 | 22812.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/08/2018 | 738.30 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO ? BANDA FANFARRA DA ESCOLA PROF? SEVERINA COUTINHO, LOCALIZADA NA VILA REGINA, NESTE MUNIC?PIO, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF-e N? 7437 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/08/2018 | 2544.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFEC??ES EIRELI ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TUNICAS DESTINADAS ? BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF-e N? 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/08/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/08/2018 | 330.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTE??O DO VE?CULO NOVO GOL, DE PLACA OFZ 0212/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DOS 10.000 KM, CONFORME NF-e N? 218.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/08/2018 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO NOVO GOL TREND DE PLACA OFZ-0212/PB, PERTECENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DOS 10.000KM, CONFORME NFS-e N? 1052033 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004101 | 16/08/2018 | 314.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??ODO PEJA( PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/08/2018 | 145422.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA PROGRAMA??O PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/08/2018 | 7790.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/08/2018 | 954.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOV?L DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/08/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/08/2018 | 4491.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/08/2018 | 2300.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.242 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/08/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/08/2018 | 601.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF- ATEN??O A FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/08/2018 | 3206.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/08/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00089730917434 | VENILTON BERNARDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DE REGULAGEM DE FREIOS, REPOSI??O DE TRANSMISS?ES, RETIRADA DE FOLGA DAS RODAS, REFAZIAMENTO DA ROSCA DA CONEX?O DA BOMBA DO HIDR?ULICO, REPOSI??O DA CAPA DIANTEIRA DO DIFERENCIAL COM COLOCA??O DE SUPORTE, NO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, DE PLACA OXO-2135/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/08/2018 | 1100.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM CARROS DE M?O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, E CONES E PLACAS PARA SINALIZA??O DO TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTICA A NFA 001718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/08/2018 | 4350.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DIVERSOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE EM CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KHL 2318/PB, CONFORME ONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/08/2018 | 416.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVOS AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA MNY-5616/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, LEILOADO NO LEIL?O N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/08/2018 | 3929.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVOS AOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA MNP-3691/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, LEILOADO NO LEIL?O N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/08/2018 | 1618.80 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA O FIGURINO DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CUJOS COMPONENTES S?O USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1296 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004125 | 17/08/2018 | 918.00 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS E MANTA PARA O FIGURINO DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CUJOS COMPONENTES S?O USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001493 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/08/2018 | 113.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/08/2018 | 104.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DA BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004130 | 17/08/2018 | 19349.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004119 | 17/08/2018 | 240.00 | 30078673000125 | LUANDERSON DA SILVA GUEDES 1374270574 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A FORMA??O DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESIST?NCIA ?S DROGAS (PROERD), JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N?00088/2018 E NF-e N? 900013382 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/08/2018 | 230.00 | 00006013117446 | THIAGO GALDINO CAVALCANTI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/08/2018 | 2200.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES DO PEJA, JUNTO ? SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACA NPU 9301/PB, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0004116 | 17/08/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/08/2018 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DA POLICIAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMAMNGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/08/2018 | 77.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DA POLICIAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMAMNGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/08/2018 | 1468.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/08/2018 | 1550.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTINADOS ? SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/08/2018 | 760.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/08/2018 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA PREFEITURA JUNTO ? ENERGISA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME CONTRATO N? 90000577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/08/2018 | 1800.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FARDAMENTOS (CASACOS/CAMISAS E CAL?AS) DESTINADOS ? FANFARRA DO TIRO DE GUERRA 07/001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 2106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/08/2018 | 800.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL(CAPS) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 038 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/08/2018 | 240.00 | 00002783121441 | JOSAFAR BARBOSA PEQUENO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUBSTITUI??O DO TERMINAL DE DIRE??O DO VE?CULO ONIX. DE PLACA QFN 5113/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/08/2018 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE EXAME DE RX PANOR?MICO DO MIMI PARA O PACIENTE DANIEL DE ARA?JO SILVA, CPF (076.688.774-01), PELO FATO DE TER DESLOCADO DE R?TULA RECORRENTE, CONFORME PARECER M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, E NFS-e N? 1010800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004138 | 20/08/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL, E NFSA N? 000444 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004144 | 20/08/2018 | 889.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900013475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004145 | 20/08/2018 | 2025.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900013475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/08/2018 | 560.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/08/2018 | 954.00 | 00006999347450 | DANIELE HIGINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 3? PARCELA PELOS SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE M?SICA PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/08/2018 | 1699.20 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FARDAMENTOS EM MALHA PARA AS USU?RIAS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, PARA USO NO DESFILE CIV?CO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF-e N? 011.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004155 | 21/08/2018 | 1077.85 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900013610 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004160 | 21/08/2018 | 381.42 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000107/2018-CPL, NF-e N? 111.702 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A APRESENTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004161 | 21/08/2018 | 201.60 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 111.703 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A APRESENTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/08/2018 | 28195.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/08/2018 | 277.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/08/2018 | 22066.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/08/2018 | 147.00 | 00032441240463 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 3 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO E PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/08/2018 | 147.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 3 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO E PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/08/2018 | 147.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO E PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/08/2018 | 49.00 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O-PMALFA, NO DIA 23/08/2018, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/08/2018 | 540.00 | 00013302272472 | MARINEZIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE DETETIZA??O DA EMEF WASHINGTON LUIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/08/2018 | 300.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LINHAS DESTINADAS ? FIXA??O DAS PLACAS DE SINALIZA??O DO TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004181 | 22/08/2018 | 18273.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 1.063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/08/2018 | 3000.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE REVIS?O DE BOMBA INJETORA, TROCA DE RETENTORES, CABE?OTE HIDR?ULICO, ANEL EXC?NTRICO, KIT DE PALHETAS E JOGO DO JUNTA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/08/2018 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART) PARA ATEN??O M?DICO VETERIN?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004184 | 22/08/2018 | 7000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DA BANDA FORR? DO BIX?O NOS FESTEJOS DO S?O JO?O TRADI??O, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, NA RUA RIACHUELO,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00012/2018, CONTRATO N? 000132/2018 E NFS-e N? 00018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0004185 | 22/08/2018 | 9000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O AO SHOW DO ARTISTA, "NENO O MAGN?FICO", NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, NO S?O JO?O DA RUA DO RIACHUELO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00013/2018, CONTRATO N? 00136/2018-CPL E NFS-e N? 031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/08/2018 | 52734.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/08/2018 | 49.00 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/08/2018 | 49.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARTICIPANTE ? 1? FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O- PMALFA, EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/08/2018 | 98.00 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/08/2018 | 486.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS?RIOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS EMEF PREFEITO GERBASI, DA COMUNIDADE DE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF-e N? 001.247 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/08/2018 | 1250.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E PINTURA DE 2 GELADEIRAS DA EMEF SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, DA COMUNIDADE DE TATUPEBA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004188 | 22/08/2018 | 2247.40 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.682 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/08/2018 | 49.00 | 00003140774486 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO DIA 23/0/2018, NO AUDIT?RIO DO TIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARA?BA- TCE/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/08/2018 | 1473.10 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NOTORIAIS (AUTENTICA??ES, C?PIAS, XEROGR?FIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTA??ES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/08/2018 | 3965.22 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 7? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/08/2018 | 579.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 8? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/08/2018 | 707.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 9? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PER?ODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/08/2018 | 1079.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 11? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/08/2018 | 2039.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 13? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/08/2018 | 3000.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE VEICULA??O EM R?DIO DAS A??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSER??ES DE M?DIAS, DIVULGA??O DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN?CIPIO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004177 | 22/08/2018 | 181.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO PSICOTR?PICO, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 111.753 E PORTARIA N? 748/2018, QUE DISP?E SOBRE A APRESENTA??O DE APOIO FINANCEIRO PELA UNI?O AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/08/2018 | 1988.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/08/2018 | 255.00 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA N? 058383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/08/2018 | 1689.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 3? PARCELA/04 DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA SPRINTER, DE PLACA OFZ-4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004189 | 22/08/2018 | 95.76 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 E CONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 179918 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/08/2018 | 833.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004196 | 23/08/2018 | 460.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 180040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004197 | 23/08/2018 | 363.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 180045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004198 | 23/08/2018 | 79.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 E CONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 180046 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004199 | 23/08/2018 | 147.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTOS DR. FRANCISCO PORTO E D CENTRO DE ATE~??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000116/2018 E NF-e N? 180044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/08/2018 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004203 | 23/08/2018 | 16873.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.559 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004204 | 23/08/2018 | 17971.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004205 | 23/08/2018 | 4542.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 014.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004208 | 23/08/2018 | 4079.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.561 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA P M R T IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/08/2018 | 640.00 | 00002438237465 | LUCELIO AQUINO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004206 | 23/08/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1008874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/08/2018 | 49.00 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01(UMA)DIARIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDALIDA DE CONDUZIR ALUNOS DA E.E.E.F.M LUIZ GONZAGA BURITY QUE PARTICIPAM DO CURSO T?CNICO EM AN?LISE CLINICA, DA REDE MEDIOTEC, PARA A ESCOLA T?CNICA DE SA?DE DA UFPB - CAMPUS I - JO?O PESSOA, CONFORME PARCERIA ENTRE ESTA PREFEITURA, A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E A UFPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/08/2018 | 98.00 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 DI?RIAS PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO E PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/08/2018 | 1781.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ACESS?RIOS DESTINADOS A BANDAS FILARM?NICA ANTONIO CRUZ, DE RIO TINTO, CONFORME NF-e N? 001.248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/08/2018 | 870.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCA??ES E COMERCIO LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ANDAIMES PARA SUSTENTA??O DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTURA DO GIN?SIO O GERBAS?O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000965 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | INVESTIMENTOS EM EDUCA??O P?BLICA - CONV?NIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242018 | 0004209 | 23/08/2018 | 21992.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MOB?LIA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS TERMOS DO CONV?NIO N? 00548/2017- SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCA??O/ GOVERNO DO ESTADO-PB, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00084/2018-CPL E NF-e N? 000.000.998 EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/08/2018 | 1000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? HOSPEDAGEM DA BANDA E EQUIPE DO CANTOR NENO, O MAGN?FICO, QUANDO DA APRESENTA??O NO 19? ARRAI? DO RIACHUELO, REALIZADO NA RUA DE MESMO NOME, NESTE MUNICIPIO, COM O APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/08/2018 | 750.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA URBANA, EM VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/08/2018 | 1250.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE ORG?OS DE TR?NSITO QUE REALIZARAM CAMPANHAS EDUCATIVAS NO TR?NSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATPERIA EM ANEXO E NFSA DE N? 001730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/08/2018 | 1300.00 | 00001611816432 | WELLINGTON RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MAMUTEN??O E RECUPERA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/08/2018 | 600.00 | 00005871820409 | ARIENO AZEVEDO DE ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DOS BICHOS-PREGUI?A DA PRA?A JO?O PESSOA, PATRIM?NIO CULTURAL E AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/08/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | INVESTIMENTOS EM EDUCA??O P?BLICA - CONV?NIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242018 | 0004211 | 24/08/2018 | 8936.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MOB?LIA DESTINADAS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSIDERANDO OS TERMOS DO CONV?NIO N? 00548/2017- SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCA??O-GOVERNO DO ESTADO-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N?00083/2018-CPL E NF-e N?298 EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/08/2018 | 220.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MENDON?A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE EL?TRICOS REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOU 6606/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004213 | 24/08/2018 | 493.37 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA ORNAMENTA??O DE RUA, NOS LOCAIS ONDE IR?O ACONTECER OS DESFILES DO DIA 1? E 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 1.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/08/2018 | 230.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO-PB, NO DIA 25/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA N? 001734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/08/2018 | 50.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/08/2018 | 6361.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1410 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/08/2018 | 540.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORARIZA??O EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O SARAMPO E A PARALISIA INFANTIL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/08/2018 | 92.00 | 00071952527449 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, JUNTO ? ENERGISA, PELO FATO DE A REQUERENTE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/08/2018 | 267.80 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS NO VE?CULO CITROEN AIRCROSS, DE PLACA QFL-6324/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/08/2018 | 96.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2282), DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/08/2018 | 110.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2282), DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004235 | 27/08/2018 | 222.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 111.992 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/08/2018 | 37557.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/08/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/08/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/08/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/08/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/08/2018 | 799.92 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO(REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/08/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/08/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/08/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/08/2018 | 600.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/08/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0004247 | 27/08/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFPSC 000020140655831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/08/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA PMRT CONSIGNA??O (329-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG SA?DE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG TEMP SAUDE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/08/2018 | 176.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/08/2018 | 14821.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 11? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/08/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0004231 | 27/08/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO ADITIVO E NFPSC 000020140655830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/08/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/08/2018 | 58.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(170-1061), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/08/2018 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 2? PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO-PB, CONFORME NFS-e N? 1001030 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/08/2018 | 1032.80 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS OGF-2510/PB, QFG-3743/PB E OFG-6077/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/08/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/08/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/08/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/08/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/08/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/08/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/08/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/08/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/08/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/08/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/08/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/08/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/08/2018 | 420.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/08/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2018 | 2470.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA E RECUPERA??O DE PORTAS E ESTRUTURAS MET?LICAS NO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2018 | 6632.65 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) MAQUINA COMPACTADA, DESTINADA A MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 431617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2018 | 250.00 | 00032417373491 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?O DE TORNEIRO MEC?NICO PARA CONFEC??O DE PARAFUSOS E PORCAS PARA L?MINAS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004300 | 28/08/2018 | 3198.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE 02 DUAS DIARIAS DE PALCO MET?LICO 11X07 MT, POR ACOSI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REALIZADOS RESPECTIVAMENTE EM SALEMA E RUA RIACHUELO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0003/2018, CONTRATO N? 0101/2018 E NFS- N? 000153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004302 | 28/08/2018 | 3600.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O NA COMUNIDADE DE SALEMA E NA RUA DO RIACHUELO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2018,CONTRTO N? 00134/2018-CPL E NFS N? 000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004304 | 28/08/2018 | 3600.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O NA TRADICIONAL PRA?A JO?O PESSOA E NA COMUNIDADE VILA REGINA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?ON? 00004/2018, CONTRATO N? 0134/2018-CPL E NFS N? 000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004271 | 28/08/2018 | 428.50 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00014/2018-CPL E NFA-e N? 060262 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004273 | 28/08/2018 | 497.60 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA-e 060239 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004274 | 28/08/2018 | 590.25 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00008/2018 E NFA N? 060314 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004275 | 28/08/2018 | 424.50 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NFA N? 060295 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004276 | 28/08/2018 | 588.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 060311 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004278 | 28/08/2018 | 1602.80 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?060269 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004279 | 28/08/2018 | 672.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?060301 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004280 | 28/08/2018 | 371.70 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DETS MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NFA-e 060249* EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004281 | 28/08/2018 | 495.10 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00005/2018 E NFA N?060336, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004282 | 28/08/2018 | 578.50 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00007/2018 E NFA-e 060351 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004283 | 28/08/2018 | 375.10 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00002/2018 E NFA-e 060281 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004284 | 28/08/2018 | 497.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00019/2018 E NFA-e 060373 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004285 | 28/08/2018 | 385.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00001/2018 E NFA N? 060360 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004286 | 28/08/2018 | 718.50 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NFA-e N? 060272 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004287 | 28/08/2018 | 468.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00015/2018 E NFA N?060388 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004288 | 28/08/2018 | 304.50 | 00005912128466 | davi lima da silva | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00021/2018-CPL E NFA-e N? 060274 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004289 | 28/08/2018 | 583.10 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00018/2018 E NFA?-e N? 060327 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL PARA INSTALA??O DE PARQUE DE DIVERS?O NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO, PROPORCIONANDO ENTRETERIMENTO ? POPULA??O LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT EMPREENDER RIO TINTO (21.983-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/08/2018 | 360.00 | 00019102135434 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE ANTENA DE TV E INSTALA??O DE CONVERSOR NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/08/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/08/2018 | 150.00 | 00005320079486 | EDILEUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA DIANA FERNANDES DE SOUZA (CPF 087.933.644-74), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?OS SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2018 | 150.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCO??O DE IMOV?L, REFERENTE AO M?S 08/2018, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/08/2018 | 200.00 | 00002142968490 | MARIA JOS? MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ALUGADO A SR? DAYANE LAZARO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.409.409 E CPF 137.448.144-96, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/08/2018 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VE, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GON?ALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2018 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA MORADIA DA SR? MICARLA RAMOS DA SILVA (CPF 115.253.104-29), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPORDE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL-FMAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/08/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S AGOSTO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701.586.604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004299 | 28/08/2018 | 400.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS PARA OS USU?RIOS DO PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900014121 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004301 | 28/08/2018 | 500.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NA REUNI?O COM PAIS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 ENFA-e N? 900014123 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2018 | 200.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/08/2018 | 250.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA (CPF 100.115.854-71), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2018 | 8586.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2018 | 40899.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/08/2018 | 1030.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/08/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/08/2018 | 3390.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/08/2018 | 2732.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/08/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/08/2018 | 10570.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/08/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/08/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/08/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/08/2018 | 6136.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/08/2018 | 8800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2018 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ACESS?RIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS VICENTE ELIAS SOARES, CUJOS COMPONENTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 005.438 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/08/2018 | 109579.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2018 | 16226.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2018 | 44799.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/08/2018 | 15102.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/08/2018 | 16554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/08/2018 | 129039.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/08/2018 | 105037.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/08/2018 | 100030.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/08/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO PACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/08/2018 | 34622.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/08/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/08/2018 | 15808.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/08/2018 | 5612.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/08/2018 | 18224.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/08/2018 | 9290.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/08/2018 | 5759.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/08/2018 | 8954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/08/2018 | 56099.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/08/2018 | 8260.69 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/08/2018 | 620.00 | 00010624281450 | ALISSON GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE PINTURA EM UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/08/2018 | 955.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?O DE PINTURA EM GERAL UNIDADES BPASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004391 | 29/08/2018 | 18305.02 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 16? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2014, CONTRATO N? 00071/2014- CPL, 6? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E N? 6 EM ANEXO. | 10042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004392 | 29/08/2018 | 22885.28 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? MEDI??O ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2014, CONTRATO N? 00071/2014- CPL, 7? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E N? 7 EM ANEXO. | 10042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2018 | 1554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2018 | 108509.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/08/2018 | 8802.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2018 | 4054.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/08/2018 | 2628.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2018 | 24203.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/08/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/08/2018 | 24742.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/08/2018 | 2177.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/08/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004372 | 29/08/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-e N? 1000635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/08/2018 | 80.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0004374 | 29/08/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/08/2018 | 836.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA RIO TINTO - FUNDO MUNICIP(19712-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/08/2018 | 217.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FUND MS RT - FOPAG TEMP(19711-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/08/2018 | 60.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/08/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2018 | 53654.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/08/2018 | 15742.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA??O- MDE CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM, DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2018 | 6822.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/08/2018 | 28832.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/08/2018 | 606691.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2018 | 73044.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2018 | 216284.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2018 | 30120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004380 | 29/08/2018 | 385.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00017/2018 E NFA-e 060629 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004381 | 29/08/2018 | 578.50 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 0006/2018 E NFA N? 060775 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004382 | 29/08/2018 | 385.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00012/2018 E NFA-e 060630 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004383 | 29/08/2018 | 377.50 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NFA-e 060628 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/08/2018 | 7949.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/08/2018 | 41423.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/08/2018 | 9811.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/08/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/08/2018 | 130566.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/08/2018 | 48970.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2018 | 10799.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2018 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/08/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/08/2018 | 1297.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/08/2018 | 3762.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/08/2018 | 300.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE POSTE DE CONCRETO DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/08/2018 | 230.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE CAPA E MANGUEIRA DESTINADAS ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (RET), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 000.0091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE CAL?AMENTO NAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/08/2018 | 1600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPOPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O LOCA??O DE CAMINH?O MUNK PARA REPOSI??O ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2018 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM MULTA DA POL?CIA RODOVI?RIA FEDERAL DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA MNP-3691/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNIC?PIO, LEILOADO NO LEIL?O N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/08/2018 | 955.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DEPODAGEM DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/08/2018 | 1130.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O, LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS, NA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00009982602403 | GENILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMAR?ES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2018 | 955.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS COMUNIDADE DE CRAVA?U, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004429 | 30/08/2018 | 602.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004428 | 30/08/2018 | 506.55 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AO PROJETO DE UMA AREA MEDINDO 1800,46M2, DESMEMBRADA PARA PERFURA??O DE PO?O TUBULAR, NA LOCALIDADE RUA DO OURO, DESTRITO DE SALEMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA REFERENTE AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE UMA ?REA REMANESCENTE MEDINDO 31.259,54M?, PARA PERFURA??O DE PO?O TUBULAR, LOCALIZADO NA RUA DO OURO, DISTRITO DE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA REFERENTE AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE UMA ?REA DE TERRENO MEDINDO 33.060M?, PARA PERFURA??O DE PO?O TUBULAR, LOCALIZADO NA RUA DO OURO, DISTRITO DE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2018 | 1116.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 4? PARCELA/04 DO SEGURO DO VEICULO MICRO?NIBUS MORCOPOLO VOLARE, DE PLACA QFG-3743-PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004404 | 30/08/2018 | 279.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPLE NF-e N? 02.794 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004426 | 30/08/2018 | 1001.05 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPA?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA P M R T IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2018 | 4701.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2018 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A,DESTE ESTADO, RELATIVO A PARCELA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE TOMADA DE PRE?O N? 00008/2018, REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, PARA EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, PUBLICADO EM 31.08.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004425 | 30/08/2018 | 2204.08 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2018 | 2600.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 001775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00005460888484 | LUCIANO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EXTERNA DO P?R?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA N? 000422 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004427 | 30/08/2018 | 2497.57 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004407 | 30/08/2018 | 300.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE LANCHES PARA USU?RIOS DO CAS/PAIF, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA DO FOLCLORE, NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? NFA-e N? 900014308 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004409 | 30/08/2018 | 360.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE LANCHES PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA DO FOLCLORE, NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? NFA-e N? 900014312 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004430 | 30/08/2018 | 1207.13 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 228 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0004444 | 31/08/2018 | 68111.39 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 6? MEDI??O DA CONSTRU??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015, CONTRATO N?00112/2015-CPL, CONTRATO DE REPASSE 0400546-57/2012 PROGRAMA FNAS-SUAS E 7?TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 10032014 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (283141-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2018 | 1840.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 11? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS ST, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2018 | 547.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 5? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2018 | 1250.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 6? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004439 | 31/08/2018 | 4620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 6 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017 E NOTA DE D?BITO N? 020618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2018 | 934.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 11? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2018 | 962.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PAGAMENTO DE REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR (RPV), RELATIVO AO VALOR DA VERBA DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMB?NCIA EM FAQVOR DO SR. JOS? FRANCISCO DE LIRA (CPF 072.858.334-87), PROCESSO N? 0582007000962-4, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2018 | 565.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFEC??ES EIRELI ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS PARA UTILIZA??O NO DESFILE CIVICO, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2018 | 600.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE CAPINA??O E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE LAGOA DE PRAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2018 | 195.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MADEIRA DESTINADAS ? FIXA??O DAS PLACAS DE SINALIZA??O DO TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/09/2018 | 2600.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CORTE DE GRAMAS E PLANTAS INVASORARS DOS PR?DIOS P?BLICOS E RUAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0019008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004466 | 03/09/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT ESTRADA, ANO 2004/MODELO 2005, COR BRANCA, DE PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004467 | 03/09/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BENZ/L1218/EL, DE PLACA KIP 6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004468 | 03/09/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNEZ 1620 EL, DE PLACA NOD 5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004469 | 03/09/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O VOLVO/VM 220 4X2R, DE PLACA OVZ-1876/RN, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004470 | 03/09/2018 | 7500.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA(SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DE PLACA MMZ-7130/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018, CONTRAT0 N? 00103/2018-CPL E NFS-e N? 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004471 | 03/09/2018 | 4713.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (M?QUINA PATROL), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018 E NF-e N? 000.003.920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004472 | 03/09/2018 | 7076.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (M?QUINA RETROESCAVADEIRA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018-CPL E NF-e N? 003.921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004459 | 03/09/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 1000948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004451 | 03/09/2018 | 1630.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOSDESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3571 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/09/2018 | 200.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PDO DESFILE C?VICO MILITAR, REALIZADO NO DIA 01/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/09/2018 | 1290.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ACESS?RIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS ? FANFARRA DA EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 005.451 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/09/2018 | 600.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA PESSOAL DA ORGANIZA??O E BANDA DE M?SICA, QUANDO DA REALIZA??O DO FOLCLORE NA PRA?A E DESFILE CIVICO MILITAR, NESTE MUNIC?PIO. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/09/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/09/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO - SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/09/2018 | 595.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 81, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0004460 | 03/09/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CONTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/09/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, DE PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS-e N? 1000947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004462 | 03/09/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DO AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) FIAT PALIO WAY 1.0, DE PLACA OFF 8412/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2017,CONTRATO N? 00045/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000951 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MAGN?T) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL-FMAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004464 | 03/09/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018-CPL E NFS-e N? 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004465 | 03/09/2018 | 737.95 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA USO NA CONFEC??O DOS FIGURINOS DA COMISS?O DE FRENTE DA BANDA MARCIAL ELIAS VICENTE SOARES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CUJOS COMPONENTES S?O USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001499 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004463 | 03/09/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018 E NFS-e N? 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/09/2018 | 900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ACESS?RIOS DESTINADOS AO VE?CULO M BENZ SPRINTER, DE PLACA OFZ-4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DOS 10.000 KM, CONFORME NF-e N? 111320 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004493 | 04/09/2018 | 4586.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 065 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004494 | 04/09/2018 | 1859.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 066 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004486 | 04/09/2018 | 1009.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 067 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MAGN?T) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO CRIAN?A FELIZ (21.411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004492 | 04/09/2018 | 2626.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/09/2018 | 44.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/09/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA P M R TINTO IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/09/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVILO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIA 04/08/2018, RELATIVOS A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS-e N? 1093509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/09/2018 | 26.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/09/2018 | 82.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG (342-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/09/2018 | 133.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FMS RIO TINTO (330-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/09/2018 | 179.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR) DEBITADA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG (203-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004490 | 04/09/2018 | 120.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 0089/2018 E NFA-e DE N? 900014861, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/09/2018 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL ATRAV?S DE INTERNET-BLOG, COM PUBLICA??ES DE REGISTROS FOTOGR?FICOS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MFSA N? 000226 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/09/2018 | 1700.00 | 00013302272472 | MARINEZIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DETETIZA??O DAS EMEF's IVANILDA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA, JOS? LOUREN?O CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE TABERABA, EMILIA CAVALCANTE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PACAR?,JO?O XXIII, LOCALIZADA NA COMUNIDADE TANQUES, NILO PE?ANHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CRAVA?U, SEVERINO JOAQUIM, LOCALIZADA NA COMUNIDADE TATUPEBA E WASHINGTON LUIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PRAIS DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004482 | 04/09/2018 | 39954.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 3750 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/09/2018 | 600.00 | 00008816906430 | TATHIANE MACIEL TARGINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE BORDADO PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARM?NICA ANTONIO CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/09/2018 | 975.00 | 00005788391482 | ANDRE DA SILVA COTTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO DESFILE CIVICO E MILITAR, NA ABERTURA DA SEMANA DA P?TRIA, REALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004489 | 04/09/2018 | 542.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A REALIZA??O DA FORMA??O CONTINUADA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018-CPL E NFA-e N? 900014860 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004501 | 05/09/2018 | 3260.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N?000160/2018-CPL, NF-e N? 030 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAISO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECUSSOS, A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/09/2018 | 1494.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COPOS DE ?GUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBU?DOS AO P?BLICO DURANTE O DESFILE C?VICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.043.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004495 | 05/09/2018 | 882.10 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 0004/2018 E NF-e N? 001486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/09/2018 | 145.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/09/2018 | 168.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA(3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/09/2018 | 37.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/09/2018 | 311.11 | 00003755457431 | JASON MIRRAIU RAMALHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, JUNTO ? ENERGISA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/09/2018 | 124.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2245), DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004506 | 05/09/2018 | 285.75 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000106/2018 ENF-e N? 033 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004508 | 05/09/2018 | 395.70 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 070 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRAN?A DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTRU??O DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MAGN?T) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004515 | 05/09/2018 | 476.25 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000106/2018 E NF-e N? 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/09/2018 | 300.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE SOM, QUANDO DA REALIZA??O DAS COMEMORA??ES DO DIA DO FOLCLORE, NA PRA?A JO?O PESSOA,COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/09/2018 | 570.00 | 00072722703491 | SEVERINO CORDULINO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APLICA??O DE VENENO E RO?O DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004502 | 05/09/2018 | 2034.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?031 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/09/2018 | 180.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2701), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004507 | 05/09/2018 | 6922.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.016.249. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/09/2018 | 8000.00 | 00007277336488 | SEVERINO MARQUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE GADO DESTINADO ? UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA 2018 DE RIO TINTO-PB, REALIZADO NO PARQUE DEP. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07, E 08 DE SETEMBRO DE 2018, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA INDEPEND?NCIA, EVENTO TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/09/2018 | 4000.00 | 00012176734408 | VITOR ANDRE DA SILVA MARQUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE FRETE DO GADO UTILIZADO DURANTE A REALIZA??O DA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA 2018 DE RIO TINTO-PB, REALIZADA NO PARQUE DEP. BALDU?NO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA INDEPEND?NCIA, EVENTO TRADI??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/09/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/09/2018 | 1900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? MOTOR BOMBA TRIF?SICO DESTINADO ? MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/09/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ZELA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/09/2018 | 280.00 | 12051102000115 | M?NICA GOMES DA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE UM POSTE DE CONCRETO, DESTINADO AO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/09/2018 | 720.00 | 00009996527450 | ADONES CRUZ DE PAIVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DO PARQUE DE VAQUEJADA DEP. BALDU?NO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/09/2018 | 2480.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO E COLOCA??O PROVIS?RIA EM ESPA?O PR?PRIO, CONFORME NFA DE N? 001786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0004530 | 06/09/2018 | 40000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DE PROFISSIONAIS DO SETOR ART?STICO PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, REALIZADA NO DIA 07/09/2018, EM PRA?A P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, COM APRESENTA??O DA BANDA CAVALEIROS DO FORR?, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00014/2018, CONTRATO N? 00137/2018-CPL E NFS N? 000155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/09/2018 | 2700.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004529 | 06/09/2018 | 10988.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/09/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRIT?RIOS QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO, BEM COMO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CONV?NIOS, JUNTO A CAIXA ECON?MICA E SUDEMA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/09/2018 | 1380.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/09/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/AGENC) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/09/2018 | 800.00 | 00002724257456 | RENATO JOSE SILVA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DE ROUPAS DA BANDA MARCIAL E DA COMISS?O DE FRENTE DA EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, PARA O DESFILE CIV?CO DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/09/2018 | 830.00 | 00099205513415 | SILVANA MENDES MACIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE BANDEIRA DOS ESTADOS DO NORDESTE DESTINADOS AO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DESFILE C?VICO EM COMEMORA??O AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/09/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 133 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004531 | 10/09/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL E NFS-e N? 1001011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/09/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/09/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/09/2018 | 4884.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/09/2018 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/09/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/COMPE) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/09/2018 | 532.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 6? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PER?ODO DE DEZEMBRO /2017 E FEVEREIRO /2018, NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/09/2018 | 537.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 9? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PER?ODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004551 | 10/09/2018 | 2006.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADASAS EQUIPES DE APOIO E ORGANIZA??O, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.178, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004552 | 10/09/2018 | 2036.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.177, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/09/2018 | 1650.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS, FAZEND?RIAS CORRENTES (PASEP), PARCELAMENTOS FAZEND?RIOS (PASEP) E DESBLOQUEIO FPM. CONFORME NFS-e N?1000178 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/09/2018 | 450.00 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONT?NUO EM FAVOR DA MENOR CASSIANE DA CONCEI??O, MORADORA DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADA AQUI PELO SEU GENITOR, POR SER PORTADORA DE RAQUITISMO E N?O RECEBER LEITE MATERNO DEVIDO A FATORES PROIBITIVOS DE SUA M?E, CONFORME LAUDO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONCI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF EM ANEXO, REF. AO M?S 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/09/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/09/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/09/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/09/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO,NO M?S DE 09.18, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA(CPF 893.263.184-00), POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004553 | 10/09/2018 | 3693.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 112.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/09/2018 | 600.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL NA CONCENTRA??O DA TRADICIONAL CAVALGADA DA INDEPEND?NCIA NA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/09/2018 | 3800.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE E M?SICOS DA BANDA CAVALEIROS DO FORR?, QUANDO DA APRESENTA??O MUSICAL NA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, EVENTO TRADI??O REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/09/2018 | 1030.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/09/2018 | 140.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CAPA PRENS?VEL, MANGUEIRA E TRAMAS DESTINADAS ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (RET), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0004548 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N?00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004554 | 10/09/2018 | 1912.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES PARA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 0175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004555 | 10/09/2018 | 1936.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 0176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004610 | 11/09/2018 | 3002.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 2.802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004613 | 11/09/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA (D20), DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00091/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004595 | 11/09/2018 | 1660.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMENDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU),E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.798, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004596 | 11/09/2018 | 4113.57 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/09/2018 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO GM SPIN TIPO PASSEIO, DE PLACA QFB-8358/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFAS N? 000453 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004598 | 11/09/2018 | 2607.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004599 | 11/09/2018 | 1530.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS's), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.801, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004600 | 11/09/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2, DE PLACA QFV 3083/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00130/2018-CPL E NFS-a N? 000463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004601 | 11/09/2018 | 2280.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00128/2018- CPL E NFS-a N? 000461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004602 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004603 | 11/09/2018 | 2280.00 | 00005629437496 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VEICULO GM CELTA/ 4P LIFE, DE PLACA MNU 1531/PB, NO ITINER?RIO RIO DO BRANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00126/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004604 | 11/09/2018 | 2040.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00129/2018-CPL , E NFAS N? 000456 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004605 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00125/2018 E NFSA N? 000464 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004606 | 11/09/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00075/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004607 | 11/09/2018 | 2538.34 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004608 | 11/09/2018 | 3216.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SAMU, CAPS, CEO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004609 | 11/09/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00073/2018-CPL E NFS-a N? 000455 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004616 | 11/09/2018 | 3250.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00127/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004617 | 11/09/2018 | 4080.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO GM/ZAFIRA COMFORT, TIPO PASSEIO, DE PLACA KIH-2005/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0041/2018 E CONTRATO N? 00135/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004618 | 11/09/2018 | 2280.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018, CONTRATO N? 00124/2018-CPL E NFSA N? 000462 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOCRIAN?A FELIZ (21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004611 | 11/09/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE S?NDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA- PB, EM VE?CULO IMP/M.BENZ, DE PLACA MXT 3410- PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 000104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/09/2018 | 60.00 | 13060699000127 | PADILHA COMERCIO DE PEÇAS E BICICLETAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CAPACETE DESTINADOP A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/09/2018 | 91.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/09/2018 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/COMPE) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004564 | 11/09/2018 | 2640.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A GUARABIRA E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, NO HOR?RIO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, CONTRATO N? 00092/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004565 | 11/09/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC-7910/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004612 | 11/09/2018 | 1197.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004614 | 11/09/2018 | 1615.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004615 | 11/09/2018 | 565.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/09/2018 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE RETIFICA??O DE DE TOMADA DE PRE?O N? 0008/2018, E AVISO DE LICITA??O DE TOMADA DE PRE?O N? 0009/2018 REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, PARA EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DA CRECHE- PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA RUA DA TIJUCA, DESTE MUNIC?PIO, PUBLICADO EM 12.09.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018596, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004566 | 11/09/2018 | 2300.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004567 | 11/09/2018 | 2760.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM ?GUAS CLARAS E PIABUSS?, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACAMOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004568 | 11/09/2018 | 4875.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004569 | 11/09/2018 | 6803.40 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004570 | 11/09/2018 | 4785.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL E NFAS N? 001803 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004571 | 11/09/2018 | 2175.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL E NFAS N? 001803 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004572 | 11/09/2018 | 5375.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSS?, ?GUAS CLARAS, CAMPART, CAJARANA, RIO TINTO, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULOM.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004573 | 11/09/2018 | 1870.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8666/PB, NO ITIN?RARIO SIT?O ENGENHO NOVO, SALEMA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE JUNTO ?SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 00092/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004574 | 11/09/2018 | 2990.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004575 | 11/09/2018 | 4940.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U DE PLACA MYF 8198/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N?00053/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004576 | 11/09/2018 | 2300.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004577 | 11/09/2018 | 3220.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004578 | 11/09/2018 | 3758.20 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, CONTRATO N? 00095/2018-CPL E NFSA N? 001798 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004579 | 11/09/2018 | 4370.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018-CPL E NFSA N? 001796 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004580 | 11/09/2018 | 2990.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004581 | 11/09/2018 | 4370.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL E NFS-a N? 001818 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004582 | 11/09/2018 | 11500.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004583 | 11/09/2018 | 7250.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL E NFS-a N? 001794 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004584 | 11/09/2018 | 3990.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004585 | 11/09/2018 | 2200.00 | 00001440372462 | DIEGO MENDONCA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JDU 9682/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 00077/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004586 | 11/09/2018 | 1955.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018 E NFS-a N? 001814 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004587 | 11/09/2018 | 1863.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004588 | 11/09/2018 | 2990.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO TOYTA/COROLLA XEI, DEPLACA CYQ-3123/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00067/2018 E NFS-a N? 001810, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004589 | 11/09/2018 | 2990.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 E NFS-a N? 001808 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004590 | 11/09/2018 | 3680.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004591 | 11/09/2018 | 2760.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 E NFAS N? 001813 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004592 | 11/09/2018 | 708.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.797 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004593 | 11/09/2018 | 1863.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER, DE PLACA MNL-2573/PB, NO ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00069/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004594 | 11/09/2018 | 2125.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00071/2018- CPL E NFAS N? 001811 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/09/2018 | 38.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED INTERNET) DEBITADAS, NA CONTA C/C 0034874-0, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/09/2018 | 24.95 | 02449992000164 | VIVO S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004627 | 12/09/2018 | 7765.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA MOU-6606-PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 003.950 EM ANEXO E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFERENCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXECICIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004628 | 12/09/2018 | 5394.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-1610-PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 003.949 EM ANEXO E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFERENCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXECICIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004637 | 12/09/2018 | 34216.34 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 4? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES O ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL E NFS-e N? 1000014 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/09/2018 | 813.55 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O DA DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/09/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/09/2018 | 2.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOCRIAN?A FELIZ (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004629 | 12/09/2018 | 1122.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900015420 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004630 | 12/09/2018 | 1805.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900015424 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/09/2018 | 900.00 | 00011556411405 | JOAO RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO COREOGR?FO PARA COMISS?O DE FRENTE DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CUJOS OS MESMO S?O BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000345 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/09/2018 | 3200.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CAL?ADOS (SAPATOS E BOTAS) PARA USO DOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CUJOS MENBROS S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000344 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004635 | 12/09/2018 | 1786.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 9000154222 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/09/2018 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004633 | 12/09/2018 | 2957.60 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000086 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004634 | 12/09/2018 | 2957.60 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000085 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/09/2018 | 6750.00 | 00000741776480 | CARILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COFEC??O DE 45 PLACAS DE SINALIZA??O VERTICAL (PARE, PROIBIDO ESTACIONAR, PARAR E DE REDUTORES DE VELOCIDADE), DESTINADAS A SINHALINAZA??O DO TR?NSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N?543631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/09/2018 | 1700.00 | 00040424936453 | HUGO RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??ES DE 20 TAMBORES PARA COLOCA??O DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE JO?O TRAJANO DE PAIVA (CPF 1370.408.397-68),MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE DOEN?A CORONARIANA AGUDA GRAVE(CID I20), E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO,SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/09/2018 | 585.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTO FAN 150CC, COR VERMELHA, ANO 2007, PLACA MNW-4447, UTILIZADA NAS A??ES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/09/2018 | 97.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, JUNTO ? ENERGISA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2018 | 295.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004640 | 13/09/2018 | 27343.72 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? MEDI??O DO 1? TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES O ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000015 EM ANEXO. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/09/2018 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT/STRADA TREK CE FLEZ DE PLACA MOH 4936/PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BEL?M MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO COM? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFSA DE N? 001704 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/09/2018 | 1500.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL PARA INSTALA??O DE PARQUE DE DIVERS?O NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO, PROPORCIONANDO ENTRETERIMENTO ? POPULA??O LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2018 | 260.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ARBITRAGEM DO JOGO DE V?LIDO PELA ETAPA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO-PB, NO DIA 25/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA N? 001829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/09/2018 | 185.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO E ARQUEAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO LADO DIREITO, DO VE?CULO MICRO-?NIBUS, DE PLACA NQD-2716/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?65 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/09/2018 | 175.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO E ARQUEAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO LADO ESQUERDO, DO VE?CULO MICRO-?NIBUS, DE PLACA MOU-6606/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?62 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/09/2018 | 1764.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E DE UM APARELHO PURIFICADOR DE ?GUA DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 14.506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/09/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), RELATIVOS A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS-e N? 1093860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/09/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCL?NICA- JO?O PESSOA CL?NICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA TABELA SUS,DE PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODIN?MICO COMPLETO PARA A PACIENTE LUZINETE CODERIRO DE LIMA (CPF 380.702.088-80), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE MIOMA UTERINO (CID D0.25) E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N] 1001126 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2018 | 585.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTO FAN 150CC, COR VERMELHA, ANO 2007, PLACA MNW-4447, UTILIZADA NAS A??ES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004654 | 14/09/2018 | 7517.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2017-CPL E NF-e N? 016.441 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004655 | 14/09/2018 | 6434.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-eN? 000.016.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004656 | 14/09/2018 | 2412.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.016.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004657 | 14/09/2018 | 329.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-eN? 000.016.432 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004658 | 14/09/2018 | 1262.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E CAPS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.016.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004659 | 14/09/2018 | 648.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E CAPS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.016.442 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004649 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A QUARTA PARCELA PELA CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA CONSTRU??O DA IMAGEM DE UM ?NDIO, ESCULTURA DA IMAGEM DE PEIXE BOI, ESCULTURA DA IMAGEM DE UM BICHO PREGUI?A, DESTINADO A ANALTECER E DIVULGAR OS MONUMENTOS TUR?STICOSDA CIDADE DE TIO TINTO-PB, CONFORME INEXIGILIDADE N? 0006/2018 E CONTRATO N? 00039/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/09/2018 | 480.00 | 00014006045409 | MADSON FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004692 | 17/09/2018 | 10432.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004693 | 17/09/2018 | 6545.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/09/2018 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS E DE TENDAS, DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORA??ES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 02741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004685 | 17/09/2018 | 1964.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/09/2018 | 2400.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, HO HOR?RIO DA TARDE DE SEGUNDA ? SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004691 | 17/09/2018 | 18363.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/09/2018 | 2650.00 | 00009924041429 | ARL?CIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO CHEV/SPIN,DE PLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004671 | 17/09/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL, E NFSA N? 000466 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/09/2018 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE HOLTER , DO SENHOR CLAYRON MARTINS ELEUT?RIO (CPF 133.070.514-90),PORSER PORTADOR DE ARRITMIA GRAVE (CID I 49.9) EM TRATAMENTO CLIN?CO E NECESSITAR REALIZAR TAL EXAME, CONFORME LAUDO EM ANEXO, E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER NASF DESTE MUNIC?PIO, E NFS-e N?3557 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004687 | 17/09/2018 | 39307.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004688 | 17/09/2018 | 4914.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004698 | 17/09/2018 | 5955.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, UTILIZADOS NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.806 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004701 | 17/09/2018 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000086 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004672 | 17/09/2018 | 242.42 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.816 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004673 | 17/09/2018 | 149.51 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004674 | 17/09/2018 | 264.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004675 | 17/09/2018 | 387.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004676 | 17/09/2018 | 578.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.818 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004677 | 17/09/2018 | 2294.41 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.820 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004678 | 17/09/2018 | 303.23 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.825 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004679 | 17/09/2018 | 624.42 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004680 | 17/09/2018 | 1442.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.819 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004689 | 17/09/2018 | 3530.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS BENEFICI?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004690 | 17/09/2018 | 5231.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL E LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004699 | 17/09/2018 | 1571.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A E DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.809 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004700 | 17/09/2018 | 1983.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL DO PROGRAMA PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.810 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/09/2018 | 2000.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTANTES, ARM?RIOS E M?VEIS EM MADEIRA, E CONFEC??O DE GAVETEIROS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/09/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/COMPE) DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004686 | 17/09/2018 | 1795.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS E ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/09/2018 | 671.44 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? RECOLHIMENTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA- PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICU? (IPSEP), DOS SERVIDORES: HARISSON BARROS HENRIQUES, JOS? GIANNI MEDEIROS COSTA E ROSEMARY FARIAS LIMA, CEDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU? A ESTA EDILIDADE, RELATIVAS A COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/09/2018 | 2100.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM O VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/DAILY 3S514 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVOS A 6 DI?RIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/09/2018 | 150.00 | 00005376612473 | JAILSON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO Z?ZIMO DE CARVALHO, NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/09/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE TOMADA DE PRE?O N? 00010/2018, REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, PARA EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTU?RIO- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? LOUREN?O CALIXTO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE TABERABA, NESTE MUNIC?PIO, PUBLICADO EM 18.09.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018619, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/09/2018 | 150.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINA??O DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/09/2018 | 150.00 | 00032439598453 | JOSE SATURNINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE RO?O DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA, DA COMUNIDADE DE TATUPEBA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004695 | 17/09/2018 | 22932.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO?NIBUS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS(ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.800, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004696 | 17/09/2018 | 16541.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTECENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS(ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.801 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUST | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004697 | 17/09/2018 | 5803.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 009.802 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECURSOS, A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERCIC?O DE 2018, AOS ENTES FEDERA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004709 | 18/09/2018 | 17003.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO 0001/2018-CPL E NF-e N? 0565 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O DE PORT?ES EM FERRO E GRADES DE SALA DE AULA, DAS EMEF?s ANTONIA LUNA LISBOA E HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/09/2018 | 1689.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UMA LAVADORA AUTOM?TICA DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ, DA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 014.548 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/09/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSC-e N? 004.643, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/09/2018 | 1269.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 14.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IRPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/09/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/09/2018 | 42960.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004720 | 18/09/2018 | 600.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 0089/2018 E NFA-e DE N? 900016384, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/09/2018 | 252.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES E FILTORS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/?NIX, DE PLACA QFU-8965/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 001.056 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004718 | 18/09/2018 | 2215.64 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIP?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900016386 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004719 | 18/09/2018 | 907.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE VERDURALS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N?900016387 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004721 | 18/09/2018 | 254.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS E LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS E USU?RIOS , QUANDO DA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NF-e DE N? 900016403 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004715 | 18/09/2018 | 4503.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??ODO PARQUE DE VAQUEJADA DEP. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/09/2018 | 280.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS E MANGUEIRAS DE RETORNO DESTINADAS ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (RET), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 000.109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/09/2018 | 800.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 041 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004726 | 19/09/2018 | 200.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOSAS IDOSAS USU?RIAS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N?900016519 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/09/2018 | 550.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA O CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DESTE MUIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 7725 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/09/2018 | 750.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTOS DE GELADEIRAS E FREEZER DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO (SCFV), DESTE MUIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 7725 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004729 | 19/09/2018 | 600.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AS CRIAN?AS/ADOLESCENTES USU?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900016518 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004730 | 19/09/2018 | 200.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AS IDOSAS USU?RIAS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N?00087/2018 E NFA-e N? 900016520 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/09/2018 | 560.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/09/2018 | 670.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DA GUARDA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/09/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB AGENC) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/09/2018 | 926.57 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-A DE N? 067447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/09/2018 | 1460.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004725 | 19/09/2018 | 4494.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 002.811 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA PROGRAMA??O PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/09/2018 | 7844.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/09/2018 | 870.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCA??ES E COMERCIO LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ANDAIMES PARA SUSTENTA??O DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTURA DO GIN?SIO O GERBAS?O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000971 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004743 | 20/09/2018 | 191.44 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-eN? 011.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004744 | 20/09/2018 | 143.58 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL JOSE CESAR DE ALBURQUERQUE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004745 | 20/09/2018 | 121.79 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004746 | 20/09/2018 | 184.45 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DA COSTA AGRIPINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/09/2018 | 1183.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/09/2018 | 0.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/09/2018 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO POLICIAL DA BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/09/2018 | 510.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 1? PARCELA/45 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZ/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O N? 0430100.2018.1276257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/09/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 15? PARCELA/200 DO PARCELAMENTO- REFIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/09/2018 | 135.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004750 | 20/09/2018 | 7586.59 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PR?DIO DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 00001/2018-CPL E NF-e N? 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/09/2018 | 601.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF- ATEN??O A FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/09/2018 | 805.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/09/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/09/2018 | 3206.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004747 | 20/09/2018 | 905.42 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004749 | 20/09/2018 | 6216.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS ? MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL E NF-e N? 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/09/2018 | 4350.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DIVERSOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE EM CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KHL 2318/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004756 | 20/09/2018 | 10547.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004757 | 20/09/2018 | 8012.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018 E NF-e N? 000570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/09/2018 | 200.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESATA??O DE SERVI?O DE SUBSTITUI??O DA LUVA DE ACOPLAMENTO E LIMPEZA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CRAVA?U, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/09/2018 | 1800.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.252 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004773 | 21/09/2018 | 9553.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E CAPS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018E NF-e N? 000.016.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004774 | 21/09/2018 | 918.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.016.518 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004775 | 21/09/2018 | 2404.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOSINJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DDO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 014.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004776 | 21/09/2018 | 12223.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.016.518 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004777 | 21/09/2018 | 3842.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00039/2018-CPL, NFS-e N? 014.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004778 | 21/09/2018 | 1225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00039/2018-CPL, NFS-e N? 014.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0004779 | 21/09/2018 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00039/2018-CPL, NFS-e N? 014.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004780 | 21/09/2018 | 5519.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00032/2018-CPL, NFS-e N? 014.767 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004782 | 21/09/2018 | 2092.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00032/2018-CPL, NFS-e N? 014.762 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0004783 | 21/09/2018 | 6262.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS ? MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL E NF-e N? 000.000.571 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/09/2018 | 2059.20 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 00033, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/09/2018 | 1420.50 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO NO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 00028, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/09/2018 | 867.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADESDI?RIAS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 00029 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/09/2018 | 467.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 00031 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/09/2018 | 1791.30 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 00032 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/09/2018 | 693.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS PARA USO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 00034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004770 | 21/09/2018 | 1190.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUANDO DA REALIZA??O DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? NFA-e N? 900016884 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/09/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/09/2018 | 290.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004760 | 21/09/2018 | 191.44 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI, DESTE MUNIC?PIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N?00043/2018-CPL E NF-e N? 011.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004761 | 21/09/2018 | 143.58 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL JOSE CESAR DE ALBURQUERQUE, DESTE MUNIC?PIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004762 | 21/09/2018 | 121.79 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES, DESTE MUNIC?PIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004763 | 21/09/2018 | 184.95 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DA COSTA AGRIPINO, DESTE MUNIC?PIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/09/2018 | 260.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ARBITRAGEM DO JOGO DE V?LIDO PELA ETAPA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME CERTIFICA A NFSA N? 001839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004786 | 24/09/2018 | 718.50 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NFA-e N? 068547 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004787 | 24/09/2018 | 672.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?068507 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004788 | 24/09/2018 | 385.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00001/2018 E NFA N? 068485 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004789 | 24/09/2018 | 588.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 068505 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004790 | 24/09/2018 | 495.10 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00005/2018 E NFA N?068481, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004791 | 24/09/2018 | 1602.80 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?068496 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004792 | 24/09/2018 | 583.10 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00018/2018 E NFA?-e N? 068542 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004793 | 24/09/2018 | 590.25 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00008/2018 E NFA N? 068493 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004794 | 24/09/2018 | 578.50 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 0006/2018 E NFA N? 068522 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004795 | 24/09/2018 | 468.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00015/2018 E NFA N?068521 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004796 | 24/09/2018 | 578.50 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00007/2018 E NFA-e 068511 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/09/2018 | 225.00 | 02211155000100 | FLASH SPORT S | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDALHAS PARA PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/09/2018 | 250.00 | 00003260568409 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROF?US DE 1? E 20? LUGARES PARA A PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/09/2018 | 210.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 3 DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM A CAM,PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL, FOR?M DE DIRIGENTES E SECRET?RIOS DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO 201/8, NO GARDEN HOTEL-CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, A SERVI?O DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/09/2018 | 973.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA N? 007941 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IRPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/09/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/09/2018 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004809 | 24/09/2018 | 4300.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, COMFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018, CONTRATO N?00030/2018-CPL E NFS N? 149, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/09/2018 | 252.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/?NIX, DE PLACA QFN-5113/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 001.058 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004808 | 24/09/2018 | 381.42 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 112.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/09/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/09/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/09/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/09/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/09/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/09/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/09/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/09/2018 | 205.00 | 12464071000124 | ASSISTEG/ASSISTENCIA TECNICA DE SERVICOS GERAIS | IMPOORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE PORT?ES, COM REPOSI??O DE MOLAS DO GALP?O DO PEIXE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/09/2018 | 130298.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/09/2018 | 53288.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/09/2018 | 9485.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/09/2018 | 5874.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/09/2018 | 1254.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(COMISSIONADO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/09/2018 | 973.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/09/2018 | 3762.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/09/2018 | 9820.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/09/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/09/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/09/2018 | 41423.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/09/2018 | 6589.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/09/2018 | 108710.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/09/2018 | 18080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/09/2018 | 43324.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/09/2018 | 126243.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/09/2018 | 116598.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/09/2018 | 98555.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/09/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO PACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/09/2018 | 36352.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/09/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/09/2018 | 15808.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/09/2018 | 16138.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/09/2018 | 5612.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/09/2018 | 18224.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/09/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/09/2018 | 9278.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/09/2018 | 16554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/09/2018 | 7024.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/09/2018 | 8086.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/09/2018 | 45303.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/09/2018 | 7706.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/09/2018 | 440.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 31326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/09/2018 | 9540.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/09/2018 | 42264.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/09/2018 | 1030.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/09/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/09/2018 | 4070.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/09/2018 | 3136.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/09/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/09/2018 | 10579.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/09/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/09/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/09/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/09/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/09/2018 | 8800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE AO M?S DE SECRETARIA DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/09/2018 | 1554.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/09/2018 | 113111.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/09/2018 | 8802.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/09/2018 | 3454.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/09/2018 | 2628.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/09/2018 | 24213.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/09/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/09/2018 | 24742.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/09/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/09/2018 | 72.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA E COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (203-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (329-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO PREFEITURA FOPAG TEMP(330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/09/2018 | 51046.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/09/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM, DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/09/2018 | 16736.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/09/2018 | 6700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/09/2018 | 28514.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/09/2018 | 603547.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/09/2018 | 71891.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/09/2018 | 214847.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/09/2018 | 29866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004884 | 25/09/2018 | 8208.12 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 3? E ULTIMA MEDI??O DO 1? TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES O ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000016 EM ANEXO. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004885 | 25/09/2018 | 1048.38 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 5? E ULTIMA MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES O ALMIRZ?O- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIA LUNA LISBOA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, CONTRATO N? 00119/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000017 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004887 | 25/09/2018 | 1199.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM GERADOR 180KVA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA RUA DO RIACHUELO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 04/08/2018, CONFORME TERMO DE ADES?O DE N? 0003/2018 E NFS N? 000004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/09/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/09/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12.865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/09/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTER), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/09/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL, PRIMEIRO ADITIVO E NFPSC 000020140655830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/09/2018 | 1296.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE ? SETEN?A TRABALHISTA EM FAVOR DE MARIA DA GUIA CARVALHO, AUTORA NO PROCESSO N? 0000430-60.2016.5.13.0015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/09/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/09/2018 | 150.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCO??O DE IMOV?L, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/09/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/09/2018 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SR? MICARLA RAMOS DA SILVA (CPF 115.253.104-29), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/09/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/09/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S SETEMBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701.586.604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/09/2018 | 250.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA (CPF 100.115.854-71), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/09/2018 | 200.00 | 00002142968490 | MARIA JOS? MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ALUGADO A SR? DAYANE LAZARO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.409.409 E CPF 137.448.144-96, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL (21-323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/09/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/09/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/09/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/09/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/09/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/09/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/09/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/09/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/09/2018 | 799.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO(REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/09/2018 | 600.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/09/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONVITE N? 0002/2017, CONTRATO N? 00092/2017-CPL,PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFPSC 000020140657713 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/09/2018 | 600.00 | 00005871820409 | ARIENO AZEVEDO DE ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DOS BICHOS-PREGUI?A DA PRA?A JO?O PESSOA, PATRIM?NIO CULTURAL E AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/09/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/09/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-A N? 001869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/09/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/09/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/09/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/09/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 001868 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/09/2018 | 420.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BASE INTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/09/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ZELA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2018 | 1130.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O, LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS, NA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2018 | 1155.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS COMUNIDADE DE TAVARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2018 | 1155.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DEPODAGEM DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/09/2018 | 1689.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 4? PARCELA/04 DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA SPRINTER, DE PLACA OFZ-4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2018 | 955.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?O DE PINTURA EM GERAL UNIDADES BASICAS DE SA?DE, NO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFSA 000469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004941 | 27/09/2018 | 12498.55 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 000.257 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004942 | 27/09/2018 | 2880.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000893 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004943 | 27/09/2018 | 3970.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004944 | 27/09/2018 | 4080.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004945 | 27/09/2018 | 5180.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004931 | 27/09/2018 | 6102.86 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO - IPVA REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/09/2018 | 22051.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2018 | 14900.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 9? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2018 | 582.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 10? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2018 | 711.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 10? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) PERIODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2018 | 3987.03 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 8? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0004940 | 27/09/2018 | 875.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 007554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/09/2018 | 2050.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 9? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL(RFB), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2018 | 1085.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 14? PARCELA/120 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004924 | 27/09/2018 | 377.50 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NFA-e 069762 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004925 | 27/09/2018 | 385.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00017/2018 E NFA-e 069763 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004926 | 27/09/2018 | 385.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00012/2018 E NFA-e 069761 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/09/2018 | 600.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTÔNIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O/TRANSMISS?O DO JOGO V?LIDO PELA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO, ANO 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA 001874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2018 | 260.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ARBITRAGEM DO JOGO DE V?LIDO PELA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA N? 001873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/09/2018 | 2400.00 | 30710516000190 | RONALDO DE ARA?JO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPOSI??O E RECUPERA??O DO TELHADO DO GIN?SIO DE ESPORTES "O FERNAND?O", LOCALIZADO NA VILA REGINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/09/2018 | 54108.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/09/2018 | 150146.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00009315493451 | FL?VIO MENEZES BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DE 2? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00066131510415 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PREMIA??O DE 1? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE RIO TINTO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/09/2018 | 5006.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (283.141-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/09/2018 | 2.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5.581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0004966 | 28/09/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/09/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A, DESTE ESTADO, RELATIVO A PARCELA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/09/2018 | 1850.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 12? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS ST, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/09/2018 | 939.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 12? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/09/2018 | 1257.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 7? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/09/2018 | 550.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 6? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/09/2018 | 81.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/09/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPA?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2018 | 12240.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PR?PRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2018 | 3672.10 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS-IBAMA, CONFORME N? DEBITO 250000023718 - AI 473/D PROCESSO N? 02016.000549/2001-40 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/09/2018 | 420.00 | 00007167974455 | ROGERIO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGENS DO VE?CULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT DE PLACA QFU-6964/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000360. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 000422 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2018 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/09/2018 | 15235.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/09/2018 | 1710.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2018 | 253.50 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA - 02064767444 | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BASE DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA N? 070752 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00009982602403 | GENILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMAR?ES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004978 | 28/09/2018 | 20526.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 1.100, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/09/2018 | 48214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/09/2018 | 420.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA E RECUPERA??O DA CONCHA DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0005007 | 01/10/2018 | 7500.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA(SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DE PLACA MMZ-7130/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018, CONTRAT0 N? 00103/2018-CPL E NFS-e N? 000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2018 | 1480.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E INSETOS EM PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005008 | 01/10/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE setembro DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018 E NFS-e N? 000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005012 | 01/10/2018 | 3459.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?IDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 008.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005013 | 01/10/2018 | 113.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?IDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 008.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE JOS? GUARACI SILVA DOS SANTOS (CPF 134.331.348-12), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA E HIPERTENS?O E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO,SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL -FMAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2018 | 321.95 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU- 6964/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DA REVIS?O DE 30.000 KM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2018 | 763.39 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMNPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU-6964/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZA??O DA REVIS?O DE 30.000KM, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.177.639. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2018 | 1080.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MAQUINA DE XEROX DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 001.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005003 | 01/10/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-e N? 1000656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2018 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 3? PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO-PB, CONFORME NFS-e N? 1001049 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2018 | 1650.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS, FAZEND?RIAS CORRENTES (PASEP), PARCELAMENTOS FAZEND?RIOS (PASEP) E DESBLOQUEIO FPM. CONFORME NFS-e N?1000199 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0005010 | 01/10/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CONTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000198 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004996 | 01/10/2018 | 497.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00019/2018 E NFA-e 070988 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004997 | 01/10/2018 | 497.60 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA-e 070980 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004998 | 01/10/2018 | 304.50 | 00005912128466 | davi lima da silva | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00021/2018-CPL E NFA-e N? 0070961 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004999 | 01/10/2018 | 375.10 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00002/2018 E NFA-e 071000 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005000 | 01/10/2018 | 428.50 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00014/2018-CPL E NFA-e N? 071006 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005001 | 01/10/2018 | 371.70 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DETS MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NFA-e 071002 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005002 | 01/10/2018 | 424.50 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NFA N? 071027 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/10/2018 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/10/2018 | 500.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS DO 9? TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPEND?NCIA DE BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005045 | 02/10/2018 | 36761.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 003.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005046 | 02/10/2018 | 1607.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 003.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/10/2018 | 637.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 000.083, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005022 | 02/10/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE setembro DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1009075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005030 | 02/10/2018 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DO AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) FIAT PALIO WAY 1.0, DE PLACA OFF 8412/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2017,CONTRATO N? 00045/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000951 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/10/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, DE PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS-e N? 1000980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/10/2018 | 175.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/10/2018 | 34.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP(344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/10/2018 | 111.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP(342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/10/2018 | 234.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO PREFEITURA OGU(203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/10/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB COMP E COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT EMPREENDER RIO TINTO (21.983-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO-SNA (12.865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT I C M S (40.372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/10/2018 | 1860.20 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-CAIXA DE SOM E MICROFONE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 001.058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/10/2018 | 201.59 | 00001105771830 | EDINALVA DA SILVA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA EM ATRASO, JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA- CAGEPA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESAS, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO GSUAS FNAS (20.417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0005023 | 02/10/2018 | 1714.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 112.977 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0005024 | 02/10/2018 | 3260.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 112.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005031 | 02/10/2018 | 107.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 112.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00002843892422 | VALDIR DE ARAUJO MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005025 | 02/10/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNEZ 1620 EL, DE PLACA NOD 5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000982 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005026 | 02/10/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BENZ/L1218/EL, DE PLACA KIP 6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000981 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005027 | 02/10/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT ESTRADA, ANO 2004/MODELO 2005, COR BRANCA, DE PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005028 | 02/10/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O VOLVO/VM 220 4X2R, DE PLACA OVZ-1876/RN, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005029 | 02/10/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 1000979 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/10/2018 | 3325.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? MOTOR TRIF?SICO, BOMBEADOR E PAINEL MONOFASICO, DESTINADO ? MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 000.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2018 | 547.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PUBLICO (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/10/2018 | 200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTO ESMERIL 360W, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 38780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/10/2018 | 170.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (RET), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 000.114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/10/2018 | 760.00 | 00007150420419 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA E RECUPERA??O DE ABRIGOS DAS PARADAS DE ?NIBUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2018 | 157.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/10/2018 | 400.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DE UMA ?RTESE COMPRESSOR DIN?MICO DE T?RAX OU CDT, PARA O PACIENTE, O MENOR, JO?O VINICIO MOREIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, C?LIA REGINA CHAVES MOREIRA (CPF 047.701.487-98), AMBOSMORADORES, DESTE MUNICIPIO, POR SER PORTADOR DE DOEN?A ESCOLIOSE LOMBAR E DORSAL CID (M41.1), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICIPIO E NF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/10/2018 | 2230.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS -106414.784-45 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O F?SICO, COM COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1? ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM A PARTICIPA??O DOS ORG?OS TCE, CGU E MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/10/2018 | 629.05 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PARA DECORA??O, QUANDO DA REALIZA??O DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS PARA US?ARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 001.412 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/10/2018 | 60.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TAR AD DEP E DEB JUROS), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/10/2018 | 60.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TAR AD DEP E DEB JUROS), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/10/2018 | 59.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TAR AD DEP E DEB JUROS), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/10/2018 | 59.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TAR AD DEP E DEB JUROS), DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/10/2018 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI E COB COMPE), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/10/2018 | 60.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/10/2018 | 610.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA, NA CONTA FUND MS RT FOPAG -TEMP(19.711-4) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/10/2018 | 1106.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA/ TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO- FUNDO MUNICIP (19.712-2) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/10/2018 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/10/2018 | 682.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA BASE DA GUARDA, DESTE MUNICIPIO/PB, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0005065 | 03/10/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL E NFS-e N? 1000069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/10/2018 | 2200.00 | 00000082930406 | MAURICIO REIS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA BIA SILVA E GAROTO DE BALADA NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, DA COMUNIDADE DE TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/10/2018 | 950.00 | 00005916058489 | DJAILTON SILVA DE VASCONCELOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA FORR? DO BOSSA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, REALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/10/2018 | 950.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIRÊDO BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA AMIGOS DO PAGODE NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, NA VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/10/2018 | 600.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO-342.899.174-53 | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS,RELATIVOS A ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-e N? 000.254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/10/2018 | 600.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO-342.899.174-53 | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS,RELATIVOS A ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-e N? 000.253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/10/2018 | 360.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SEGUNDA PARCELA DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTINADOS ? SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 001889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/10/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/10/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/10/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/10/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI E COB AGENC), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA P M R T IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005093 | 04/10/2018 | 4620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 6 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017 E NOTA DE D?BITO N? 020892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005070 | 04/10/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018-CPL E NFS-e N? 000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/10/2018 | 954.00 | 00006999347450 | DANIELE HIGINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE M?SICA PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/10/2018 | 375.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O EM PROPAGANDA VOLANTE PARA CHAMAMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-(S.C.F.V), QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA NFSA DE N? 000361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/10/2018 | 1322.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORT?CIA EMEPNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PL?STICAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.013.758 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/10/2018 | 1820.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORT?CIA EMEPNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PL?STICAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.013.759 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/10/2018 | 1582.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORT?CIA EMEPNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PL?STICAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.013.761 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 04/10/2018 | 375.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE TONERS SAMSUNG SCX 4600PARA A M?QUINA DE XERX DO CADASTRO ?NICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTICA NF-e DE N? 001.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOCRIAN?AFELIZ (20.411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GSUAS FNAS (20.417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005094 | 04/10/2018 | 588.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005097 | 04/10/2018 | 3054.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE C/OSSO E FRANGO) PARA AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/10/2018 | 1220.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MESAS DE REUNI?O E CADEIRA BIT, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 002.005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/10/2018 | 954.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASS?, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/10/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/10/2018 | 7390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO SAMU, AMBOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 052.586 E CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005095 | 04/10/2018 | 1909.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005096 | 04/10/2018 | 4274.80 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005098 | 04/10/2018 | 506.35 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNICDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 113.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/10/2018 | 650.00 | 02723334000119 | FORMULI-FORMULARIOS GR?FICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COFEC??O DE TAL?ES DE AUTO DE INFRA??O, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005102 | 05/10/2018 | 3002.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00032/2018-CPL, NFS-e N? 014.880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005103 | 05/10/2018 | 5046.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00032/2018-CPL, NFS-e N? 014.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005104 | 05/10/2018 | 2562.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00032/2018-CPL, NFS-e N? 014.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005105 | 05/10/2018 | 2070.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INVET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00032/2018-CPL, NFS-e N? 014.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005106 | 05/10/2018 | 2183.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INVET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00032/2018-CPL, NFS-e N? 014.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GSUAS FNAS (20.417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/10/2018 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL ATRAV?S DE INTERNET-BLOG, COM PUBLICA??ES DE REGISTROS FOTOGR?FICOS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MFSA N? 000229 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/10/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB INTERN), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/10/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB INTERN), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005110 | 08/10/2018 | 324.75 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005111 | 08/10/2018 | 2501.25 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N?000160/2018-CPL, NF-e N? 000.000.036 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECUSSOS, A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005113 | 08/10/2018 | 550.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000106/2018 E NF-e N? 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/10/2018 | 399.95 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE CORTINAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.004.828. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005112 | 08/10/2018 | 1779.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N? 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0005133 | 09/10/2018 | 200.00 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DO CENTRO DE ATEN?A? PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 000113/2018-CPL, NF-e N? 113.137 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/10/2018 | 72.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DA CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/10/2018 | 173.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DA CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG DE INCENT AS A?OES VIG PREV CONT DAS DS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/10/2018 | 2015.37 | 06198619002000 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LEITE TIPO 1 DESTINADO AO APORTE NUTRICIONAL DA CRIAN?A W.S.S, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, POR IMPOSSIBILIDADES DE ALEITAMENTO MATERNO, CONFORME NF-e N? 006.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005144 | 09/10/2018 | 934.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900018446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005145 | 09/10/2018 | 873.30 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900018430 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005146 | 09/10/2018 | 1854.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900018432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005147 | 09/10/2018 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000088 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/10/2018 | 149.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2245), DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/10/2018 | 4479.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GULOSEIMAS E ARTIGOS PARA DECORA??O DIVERSOS, QUANDO DA REALIZA??O DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS, A SER REALIZADA NA PRA?A JO?O PESSO, PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/10/2018 | 19.96 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/10/2018 | 27.93 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/10/2018 | 44.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/10/2018 | 150.00 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DO MATO DA EMEF ELIAS DE SOUZA BARROS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE REGINA I E II, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/10/2018 | 1500.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O GR?FICO DE IMPRESS?ES DE MATERIAL DID?TICO, SULFITE 75G, A4, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/10/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB INTERN), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/10/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017 E NFSA N? 001891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/10/2018 | 49.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEN A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE IR NA SUPERINT?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E /OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA/PB, E DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 09/10/2018 | 3000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE GRAVA??O DE M?DIAS E SPOTS, LOCU??ES E PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 001897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/10/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/10/2018 | 2616.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 001895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/10/2018 | 851.13 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/10/2018 | 55.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- CONTRATO(170-1061), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/10/2018 | 170.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- (3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/10/2018 | 147.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- (3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA P M R T IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0005140 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/10/2018 | 78.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MAQUINA LAVADORA PERTENCENTE AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/10/2018 | 1743.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2018 | 8153.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2018 | 32513.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2018 | 540.00 | 07656704000166 | JARDEL DO ROSARIO COSTA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CAL?AS PARA UNIFORMES COM FAIXAS REFLETIVAS, PARA OS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/10/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2018 | 26754.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2018 | 6428.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5.580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/10/2018 | 409.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (5.581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/10/2018 | 3.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/10/2018 | 58.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, PARA FORMAC?O DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO- CIDE (10427-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/10/2018 | 534.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 7? PARCELA /26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA RELATIVA AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/10/2018 | 540.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 10? PARCELA /31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO PER?ODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005172 | 10/10/2018 | 1907.13 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/10/2018 | 1903.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/10/2018 | 11574.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005160 | 10/10/2018 | 300.57 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 02.827 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005173 | 10/10/2018 | 803.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/10/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 140 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/10/2018 | 1872.88 | 07320871000646 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PASSAGEM A?REA DE IDA E VOLTA DE BEL?M-PA ? JO?O PESSOA-PB E DE JO?O PESSOA-PB ? BRAS?LIA-DF, PARA PARTICIPANTES DE EVENTO A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO, CONFORME OFIC?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2018 | 1700.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2018 | 450.00 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONT?NUO EM FAVOR DA MENOR CASSIANE DA CONCEI??O, MORADORA DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADA AQUI PELO SEU GENITOR, POR SER PORTADORA DE RAQUITISMO E N?O RECEBER LEITE MATERNO DEVIDO A FATORES PROIBITIVOS DE SUA M?E, CONFORME LAUDO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONCI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF EM ANEXO, REF. AO M?S 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/10/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO,NO M?S DE 10.18, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA(CPF 893.263.184-00), POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/10/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/10/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/10/2018 | 6317.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/10/2018 | 2963.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2018 | 5065.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005174 | 10/10/2018 | 1100.10 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005190 | 11/10/2018 | 2974.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SAMU, CAPS, CEO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.838 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/10/2018 | 2109.14 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.839 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005192 | 11/10/2018 | 3497.57 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005193 | 11/10/2018 | 2010.31 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.832 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005194 | 11/10/2018 | 2989.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE SA?DE, SAMU, CEO E AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA CASEIRA DE MILHO PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADA NO DIA 11/10/2018, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE PARQUE INFANTIL INFL?VEL E PULA-PULA PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS, PARA USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LA, REALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, NO DIA 11/10/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000366. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/10/2018 | 3860.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW E ANIMA??O, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005198 | 11/10/2018 | 610.31 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 000.002.837 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005201 | 11/10/2018 | 499.33 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.830 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005182 | 11/10/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL E NFS-e N? 1001029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/10/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB INTERN), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA P M RIO TINTO (5.581-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005195 | 11/10/2018 | 1301.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005197 | 11/10/2018 | 595.18 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005199 | 11/10/2018 | 907.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005200 | 11/10/2018 | 1497.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/10/2018 | 600.00 | 00055280129453 | ANTONIO CARLOS XAVIER AMARO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE M?QUINA APARADORA DE GRAMAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005196 | 11/10/2018 | 3003.61 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 000.002.834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/10/2018 | 3500.00 | 00005456128454 | FABIO JOSE DE MEDEIROS ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ORGANIZA??O DA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA DE RIO TINTO-PB, REALIZADA NO PARQUE DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA INDEPEND?NCIA, EVENTO TRADI??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/10/2018 | 7800.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 30 METROS DE ARQUIBANCADAS COBERTAS EM TENDAS COM 06 DEGRAUS, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO DESFILE C?VICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 007972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005251 | 15/10/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA (D20), DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00091/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/10/2018 | 4350.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DIVERSOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE EM CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KHL 2318/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/10/2018 | 2400.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, HO HOR?RIO DA TARDE DE SEGUNDA ? SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005202 | 15/10/2018 | 1560.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A GUARABIRA E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, NO HOR?RIO DA NOITE, RELATIVO AOPER?ODO DE 01 ?13 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, CONTRATO N? 00092/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005203 | 15/10/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC-7910/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005205 | 15/10/2018 | 3200.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005206 | 15/10/2018 | 4290.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005207 | 15/10/2018 | 1870.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00071/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005208 | 15/10/2018 | 2160.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM ?GUAS CLARAS E PIABUSS?, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA MOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005209 | 15/10/2018 | 2160.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005210 | 15/10/2018 | 1458.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005211 | 15/10/2018 | 2340.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005212 | 15/10/2018 | 1458.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER, DE PLACA MNL-2573/PB, NO ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00069/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005213 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005214 | 15/10/2018 | 1530.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005216 | 15/10/2018 | 1827.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005217 | 15/10/2018 | 4515.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSS?, ?GUAS CLARAS, CAMPART, CAJARANA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULOM.BENS/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005218 | 15/10/2018 | 10000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005219 | 15/10/2018 | 5324.40 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005220 | 15/10/2018 | 3359.20 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U DE PLACA MYF 8198/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N?00053/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005221 | 15/10/2018 | 3104.60 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, CONTRATO N? 00095/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005222 | 15/10/2018 | 3610.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005223 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005224 | 15/10/2018 | 1105.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA OGD 8366/PB, NO ITINER?RIO SIT?O ENGENHO NOVO, SALEMA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 13 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 00092/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005225 | 15/10/2018 | 6090.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005226 | 15/10/2018 | 3420.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005227 | 15/10/2018 | 2470.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005228 | 15/10/2018 | 2511.60 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005229 | 15/10/2018 | 2660.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/10/2018 | 2100.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM O VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/DAILY 3S514 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVOS A 6 DI?RIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005231 | 15/10/2018 | 3800.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005232 | 15/10/2018 | 4019.40 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005233 | 15/10/2018 | 733.30 | 00001440372462 | DIEGO MENDONCA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JDU 9682/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 00077/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/10/2018 | 2200.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES DO PEJA, JUNTO ? SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACA NPU 9301/PB, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/10/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005250 | 15/10/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE S?NDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA- PB, EM VE?CULO IMP/M.BENZ, DE PLACA MXT 3410- PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 000104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/10/2018 | 2650.00 | 00009924041429 | ARL?CIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO CHEV/SPIN,DE PLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005236 | 15/10/2018 | 1805.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00128/2018- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005237 | 15/10/2018 | 1805.00 | 00005629437496 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VEICULO GM CELTA/ 4P LIFE, DE PLACA MNU 1531/PB, NO ITINER?RIO RIO DO BRANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00126/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005238 | 15/10/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2, DE PLACA QFV 3083/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00130/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005239 | 15/10/2018 | 2280.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005240 | 15/10/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018,CONTRATO N? 00125/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005241 | 15/10/2018 | 1805.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018, CONTRATO N? 00124/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005242 | 15/10/2018 | 3230.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO GM/ZAFIRA COMFORT, TIPO PASSEIO, DE PLACA KIH-2005/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0041/2018 E CONTRATO N? 00135/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005243 | 15/10/2018 | 2875.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00127/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005244 | 15/10/2018 | 1615.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00129/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005245 | 15/10/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00073/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005246 | 15/10/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00075/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15882-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFEREMTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO, PARA O MENOR JUAN DI?GO DA SILVA ARA?JO, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, A SRA ROSA TEODOSIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE DOEN?A EPILEPSIA (CID G40.8) CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1003986 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/10/2018 | 954.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASS?, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000486, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/10/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15.582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/10/2018 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFEREMTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO(REF.CONTRASTE), PARA O MENOR JUAN DI?GO DA SILVA ARA?JO, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, A SRA ROSA TEODOSIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE DOEN?A EPILEPSIA (CID G40.8) CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1004000 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/10/2018 | 690.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFEREMTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE SELA T?RCICA COM SEDA, PARA O MENOR JO?O A. R. DA SILVA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, A SRA MARIA DAS NEVES A. SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE DOEN?A BAIXA ESTATURA IMPORTANTE, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1003999 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005271 | 16/10/2018 | 7715.71 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIASI M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DDAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005272 | 16/10/2018 | 6800.41 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.017.056 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005279 | 16/10/2018 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000085 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00011811278400 | UILLANA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE BORDADOS PARA OS TRAJES T?PICOS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV)QUANDO DA REALIZA??O DO DESFILE CIV?CO E MILITAR DO 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/10/2018 | 4270.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC??O DE TRAJES T?PICOS JUNINOS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZA??O DO TRADICIONAL DESFILE CIV?CO DE 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005262 | 16/10/2018 | 73.70 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES (SEM CONSELHO ESCOLAR), DA COMUNIDADE SALEMA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.538. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005263 | 16/10/2018 | 73.70 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? CESAR DE ALBUQUERQUE (SEM CONSELHO ESCOLAR), DA COMUNIDADE SIT?O RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.539, EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005264 | 16/10/2018 | 79.70 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI (SEM CONSELHO ESCOLAR), DA COMUNIDADE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.537, EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005265 | 16/10/2018 | 79.70 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TERZINHA DA COSTA AGRIPINO (SEM CONSELHO ESCOLAR), DA COMUNIDADE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.536, EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/10/2018 | 1590.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TERCEIRA E ?LTIMA PARCELA DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTINADOS ? SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA 001940 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/10/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/10/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/10/2018 | 42960.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, (REFERENTES AS PARCELAS: 15/20, 7/14 E 2/12) COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/10/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS (COB LOTERI E COM COMPE), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/10/2018 | 640.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E REVIS?O EM PR?DIOS P?BLICOS NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/10/2018 | 954.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005295 | 17/10/2018 | 1740.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 0179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005296 | 17/10/2018 | 1472.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??ES DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 0182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/10/2018 | 2100.00 | 00003972028490 | ADRIANO DUARTE DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO FIAT/STRADA FIRE, DE PLACA OEX 1566/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/10/2018 | 260.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LANTERNAGEM E PINTURA DE REFRIGERADOR DA SALA DE ADMINISTRA??O DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/10/2018 | 700.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA E RECUPERA??O DE PORT?ES E ESTRUTURAS MET?LICAS DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/10/2018 | 1250.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM TAMBORES DE LIXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/10/2018 | 240.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS REALIZADOS NAS M?QUINAS P? CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/10/2018 | 300.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZA??O, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/10/2018 | 90.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/10/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRIT?RIOS QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO, BEM COMO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ? CAIXA ECON?MICA (RELACIONADO AO BOLSA FAM?LIA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/10/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS (COB LOTERI E COB AGENC), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/10/2018 | 4008.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PAGAMENTO DO REQUISIT?RIO DE PEQUENO VALOR(RPV), RELATIVO AO VALOR TOTAL DA EXECU??O NOS AUTOS DA A??O DE COBRAN?A DE PATRICIA SOARES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N? 058.2005.000.366-2 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005302 | 17/10/2018 | 1672.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.180, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005303 | 17/10/2018 | 1628.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AAS EQUIPES DE APIO E ORGANIZA??O, QUANDO DA REALIZA??O DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.181, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/10/2018 | 410.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS QFW 4386/PB E MOU 6606/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005289 | 17/10/2018 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005290 | 17/10/2018 | 6311.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DDAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005291 | 17/10/2018 | 4872.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005292 | 17/10/2018 | 5338.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/10/2018 | 250.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS REALIZADOS NO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTERAMB DE PLACA NQG 2362/PB(AMBUL?NCIA, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/10/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFEREMTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DOS VASOS P?LVICAS, PARA A SRA. MARILENE RODRIGUES DE SENA (CPF 043.173.294-92), RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE DSINDROME DE MAY THUNER (CID I87.0), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1004009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/10/2018 | 1695.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/10/2018 | 1250.00 | 00009018390437 | ALCINELY DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DE RFIGURINOS DA QUADRI?HA E BANDA MARCIAL, COMO TAMB?M DO FARDAMENTO DOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/10/2018 | 601.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF- ATEN??O A FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/10/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/10/2018 | 3433.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/10/2018 | 805.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA PROGRAMA??O PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/10/2018 | 7747.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/10/2018 | 350.00 | 00006810796495 | EDIVALDO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE REPARO NA ESTRUTURA F?SICA (PAREDES) DA EMEF ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, DA COMUNIDADE SILVA DE BEL?M, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/10/2018 | 330.00 | 00004275245474 | HAMILTON FELIPE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS REALIZADOS NA MOTO YAMAHA LANDER XTZ250/2011, DE PLACA OEU-2126/PB, ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/10/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU(249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/10/2018 | 2300.00 | 00032332033491 | MARIA DA PENHA MEDEIROS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA UTILIZA??O EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005314 | 18/10/2018 | 811.40 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DE BANDAS E EQUIPE DE ORGANIZA??O DA TRADICIONAL 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/10/2018 | 477.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/10/2018 | 1900.00 | 00079044328468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANEJO DE GADO DA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA DE RIO TINTO-PB, REALIZADA NO PARQUE DEP. BALDU?NO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA INDEPEND?NCIA, EVENTO TRADI??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/10/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 10? PARCELA/195 DO PARCELAMENTO- REFIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/10/2018 | 1360.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO- FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/10/2018 | 22.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/10/2018 | 95.00 | 29271215000129 | BARATEIRO DA CONSTRU??O RIO TINTO COM?RCIO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE FORRO DO TETO DA SALA ANEXA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e N? 028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/10/2018 | 700.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APOIO FINANCEIRO/CULTURAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS DO 2? ANO DA TRILHA DO GRUPO DE AMIGOS DE RIO TINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/10/2018 | 900.00 | 00003835352474 | LIDIANY DE SOUSA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ORNAMENTA??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA A PACIENTE MARIA JOSINETE SANTIAGO(CPF 456.647.654-63), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADORA DE DOEN?A CORONARIANA ANGINA INST?VEL E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO,SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000415 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/10/2018 | 99.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE APARELHO CELULAR COM CHIP DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AMBUL?NCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, CONFORME NF-e N? 15252, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005334 | 22/10/2018 | 1303.90 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900019792 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005335 | 22/10/2018 | 3351.90 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900019793 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005338 | 22/10/2018 | 1089.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900019785, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/10/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE TOMADA DE PRE?O N? 00011/2018, REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, PARA EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTU?RIO- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? LOUREN?O CALIXTO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE TABERABA, NESTE MUNIC?PIO, PUBLICADO EM 23.10.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018713, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/10/2018 | 400.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, REALIZADA NA VILA REGINA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIOP TINTO- SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/10/2018 | 190.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE L?MINA PARA MOTOSERRA DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 001.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005351 | 23/10/2018 | 24618.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 1.121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/10/2018 | 50234.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/10/2018 | 195.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES DESTINADAS ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/10/2018 | 800.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA E CALDEIRARIA NAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA E CAMINH?O CA?AMBA, DE PLACA OXO-2135/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/10/2018 | 10562.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/10/2018 | 584.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 11? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/10/2018 | 714.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 11? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) PERIODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/10/2018 | 1090.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 15? PARCELA/65 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/10/2018 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/10/2018 | 1430.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/10/2018 | 1310.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/10/2018 | 18727.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005349 | 23/10/2018 | 550.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES (BOLOS E P?ODE QUEIJO) PARA SEREM SERVIDOS AS IDOSAS USU?RIAS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO E GRUPO DE IDOSAS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900019997 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/10/2018 | 560.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/10/2018 | 800.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/10/2018 | 70.00 | 13060699000127 | PADILHA COMERCIO DE PEÇAS E BICICLETAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTO FAN 15 CG, COR VERMELHA, ANO 2007, PLACA MNW 4447/PB, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS EM TRANSPORTES DA VIGIL?NCIA E SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-eN? 270, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/10/2018 | 425.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COM?RCIO AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM TROCAS DE JUNTA COLETOR, PRISIONEIROS E PORCAS, REALIZADOS NO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTERAMB, DE PLACA NQG-2362, PERTECENTES ? SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NFS-e N? 5712, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005361 | 24/10/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL, E NFSA N? 000488 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/10/2018 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, DO PACIENTE SR. GERBASI SANTOS DO CARMO (CPF 570.500.584-91), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR NECESSITAR URGENTEMENTE DE REALIZAR TAL EXAME PARA CONFIRMA??O DE DIAGN?STICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O DISPOR CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL EXAME, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, E NFS-e N? 1000958, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/10/2018 | 7119.60 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA FUNDO NAC. DE SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DE SALDO DA CONTA FMS RIO TIN-FNS BLINV (16838-6)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/10/2018 | 6262.28 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA FUNDO NAC. DE SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA FMS RIO TIN-FNS BLINV (16839-4), DA UBS TANQUES, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/10/2018 | 2418.68 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA FUNDO NAC. DE SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA FMS RIO TIN-FNS BLINV (16.841-6), DA UBS PALMEIRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/10/2018 | 1928.08 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA FUNDO NAC. DE SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA FMS RIO TIN-FNS BLINV (16.840-8), DA UBS 5 RUAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/10/2018 | 150.00 | 00008325602783 | MARIA JOS? OLINTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM DE IDA E VOLTA DA FAM?LIA AO ESTADO DE PERNANBUCO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOCRIAN?AFELIZ (21.411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/10/2018 | 1044.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACA LUMINOSA COMPLETA, PARA IDENTIFICA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/10/2018 | 2175.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACA LUMINOSA COMPLETA, PARA IDENTIFICA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTBL GSUAS FNAS (20417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005378 | 24/10/2018 | 720.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE LANCHES (BOLOS CONFEITADO E SANDUICHES), QUANDO DA REALIZA??O DA REUNI?O COM OS PAIS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? 900020194 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0005357 | 24/10/2018 | 18073.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO 0001/2018-CPL E NF-e N? 0592 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/10/2018 | 1867.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE FAIXAS E BANNERS PARA DIVULGA??O DE A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS, CONFORME NFS-e N? 91, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/10/2018 | 870.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCA??ES E COMERCIO LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ANDAIMES PARA SUSTENTA??O DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTURA DO GIN?SIO O GERBAS?O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000980 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/10/2018 | 924.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TUBOS DE FERRO DESTINADOS ? RECUPERA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PIABU?U, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N?0751, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/10/2018 | 1600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DE TAL?ES DE FEIRA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NFS-e N? 93 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005370 | 24/10/2018 | 180.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 0089/2018 E NFA-e DE N? 900020193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/10/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/10/2018 | 1190.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE FAIXAS PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/10/2018 | 1970.80 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TUBOS DE FERRO DESTINADOS ? ORNAMENTA??O NATALINA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0752, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/10/2018 | 100.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REBITE DE ALUMINIO DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 47284, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/10/2018 | 6028.00 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA | IMPOT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DECORA??O NATALINA DE RUAS, QUANDO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/10/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT CONSIGNA??O(329-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG SA?DE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG TEMP SA?DE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/10/2018 | 130.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA ? MANUTEN??O DO VE?CULO MOTO YAMAHA LANDER, DE PLACA OEU-2106/PB, ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 020, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/10/2018 | 350.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UMA BICICLETA PARA SORTEIO EM EVENTO REALIZADO COM CRIAN?AS NA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/10/2018 | 360.00 | 00009116649478 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTE??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005404 | 26/10/2018 | 2562.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005405 | 26/10/2018 | 4872.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/10/2018 | 600.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/10/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/10/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/10/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/10/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/10/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/10/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/10/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/10/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/10/2018 | 799.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO G.T. DE BRITO(REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3),POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REF. 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/10/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFPSC 000020140660180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/10/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/10/2018 | 300.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE SOM, QUANDO DA REALIZA??O DAS COMEMORA??ES DO DIA DO IDOSO, COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/10/2018 | 420.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BASE IMTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-A N? 01957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/10/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??OP DE N? 1311300, REFERENTE ? OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO IPVA (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/10/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFPSC 000020140660179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/10/2018 | 278.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), RELATIVO AO DIA 23/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/10/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/10/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME NFS-A N? 00165EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/10/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBE 2018, CONFORME NFSA N? 001966 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/10/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?IO, REFERENTE AO M?S DE OUTU DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/10/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/10/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/10/2018 | 600.00 | 00005871820409 | ARIENO AZEVEDO DE ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DOS BICHOS-PREGUI?A DA PRA?A JO?O PESSOA, PATRIM?NIO CULTURAL E AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/10/2018 | 2345.37 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE JO?O PESSOA-PB ? BRAS?LIA-DF E DE BRAS?LIA-DF ? JO?O PESSOA-PB, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOS? FERNANDES GORGONHO NETO, QUANDO DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES ? EMENDAS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1041297, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/10/2018 | 992.77 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOS? FERNANDES GORGONHO NETO, QUANDO DE VIAGEM ? BRAS?LIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES ? EMENDAS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1041304, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/10/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ZELA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/10/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME NFSA N? 001964 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/10/2018 | 130288.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/10/2018 | 53468.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/10/2018 | 9635.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/10/2018 | 5874.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/10/2018 | 973.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/10/2018 | 3362.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/10/2018 | 41123.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/10/2018 | 6589.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IND?GENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/10/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/10/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/10/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/10/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/10/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/10/2018 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/10/2018 | 9420.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/10/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/10/2018 | 810.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE AFERI??O DE TAC?OGRAFO REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS QFS 9254/PB, QFW 4386/PB E QFG 0673/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRNASPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS-e N? 1006551, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/10/2018 | 250.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLOCA??O DE SOM DESTINADOS ? SONORIZA??O DAS FESTIVIDADES, REALIZADA NA COMUNIDADE JARAGU?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/10/2018 | 50671.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/10/2018 | 17968.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATADO)DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/10/2018 | 769.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM, DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/10/2018 | 6033.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/10/2018 | 28647.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/10/2018 | 588618.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/10/2018 | 71902.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/10/2018 | 208855.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/10/2018 | 27981.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/10/2018 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA FINAL PELA ELABORA??O DE PROJETOS EM ESTRUTURA MISTA DE A?O E CONCRETO PARA O GINASIO DE ESPORTE O GERBAS?O- ANEXO DA E.M.E.FUND. HERMAN LUNDGREN COM 1201,74M? INCLUINDO DOCUMENTOS T?CNICO, PRANCHAS COM DESENHOS T?CNICO, ESPECIFICA??ES T?CNICAS, PLANILHAS QUANTITATIVAS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSI??ES DE CUSTOS UNIT?RIOS DE SERVI?OS E CRONOGRAMA F?SICO-FINANCEIROS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N? 1037610-37 COM O MINIST?RIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/10/2018 | 62.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/10/2018 | 1077.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/10/2018 | 109301.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/10/2018 | 9202.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/10/2018 | 3454.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/10/2018 | 2836.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/10/2018 | 23759.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/10/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/10/2018 | 24742.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/10/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005513 | 29/10/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-eN? 1000676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/10/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/10/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S OUTUBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701.586.604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIARDO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/10/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/10/2018 | 200.00 | 00002142968490 | MARIA JOS? MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ALUGADO A SR? DAYANE LAZARO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.409.409 E CPF 137.448.144-96, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/10/2018 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SR? MICARLA RAMOS DA SILVA (CPF 115.253.104-29), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/10/2018 | 200.00 | 00077553020400 | ANA L?CIA DE OLIVEIRA GONZAGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA LUANA MAYARA SANTOS DA SILVA (CPF 090.120.124-30), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, PORN?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/10/2018 | 250.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA (CPF 100.115.854-71), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/10/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/10/2018 | 150.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCO??O DE IMOV?L, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL - FMAS (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/10/2018 | 7155.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/10/2018 | 41389.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/10/2018 | 1030.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/10/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/10/2018 | 4070.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/10/2018 | 2732.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/10/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/10/2018 | 10618.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/10/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/10/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/10/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/10/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/10/2018 | 8800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/10/2018 | 463.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA A SECRET?RIA IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO, GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/10/2018 | 103413.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/10/2018 | 18202.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/10/2018 | 42342.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/10/2018 | 16456.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/10/2018 | 5612.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/10/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/10/2018 | 124838.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/10/2018 | 110705.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/10/2018 | 93500.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/10/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO PACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/10/2018 | 39604.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/10/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/10/2018 | 15808.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/10/2018 | 21698.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/10/2018 | 9278.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/10/2018 | 15489.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/10/2018 | 6424.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/10/2018 | 8000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/10/2018 | 47539.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/10/2018 | 7706.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 000490 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005568 | 30/10/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018 E NFS-e N? 000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2018 | 400.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2018 | 143.83 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, JUNTO ? ENERGISA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2018 | 880.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVA??ES DE VINHETA PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS, CUJOS BENEFICI?RIOS S?O USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/10/2018 | 5255.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE FIGURINO PARA A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CUJOS BENEFICI?RIOS S?O USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2018 | 954.00 | 00006999347450 | DANIELE HIGINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE M?SICA PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0005515 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2018 | 56.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (0800-170106), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/10/2018 | 101.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/10/2018 | 4005.01 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 9? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/10/2018 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/10/2018 | 4793.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2018 | 14965.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 10? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005567 | 30/10/2018 | 4620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 6 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017 E NOTA DE D?BITO N? 021135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005545 | 30/10/2018 | 2404.20 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA N?079522 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005546 | 30/10/2018 | 885.20 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00008/2018 E NFA N? 079568 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005547 | 30/10/2018 | 746.40 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA-e 079549 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005548 | 30/10/2018 | 702.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00015/2018 E NFA N?079458 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005549 | 30/10/2018 | 867.75 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 0006/2018 E NFA N? 079627 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005550 | 30/10/2018 | 577.50 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00017/2018 E NFA-e 079343 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005551 | 30/10/2018 | 577.50 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00012/2018 E NFA-e 079330 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005552 | 30/10/2018 | 742.65 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00005/2018 E NFA N? 079939, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005553 | 30/10/2018 | 566.25 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NFA-e 079335 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005554 | 30/10/2018 | 6742.20 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 003.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005555 | 30/10/2018 | 874.65 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00018/2018 E NFA?-e N? 079487 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005556 | 30/10/2018 | 562.65 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00002/2018 E NFA-e 079494 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005557 | 30/10/2018 | 557.55 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DETS MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NFA-e 079501 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005558 | 30/10/2018 | 642.75 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00014/2018-CPL E NFA-e N? 079525 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005559 | 30/10/2018 | 867.75 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00007/2018 E NFA-e 079537 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005560 | 30/10/2018 | 577.50 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00001/2018 E NFA N? 079544 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005561 | 30/10/2018 | 456.75 | 00005912128466 | davi lima da silva | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00021/2018-CPL E NFA-e N? 0079598 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005562 | 30/10/2018 | 746.40 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00019/2018 E NFA-e 079509 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005563 | 30/10/2018 | 882.75 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 079594 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005564 | 30/10/2018 | 636.75 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NFA N? 079663 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005565 | 30/10/2018 | 1077.75 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NFA-e N? 079648 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005566 | 30/10/2018 | 1008.15 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?079581 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005570 | 30/10/2018 | 7560.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA REALIZA??O DO DESFILE CIV?CO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00134/2018-CPL E NFS N? 000.026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005571 | 30/10/2018 | 6399.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA A REALIZA??O DA TRADICIONAL 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 000.025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005572 | 30/10/2018 | 3778.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALCO MET?LICO PARA DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00003/2018, CONTRATO N? 00101/2018-CPL E NFS N? 000019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005573 | 30/10/2018 | 6176.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALCO MET?LICO E GRUPO GERADOR, DESTINADO A FESTIVIDADE DA TRADICIONAL 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00003/2018, CONTRATO N? 00101/2018-CPL E NFS N? 000018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2018 | 1680.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS POR OCASI?O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA VISITA AO MINIST?RIO DA JUSTI?A E ? C?MARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2018 | 100.00 | 00045644900444 | RONALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DA PORTA NO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00009982602403 | GENILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMAR?ES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DEPODAGEM DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/10/2018 | 954.00 | 00012181108480 | GLEIBER CARDOSO DA SILVA | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DE RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0005569 | 30/10/2018 | 7500.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA(SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DE PLACA MMZ-7130/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018, CONTRAT0 N? 00103/2018-CPL E NFS-e N? 000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2018 | 600.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E REVIS?O EM PR?DIOS P?BLICOS NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2018 | 1230.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O, LIMPEZA DE MATO, NA COMUNIDADE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2018 | 1155.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS COMUNIDADE DE TAVARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2018 | 955.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA GERAL EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005597 | 31/10/2018 | 1190.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O E CAL?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018, CONTRATO N? 00133/2018 E NF-e N? 0221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005602 | 31/10/2018 | 2894.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005603 | 31/10/2018 | 2528.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEP BALDU?NO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00006633306458 | TARCISIO PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE COMISS?O JULGADORA NA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00071172891478 | TAINAN DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCU??O NA 71? VAQUEJADA DA INDEPEND?NCIA, REALIZADAS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2018 | 27244.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2018 | 72967.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO(283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/10/2018 | 6752.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PR?PRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2018 | 553.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 7? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2018 | 943.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 13? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2018 | 1263.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 8? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2018 | 1858.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 13? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SET, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005593 | 31/10/2018 | 875.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 008062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2018 | 600.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO-342.899.174-53 | IMPORT?MCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS,RELATIVOS A ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-e N? 000.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2018 | 880.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2018 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 4? PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO-PB, CONFORME NFS-e N? 1001068 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2018 | 105.00 | 00009678485478 | MARIA BERNADETE CONCEICAO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005589 | 31/10/2018 | 1066.26 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.842 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005590 | 31/10/2018 | 1982.88 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIADO IDOSO, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.841 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005591 | 31/10/2018 | 3942.47 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATON? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005592 | 31/10/2018 | 1926.51 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA/CADASTRO ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005600 | 31/10/2018 | 3501.72 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS E DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000.000.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005601 | 31/10/2018 | 2503.88 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS ? MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS),DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000.000.601 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15.582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0005621 | 01/11/2018 | 852.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTOS DR. FRANCISCO PORTO E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000116/2018 E NF-e N? 185723 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005622 | 01/11/2018 | 178.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTOS DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 E CONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 185755 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005623 | 01/11/2018 | 6041.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 015.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005624 | 01/11/2018 | 3326.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 015.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005625 | 01/11/2018 | 2973.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005626 | 01/11/2018 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.074 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005627 | 01/11/2018 | 8098.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005628 | 01/11/2018 | 7950.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005629 | 01/11/2018 | 4937.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL - FMAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/11/2018 | 65.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO E TAREXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA FUND MS RT FOPAG-TEMP (19711-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT EMPREENDER RIO TINTO (21983-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/11/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/11/2018 | 676.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 085, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/11/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS JORNAL?STICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO/PB, CONFORME NFS-e N? 1432, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/11/2018 | 1650.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS, FAZEND?RIAS CORRENTES (PASEP), PARCELAMENTOS FAZEND?RIOS (PASEP) E DESBLOQUEIO FPM. CONFORME NFS-e N?1000225 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0005620 | 01/11/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CONTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000224 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA SME RIO TINTO - FEB (22.443-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005611 | 01/11/2018 | 30223.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 003.981 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005614 | 01/11/2018 | 1607.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, CONTRATO N? 00029/2018-CPL E NF-e N? 003.982 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/11/2018 | 1300.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA DI?RIA DE MINI-TRIO EL?TRICO PARA DIVULGA??O E ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO DA CAVALGADA DA INDEPEND?NCI, DESTE MUNIC?PIO NO DIA 06/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/11/2018 | 720.00 | 07607774000124 | ESTRELA COMERCIO DE PRESENTES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A DECORA??O NATALINA DE RUAS, QUANDO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/11/2018 | 460.00 | 00009169111790 | JOSENILDO LIMA MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/11/2018 | 180.00 | 00002528954441 | CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA COM CAPINA??O E RO?O NO CEMIT?RIO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/11/2018 | 564.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PUBLICO (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005653 | 05/11/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BENZ/L1218/EL, DE PLACA KIP 6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005654 | 05/11/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNEZ 1620 EL, DE PLACA NOD 5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005655 | 05/11/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O VOLVO/VM 220 4X2R, DE PLACA OVZ-1876/RN, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1000990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005670 | 05/11/2018 | 888.72 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(SEDUR), DESTE MUN?CIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NF-e N? 11.997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005657 | 05/11/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 1000989 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/11/2018 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LICENCIAMENTO RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS M.BENZ, DE PLACA QFW-4386/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005662 | 05/11/2018 | 3538.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N?000160/2018-CPL, NF-e N? 040 E RESOLU??O N? 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS DE TRANSFER?NCIA AUTOM?TICA DE RECUSSOS, A T?TULO DE APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CUSTEIO NO EXERC?CIO DE 2018, AOS ENTES FEDERATIVOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005663 | 05/11/2018 | 166.44 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.996 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/11/2018 | 27.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG TEMP SA?DE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/11/2018 | 86.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/11/2018 | 180.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/11/2018 | 132.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG SA?DE (330-07) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO - SNA(12.865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/11/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/11/2018 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO POSTO DE POL?CIA DA BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNIC?PIO/PB, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/11/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/11/2018 | 175.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- (3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/11/2018 | 152.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- (3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/11/2018 | 1073.86 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? RECOLHIMENTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA- PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICU? (IPSEP), DOS SERVIDORES: HARISSON BARROS HENRIQUES E ROSEMARY FARIAS LIMA, CEDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU? A ESTA EDILIDADE, RELATIVAS A COMPET?NCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005658 | 05/11/2018 | 903.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.995 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0005659 | 05/11/2018 | 14860.89 | 04372632000137 | PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSESSORIA TRIBUT?RIA PARA ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO DE FISCALIZA??O E RECUPERA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00005/2018, CONTRATO N? 00038/2018-CPL E NFS-e N? 2018000, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/11/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, DE PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS-e N? 1000988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005661 | 05/11/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DO AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) FIAT PALIO WAY 1.0, DE PLACA OFF 8412/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2017,CONTRATO N? 00045/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/11/2018 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2245), DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/11/2018 | 265.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/11/2018 | 185.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/11/2018 | 447.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO VINCULADO A ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/11/2018 | 184.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO VINCULADO A ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005668 | 05/11/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018-CPL E NFS-e N? 000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005669 | 05/11/2018 | 632.25 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000106/2018 E NF-e N? 000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/11/2018 | 167.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE, DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/11/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-1819), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/11/2018 | 182.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2701), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005664 | 05/11/2018 | 512.42 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00043/2018-CPL E NF-e N? 011.998 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005665 | 05/11/2018 | 1008.75 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N? 039 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005666 | 05/11/2018 | 3947.60 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 075 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005667 | 05/11/2018 | 1909.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-eN? 076 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15.582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005674 | 06/11/2018 | 9406.72 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 000.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005675 | 06/11/2018 | 2804.45 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS, PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017, CONTRATO N? 00183/2017-CPL, NFS-e N? 000.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005677 | 06/11/2018 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000096 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005678 | 06/11/2018 | 12223.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.016.519, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DA ATEN??O B?SICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005679 | 06/11/2018 | 5519.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.767, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O BASICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005680 | 06/11/2018 | 3459.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 008.329 E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DA ATEN??O B?SICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM RECUSRSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPOR?RIO DE ATEN??O B?SICA (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005681 | 06/11/2018 | 3002.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.880, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O BASICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005682 | 06/11/2018 | 5046.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.878, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O BASICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005683 | 06/11/2018 | 6800.41 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.016.518, E INCREMENTO TEPOR?RIO DO PISO DA ATEN??O B?SICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O B?SICA (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005689 | 06/11/2018 | 17495.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.148, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O BASICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005690 | 06/11/2018 | 10028.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.197, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O BASICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005691 | 06/11/2018 | 11486.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.198, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O BASICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005692 | 06/11/2018 | 16873.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.559, E INCREMENTO TEMPOR?RIO DO PISO DE ATEN??O BASICA - PROCESSO N? 25000.187898/2018-80 E PORTARIA N? 1843/2018, QUE HABILITA MUNIC?PIOS A RECEBEREM ESTE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO CRIAN?A FELIZ (21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20.422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM R TINTO IPVA/REPASSE (7218-4)) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/11/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PM R TINTO TRIBUTOS (19903-6)) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005672 | 06/11/2018 | 286.59 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/11/2018 | 610.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO VOLKSWAGEN AMAROK, DE PLACA OFZ-0222/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 625 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/11/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/11/2018 | 34.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PACTO SILVA DE BEL?M (18748-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0673/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HIST?RIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CU | MANUTEN??O DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/11/2018 | 1700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE CAMINH?O, PALCO E SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, DA COMUNIDADE DE TANQUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/11/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/11/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/11/2018 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL ATRAV?S DE INTERNET-BLOG, COM PUBLICA??ES DE REGISTROS FOTOGR?FICOS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 000232 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/11/2018 | 1800.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/11/2018 | 1600.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/11/2018 | 790.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO SAMU, AMBOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 053.767 E CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005709 | 08/11/2018 | 32081.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005710 | 08/11/2018 | 5095.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.039 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005711 | 08/11/2018 | 4629.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.038 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005727 | 08/11/2018 | 16436.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.111 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005728 | 08/11/2018 | 5218.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.113 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005729 | 08/11/2018 | 4586.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 015.114 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005730 | 08/11/2018 | 6247.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005731 | 08/11/2018 | 455.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 015.115 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005732 | 08/11/2018 | 7000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005733 | 08/11/2018 | 8602.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 015.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005734 | 08/11/2018 | 10492.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005735 | 08/11/2018 | 9446.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOPSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005736 | 08/11/2018 | 5953.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005705 | 08/11/2018 | 3816.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE C/OSSO E FRANGO) PARA AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005712 | 08/11/2018 | 4071.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005721 | 08/11/2018 | 2180.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.041 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005724 | 08/11/2018 | 1786.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO E A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.042 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/11/2018 | 350.00 | 07443677000143 | RH CENTER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE SOFWARE PARA O PONTO ELETR?NICO INSTALADO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 1001309, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/11/2018 | 563.32 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? PARCELA /60 DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIANTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS (IBAMA), SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000549/2001-40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/11/2018 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE TOMADA DE PRE?O N? 00008/2018, REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, PARA EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, PUBLICADO EM 31.08.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005707 | 08/11/2018 | 1907.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS E ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005718 | 08/11/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1009259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/11/2018 | 415.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2018 DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA NQD-2716/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005708 | 08/11/2018 | 4058.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005719 | 08/11/2018 | 21426.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS OFICIAIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.032 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005720 | 08/11/2018 | 15074.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS OFICIAIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIALN? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.033 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005737 | 08/11/2018 | 795.13 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI (SEM CONSELHO ESCOLAR) DA COMUNIDADE DA BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005738 | 08/11/2018 | 772.26 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES (SEM CONSELHO ESCOLAR) DA COMUNIDADE DA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/11/2018 | 400.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM AQUISI??O DE VACINAS PARA SEREM DISTRIBU?DAS COM OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNIC?PIO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDI??ES SANIT?RIAS DE SEUS REBANHOS BOVINOS, CONFORME NF-e N? 7.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005722 | 08/11/2018 | 5673.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005723 | 08/11/2018 | 8592.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005706 | 08/11/2018 | 1367.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005713 | 08/11/2018 | 16160.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/11/2018 | 250.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (RET), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/11/2018 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 002848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/11/2018 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS E TENDAS, DESTINADOS AO DIA DE FINADOS DO CORRENTE ANO, NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 002847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005725 | 08/11/2018 | 9800.90 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTA??O DE UMA RUA QUE LIGA A REGINA I E REGINA II, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA OR?AMENT?RIA E PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018, CONTRATO N? 00133/2018 E NF-e N? 0225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/11/2018 | 2289.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA PARA REPROGRAMA??O CONTRATUAL- CONTRATO DE REPASSE N? 1023186-60/2015, PARA PAVIMENTA??O DO CONJUNTO BEIRA RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00003972028490 | ADRIANO DUARTE DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO FIAT/STRADA FIRE, DE PLACA OEX 1566/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005803 | 09/11/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA (D20), DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00091/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005804 | 09/11/2018 | 2400.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, HO HOR?RIO DA TARDE DE SEGUNDA ? SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018 E CONTRATO N? 00142/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005816 | 09/11/2018 | 2006.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??ES DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 0186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005817 | 09/11/2018 | 1804.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 0185, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/11/2018 | 2470.00 | 00001149767405 | SANDRO GEORTON SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO FORD/FIESTAFLEX, DE PLACA NQI-2399/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005747 | 09/11/2018 | 1539.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER, DE PLACA MNL-2573/PB, NO ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00069/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005748 | 09/11/2018 | 1870.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00071/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005749 | 09/11/2018 | 2160.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM ?GUAS CLARAS E PIABUSS?, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACAMOU 5487/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005750 | 09/11/2018 | 4095.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005751 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005752 | 09/11/2018 | 2730.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005753 | 09/11/2018 | 1530.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005754 | 09/11/2018 | 1458.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005755 | 09/11/2018 | 2160.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005757 | 09/11/2018 | 3610.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005758 | 09/11/2018 | 10000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0005759 | 09/11/2018 | 3104.60 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, CONTRATO N? 00095/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005760 | 09/11/2018 | 5916.00 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005761 | 09/11/2018 | 3420.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005762 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005763 | 09/11/2018 | 2750.80 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005764 | 09/11/2018 | 4945.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSS?,?GUAS CLARAS, CAMPART, CAJARANA, RIO TINTO, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO VIALE/U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005765 | 09/11/2018 | 2520.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005766 | 09/11/2018 | 6670.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005767 | 09/11/2018 | 1827.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005768 | 09/11/2018 | 2470.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/11/2018 | 54238.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005770 | 09/11/2018 | 3040.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005771 | 09/11/2018 | 3610.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/11/2018 | 3556.80 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSS?, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005773 | 09/11/2018 | 4019.40 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00055/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005774 | 09/11/2018 | 2100.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM O VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/DAILY 3S514 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVOS A 6 DI?RIAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018 E CONTRATO N? 00142/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/11/2018 | 1741.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DEPR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005776 | 09/11/2018 | 2200.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES DO PEJA, JUNTO ? SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACA NPU 9301/PB, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018, CONTRATO N? 00143/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 09/11/2018 | 4051.09 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE (AGRICULTURA FAMIL?AR), AOS ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00008/2018,CONTRATO N? 147/2018 E NF-e N? 251511 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 09/11/2018 | 4051.09 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE (AGRICULTURA FAMIL?AR), AOS ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00008/2018, CONTRATO N? 147/2018 E NF-E N? 251512 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 09/11/2018 | 4051.09 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE (AGRICULTURA FAMIL?AR), AOS ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00008/2018, CONTRATO N? 147/2018 E NF-E N? 251510 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/11/2018 | 35391.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT, RELATIVAS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/11/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/11/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/11/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/11/2018 | 9382.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/11/2018 | 248.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT ITR (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005805 | 09/11/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC-7910/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/11/2018 | 543.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 8? PARCELA/26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/11/2018 | 537.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 11? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DEST PREFEITURA,RELATIVOS AO PER?ODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005808 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 1001047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005812 | 09/11/2018 | 1654.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??ES DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.187, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005813 | 09/11/2018 | 1002.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.184, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005814 | 09/11/2018 | 806.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SMILITARES DO 15? BATALH?O DE INFANTARIA MOTORIZADO, QUANDO DA REALIZA??ES DE ATIVIDADES NO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATON? 00123/2018 E NF-e N? 000.183, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005799 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PTRG?O PRESENCIAL N? 00044/2018 E CONTRATO N? 000144/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005800 | 09/11/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE S?NDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA- PB, EM VE?CULO IMP/M.BENZ, DE PLACA MXT 3410- PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 000104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/11/2018 | 696.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005777 | 09/11/2018 | 1230.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A??ES REALIZADAS NA CAMPANHA CONTRA O C?NCER DE MAMA OUTUBRO ROSA, DURANTE TODO O M?S DE OUTUBRO, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 NF-e N? 900021635 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/11/2018 | 2959.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/11/2018 | 72778.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/11/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/11/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/11/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005783 | 09/11/2018 | 2875.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00127/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005784 | 09/11/2018 | 3740.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO GM/ZAFIRA COMFORT, TIPO PASSEIO, DE PLACA KIH-2005/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0041/2018 E CONTRATO N? 00135/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005785 | 09/11/2018 | 2090.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018, CONTRATO N? 00124/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005786 | 09/11/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00073/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005787 | 09/11/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00075/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005788 | 09/11/2018 | 1870.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00129/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005789 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00125/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005790 | 09/11/2018 | 2090.00 | 00005629437496 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VEICULO GM CELTA/ 4P LIFE, DE PLACA MNU 1531/PB, NO ITINER?RIO RIO DO BRANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00126/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005791 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005792 | 09/11/2018 | 2090.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO CHEV/PRISMA, DE PLACA FUX 9096/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00128/2018- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005793 | 09/11/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2, DE PLACA QFV 3083/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00130/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/11/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO,NO M?S DE 11.18, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA(CPF 893.263.184-00), POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/11/2018 | 2650.00 | 00009924041429 | ARL?CIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO CHEV/SPIN,DE PLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/11/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15.582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/11/2018 | 7699.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/11/2018 | 1148.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? PARCELA/04 DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTERAMB, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005815 | 09/11/2018 | 159.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000116/2018 E NF-e N? 186362 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005830 | 12/11/2018 | 5893.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.017.539 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005831 | 12/11/2018 | 8799.59 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.017.541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005832 | 12/11/2018 | 6383.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.017.542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005833 | 12/11/2018 | 8987.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.017.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005834 | 12/11/2018 | 2387.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS E MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005835 | 12/11/2018 | 2724.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS PARA A AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018 E NF-e N? 000.004.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005836 | 12/11/2018 | 2763.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA A AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018 E NF-e N? 000.004.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005837 | 12/11/2018 | 5792.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E O CAPS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.017.536 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005838 | 12/11/2018 | 4410.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS E PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E O CAPS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-e N? 000.017.537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005839 | 12/11/2018 | 1112.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N?00115/2018-CPL, NFS-e N? 015.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/11/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/11/2018 | 50.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/11/2018 | 98.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O ADMINISTRATIVA COM ASSESSORIA CONT?BIL E PREVIDENCI?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/11/2018 | 884.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/11/2018 | 506.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? PARCELA/56 DO PARCELAMENTO DE DIVERG?NCIA DE GFIP DAS COMPET?NCIAS JULHO E NOVEMBRO/2017 E JANEIRO, MAR?O ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSOS N? 15.389.837-2 E 15.389.838-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/11/2018 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR MANUTEN??O C/C ATIVA) DEBITADA, NA CONTA C/C 0034874-0, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005825 | 12/11/2018 | 1082.95 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA COSTA AGRIPINO (SEM CONSELHO ESCOLAR) DA COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005826 | 12/11/2018 | 848.13 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA (SEM CONSELHO ESCOLAR) DA COMUNIDADE DE SIT?O ARINTIGUI, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005827 | 12/11/2018 | 5618.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-1610-PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 004.057 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005828 | 12/11/2018 | 5034.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OPG-6077/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 004.056 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/11/2018 | 430.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E PINTURA DE BEBEDORES DA EMEF LUNA LISBOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/11/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO -FEB (22.443-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005840 | 12/11/2018 | 13144.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0005841 | 12/11/2018 | 7523.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/11/2018 | 780.00 | 00007150420419 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA EM CEMIT?RIOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA N? 002034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005843 | 12/11/2018 | 6346.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (P? MECANICA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018-CPL E NF-e N?004.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005844 | 12/11/2018 | 7312.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CAMINH?O BASCULHANTE), DE PLACA OXO-2135/PB, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018-CPL E NF-e N? 004.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/11/2018 | 3200.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO EM AGRIMEMSURA, PARA EXECU??O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DA BARRAGEM DO S?TIO PIABU??, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0005855 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 000198/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/11/2018 | 1725.00 | 30710516000190 | RONALDO DE ARA?JO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O E PINTURA DA ESTRUTURA MET?LICA DO PORTAL DE ENTRADA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005870 | 13/11/2018 | 1710.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 000.002.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/11/2018 | 1560.00 | 00001149767405 | SANDRO GEORTON SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO FORD/FIESTAFLEX, DE PLACA NQI-2399/PB, RELATIVO A 12 DI?RIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/11/2018 | 650.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO TOYOTA/COROLLA XEI, DE PLACA CYQ-3123/PB, RELATIVO A 5 DI?RIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO -QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/11/2018 | 2450.00 | 00050113984472 | EDMILSON MAC?DO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE REGOR?O EM PILASTRAS DA QUADRA DE ESPOSRTES DESPORTISTA NICODEMOS FERNANDES DE OLIVEIRA- O FERNAND?O, DA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005860 | 13/11/2018 | 903.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/11/2018 | 240.00 | 00002438237465 | LUCELIO AQUINO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/11/2018 | 700.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? HOSPEDAGEM PARA COMITIVA POR DOIS MILITARES ORIUNDOS DO COMANDO DA 7? REGI?O MILITAR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COMISS?O DE SELE??O DE ATIRADORES A SEREM MATRICULADOS NO ANO DE 2019, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/11/2018 | 31.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB INTERN E LOTERI), DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO ICMS (40.372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005858 | 13/11/2018 | 998.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 002.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005859 | 13/11/2018 | 694.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA TG-07/001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E NF-e N? 02.851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005861 | 13/11/2018 | 1601.74 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/11/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005862 | 13/11/2018 | 2009.73 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005863 | 13/11/2018 | 2478.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DO SAMU, CEO E AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, NF-e N? 002.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005864 | 13/11/2018 | 2197.01 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005865 | 13/11/2018 | 2930.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE, SAMU, CEO E AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005866 | 13/11/2018 | 3004.54 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005867 | 13/11/2018 | 860.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900021880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005868 | 13/11/2018 | 916.40 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NFA-e N? 900021885 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005869 | 13/11/2018 | 1809.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL ENFA-e N? 900021879 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005879 | 14/11/2018 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOSS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/11/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRIT?RIOS QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO, BEM COMO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ? CAIXA ECON?MICA (RELACIONADO AO BOLSA FAM?LIA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005873 | 14/11/2018 | 1518.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/11/2018 | 117.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005875 | 14/11/2018 | 2011.01 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.390 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/11/2018 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE AFERI??O DE TAC?OGRAFO REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA NQD-2716/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRNASPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1006559, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005877 | 14/11/2018 | 4494.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF-e N? 003.089 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/11/2018 | 49.00 | 00011773071467 | BRUNO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA PACIAL POR OCASI?O DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NA ESCOLA T?CNICA DA UFPB, CAMPUS I, E NO JARDIM BOT?NICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005880 | 14/11/2018 | 950.44 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000338 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/11/2018 | 1580.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE JARDINAGENS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/11/2018 | 100.00 | 12464071000124 | ASSISTEG/ASSISTENCIA TECNICA DE SERVICOS GERAIS | IMPOORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE PORT?ES, COM REPOSI??O DE MOLAS DO GALP?O DO PEIXE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/11/2018 | 1300.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MOTOR TRIF?SICO E BOMBEADOR 4BPS, DESTINADO ? MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 000.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/11/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/11/2018 | 2.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/11/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0005893 | 19/11/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/11/2018 | 793.30 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 19/11/2018 | 249.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DE ACADEMIA AO AR LIVRE A SER CONSTRU?DA NO GIN?SIO " O GERBAS?O", ANEXA ? EMEF HERMAN LUNDGREM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I COM SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE CRAVASS?, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 19/11/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 154 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 19/11/2018 | 1300.00 | 00087367203487 | LINDINALVA MARIA DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE VESTIMENTAS DA FANFARRA DA EMEF PREFEITO GERBASI, DA COMUNIDADE SALEMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/11/2018 | 833.30 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES FRANC?S DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005897 | 19/11/2018 | 510.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOSS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.204 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005898 | 19/11/2018 | 7026.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOSS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.202 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005899 | 19/11/2018 | 1758.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOSS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.203 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/11/2018 | 560.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/11/2018 | 400.00 | 00032338155491 | ANTONIO GOMES BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE ZELA??O E LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/11/2018 | 134.40 | 00022538917468 | IRENE IZIDRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE ?GUA EM ATRASO, JUNTO ? COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO DA PARA?BA (CAGEPA), POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/11/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/11/2018 | 601.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - ATEN??O A FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/11/2018 | 805.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/11/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0005910 | 20/11/2018 | 2452.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000116/2018 E NF-e N? 187073 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005911 | 20/11/2018 | 110.15 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 E CONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 187068 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0005912 | 20/11/2018 | 53.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 E CONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 187069 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/11/2018 | 1695.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005908 | 20/11/2018 | 592.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A REALIZA??O DA FORMA??O CONTINUADA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018-CPL E NFA-e N? 900022505 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA PROGRAMA??O PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/11/2018 | 7776.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/11/2018 | 1894.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/11/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 11? PARCELA/195 DO PARCELAMENTO- REFIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/11/2018 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/11/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSC-e N? 004.674, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/11/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSC-e N? 004.675, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/11/2018 | 125.90 | 06346446000159 | SINTEC NET INFOMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PONTO SUPORTE DE INTERNET DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSC-e N? 004.676, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/11/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI) DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005920 | 21/11/2018 | 718.50 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00016/2018-CPL E NFA-e N? 085985 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005921 | 21/11/2018 | 672.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?85965 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005922 | 21/11/2018 | 495.10 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00005/2018 E NFA N? 085961 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005923 | 21/11/2018 | 1602.80 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NFA-e N? 085948 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005924 | 21/11/2018 | 112.40 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00014/2018-CPL E NFA-e N? 085968 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005925 | 21/11/2018 | 468.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00015/2018 E NFA N?085939 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005926 | 21/11/2018 | 578.50 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 0006/2018 E NFA N? 085925 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005927 | 21/11/2018 | 424.50 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NFA N? 086035 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005928 | 21/11/2018 | 304.50 | 00005912128466 | davi lima da silva | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00021/2018-CPL E NFA-e N? 0085992 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005929 | 21/11/2018 | 375.10 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00002/2018 E NFA-e 086023 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005930 | 21/11/2018 | 578.50 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00007/2018 E NFA-e 085987 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005931 | 21/11/2018 | 590.25 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00008/2018 E NFA N? 085921 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005932 | 21/11/2018 | 371.70 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAOS ? MERENDA ESCOLAR, DETS MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NFA-e 086021 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005933 | 21/11/2018 | 385.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00017/2018 E NFA-e 085882 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005934 | 21/11/2018 | 588.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NFA-e 085942 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005935 | 21/11/2018 | 385.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00001/2018 E NFA N? 085931 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005936 | 21/11/2018 | 377.50 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NFA-e 085874 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005937 | 21/11/2018 | 385.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00012/2018 E NFA-e 085892 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005938 | 21/11/2018 | 583.10 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00018/2018 E NFA?-e N? 086003 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005939 | 21/11/2018 | 497.60 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA-e 086010 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005940 | 21/11/2018 | 497.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, CONTRATO N? 00019/2018 E NFA-e 086015 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 21/11/2018 | 4051.09 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE (AGRICULTURA FAMIL?AR), AOS ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00008/2018, CONTRATO N?00147/2018 E NF-E N? 252057 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005943 | 21/11/2018 | 572.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOSS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005944 | 21/11/2018 | 8390.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000951 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005945 | 21/11/2018 | 5080.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/11/2018 | 340.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O RECUPERA??O DE BASE DA TAMPA E CONFEC??O DE DOIS PINOS EM FERRO DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, DE PLACA OXO-2135/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/11/2018 | 574.02 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DECORA??O NATALINA DE RUAS, QUANDO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005951 | 22/11/2018 | 3013.55 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DE FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRA DA CONCLUS?O DE UMA ACADEMIA DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/11/2018 | 870.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCA??ES E COMERCIO LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ANDAIMES PARA SUSTENTA??O DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTURA DO GIN?SIO O GERBAS?O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000988 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE FISCALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE CRECHE PROINFANCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005953 | 22/11/2018 | 59139.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0005/2018, CONTRATO N? 000139/2018-CPL E NF-e N?000.992 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA RIO TINTO -QSE (10.158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/11/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI) DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/11/2018 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFPSC 000.061.628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/11/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFPSC 000.061.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/11/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/11/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/11/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/11/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/11/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/11/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/11/2018 | 799.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO G.T. DE BRITO(REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3),POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REF. 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/11/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/11/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTEEDINALDO DE MELO MACEDO (CPF 379.597.434-87), MORADOR DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA MITRAL E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO,SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000485 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/11/2018 | 600.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 26/11/2018 | 1200.00 | 07443677000143 | RH CENTER | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE SOFTWARE DOS RELOGIOS DE PONTOS ELETR?NICOS, ATENDENDO ASSIM, A UMA DETERMINA??O DO MINIST?RIO P?BLICO, PARA IMPLANTA??O EM TODAS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?2419 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/11/2018 | 150.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCO??O DE IMOV?L, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, PARA MORADIA DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS (CPF 086.176.164-23), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/11/2018 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ALUGADO AO SR? MARIA LINDALVA DE ARA?JO, PORTADORA DO RG N? 3.561.777 E CPF 100.722.604-83, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/11/2018 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ALUGADO AO SR. JO?O ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SR? MICARLA RAMOS DA SILVA (CPF 115.253.104-29), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/11/2018 | 200.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DA SENHORA MENEILDA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA (CPF 072.697.804-39), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/11/2018 | 250.00 | 00008830891495 | M?RIO SERGIO DA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL, PARA MORADIA DO SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA (CPF 100.115.854-71), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMOV?L, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/11/2018 | 200.00 | 00002142968490 | MARIA JOS? MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ALUGADO A SR? DAYANE LAZARO DA SILVA (CPF 137.448.144-96), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESAS DE ALUGUEL DO IM?VEL, CORFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG N? 977.684 E CPF N? 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/11/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/11/2018 | 96.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2282), DOSECRETARIA DE A?AO SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/11/2018 | 200.00 | 00077553020400 | ANA L?CIA DE OLIVEIRA GONZAGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA LUANA MAYARA SANTOS DA SILVA (CPF 090.120.124-30), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/11/2018 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, RELATIVA AO M?S NOVEMBRO DE 2018, PARA MORADIA DA SENHORA J?SSICA VIRGINIA N?BREGA LIMA (CPF 701.586.604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES SOCIOECON?MICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IM?VEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVI?O SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/11/2018 | 518.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 2? PARCELA/45 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZ/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O N? 0430100.2018.1276257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/11/2018 | 518.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 3? PARCELA/45 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZ/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O N? 0430100.2018.1276257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/11/2018 | 587.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 12? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/11/2018 | 718.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 12? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) PERIODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/11/2018 | 1095.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 16? PARCELA/65 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/11/2018 | 420.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BASE IMTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005963 | 26/11/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-e N? 1000694 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF PMRT CONSIGNA??O (329-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG SA?DE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG TEMP SA?DE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/11/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/11/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/11/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0005974 | 26/11/2018 | 73034.22 | 09474775000173 | FC SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? MEDI??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA CRECHE PR?-INF?NCIA, LOCALIZADA NA RUA DA TIJUCA, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE CONV?NIO 7.00017/08 FNDE, TOMADA DE PRE?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00151/2018-CPL E NFS-e N? 100004, EM ANEXO. | 00052018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/11/2018 | 600.00 | 00005871820409 | ARIENO AZEVEDO DE ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DOS BICHOS-PREGUI?A DA PRA?A JO?O PESSOA, PATRIM?NIO CULTURAL E AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/11/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?IO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/11/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/11/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME NFSA N? 001966 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/11/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME NFS-A N? 002061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/11/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/11/2018 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/11/2018 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJ? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/11/2018 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/11/2018 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORT?NCIA EMEPNHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/11/2018 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/11/2018 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 26/11/2018 | 500.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/11/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ZELA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/11/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME NFSA N? 002067 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/11/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS JORNAL?STICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO/PB, CONFORME NFS-e N? 1501, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/11/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA P M R TINTO - SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/11/2018 | 4025.67 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 10? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/11/2018 | 563.43 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 3? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS-IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000549/2001-40 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/11/2018 | 42960.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, (REFERENTES AS PARCELAS: 16/20, 8/14 E 3/12) COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/11/2018 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/11/2018 | 304.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO MUNICIPAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/11/2018 | 15039.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 11? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/11/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O DE N? 1311300, REFERENTE ? NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/11/2018 | 720.00 | 00043570550400 | JOS? FL?VIO FARIAS BARROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PALESTRANTE PARA MINISTRAR A IV CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0006024 | 27/11/2018 | 38901.19 | 09474775000173 | FC SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? MEDI??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA N? 12457.1500001/13-005/ MINIST?RIO DA SAUDE, TOMADA DE PRE?O N 00008/2018, CONTRATO N? 00150/2018-CPL E NFS-e 1000005 EM ANEXO. | 00062018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/11/2018 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ACESS?RIOS DESTINADOS AO VE?CULO M BENZ SPRINTER, DE PLACA OFZ-4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DOS 20.000 KM, CONFORME NF-e N? 113540 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/11/2018 | 125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICO NO VE?CULO M BENZ SPRINTER, DE PLACA OFZ 4072/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DOS 20.000 KM, CONFORME NFS-e N? 1037416 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE TROCA DE GERADOR DE MARCA-PASSO PARA A SRA MARIA F?LIX DOS SANTOS(CPF 287.804.504-15), MORADORA DESTE MUNIC?PIO,POR SER NECESSITAR REALIZARTAL PROCEDIMENTO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1007459 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/11/2018 | 107369.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/11/2018 | 18000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/11/2018 | 121614.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/11/2018 | 52026.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/11/2018 | 42252.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/11/2018 | 94847.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/11/2018 | 89589.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/11/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO PACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/11/2018 | 38976.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/11/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/11/2018 | 5612.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/11/2018 | 20330.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/11/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/11/2018 | 9297.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/11/2018 | 17654.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/11/2018 | 9560.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/11/2018 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/11/2018 | 15558.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/11/2018 | 16456.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/11/2018 | 8409.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/11/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB AGENC), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006052 | 28/11/2018 | 15446.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, COM MELHORIAS NA COMUNIDADE DE SALEMA, CENTRO DA CIDADES, PRA?A JO?O PESSOA E PORTAL DA ENTRADA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 1.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/11/2018 | 132731.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/11/2018 | 51525.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/11/2018 | 9444.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/11/2018 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/11/2018 | 973.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/11/2018 | 3362.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/11/2018 | 300.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CINCO GANDANHOS EM FERRO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO URBANO E RURAL(SEDUR),DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00009982602403 | GENILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2018 | 600.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E REVIS?O ELETRICA EM PR?DIOS P?BLICOS NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/11/2018 | 954.00 | 00012181108480 | GLEIBER CARDOSO DA SILVA | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DE RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/11/2018 | 10628.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/11/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/11/2018 | 6589.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IND?GENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/11/2018 | 38478.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/11/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/11/2018 | 107907.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/11/2018 | 9202.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/11/2018 | 1718.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/11/2018 | 2428.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/11/2018 | 22305.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/11/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/11/2018 | 24742.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/11/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/11/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/11/2018 | 47.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO MUNICIPAL (20140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/11/2018 | 48358.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVO-,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/11/2018 | 14656.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM, DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/11/2018 | 204166.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/11/2018 | 5700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/11/2018 | 27878.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)- CONTRATO-, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/11/2018 | 581372.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/11/2018 | 62532.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/11/2018 | 19090.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/11/2018 | 52026.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 000503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/11/2018 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFEREMTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE RESSON?NCIA PELVE, PARA A SRA. JEANA DOS SANTOS BORGES (CPF 077.482.684-36), RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, POR SER DIAGNOSTICADA COM CA OV?RIO (CID 10-56), CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1004136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006107 | 29/11/2018 | 2275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOSS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/11/2018 | 7155.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/11/2018 | 40044.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/11/2018 | 1030.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE NEVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/11/2018 | 4070.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/11/2018 | 2743.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/11/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/11/2018 | 10637.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/11/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/11/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/11/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/11/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2018 | 252.43 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMNPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU-6964/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAREALIZA??O DA REVIS?O DE 40.000KM, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.179.546 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2018 | 323.78 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU- 6964/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DA REVIS?O DE 40.000 KM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2018 | 11817.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2018 | 797.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2018 | 1323.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2018 | 598.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF- ATEN??O A FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2018 | 261.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2018 | 2526.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2018 | 144982.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2018 | 1833.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2018 | 53510.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2018 | 149965.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2018 | 13737.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2018 | 140434.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA PROGRAMA??O PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2018 | 7320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2018 | 48582.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006114 | 30/11/2018 | 4620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 6 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NOTA DE D?BITO N? 021384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2018 | 600.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO-342.899.174-53 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS, RELATIVOS A ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-e N? 000.323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2018 | 880.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2018 | 0.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2018 | 4527.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2018 | 3546.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADAS, NA CONTA FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2018 | 234.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADAS, NA CONTA FUND MS RT FOPAG-TEMP (19711-4) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2018 | 421.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA) DEBITADA, NA CONTA FOPAG SA?DE (19712-2) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2018 | 81.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2018 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2018 | 556.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 8? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2018 | 948.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 14? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2018 | 1269.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 9? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2018 | 1868.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 14? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SET, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2018 | 1500.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLY BARBOSA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA COMITIVA DO OR?AMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, QUANDO DE REUNI?ES NO VALE DO MAMANGUAPE, CONFORME OFIC?O DE PARCERIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2018 | 88813.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2018 | 1155.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA GERAL EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2018 | 1130.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O, LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2018 | 1155.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DEPODAGEM DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2018 | 1155.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/12/2018 | 350.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE UMA PLACA DESTINADA A PRA?A ARNALDO LUIZ DE LIMA (ARNALDO BARBEIRO), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0006156 | 03/12/2018 | 7500.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA(SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DE PLACA MMZ-7130/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018, CONTRAT0 N? 00103/2018-CPL E NFS-e N? 000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/12/2018 | 600.00 | 07136656000185 | RATAPLAM FESTAS E FANTASIAS - ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ALUGUEL DOS FIGURINOS DE PAPAI NOEL E MAM?E NOEL COM ACESS?RIOS E CAL?ADOS, DESTINADOS A ABERTURA DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/12/2018 | 586.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e N? 088, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0006151 | 03/12/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 0007/2018, CONTRATO N? 00082/2018-CPL E NFS-E E N? 1000247 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/12/2018 | 1650.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS, FAZEND?RIAS CORRENTES (PASEP), PARCELAMENTOS FAZEND?RIOS (PASEP) E DESBLOQUEIO FPM. CONFORME NFS-e N?1000248 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006153 | 03/12/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018 E NFS-e N? 000.025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006154 | 03/12/2018 | 2364.00 | 28227274000137 | ALDA LUCIA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOM?VEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI-1191/PB, ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00090/2018-CPL E NFS-e N? 000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/12/2018 | 98.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? JABOAT?O DOS GUARARAPES-PE, PARA CONDUZIR A SENHORA SIMONE, RESIDENTE NA VILA REGINA, ACOMPANHADA DA FILHA PARA CONVIVER COM OS AV?S PATERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006173 | 04/12/2018 | 3488.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE C/OSSO E FRANGO) PARA AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL CRIAN?A FELIZ (21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL(21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/12/2018 | 216.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006177 | 04/12/2018 | 1033.72 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TECIDOS PARA USO NA CONFEC??O DE TRAJES TIP?COS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA USO NAS APRESENTA??ES NATALINAS DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, CONTRATO N? 00105/2018 E NF-e N? 0001522 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/12/2018 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARCIAL POR OCASI?O DE UMA VIAGEM A JABOAT?O DOS GUARARAPES-PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, QUE IR? CONDUZIR A SENHORA SIMONE, RESIDENTE NA VILA REGINA, ACOMPANHADA DA FILHA PARA CONVIVER COM OS AV?S PATERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/12/2018 | 98.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARCIAL POR OCASI?O DE UMA VIAGEM A JABOAT?O DOS GUARARAPES-PE,PARA CONDUZIR A SENHORA SIMONE, RESIDENTE NA VILA REGINA, ACOMPANHADA DA FILHA PARA CONVIVER COM OS AV?S PATERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006182 | 04/12/2018 | 2798.90 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE PALCO E GERADOR PARA APRESENTA??ES DOS USU?RIOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0003/2018, CONTRATO N? 0101/2018-CPL E NFS-e N? 00028 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006161 | 04/12/2018 | 17971.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0006165 | 04/12/2018 | 7715.71 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DDAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 014.942 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006166 | 04/12/2018 | 5338.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 014.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0006168 | 04/12/2018 | 920.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRTATO 000116/2018 E NF-e N? 188177 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006170 | 04/12/2018 | 53.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PTONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 ECONTRTATO 000112/2018 E NF-e N? 188181 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T) DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15.582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/12/2018 | 2120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E DO SAMU, AMBOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 054.627 E CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006184 | 04/12/2018 | 3486.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006186 | 04/12/2018 | 1470.30 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006188 | 04/12/2018 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/12/2018 | 15.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS(19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5.580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA P M R T IPVA REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/12/2018 | 98.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O ADMINISTRATIVA COM ASSESSORIA CONT?BIL E PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA SOBRE MUDAN?AS NO SAGRES CAPTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/12/2018 | 100.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | IMPOT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ASSOCIA??O DESTA PREFEITURA JUNTO A C?MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS (CDL), PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMA??ES AO PROGRAMA EMPREEDER RIO TINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA, NA CONTA SME RIO TINTO -FEB (22.443-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NO DIA 04/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/12/2018 | 19179.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DEPR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/12/2018 | 4650.00 | 00086467565215 | AD?O DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO, DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRER? EM PRA?A P?BLICA NO DIA 06 DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006187 | 04/12/2018 | 4977.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ESTRUTURA DE PALCO E GERADOR 180 KVA, DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DO EVANGELICO, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00003/2018, CONTRATO N? 00101/2018-CPL E NFS N? 000029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/12/2018 | 11377.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 05/12/2018 | 260.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUVA E TUBO ROSCA DESTINADOS ? TUBULA??O DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARITINGUI, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 40054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/12/2018 | 350.00 | 00084011203491 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICAS, QUANDO DA REALIZA??O DO DIA DO EVANGELICO, EM COMEMORA??O ? EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006207 | 05/12/2018 | 1800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANG?LICO, DESTE MUNIC?PIO, QUE OCORRER? EM PRA?A P?BLICA NO DIA 6 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N?00004/2018, CONTRATO N? 000341/2018-CPL E NFS N? 037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/12/2018 | 4000.00 | 00004514978485 | JOS? REGIVALDO LINS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL DE SHOW ART?STICO DO CANTOR JAIR MARTINS, QUANDO A REALIZA??O DO DIA DO EVANGELICO, EM COMEMORA??O ? EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006219 | 05/12/2018 | 2980.78 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRU??O DE LETREIRO TUR?STICO (EU AMO RT),LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006217 | 05/12/2018 | 2799.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS A PAVIMENTA??O DE UMA RUA QUE LIGA A REGINA I E REGINA II, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA OR?AMENT?RIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006218 | 05/12/2018 | 4294.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS A CONSTRU??O DE MURO DE ARRIMO NA PRA?A DA COMUNIDADE DE JARAGU?, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA OR?AMENT?RIA, PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006214 | 05/12/2018 | 2467.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N?000160/2018-CPL, NF-e N? 044 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 05/12/2018 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0006190 | 05/12/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 05/12/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/12/2018 | 9.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 05/12/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/12/2018 | 60.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG SA?DE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 05/12/2018 | 60.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/12/2018 | 59.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG TEMP SA?DE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 05/12/2018 | 59.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006213 | 05/12/2018 | 459.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006196 | 05/12/2018 | 8987.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00111/2017-CPL E NF-e N? 017.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006197 | 05/12/2018 | 2973.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006198 | 05/12/2018 | 16436.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.111 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006199 | 05/12/2018 | 2387.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS E MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/12/2018 | 1330.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UMA LAVADORA DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 16267 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006215 | 05/12/2018 | 1563.75 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N? 043 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 05/12/2018 | 1790.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE TRAJES T?PICOS NATALINOS PARA USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMIL?A, QUANDO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 05/12/2018 | 954.00 | 00006999347450 | DANIELE HIGINO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE M?SICA PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006203 | 05/12/2018 | 1800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA AS APRESENTA??ES DOS USU?RIOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0004/2018, CONTRATO N? 000134/2018-CPL E NFS N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006216 | 05/12/2018 | 816.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000106/2018 E NF-e N? 042 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006225 | 07/12/2018 | 1498.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO E A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006226 | 07/12/2018 | 2085.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006235 | 07/12/2018 | 5498.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUIS LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006223 | 07/12/2018 | 6371.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE UTILIZADOS NA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0006224 | 07/12/2018 | 5709.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00115/2018 E NF-e N? 000.018.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006232 | 07/12/2018 | 36940.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006233 | 07/12/2018 | 5212.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.173 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 07/12/2018 | 17.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA OFICIAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E NF-e N? 010.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006240 | 07/12/2018 | 177.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 010.105 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0006241 | 07/12/2018 | 147.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00109/2018-CPL E NF-e N? 010.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/12/2018 | 8305.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/12/2018 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL ATRAV?S DE INTERNET-BLOG, COM PUBLICA??ES DE REGISTROS FOTOGR?FICOS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA N? 000238 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006228 | 07/12/2018 | 1626.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS E ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006221 | 07/12/2018 | 14170.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS OFICIAIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIALN? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006222 | 07/12/2018 | 15450.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO ?NIBUS OFICIAIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006230 | 07/12/2018 | 4131.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/12/2018 | 385.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS OFICIAL, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E NF-e N? 010.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/12/2018 | 145.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E NF-e N? 010.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006237 | 07/12/2018 | 17617.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006229 | 07/12/2018 | 2192.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006238 | 07/12/2018 | 8423.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006239 | 07/12/2018 | 6912.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/12/2018 | 5300.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA URBANA, EM VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/12/2018 | 71876.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIOS P?BLICOS DA PMRT, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0006271 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2017 E CONTRATO N? 00198/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2018 | 14945.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/12/2018 | 1855.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUD?VEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2018 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESCPORTIVO BATE BOLA QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ? SEXTA, DAS 18 ?S 19HS, NA R?DIO CORREIO DO VALE FM, COMFORME NFS-a N? 155 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006242 | 10/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 1001074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006243 | 10/12/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017-CPL E NFSA N? 002087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/12/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/12/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/12/2018 | 0.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/12/2018 | 0.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG SAUDE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/12/2018 | 1.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/12/2018 | 0.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADAS NA CONTA CEF FOPAG TEMP SAUDE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/12/2018 | 60.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/12/2018 | 102598.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/12/2018 | 8563.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/12/2018 | 75.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/12/2018 | 540.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 9? PARCELA /26 DO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DE GFIP DESTA PREFEITURA RELATIVA AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018, NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI N? 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2018 | 545.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 12? PARCELA/31 DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO PER?ODO DE JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2018 | 3876.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2018 | 143236.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2018 | 2200.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2018 | 1478.70 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA/ASSISTENCIAL PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO,NO M?S DE 12.18, EM FAVOR DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA, REPRESENTADO AQUI POR SEU GENITOR, O SR. RONALDO DA SILVA OLIVEIRA(CPF 893.263.184-00), POR SER PORTADOR DE NEUROPATIA CR?NICA E FAZER USO DE GTT, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SEU GENITOR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2018 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICA??O DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR JO?O LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AV? MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CR?NICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO M?DICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AV? N?O DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2018 | 300.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA CR?NICA (CID C 50.3) E ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2018 | 1236.00 | 00017639301491 | GILDASIO GOMES BARRETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ORAL DE NOVASOURCE PROLINE (TRATAMENTO COMPLETO) PARA O AUXILIO DO PROCESSO DE CICATRIZA??O, EM FAVOR DO SENHOR GILDASIO GOMES BARRETO, MORADOR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2018 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO DESTINADA ? MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEI??O, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA P?S-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2018 | 8967.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/12/2018 | 2522.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVAS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00011556411405 | JOAO RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BRINQUEDOS (MINISTRA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESS?RIO)PARA CAPACITAR VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000408 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOCRIAN?A FELIZ (21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO E ALGOD?O PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, QUANDO DA REALIZA??O DO EVENTO DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006299 | 11/12/2018 | 134.00 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006300 | 11/12/2018 | 108.40 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018-CPL E NF-e N? 001618 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE IVONETE MARIA DA SILVA (CPF 103.564.824-56), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE IDORES TOR?CICAS E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000501 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006298 | 11/12/2018 | 355.00 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00041/2018 E NF-e N? 001.621 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/12/2018 | 120.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONFEC??O DE CHAVES PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/12/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006296 | 11/12/2018 | 1005.00 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 0004/2018 E NF-e N? 001619 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006297 | 11/12/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1009461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/12/2018 | 1100.00 | 00073954985420 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/12/2018 | 1440.00 | 00009119749465 | JOSE RICARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/12/2018 | 150.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MENDON?A | 0IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE EL?TRICOS NAS L?MPADAS E BATERIA REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOU 6606/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/12/2018 | 800.00 | 00011202256473 | GILSON DE SANTANA BATISTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FOSSA S?PTICA NA EMEF EM?LIA CAVALCANTE DE MORAIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PACAR?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/12/2018 | 180.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA QFS-9254/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?72 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/12/2018 | 250.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS, DO VE?CULO MICRO-?NIBUS, DE PLACA MOU-6606/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?71 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/12/2018 | 920.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO E ARQUEAMENTO NOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO, DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA OGF-1630/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N?73 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006302 | 11/12/2018 | 246682.46 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 1? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SIT?O CRAVA??, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE CONV?NIO N? 0721/2017 - GOVERNO DO ESTADO, TOMADA DE PRE?O N? 00004/2018, CONTRATO N? 00141/2018-CPL E NFS-e N? 1000018 EM ANEXO. | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/12/2018 | 300.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA NO PORT?O DO BANHEIRO DO MERCADO P?BLICO E SOLDA E CALDEIRARIA NO PORT?O DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/12/2018 | 950.00 | 00007150420419 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ABRIGOS DE ESPERA DE PASSAGEIROS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/12/2018 | 450.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SOLDA E CONFEC??O DE PINO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL(SEDUR),DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/12/2018 | 1725.00 | 30710516000190 | RONALDO DE ARA?JO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA FINAL PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O E PINTURA DA ESTRUTURA MET?LICA DO PORTAL DE ENTRADA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/12/2018 | 150.00 | 00045644900444 | RONALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DA PORTA DO GALP?O DO PEIXE, DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/12/2018 | 1585.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPOPRT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O LOCA??O DE CAMINH?O MUNK PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/12/2018 | 700.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORGANIZA??O, ORNAMENTA??O E BANDAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 12/12/2018 | 326.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE FILMAGEM PARA CAPTURA DE IMAGENS PARA REALIZA??O DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/12/2018 | 436.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA PREGADOR CANTOR E EQUIPES, QUANDO DA REALIZA??O DO DIA DO EVANG?LICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO -QSE (10158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/12/2018 | 2444.47 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA PMRT GIN?SIO ALMIRZ?O (22127-9) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 12/12/2018 | 1034.79 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA PMRT EMALL (22130-9) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/12/2018 | 19.96 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET M?VEL PARA AS ESCOLAS RURAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/12/2018 | 720.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO NOVO GOL TREND DE PLACA OFZ-0212/PB, PERTECENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DOS 20.000KM, CONFORME NFS-e N? 1054634 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/12/2018 | 516.86 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO NOVO GOL, DE PLACA OFZ 0212/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REVIS?O DOS 20.000 KM, CONFORME NF-e N? 224.832 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/12/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOE NFS-A N? 01957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2018 | 644.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTO -FUND MUNICIP (19712-2) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/12/2018 | 736.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTAFOPAG TEMP (19707-6) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/12/2018 | 401.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA FUND MS RT FOPAG-TEMP (19711-4) DESTA PREFEITURA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/12/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/12/2018 | 147.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- (3291-2222), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/12/2018 | 57.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- (0800-170106), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/12/2018 | 170.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA- (3291-2221), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/12/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/12/2018 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 12/12/2018 | 3.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006330 | 12/12/2018 | 1544.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZA??O DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.188, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/12/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/12/2018 | 954.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASS?, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000505, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/12/2018 | 183.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA (3291-2701), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/12/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO (3291-2476), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/12/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2245), DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/12/2018 | 98.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM ? RECIFE/PE, PARA COM A FINALIDADE DAS COMPRAS DE MATERIAS PARA DECORA??O NATALINA DE RUAS, QUANDO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00004436531430 | JOANA DARC ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO GM/CELTA 4P LIFE, DE PLACA NQF-2140/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/12/2018 | 2650.00 | 00009924041429 | ARL?CIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ITINER?RIO RIO TINTO (SEDE DO MUNIC?PIO E ZONA RURAL) A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, EM VE?CULO CHEV/SPIN,DE PLACA OFD 9896/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15.582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 13/12/2018 | 2650.00 | 00092929559420 | MARINES GONCALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN AUTH, DE PLACA QFI 1726/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00075/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006392 | 13/12/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA EXAMES CL?NICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC 7910/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00073/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2018 | 2650.00 | 00014778823400 | DAUREA PEREIRA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, EM VE?CULO FIAT /DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA PVE 1304/PB, NO HORARIO DA MANH? E TARDE, RELATIVOS AO M?S AGOSTODE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006394 | 13/12/2018 | 1615.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF SALEMA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF-5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00129/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006397 | 13/12/2018 | 1805.00 | 00005629437496 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, DO PSF RIO DO BANCO, EM VEICULO GM CELTA/ 4P LIFE, DE PLACA MNU 1531/PB, NO ITINER?RIO RIO DO BRANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00126/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006400 | 13/12/2018 | 2500.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VE?CULO HB20, DE PLACA QFU-9999/PB, NO HOR?RIO MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00127/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006401 | 13/12/2018 | 2400.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ?REA DA SA?DE, PARA O PSF DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM/MERIVA PLACA MNA 1253/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 00074/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006402 | 13/12/2018 | 3230.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VE?CULO GM/ZAFIRA COMFORT, TIPO PASSEIO, DE PLACA KIH-2005/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0041/2018 E CONTRATO N? 00135/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006404 | 13/12/2018 | 1805.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO GM CLASSIC, DE PLACA NQH 2429/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018 E CONTRATO N? 00128/2018- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006406 | 13/12/2018 | 1805.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018, CONTRATO N? 00124/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006407 | 13/12/2018 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE HEMOD?ALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VE?CULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2, DE PLACA QFV 3083/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00130/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006409 | 13/12/2018 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VE?CULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP N? 00038/2018, CONTRATO N? 00125/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006353 | 13/12/2018 | 3400.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/?NIBUS, DE PLACA MOC-7910/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00062/2018- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/12/2018 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 5? PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO-PB, CONFORME NFS-e N? 1001089 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/12/2018 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 6? PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO-PB, CONFORME NFS-e N? 1001090 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006362 | 13/12/2018 | 1444.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ALIMENTA??O PARA COMITIVA DO OR?AMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, QUANDO DE REUNI?ES NO VALE DO MAMANGUAPE, CONFORME OFIC?O DE PARCERIA EM ANEXO E NF-e 000.000.193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA P M R TINTO-IPVA REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/12/2018 | 12.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/12/2018 | 196.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA)DIARIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DAS COMPRAS DE MATERIAIS PARA A DECORA??O NATALINA DE RUAS, QUANDO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/12/2018 | 0.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO -QSE (10158-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006354 | 13/12/2018 | 1900.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VE?CULO VW KOMBI, DE PLACA KJU-2544/PB, NO ITINER?RIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006356 | 13/12/2018 | 1615.00 | 00011017175489 | DANIEL SOUSA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO VILA REGINA, RIO TINTO E SALEMA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO RENALT/LOGAN EXP-16 DE PLACA MOD-9605/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00059/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006358 | 13/12/2018 | 3040.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCA? E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET AGILI LTZ, DE PLACA OFC-8986/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00066/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006359 | 13/12/2018 | 3610.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA, CAMPART, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006360 | 13/12/2018 | 3080.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO S?TIO MARACUJA ? JANGADA NO HORARIO DA MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO VW KOMBI DE PLACA NPU 5359/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00058/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006361 | 13/12/2018 | 2470.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA JGP 0115/PB. NO ITINER?RIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HOR?RIO TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00068/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/12/2018 | 1870.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO SALEMA E RIO TINTO, NO HOR?RIO DA NOITE, EM VE?CULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 13/12/2018 | 2470.00 | 00001149767405 | SANDRO GEORTON SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO FORD/FIESTAFLEX, DE PLACA NQI-2399/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006368 | 13/12/2018 | 2470.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N?00070/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006369 | 13/12/2018 | 1900.00 | 00042372437453 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA PFG-6128/PB, NO ITINER?RIO CAMPART II A RIO TINTO, NO HOR?RIO DA TARDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00064/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006370 | 13/12/2018 | 1539.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA SUPER, DE PLACA MNL-2573/PB, NO ITINER?RIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BEL?M, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N?00069/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006371 | 13/12/2018 | 1539.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO GROTA DO PINGA E PIABU?U, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD-3064/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00065/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006372 | 13/12/2018 | 4290.00 | 00008040646448 | ERIVANIA SILVA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITIN?RARIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, EM VE?CULO VW/KOMBI, DE PLACA NNX 3901-PB, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00063/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006373 | 13/12/2018 | 2280.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO DE RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO RENAULT/LOGAN PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00072/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006374 | 13/12/2018 | 2280.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO JARDIM ?GUAS CLARAS E PIABUSS?, NO HOR?RIO DAMANH? E TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULOVW KOMBI, DE PLACA MOU-5487/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 00061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/12/2018 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED INTERNET) DEBITADAS, NA CONTA C/C 0034874-0, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006376 | 13/12/2018 | 3754.40 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABU?U, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/POLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00054/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006377 | 13/12/2018 | 5620.20 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO S?TIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E NOITE, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00050/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006378 | 13/12/2018 | 4730.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO PIABUSSU, ?GUAS CLARAS CAMPART, CAJARANA, RIO TINTO E VICE E VERSA NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006379 | 13/12/2018 | 9500.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO SILVA DE BEL?M, PIABUSSU, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH? E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M. BENZ/MPOLO TORINO GV, DE PLACA LGK 7747/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00049/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006380 | 13/12/2018 | 1740.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, NO HOR?RIO DA TARDE, EM VE?CULO MBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00055/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006381 | 13/12/2018 | 6380.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO MANH?, TARDE E NOITE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALEU, DE PLACA MOV 2040-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018 E CONTRATO N? 00057/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006382 | 13/12/2018 | 3610.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HOR?RIO DA MANH? E TARDE, EM VE?CULO M.BNEZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA LNX 1449/PB, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00052/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006383 | 13/12/2018 | 3104.60 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA TARDE, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006384 | 13/12/2018 | 3828.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO JARAGU? E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE E VERSA NO HOR?RIO DA MANHA E NOITE, EM VE?CULOMBENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00055/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006385 | 13/12/2018 | 3610.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINER?RIO PACAR?, TATUPEBA, S?TIO PAU D'ARCO, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN 5916/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00056/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006386 | 13/12/2018 | 2100.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM O VE?CULO CAMINHONETE/IVECO/DAILY 3S514 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVOS A 6 DI?RIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018 E CONTRATO N? 00142/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006387 | 13/12/2018 | 2200.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES DO PEJA, JUNTO ? SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO I/CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACA NPU 9301/PB, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018, CONTRATO N? 00143/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006389 | 13/12/2018 | 2631.20 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINER?RIO CAMPART E CAJARANA, NO HOR?RIO DA MANHA, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO M.BENZ/MPOLO VIALE U, DE PLACA MOD-1073/PB,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 E CONTRATO N? 00051/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/12/2018 | 340.00 | 00007112055407 | JOSIMAR GOMES BATISTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O NA LOCA??O DE BARCO PARA EQUIPE DE FOLMAGEM CAPTURAR IMAGENS PARA REALIZA??O DO PLANO DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006410 | 13/12/2018 | 1522.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO E ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA??O POLIT?CA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 000.194, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2018 | 1113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1011654 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2018 | 64194.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/12/2018 | 998.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1011882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/12/2018 | 58271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2018 | 1037.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1012119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2018 | 60525.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/12/2018 | 1069.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1012355 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/12/2018 | 62561.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/12/2018 | 1115.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1012604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/12/2018 | 65343.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/12/2018 | 1071.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1012844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/12/2018 | 62457.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/12/2018 | 1130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1013072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/12/2018 | 65745.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/12/2018 | 1068.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1013321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/12/2018 | 61849.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/12/2018 | 1121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1013458 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/12/2018 | 67669.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/12/2018 | 1134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1013699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/12/2018 | 68497.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/12/2018 | 4815.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O DE PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006396 | 13/12/2018 | 1548.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??ES DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, CONTRATO N? 00123/2018 E NF-e N? 0192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006398 | 13/12/2018 | 3250.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA (D20), DE PLACA KCM 9882/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, CONTRATO N? 00091/2018-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2018 | 5300.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA URBANA, EM VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE, DE PLACA KHD-6509/PB, JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006403 | 13/12/2018 | 2400.00 | 28344382000190 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO 33076515870 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, HO HOR?RIO DA TARDE DE SEGUNDA ? SEXTA-FEIRA, EM VE?CULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018 E CONTRATO N? 00142/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006415 | 14/12/2018 | 824.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A REALIZA??O DA FORMA??O CONTINUADA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018-CPL E NFA-e N? 900025209 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/12/2018 | 37.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FUS (15.582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/12/2018 | 239.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM MULTA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/12/2018 | 239.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM MULTA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/12/2018 | 239.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM MULTA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/12/2018 | 533.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM MULTA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2014, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/12/2018 | 239.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM MULTA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0006441 | 17/12/2018 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PORTADORES DE S?NDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JO?O PESSOA- PB, EM VE?CULO IMP/M.BENZ, DE PLACA MXT 3410-PB, NO ITINER?RIO RIO TINTO A JO?O PESSOA, E VICE E VERSA, NO HOR?RIO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 000104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006442 | 17/12/2018 | 1300.00 | 00004643900440 | MARCOS ANTONIO DO RAMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NO INTINER?RIO PIABU?U E CAJARANA ? MAMANGUAPE (APAE-ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) E VICE E VERSA, EM VEICULO FIAT/PALIO EDX, TIPO PASSEIO, DE PLACA LBQ-8536/PB, NO HOR?RIO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018 E CONTRATO N? 000144/2018-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006444 | 17/12/2018 | 1772.40 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900025372, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006445 | 17/12/2018 | 2233.85 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DDO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NFA-e 900025371, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0006416 | 17/12/2018 | 700.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018-CPL E NF-e N? 008699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/12/2018 | 55.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/12/2018 | 826.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA LINHAS TELEF?NICAS PERTENCENTES ? ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/12/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/12/2018 | 198.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 84652, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/12/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT EMPREENDER RIO TINTO (21983-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 17/12/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA( COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 17/12/2018 | 536.93 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? RECOLHIMENTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA- PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICU? (IPSEP), DOS SERVIDORES: HARISSON BARROS HENRIQUES E ROSEMARY FARIAS LIMA, CEDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU? A ESTA EDILIDADE, RELATIVA A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 17/12/2018 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00052/2018, REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOM?STICOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE/ATEN??O B?SICA/ FUNDO NACIONAL DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, PUBLICADO EM 18.12.2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME NFS-e N? 2018933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 17/12/2018 | 532.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 1? PARCELA/11 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA DCTF, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 17/12/2018 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 1? PARCELA/11 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA DCTF, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/12/2018 | 213.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COM MULTA POR ATRASO NA DCTF DA COOORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/12/2018 | 217.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COM MULTA POR ATRASO NA DCTF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/12/2018 | 533.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COM MULTA POR ATRASO NA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/12/2018 | 239.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COM MULTA POR ATRASO NA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006439 | 17/12/2018 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DO AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) FIAT PALIO WAY 1.0, DE PLACA OFF 8412/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2017,CONTRATO N? 00045/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1001021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/12/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS JORNAL?STICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO/PB, CONFORME NFS-e N? 1566, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/12/2018 | 1168.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 01? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA AO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA(ART) DE OR?AMENTO DA OBRA DE CONSTRU??O DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, ANEXA ? ESCOLA EMEF JOS? LOUREN?O CALIXTO, NA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 17/12/2018 | 2100.00 | 00003972028490 | ADRIANO DUARTE DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO FIAT/STRADA FIRE, DE PLACA OEX 1566/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/12/2018 | 150.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADA ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (RET), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 000.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/12/2018 | 370.00 | 29271215000129 | BARATEIRO DA CONSTRU??O RIO TINTO COM?RCIO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS ? INSTALA??ES DE PLACAS DE TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0.037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/12/2018 | 540.00 | 00009117079489 | ANA LUCIA NAZARIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZA??O DAS PRA?AS JO?O PESSOA E ARNALDO LUIZ DE LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006466 | 18/12/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT ESTRADA, ANO 2004/MODELO 2005, COR BRANCA, DE PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1001023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006467 | 18/12/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT ESTRADA, ANO 2004/MODELO 2005, COR BRANCA, DE PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1001024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/12/2018 | 1400.00 | 00093339461449 | ERNANI DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CARPINTEIRO NA ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006468 | 18/12/2018 | 2890.78 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRU??O DE LETREIRO TUR?STICO (EU AMO RT),LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/12/2018 | 460.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MPE?AS DIVERSAS, DESTINADOS ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA (PAC 2), PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006448 | 18/12/2018 | 192.50 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS EM CURSO DE CAPACITA??O DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 0089/2018 E NFA-e DE N? 900025455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIC?O JUNTO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, CONFORME D?BITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/12/2018 | 37.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB INTERN/LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/12/2018 | 42960.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE D?VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, (REFERENTES AS PARCELAS: 17/20, 9/14 E 4/12) COM D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA ICMS (40372-5), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/12/2018 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/12/2018 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA PARA ALTERA??O DE URG?NCIA DE CONTRATO DE REPASSE N? 1037610-37/2017- IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE GERBAS?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/12/2018 | 3500.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE BUFFET COMPLETO E ESPA?O FIS?CO PARA CONFRATERNIZA??O DOS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL E USU?RIOS DOS SERVI?OS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/12/2018 | 481.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REANIMADORES DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCOO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 9014, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006463 | 18/12/2018 | 665.90 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NF-e N? 01EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006464 | 18/12/2018 | 1817.10 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL ENF-e N? 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006465 | 18/12/2018 | 860.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N?00045/2018-CPL E NF-e N? 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2018 | 3189.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/12/2018 | 3221.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/12/2018 | 33386.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2018 | 32542.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2018 | 2249.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/12/2018 | 17225.38 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/12/2018 | 29400.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/12/2018 | 14508.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/12/2018 | 6581.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2018 | 631.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/12/2018 | 833.30 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 053 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO (CPF 727.679.444-04), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PORTADOR DE DORES TOR?CICAS E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000516 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2018 | 16.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0006526 | 19/12/2018 | 4272.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00114/2018-CPL, NFS-e N? 015.461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006527 | 19/12/2018 | 10636.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018, CONTRATO N? 00131/2018-CPL, NFS-e N? 015.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0006528 | 19/12/2018 | 6085.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS MPEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006529 | 19/12/2018 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0006530 | 19/12/2018 | 9987.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, CONTRATO N? 00110/2018-CPL, NFS-e N? 015.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006531 | 19/12/2018 | 6556.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO B?SICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00032/2018, CONTRATO 000110/2018-CPL, E NF-e N? 15.462 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/12/2018 | 7155.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA A COMPLEMENTA??O DO 13? SA?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/12/2018 | 9657.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/12/2018 | 515.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/12/2018 | 1588.41 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/12/2018 | 1170.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/12/2018 | 5351.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/12/2018 | 530.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/12/2018 | 630.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 52 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006511 | 19/12/2018 | 1094.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO (CCI), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NF-e 05, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006512 | 19/12/2018 | 1699.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NF-e 04, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2018 | 83.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA (3291-2282), DO BOLSA FAM?LA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006518 | 19/12/2018 | 460.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES (BOLOS E P?ES DE QUEIJO) PARA SEREM SERVIDOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O NATALINA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900025697 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/12/2018 | 7.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/12/2018 | 918.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/12/2018 | 5.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/12/2018 | 2.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/12/2018 | 30364.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO D0 13? SAL?RIO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/12/2018 | 605.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/12/2018 | 5817.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JUR?DICA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2018 | 24235.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVOS AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2018 | 5056.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCA??O, RELATIVOS AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/12/2018 | 533.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS MILITARES E SARGENTOS DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT -SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT -IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/12/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT -FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2018 | 14096.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/12/2018 | 102855.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/12/2018 | 277036.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/12/2018 | 60.00 | 00078891540463 | GERSON MASCENA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA NO CANO DO HIDR?ULICO DO VE?CULO ?NIBUS VW, DE PLACA OGF 1630/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE GELADEIRAS PERTENCENTES ?S EMEF's ELIAS BARROS E HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNIC?PIO., DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2018 | 870.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCA??ES E COMERCIO LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE ANDAIMES PARA SUSTENTA??O DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTURA DO GIN?SIO O GERBAS?O, ANEXO A EMEF HERMAN LUNDGREM, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e N? 1000998 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | INVESTIMENTOS EM EDUCA??O P?BLICA - CONV?NIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006519 | 19/12/2018 | 8995.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FREEZERES DESTINADAS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSIDERANDO OS TERMOS DO CONV?NIO N? 00548/2017- SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCA??O-GOVERNO DO ESTADO-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N?00083/2018-CPL E NF-e N?318 EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA PROGRAMA??O PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2018 | 67.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL)DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2018 | 3288.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/12/2018 | 567.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ASSUNTOS IND?GENAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/12/2018 | 600.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DA PLACA DO PORTAL DE ENTRADA E DE ORNAMENTA??O NATALINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2018 | 51891.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2018 | 4111.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/12/2018 | 486.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SAL?RIO DE PESSOAL EFETIVO DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006514 | 19/12/2018 | 2036.60 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00036/2018 E NF-e N? 42.918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2018 | 74.50 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CHAPAS DE FERRO PARA RECUPERA??O DE PORTA DE ROLO DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0810, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2018 | 340.50 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CABOS DE A?O E CHAPAS DE FERRO DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 0809, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006583 | 20/12/2018 | 14995.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004400417409 | FRANCISCO DE BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CINCO PLACAS DE CONCRETO, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2018 | 580.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PUBLICO (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/12/2018 | 746.55 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISS?MO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTA??O DE ESPA?OS, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 016139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2018 | 600.00 | 00052070255387 | OZILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? APRESENTA??O MUSICAL DA ARTISTA OZENNY MARYANE, QUANDO DA REALIZA??O DO DIA DO EVANGELICO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006543 | 20/12/2018 | 2273.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006586 | 20/12/2018 | 5687.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006587 | 20/12/2018 | 4109.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006549 | 20/12/2018 | 19123.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS(ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 10.227 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006551 | 20/12/2018 | 16594.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS(ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 10.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006555 | 20/12/2018 | 3741.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS E LOCADOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.226 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/12/2018 | 36.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE REAGENTE ARLA 32, DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, E NF-e N? 010.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/12/2018 | 44628.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2018 | 1288.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/12/2018 | 445.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0006533 | 20/12/2018 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, PARA ELABORA??O DE EMPENHOS, OR?AMENTOS E RECEITAS, JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONVITE DE N?: 0003/2017 E CONTRATO DE N?: 00137/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2018 | 750.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O DE M?DIAS PARA AS REDES SOCIAIS DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2018 | 943.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DA GUARDA, DESTE MUNICIPIO/PB, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2018 | 1045.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DA GUARDA, DESTE MUNICIPIO/PB, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB INTER), DEBITADA NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT -F P M (5.580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12.865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2018 | 2.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5.581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2018 | 18020.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 12? PARCELA/195 DO PARCELAMENTO- REFIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/12/2018 | 3860.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006545 | 20/12/2018 | 1701.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS E ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2018 | 410.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA N? 008063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2018 | 600.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO-342.899.174-53 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS, RELATIVOS A ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E NFS-e N? 000.357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2018 | 880.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2018 | 63.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/12/2018 | 13306.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS (PATRONAL)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 20/12/2018 | 2196.74 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE AR CONDICIONADO DESTINADO ? CLIMATIZA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 84.861, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006532 | 20/12/2018 | 1094.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO (CCI), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NF-e 05, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006556 | 20/12/2018 | 2516.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006558 | 20/12/2018 | 2206.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006559 | 20/12/2018 | 2626.26 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS ENTRE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006563 | 20/12/2018 | 5053.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUIS LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006564 | 20/12/2018 | 2025.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULOS LOCADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006565 | 20/12/2018 | 600.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE REALIZA??O DA OFICINA DE BRINQUEDOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900025753 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006566 | 20/12/2018 | 650.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA VISITADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DE CAPACITA??O CONTINUADA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900025741 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006567 | 20/12/2018 | 600.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA EQUIPE DE REFER?NCIA E DE APOIO E COORDENA??O DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DE CAPACITA??O CONTINUADA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900025745 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006568 | 20/12/2018 | 400.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DE REUNI?O AMPLIADA COM A REDE DE ATENDIMENTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, PARA TRATAR SOBRE VIOL?NCIA DOMICILIAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900025752 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006569 | 20/12/2018 | 500.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O NATALINA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900025754 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006570 | 20/12/2018 | 410.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE LANCHES (BOLOS CONFEITADO E TORTAS SALGADAS), PARA OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? 900025724 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006571 | 20/12/2018 | 802.34 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.867 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006572 | 20/12/2018 | 1700.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE LANCHES (BOLOS CONFEITADO), PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA CONFRATERNIZA??O NATALINA NOS COLETIVOS (05 ZONAS RURAIS E 01 ZONA URBANA), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? 900025728 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006573 | 20/12/2018 | 900.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE REFER?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O NATALINA NOS COLETIVOS (05 ZONAS RURAIS E 01 ZONA URBANA), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00087/2018 E NFA-e N? 900025751 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006574 | 20/12/2018 | 2493.68 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATON? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006575 | 20/12/2018 | 655.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE LANCHES (BOLOS CONFEITADO E SANDUICHES), PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA CONFRATERNIZA??O NATALINA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 00089/2018 E NFA-e N? 900025726 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? BRINQUEDOS INFLAV?IS E PULA-PULA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), QUANSO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000413, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006578 | 20/12/2018 | 4227.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMIL?A, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/12/2018 | 600.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRAN?A DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTRU??O NA OFICINA DE PERCU??O PARA O GRUPODO BATE LATA, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CUJOS INTEGRANTES S?O BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/12/2018 | 2100.00 | 00010259808407 | REGINA CELLY DA COSTA CRUZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O NA CONTRATA??O DE BANDA PARA ACOMPANHAR AS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, QUANDO DA REALIZA??O DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006582 | 20/12/2018 | 1458.11 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E NF-e N? 002.868EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/12/2018 | 233.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/12/2018 | 512.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF- ATEN??O A FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2018 | 3036.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2018 | 1739.70 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE?PAPEL ECG TERMOSENSIVEL E BOBINAS TERMICAS ECF PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS SERVI?OS EM SA?DE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NF-e 000.040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2018 | 1148.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? 2? PARCELA/04 DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTERAMB, DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006560 | 20/12/2018 | 29173.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.231 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006561 | 20/12/2018 | 4335.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAL E LOCADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.233 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006562 | 20/12/2018 | 3825.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.232 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/12/2018 | 1058.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA A PACIENTE ANDR?A NASCIMENTO DE FRAN?A (CPF 071.470.374-56), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR POSSUIR HIST?RICO DE INFARTO E DORES TOR?CICAS E NECESSITAR REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, SEGUNDO LAUDO M?DICO EM ANEXO, E PELO FATO DE N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO E NFS-e N? 1000519 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0006599 | 21/12/2018 | 14651.52 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? EXECU??O DE SERVI?O DA 6? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLOA M.E.I.F. ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE SILVA DE BEL?M, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TP N? 00005/2015, CONTRATO N? 00120/2015-CPL, 10? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000083 EM ANEXO. | 00062015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/12/2018 | 259.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2018 | 420.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BASE IMTEGRADA DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA REGINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006602 | 26/12/2018 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE 5 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA E 5 FOTOCOPIADORAS COLOR LASER, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2017, CONTRATO N? 00185/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NOTA DE D?BITO N? 021567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2018 | 220.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM MANUTEN??O EXECEDENTES DAS FOTOCOPIADORAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE D?BITO N? 021584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006604 | 26/12/2018 | 456.40 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS NA SOLENIDADES DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES MATRICULADOS NO TG 07-001, NO CORRENTE ANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, CONTRATO N? 0089/2018 E NFA-e DE N? 900026035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2018 | 600.00 | 00076900355404 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O DE N? 1311300, REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2018 | 245.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARCIAIS, POR OCASI?O DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, NA SUPERINTEND?NCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO IPC, EM JO?O PESSOA-PB, E DO MOVIMENTOS MENSAL DE ALISTAMENTO E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2018 | 54.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI/ AGENC/ MANUNT CTA), DEBITADAS NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUNT CTA), DEBITADA, NA CONTA CEF FOPAG (203-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUNT CTA), DEBITADA, NA CONTA CEF PMRT- CONSIGNA??O (329-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUNT CTA), DEBITADA, NA CONTA CEF FOPAG SA?DE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUNT CTA), DEBITADA, NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUNT CTA), DEBITADA, NA CONTA CEF FOPAG TEMP SA?DE (344-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0006652 | 26/12/2018 | 1801.57 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0006680 | 26/12/2018 | 7590.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMPUITADORES DESTINADOS ? SECRETARIA DE FINAN?AS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e N? 000.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/12/2018 | 600.00 | 00012116422400 | ALEXSANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA) RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/12/2018 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR DE VE?CULOS ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (ZONA RURAL E URBANA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006655 | 26/12/2018 | 15651.39 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000.667 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0006656 | 26/12/2018 | 1001.35 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | 8IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPL E NF-e N? 000.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0006657 | 26/12/2018 | 500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | 8IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO 00046/2018-CPLE NF-e N? 000.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006681 | 26/12/2018 | 3196.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018-CPL E NF-e N? 1.195, EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/12/2018 | 780.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/12/2018 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/12/2018 | 1751.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOEN?A DE L?PUS SIST?MICO CID (M352) - NEFRITE L?PICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO M?DICO,E POR N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/12/2018 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/12/2018 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME ATESTADO M?DICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/12/2018 | 799.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO G.T. DE BRITO(REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID-10 (F84.9 P07.3),POSSUIR DEFICI?NCIA F?SICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRI??O,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA M?E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REF. 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/12/2018 | 770.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/12/2018 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE JOS? PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENS?O ARTERIAL MALIGNA E INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA, CONFORME LAUDO M?DICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/12/2018 | 770.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR N?O POSSUIR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/12/2018 | 600.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONT?NUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA EM TRATAMENTO DIAL?TICO, CONFORME LAUDO M?DICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006653 | 26/12/2018 | 3800.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL ENFS-e N? 1000983 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0006682 | 26/12/2018 | 3003.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS, DESTINADOS ? MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS),DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 663 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0006683 | 26/12/2018 | 4397.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 664 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006684 | 26/12/2018 | 4180.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000982 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006685 | 26/12/2018 | 11490.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2018, CONTRATO N? 00085/2018-CPL E NFS-e N? 1000984 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006654 | 26/12/2018 | 1350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO E O TRABALHO DAS POL?TICAS SOCIAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 00159/2018 -CPL E NFS-e N? 001.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0006658 | 26/12/2018 | 1850.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FREEZER PARA SER UTILIZADOS PELOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 00160/2018-CPL E NF-e N? 068 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006659 | 26/12/2018 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO E O TRABALHO DAS POL?TICAS SOCIAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 0161/2018-CPL E NF-e N? 02433 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0006660 | 26/12/2018 | 2500.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO E O TRABALHO DASPOL?TICAS SOCIAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 0161/2018-CPL E NF-e N? 02434 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006661 | 26/12/2018 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO E O TRABALHO DAS POL?TICAS SOCIAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 0161/2018-CPL E NF-e N? 02432 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0006662 | 26/12/2018 | 1350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO E O TRABALHO DAS POL?TICASSOCIAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 00159/2018 -CPL E NFS-e N? 001.089 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0006663 | 26/12/2018 | 2300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 000157/2018-CPL E NF-E N? 01.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0006664 | 26/12/2018 | 2300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE E USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 000157/2018-CPL E NF-EN? 01.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006665 | 26/12/2018 | 1970.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE TV E VENTILADORES PARA SER UTILIZADO PELOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS)), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 000162/2018-CPL E NF-E N? 01.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0006666 | 26/12/2018 | 1850.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE FREEZER PARA SER UTILIZADOS PELOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSSIT?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 00160/2018-CPL E NF-e N? 067 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0006667 | 26/12/2018 | 2360.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USU?RIOS DO SERVI?O DDE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 00164/2018-CPL E NF-e N? 0324 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0006668 | 26/12/2018 | 1475.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USU?RIOS DO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 00164/2018-CPL E NF-e N? 0325 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0006669 | 26/12/2018 | 2300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DENOTEBOOK PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS)), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 000157/2018-CPL E NF-E N? 01.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006670 | 26/12/2018 | 2700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO (CCI), UNIDADE PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 00159/2018 -CPL E NFS-e N? 001.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0006671 | 26/12/2018 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO E O TRABALHO DAS POL?TICAS SOCIAIS, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 0161/2018-CPL E NF-e N? 02431 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0006672 | 26/12/2018 | 2300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 000157/2018-CPL E NF-E N? 01.152 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0006673 | 26/12/2018 | 2415.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CADEIRAS E FOG?O PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USU?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018, CONTRATO N? 00164/2018-CPL E NF-e N? 0323 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GSUAS FNAS (20417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006676 | 26/12/2018 | 1272.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NF-e 09, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006677 | 26/12/2018 | 1895.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NF-e 06, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006678 | 26/12/2018 | 886.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO (CCI), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NF-e 08,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006679 | 26/12/2018 | 1240.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEI??ES DOSUSU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00045/2018-CPL E NF-e 07, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/12/2018 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNIC?IO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/12/2018 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERA??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/12/2018 | 450.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE OPERA??O E MONITORAMENTO DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2018 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME NFSA N? 002172 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2018 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORG?NICA DA EMATER, NO VE?CULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ? CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME NFS-A N? 002171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2018 | 600.00 | 00005871820409 | ARIENO AZEVEDO DE ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DOS BICHOS-PREGUI?A DA PRA?A JO?O PESSOA, PATRIM?NIO CULTURAL E AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00009982602403 | GENILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/12/2018 | 600.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ZELA??O DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/12/2018 | 954.00 | 00012181108480 | GLEIBER CARDOSO DA SILVA | IMPPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DE RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/12/2018 | 49.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARCIAL POR OCASI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS, JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006626 | 26/12/2018 | 14805.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NF-e N? 1.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/12/2018 | 600.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E REVIS?O ELETRICA EM PR?DIOS P?BLICOS NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NOS ABATES DE GADO, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- ART RELATIVO A REMANEJAMENTO OR?AMENT?RIO DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO PROJETO DA RUA PROJETADA 01 (SALEMA) SICONV N? 821277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006686 | 26/12/2018 | 15302.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0006687 | 26/12/2018 | 9231.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2017, CONTRATO N? 0001/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 000665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006688 | 26/12/2018 | 1350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMPRESSORA DESTINADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018, CONTRATO N? 00159/2018-CPL E NF-e N? 1.091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2018 | 133382.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2018 | 52985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2018 | 9444.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE( CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2018 | 973.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2018 | 2408.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SERV URBANOS - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006791 | 27/12/2018 | 12692.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018-CPL E NF-e N? 4.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006792 | 27/12/2018 | 3208.74 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL PRIMREIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/12/2018 | 75492.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006794 | 27/12/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNEZ 1620 EL, DE PLACA NOD 5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1001030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006795 | 27/12/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BENZ/L1218/EL, DE PLACA KIP 6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-E DE N? 1001031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006796 | 27/12/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O VOLVO/VM 220 4X2R, DE PLACA OVZ-1876/RN, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1001034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006797 | 27/12/2018 | 2190.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CAMINHONETE FIAT ESTRADA, ANO 2004/MODELO 2005, COR BRANCA, DE PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO E NFS-E DE N? 1001036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2018 | 6589.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSUNTOS IND?GENAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/12/2018 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE TENDAS E SANIT?RIOS QU?MICOS, DESTINADOS AO EVENTO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, EM VIRTUDE DA COMEMORA??O DA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 02921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/12/2018 | 42978.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006766 | 27/12/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 1001033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2018 | 9674.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/12/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006798 | 27/12/2018 | 7396.90 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO (PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018, CONTRATO N? 00096/2018-CPL E NF-e N? 004.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2018 | 7155.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2018 | 34549.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/12/2018 | 1030.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA COZINHA COMUNIT?RIA (CONTRATO), RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2018 | 4003.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2018 | 2743.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO A M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2018 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2018 | 10119.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2018 | 6070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2018 | 1210.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2018 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA FUNDO M A SOCIA-FMAS (21.323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GSUAS FNAS (20.417-X), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006779 | 27/12/2018 | 4065.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, COMFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018, CONTRATO N?00030/2018-CPL E NFS N? 158, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006780 | 27/12/2018 | 789.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006781 | 27/12/2018 | 193.26 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006782 | 27/12/2018 | 809.83 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATON? 00025/2018-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006783 | 27/12/2018 | 411.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.886 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006784 | 27/12/2018 | 1508.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA/CADASTRO ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006785 | 27/12/2018 | 584.32 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CAD ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO OCNTRATO E NF-e N? 002.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006786 | 27/12/2018 | 474.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATON? 00025/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL PELA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA A??ES DE INSER??O DAS FAM?LIAS, BEM COMO PARA ATUALIZA??O, REVIS?O E AVERIGUA??O DO CADASTRO ?NICO, DESTE MUNIC?PPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00011248103408 | JOS? IGOR RODRIGUES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A??ES DE INSER??O DAS FAMILIAS, BEM COMO PARA ATUALIZA??O, REVIS?O E AVERIGUA??O DO CADASTRO ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFSA DE N? 000416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00008056905499 | CLAUDISON DE LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL PELA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA A??ESDE INSER??O DAS FAM?LIA, BEM COMO PARA ATUALIZA??O, REVIS?O E AVERIGUA??O DO CADASTRO ?NICO, DESTEMUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00011375916416 | WARLY JOS? MARINHO SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA INICIAL PELA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A??ES DE INSER??O DAS FAMILIAS, BEM COMO PARA ATUALIZA??O, REVIS?O E AVERIGA??O DO CADASTRO ?NICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFSA DE N? 000420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2018 | 98604.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2018 | 17104.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2018 | 21575.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2018 | 60708.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATATO) DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2018 | 42020.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PESSOAL ATIVO PSF), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2018 | 98938.71 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2018 | 90497.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2018 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO PACS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2018 | 39486.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2018 | 1354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (CONTRATO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/12/2018 | 15558.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/12/2018 | 16726.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- C.E.O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/12/2018 | 5625.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/12/2018 | 9325.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/12/2018 | 16854.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/12/2018 | 10624.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2018 | 8000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/12/2018 | 8771.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2018 | 110467.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- PANFP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006772 | 27/12/2018 | 4211.54 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006773 | 27/12/2018 | 2190.91 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.874 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/12/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA PARA A PACIENTE BENEDITA DE BARROS SILVA (CPF 929.238.364-72), MORADORA DESTE MUNIC?PIO, POR APRESENTAR DIAGN?STICO DE ANEMIA FALCIFORME E NECESSITA DO EXAME PARA FINSDE TRATAMENTO ADEQUADO, CONFORME LAUDO M?DICO EM ANEXO, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNIC?PIO EM ANEXO, E NFS-e N? 1043542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006775 | 27/12/2018 | 3007.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE, SAMU, CEO E AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006776 | 27/12/2018 | 2223.37 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006777 | 27/12/2018 | 3992.18 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, NF-e N? 002.883 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/12/2018 | 6852.91 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO, ATRAV?S DE CONTRATO ONDE FORAM PRATICADOS OS PRE?OS DA TABELA SUS, CONFORME RELAT?RIOS ANEXOS e NFS-e N? 298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2018 | 54737.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2018 | 9124.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATADO), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2018 | 544784.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2018 | 615.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADO)DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2018 | 205050.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2018 | 3823.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006768 | 27/12/2018 | 3116.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFS-9254/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 004.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006769 | 27/12/2018 | 7216.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA QFG-0673/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 004.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006770 | 27/12/2018 | 7955.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD-2716/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 004.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006771 | 27/12/2018 | 6418.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFS-9254/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00030/2018, CONTRATO CPL N? 0096/2018 E NF-E N? 004.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/12/2018 | 105374.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/12/2018 | 10540.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORNE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/12/2018 | 3600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DA SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2018 | 2428.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/12/2018 | 19169.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/12/2018 | 8700.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/12/2018 | 24742.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA??O GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2018 | 5506.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCA??O, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0006745 | 27/12/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1000071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PRIO TINTOFMASBLBASICA (20.368-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA CREASRIOTINTO (20.836-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT I C M S (40.372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2018 | 1100.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 17? PARCELA/65 DO PARCELAMENTO- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/12/2018 | 721.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 13? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) PERIODO DE APURA??O JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006755 | 27/12/2018 | 1800.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/12/2018 | 520.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 4? PARCELA/45 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZ/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O N? 0430100.2018.1276257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006757 | 27/12/2018 | 1448.42 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/12/2018 | 1650.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS, FAZEND?RIAS CORRENTES (PASEP), PARCELAMENTOS FAZEND?RIOS (PASEP) E DESBLOQUEIO FPM. CONFORME NFS-e N?1000267 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006759 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00038/2017, CONTRATO N? 00129/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFS-e N? 1001121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/12/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, DE PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS-e N? 1001032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/12/2018 | 590.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 13? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO NAS INFORMA??ES DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/12/2018 | 1080.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 12? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006763 | 27/12/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRA??ES EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0001/2018. CONTRATO N? 00020/2018 E NFS-e N? 1000717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006764 | 27/12/2018 | 626.98 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA TG-07/001, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018, CONTRATO N? 00042/2018-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO E NF-e N? 02.882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006765 | 27/12/2018 | 991.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNETE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006767 | 27/12/2018 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DO AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) FIAT PALIO WAY 1.0, DE PLACA OFF 8412/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0002/2017,CONTRATO N? 00045/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-e N? 1001035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/12/2018 | 70.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS POR OCASI?O DE VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA SERVI?O DE ATENDIMENTO A PEND?NCIAS RELACIONADAS A COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS, PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006801 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017-CPL E NFSA N? 002180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0006802 | 28/12/2018 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE RIO TINTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-e N?1000279 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/12/2018 | 950.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT I C M S (40.372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/12/2018 | 111.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PRIO TINTOFMASBLBASICA (20.368-8) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/12/2018 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB INTERN), DEBITADA, NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA CREASRIOTINTO (20.836-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/12/2018 | 37501.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DESTE ESTADO, REFERENTE ? PARCELA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006811 | 28/12/2018 | 92.50 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N?000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/12/2018 | 4044.42 | 08829974000194 | PROJETO PNUD BRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 11? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR INFRA??O ADMINISTRATIVA, JUNTO AO ICMBIO, CONFORME N? DE CR?DITO 1.017.00763/17-38, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/12/2018 | 6927.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/12/2018 | 564.22 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 4? PARCELA DE 60 DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS-IBAMA, CONFORME N? DEBITO 250000023718 - AI 473/D PROCESSO N? 02016.000549/2001-40 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/12/2018 | 952.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 15? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/12/2018 | 49.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/12/2018 | 1275.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 10? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O P/FORMA??O PATRIM. - SERV. P?BLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORT?NCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PR?PRIOS, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/12/2018 | 558.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 9? PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/12/2018 | 15107.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM 12? PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O (PERT), RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A D?VIDA P?BLICA CONTRATADA - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/12/2018 | 1876.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM A 15? PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPET?NCIAS SET, OUT, NOV, DEZ E 13? SAL?RIO/2012 E DA DCTF DAS COMPET?NCIAS FEV, ABR, MAIO, JUL E AGOSTO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/12/2018 | 89322.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/12/2018 | 1567.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFPSC 000.063.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006870 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017-CPL E NFSA N? 002185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006871 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O DE ORGANIZA??ES, COMPREENDENDO SUPORTE T?CNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITA??O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZ?-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DOS CONV?NIOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017, CONTRATO N? 000157/2017-CPL E NFSA N? 002186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSEBERG | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ACOMODAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, INTEGRADA COM A POL?CIA MILITAR DO ESTADO DA PARA?BA (PATRULHAMENTO IND?GENA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/12/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/12/2018 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO -RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/12/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/12/2018 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL? DISPOSI??O DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA,SARGENTO DO EXERC?TO N? DO REGISTRO 072.534.774-04, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERA??O N? EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EX?RCITO, ATRAV?S DA 7? REGI?O MILITAR / 7? DIVIS?O DE EX?RCITO E O MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0006889 | 28/12/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0006890 | 28/12/2018 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONSULTORIA T?CNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2017, CONTRATO N? 000186/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/12/2018 | 52370.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/12/2018 | 58977.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/12/2018 | 59080.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/12/2018 | 31640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2018 | 58000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/12/2018 | 21764.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2018 | 21263.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/12/2018 | 22677.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/12/2018 | 56449.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/12/2018 | 27904.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/12/2018 | 21289.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2018 | 30937.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2018 | 124200.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM O INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/12/2018 | 1827.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO/PB, RELATIVAS AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/12/2018 | 18426.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/12/2018 | 14150.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2018 | 45952.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2018 | 119987.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/12/2018 | 1567.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET PARA OS PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC N? 063536 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006837 | 28/12/2018 | 1091.25 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 00106/2018-CPL E NF-e N? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006838 | 28/12/2018 | 3966.60 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E DE FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 081 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006839 | 28/12/2018 | 543.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E DE FRANGOS, DESTINADOS ? ATENDER ?S DEMANDAS EM ALIMENTA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 082 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00005909041401 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E RECUPERA??O DE ARM?RIOS DE A?O PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0006842 | 28/12/2018 | 8692.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ?S DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, CONTRATO N? 00111/2018 E NF-eN? 018.554 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2018 | 500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2018 | 54783.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS), VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2018 | 5070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- VIG EM SA?DE, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/12/2018 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACESSO ? INTERNET PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFPSC 063.442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/12/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/12/2018 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TABERABA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASS?, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000528, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASS?, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 000529, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SA?DE, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, NASF, SA?DE BUCAL E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006885 | 28/12/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL, E NFSA N? 000523 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006886 | 28/12/2018 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES, NO TOTAL DE 93 (NOVENTA E TR?S) PR?TESES DENT?RIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MIS?RIA (BSOR-SM)CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREG?O PRESENCIAL PP N? 00039/2017 E CONTRATO N? 00130/2017-CPL, E NFSA N? 000524 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00005744313494 | HALLINE IALE BARROS HENRIQUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITA??O PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006844 | 28/12/2018 | 237.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018, CONTRATO N? 000106/2018 E NF-e N? 047 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006845 | 28/12/2018 | 1908.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE C/OSSO E FRANGO) PARA AOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, CONTRATO N? 00121/2018-CPL E NF-e N? 083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00010215399455 | JULIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PARCELA INICIAL PELA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA A??ES DE INSER??ES DAS FAM?LIAS, BEM COMO PARA ATUALIZA??O, REVIS?O E AVERIGUA??O DO CADASTRO ?NICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2018 | 10741.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/12/2018 | 805.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2018 | 1335.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/12/2018 | 3207.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, CRAS E PAIF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006888 | 28/12/2018 | 1205.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS ?S REFEI??ES SERVIDAS AOS USUARIOS DA COZINHA COMUNIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, CONTRATO N? 00025/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 002.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2018 | 700.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O RECUPERA??O DA CAPA E PINO DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/12/2018 | 12827.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE BOMBAS D'?GUA, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES DO MUNIC?PIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00010126200424 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2018 | 1155.00 | 00012182274430 | VALBER SALVIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2018 | 1130.00 | 00010590440489 | JANISSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM, RO?O, LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2018 | 1155.00 | 00048417572449 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM GERAL EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2018 | 1155.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O DE PODAGEM DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0006887 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO E ESPECIALIZADO, NA ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2018, CONTRATO N? 000198/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/12/2018 | 596.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO OFICIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E NF-e N? 010.320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006902 | 31/12/2018 | 15101.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO OFICIALE LOCADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/12/2018 | 1144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O)M?S DE NOVEMBRO/2018 CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006911 | 31/12/2018 | 8530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BNEZ 1620 EL, DE PLACA NOD 5268/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006912 | 31/12/2018 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O M. BENZ/L1218/EL, DE PLACA KIP 6439/PB, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006913 | 31/12/2018 | 12600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CAMINH?O VOLVO/VM 220 4X2R, DE PLACA OVZ-1876/RN, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/12/2018 | 1233.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O) M?S DE DEZEMBRO/2018 CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/12/2018 | 81477.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINA??O P?BLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/12/2018 | 36.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO OFICIAL, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E NF-e N? 010.319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006904 | 31/12/2018 | 6590.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006905 | 31/12/2018 | 2959.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006891 | 31/12/2018 | 1546.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULO LOCADO ? DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006915 | 31/12/2018 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE AUTOM?VEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOM?TICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? PP 00016/2017, CONTRATO N? 00076/2017, 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006899 | 31/12/2018 | 5049.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULOS LOCADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006900 | 31/12/2018 | 1190.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006907 | 31/12/2018 | 1211.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO OFICIAL LOCADO E ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREG?O N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006897 | 31/12/2018 | 28863.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOCADOS E OFICIAIS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREG?O PRESENCIAL 0009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006898 | 31/12/2018 | 3473.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAL E LOCADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006910 | 31/12/2018 | 3004.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NA ATEN??O B?SICA, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018, CONTRATO N?00048/2018-CPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.314 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE CIDAD?O | MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006916 | 31/12/2018 | 2957.60 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DE CONTRATO, PRATICADO COM OS PRE?OS DA TABELA DO SUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00076/2018-CPL E NFS-eN? 1000118 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006893 | 31/12/2018 | 3940.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS(ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 10.308 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO S?LARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006894 | 31/12/2018 | 7683.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS(ZONA RURAL E URBANA), CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 10.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006895 | 31/12/2018 | 2497.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 00048/2018-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 10.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 31/12/2018 | 66.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTEA ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FLUIDO DESTINADOS AOS VE?CULOS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E NF-e N? 10.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 31/12/2018 | 14.38 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA, NA CONTA PM RIO TINTO PREFEITURA (18748-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006892 | 31/12/2018 | 1493.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO VE?CULOS LOCADOS E ? DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00048/2018- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NF-e N? 010.304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006906 | 31/12/2018 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL PP - N? 00021/2017, CONTRATO N? 00087/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE(7218-4) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/12/2018 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERNTE ? LOCA??O DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, DE PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/12/2018 | 37.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC ELET E COB INTERN), DEBITADA, NA CONTA CEF IPTU (249-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 31/12/2018 | 301.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR), DEBITADAS, NA CONTA CEF FOPAG TEMP SAUDE (330-0) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 31/12/2018 | 96.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP (342-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/12/2018 | 34.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ES DEB TAR), DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/12/2018 | 389.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (ES DEB TAR), DEBITADAS NA CONTA RIO TINTO OGU (203-7), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETR?NICA) DEBITADAS, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12.865-1) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO CONTROLE DE GEST?O FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024