de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 7º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de janeiro/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o fornecimento de extrato em meio magn?tico para envio ao TCE/PB, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 03 de Janeiro de 2018, para encaminhar a 4a. parcela do conv?nio n. 301/2017 destinado ao transporte escolar dos alunos da Escola Estadual e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 20 de Dezembro de 2017, para junto a Secretaria de Estado solicitar realiza??o de conv?nio para abastecimento de ?gua pot?vel atrav?s de carro pipa e tratar deoutros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 3516.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 930.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | Proveniente dos servi?os prestados no transporte da M?quina PC da cidade de Campina Grande/PB para esta cidade (ida e Volta), para utiliza??o durante limpeza do A?ude do Em?dio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 209.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30kg (trinta quilos) de p?es Franc?s para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 596.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (queijo de mateiga, bolos, iogurte, queijo coalho e p?es) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 627.35 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, iogurte e p?es) para as reuni?es promovidas pelo CAPS - Centro de Aten??o psicossocial de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 669.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, queijos, iogurte e p?es) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 5918.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados nacofec??o de 150 blocos de receitu?rio especial, 250 blocos de receitu?rio simples, 30 taloes de receitu;?rio s?rie B, para as unidades b?sicas de sa?de da Fam?lia do Munc?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 1660.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no sepultamento da sra. Izabel Ropdrigues de Melo, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 1570.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no sepultamento da sra. Layana Oliveira Cardoso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 1680.00 | 24864417000160 | VANDA CONFECÇÕES - VANDERLI PAZ DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 45 (quarenta e cinco) Body e 90 (noventa) saias, para o Ballet do Servi?o de conviv?ncia e foratlecimento de vinculos, da Secret?ria Municipal de Assist?ncia Social, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 423.00 | 00014185915802 | ALBANISA DO NASCIMENTO BARBOSA | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 17 (cal?as), para os adolecentes do Servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos, da Secret?ria Municipal de Assist?ncia Social, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 1050.00 | 00028004191487 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 17 (saias), 04 (quatro) cal?as e 21 (vinte e uma) camisas, para o Grupo de Idosos do Servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos, da Secret?ria Municipal de Assist?ncia Social, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 211.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es e queijo) para o lanche do pessoal atendido pelos servi?os de conviv?nai e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 1695.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervi?os prestados na confe??o de 60 (sessenta) saias pregueadas de elanca e 33 (trinta e tr?s) camisas mex-se para educa??o f?sica do pessoal atendido pelos servi;cos de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 1773.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos para Secretaria Municipal de Assist?nvcia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 200.00 | 00080458211400 | AFONSO ESTEVAM DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamentoproveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 913.90 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos para Secretaria Municipal de Assist?nvcia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 7921.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diveros para Secretaria Municipal de Sa?de e Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 3191.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s denovembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 3139.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 2132.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 2074.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 742.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 669.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servi?os prestados como Cirurgi?o Dentista no CEO - Centro de Especialidades Odontol?gicas, desta cidade, referente ao m?s de julho de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 765.00 | 26015312000162 | MARIA LETÍCIA AVELINO MACEDO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no conserto da cambota, remanufaturamento da biela, banho qu?mico completo, calibragem do cabe?ote e polimento do bloco do ve?culo Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 785.00 | 26015312000162 | MARIA LETÍCIA AVELINO MACEDO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e coretiva do ve?culo Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 18589.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s denovembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 13162.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/SUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBFn. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005907077441 | Valdenia Maria dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 55.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) botij?o de g?s GLP 13kg, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 381.50 | 00025602432884 | IVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 44.58 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | ara ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 3791.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s denovembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 3667.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 7397.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o \de Montadas, referente ao m?s denovembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 7101.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o \de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 6918.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 3549.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exer?cio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 2317.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 1624.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s denovembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 1624.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da comntribui??o previdenci?ria Parte Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 4194.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 53a. (quinquag?ssima terceia) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil de, referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 6065.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso do pagamento da GFIP referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados como provedor de acesso a intenet via r?dio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 646.08 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao per?odo de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 60.14 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per?odo de 21/11 a 20/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 138.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 113.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 78.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobreos cr?ditos de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2018 | 42.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??o de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui??o de Interven??o sobre o Dom?nio Econ?mico, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 2118.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Erasmo de Aara?jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 104.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 74.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 900.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proviniente dos seus servi?os prestados na manuten??o (desmontando e montanto o motor) do veiculo Fiat Palio de placa QET 6308, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 200.00 | 00008293414472 | SALOMAO VICTOR DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados na limpeza do Tanque do Governo, localizado na Rua Inacio Fernandes da Silva, sendo 04 (quatro) di?rias, ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 416.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2018 | 91.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para o alojamento da Pol?cia Civil do Destacamento de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para o alojamento da Pol?cia Civil do Destacamento de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2018 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para o alojamento da Pol?cia Militar do Destacamento de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2018 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para o alojamento da Pol?cia Militar do Destacamento de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 34.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2018 | 127.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2018 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2018 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 115.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 95.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Aara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobrea emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 11 de Janeiro de 2018, paraparticipar da reuni?o dos Prefeitos promovida pela FAMUP e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 12 de Janeiro de 2018, para junto a Cponsultoria UM Assessoria e Projetos Ltda tratar de assusntos pertinentes a projetos do Munic?pio junto a Caixa Econ?mica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2018 | 5000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no tombamento dos bens m?veis da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s de notas fiscais extra?das da contabilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2018 | 1200.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o de placas de tombamento impressas em alum?nio tam 2x4cm com tintas sint?ticas para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2018 | 1394.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 7980.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2018 | 209.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da antiga Defensoria P?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2018 | 107.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da antiga lavanderia p?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Casa Paroquial da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2018 | 28.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia p?blica localizada na Rua In?cuo Fernades da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico antigo alijamento da pol?cia militar, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do dep?sito municipal, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2018 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Garegm Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2018 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lca Congregacional da cidade de Montadas, localizado na Rua Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja da sagrada Fam?lia, localizado no S?tio Manguape, deste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2018 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor-bomba do po?o artesiano, localizado no S?tio Montadas, deste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor-bomba da cisterna comunit?ria da Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2018 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor-bomba do chafariz comunit?rio, localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2018 | 11508.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2018 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel locado para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2018 | 352.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas, localizado na Rua Presidente Jo?o Pdessoa, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba da caixa d'?gua da escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizado no S?tio Manguape, deste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2018 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2018 | 2468.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2018 | 525.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2018 | 297.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2018 | 117.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Irneu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, deste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2018 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manoel sebasti?o do NAscimento, localizada no S?tio Campos, deste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2018 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, deste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2018 | 121.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Maria das Neves Pereeira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, deste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2018 | 234.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2018 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2018 | 44.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2018 | 150.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2018 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2018 | 767.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Gin?sio PoliesportivoAntonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2018 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Emerson David Justino, localizada na Rua Custodio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2018 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Posto de Sa?de Ancora, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2018 | 1970.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funcionam a Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, Unidade B?sica de Sa?de Paulo de Souza e Unidade B?sica de Sa?de Severina de Ara?jo Souza, localizado na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2018 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio do antigo posto de sa?de localizado no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2018 | 315.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 159.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funcio o CRAS - Centro de refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, localizado na Rua Antonio Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2018 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Asssist?ncia Social de Montadas, localizado na Rua In?cio Porto, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anota??o de Resposabilidade T?cnica n. PB20180169149, referente ao projeto de topografia das Ruas Manoel Apolin?rio, Deodato Simpl?cio e J?ssica Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2018 | 498.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2018 | 300.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscri??o do Sr. Webens Ver?ssimo de Souza no evebto "OS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCI;?RIOS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES", promovido pela ASPREV-PB no dia 18 de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2018 | 300.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscri??o do Sr. Webens Ver?ssimo de Souza no evebto "OS BENEF?CIOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DO RPPS", promovido pela ASPREV-PB no dia 19 de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2018 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na Unidade B?sica de Sa?de Paulo de Souza, localizada ? Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2018 | 1014.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos servi?os como Agente de Combate as Edemias, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, vazendo as visita??oes nas resid?ncia do municipio, referente ao m?s de Setembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2018 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da gest?o p?blica atrav?s dos meios de comunica??o utilizados pela empresa os quais s?o: A revista Pol?ticas & Neg?cios, redes sociais e site: www.politicasenegocios.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2018 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural n?o convenciado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2018 | 937.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6202-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2018 | 3000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no faturamento, digita??o, processamento, transmiss?o e manuten??o do banco de dados dos sistemas de informa??es de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2018 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada ? Rua Governador Pedro Moreno Gondim n? 50, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2018 | 90.00 | 00001708366490 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados no conserto de 01 (uma) TV, pertencente a EMEIF Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2018 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Consult?rio Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2018 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Consult?rio Odontologico, na Unidade B?sica da Sa?de Josefa Tavares da Costa, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2018 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos servi?os prestados como Agente Comunit?rio de Sa?de, lotada na Seceretaria Municiapal de Sa?de, referente ao m?s de Novembrode 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2018 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos servi?os prestados como Agente Comunit?rio de Sa?de, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2018 | 937.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista do PSF Josefa Tavares da Costa, desta cidade, referente ao meses de Novembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2018 | 555.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina p? carregadeira e retroescavadeira, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2018 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2018 | 2122.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervi?os prestados na confe??o de camisas, camisetas e boinas diversas para o Desfile C?vico de Comemora??o dos 54 Anos de Emancipa??o Pol;itica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2017. Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/C: 6.205-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2018 | 1440.00 | 00004307655419 | JOAO PAULO GONÇALVES SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico na manuten??o preventiva e corretiva nos feixos de molas com troca de pe?as e na solda do chassi e do tanque pipa, no Ve?culo Caminh?o Pipa de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s novembro de 2017. Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/C: 6.033-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, AG: 4.698-1, C/C: 16.832-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2018 | 600.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | Proveniente dos servi?os prestados como Operador da PC, na limpeza do a?ude do Em?dio, nos per?odo de 17 ? 19 de Janeiro de 2018, sendo 03 (tr?s) di?rias, ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2018 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao per?odo de 09 de dezembro de 2017 a 08 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2018 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervi;cos prestados na realiza??o de exame de resson?ncia magn?tica do joelho no Sr. Jos? Romero Silva, por se tratar de paciente carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2018 | 2700.00 | 00004307655419 | JOAO PAULO GONÇALVES SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico na manuten??o preventiva e corretiva (feixo de molas, caixa de marcha, transmiss?o, suspens?o e dire??o), com troca de pe?as, nos Ve?culos Escolares, de placas: MYL3070, MOO0194, OGC5347, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2018 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educa??o, localizado ? Rua Maria Jos? da Silva n? 94, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2018 | 164.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2018 | 5500.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara?jo Souza - EMEFEAS, localizada na Rua Jose Verissimo de Souza, conforme contrato 002/2018, em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2018 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dosal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2018 | 5534.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de camisas e cal?as unisex para o fardamento das pessoas atendidas pelos grupos do programa de Servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000227 | 25/01/2018 | 12185.56 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2018 | 5432.29 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos do conv?nio para constru??o de cal?amento n. 1023212-23/2015 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Minist?ro do Turismo. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 3000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao per?odo de: 09 e 10, 13 e 14, 16 e 17, 20 a 24, 27 a 30 de novembro, 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 21 dezembro de 2017, totalizando 30 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao per?odo de: 09 e 10, 13 e 14, 16 e 17, 20 a 24, 27a 30 de novembro, 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 21 dezembro de 2017, totalizando 30 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 60.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 566.88 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (balas, pirulitos, copos, guardanapos, pipocas, sacolas pl?sticas, etc) para as atividades dos grupos do programa de Servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 69.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 58.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00003321390426 | MAGALY CASSEMIRA BATISTA NOGUEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus zervi?os prestados na confec??o de 100 (cem) bolsas para distribui??o com os professores e profissionais da educa??o, durante a realiza??o do encontro pedag?gico 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 10954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 38542.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 348.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 57498.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 761.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 150426.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2018 | 33093.74 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 12649.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 1484.31 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da conntribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 44.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 34.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 8424.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 9250.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 814.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 937.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | Proveniente do servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente do servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente do servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente do servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Atendente, na distribui??o de ?gua pot?vel na cisterna localizada no bairro da s?ude, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna do M?dulo Esportivo, localizado ? Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 03, 06 a 10, 13, 14, 16, 17, 20 a 24, 27 a 30 de novembro de 2017, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribui??o de ?gua pot?vel, para a popula??o do munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 1150.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 21, 22, 26 a 29 de dezembro de 2017, 02 a 05, 08 a 13, 15 a 20, e 22 de janeiro de 2018, totalizando 23 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 850.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 02 a 05, 08 a 13, 15 a 20, e 22 de janeiro de 2018, totalizando 17 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 1426.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 38719.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 190.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 06 a 10, 13, 14, 16, 20 a 24 de novembro de 2017, totalizando 13 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 4079.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 209.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 1777.56 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 8498.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2018 | 1224.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 3816.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 158.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos servi?os prestados como Porteiro, no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza "O Ver?ss?o", localizado ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 61, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 4500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de palco, pavilh?o e tendas durante as festividades Nata;idas da cidade de Montadas, realizadas nos dias 23 e 24 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 8200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 8954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 8586.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 306.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados/pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados/pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 134.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados/pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 14.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados/pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 149385.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 15750.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 1218.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2018 | 1218.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 954.00 | 00012617140407 | JOAO VICTOR CLEMENTINO DA SILVA | Proviniente dos seus servi?os como auxiliar de servi?os gerais no periodo de 02 a 31 de Janeiro de 2018, substituindo o servidor Jose Amadeus Martins, na localidade do Sitio Manguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 16 a 20, 23 a 27 de outubro de 2017, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na Garagem Municipal, localizada ? Rua Governador Pedro Moreno Gondim n? 50, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 937.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos servi?os prestados, como Atendente na Garagem Municiipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos servi?os prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 2664.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reparos na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dosal?rio-fam?lia de pessoal contratado para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 4054.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 0.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 3.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 5.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2018 | 3334.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2018 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2018 | 27.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2018 | 5.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2018 | 14.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2018 | 2.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2018 | 2.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2018 | 13.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rio nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos servi?os prestados na edi??o de mat?rias jornal?sticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs ?s 19hs na R?dio Cidade Esperan?a AM 1310, referente ao meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 16068.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 16200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela da multa referente ao processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 249.90 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Roteador D-Link DIR-809 AC750M para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 6746.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 9400.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2018 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 18348.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 17515.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 18455.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (agentes Comunit?rios de Sa?de) lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo (agentes comunit?ruos de sa?de) lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 3701.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (agentes de combate a endemias) lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo (agentes de combate a endemias) lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 6096.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 2028.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (agentes de sa?de) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (agentes de vigil?ncia epidemiol?gica) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (agente de vigil?ncia epidemiol?gica) lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 8736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odont?logos) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odont?logo prot?tico) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (fonoaudi?loga e fisioterapeuta) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odont?loga PSF) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (m?dico PSF) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (psiquiatra) lotados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 6062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado para o CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial otados na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 10613.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 13800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informa??o de vigil?ncia em sa?de, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 1440.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Proveniente dos servi?os prestados de Buf?, fornecendo e servindo lanches (tortas doce, salgadinhos e sucos), para a realiza??o das a??es nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, desta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 2720.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente dos servi?os prestados como Enfermeira na Unidade Basica de S?ude da Fam?lia Paulo de Souza, substituindo a Enfermeira Juliana da Silva Santos. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 937.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proviniente de seus servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos, na Unidade Basica Paulo de Souza, localizado, neste munic?ipio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 937.00 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proviniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos, na Unidade Basica de Sa?de Paulo de Souza, localizada nesta cidade, Referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 937.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos, no CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizada ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos, no CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizada ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos servi?os prestados como Merendeira no SCFV, no CRAS - Centro de Referencia e Assist?ncia Social, localizado na Rua In?cio Porto, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6161-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 204.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Cabeleireiro atendendo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia durante realiza??o do 1? dia "D" no dia 30 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 150.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Proveniente dos servi?os prestados como Cabeleireiro atendendo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia durante realiza??o do 1? dia "D" no dia 30 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 150.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra na panfletagem de divulga??o da programa??o do 1? dia "D" do Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 188.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Design de Sobrancelhas atendendo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia durante realiza??o do 1? dia "D" no dia 30 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 100.00 | 00012150615444 | RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Manicure e Pedicure atendendo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia durante realiza??o do 1? dia "D" no dia 30 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 600.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de esportes e artes, durante ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 35.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra na montagem de 01 (um) arm?rio, para Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 689.66 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para Crian?a Luana dos Sabtos Silva, no trecho Jo?o pessoa/Rio de Janeiro, atendida pelo Conselho Tutelar que ficar? sob a responsabilidade de seu irm?o David dos Santos Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 500.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em traso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 160.00 | 00006195223484 | Lucilene da Silva Gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic?pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 130.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para pagamento da parcela da aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau para mesma e para sua filha menor Karen Vit?ria de Lima Santos, referente a parcela 06/06, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 1861.75 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 8200.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 1308.30 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reparos na Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta coidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 1455.15 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reparos na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 1572.45 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reparos na Escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?sssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2018 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2018 | 2408.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2018 | 483.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servi?os prestados como Mec?nico, fazendo a manuten??o corretiva e preventiva na frota de ve?culos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais Helena Jos? Porto e Genu?no de Brito da Silva, nesta cidade, referente ao per?odo de: 11 a 16, 18 a 22, 26 a 29 de dezembro de 2017, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2018 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2018 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na Secret?ria Municipal de Educa??o, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 154, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 17117-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2018 | 1446.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os), para equipe da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municpal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municpal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municpal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municpal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2018 | 0.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municpal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o fornecimento de extrato em meio magn?tico para envio ao SAGRES do TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2018 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2018 | 2600.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os), para equipe m?dica dos PSFs: Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares da Costa, e equipe do CAPS, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 26 a 29 de dezembro de 2017, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2018 | 960.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os e lanches), para equipe de oper?rios, durante limpeza do a?ude do ?midio, nesta Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2018 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assist?ncial de colabora??o m?tua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assist?ncia mateerial a Crian?a e Adolescente, especialmente, servi?os de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de defici?ncia f?sica e mental do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2018 | 3740.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados/pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2018 | 1083.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos para realiza??o de exames e procedimentos no Laborat?rio Municipal de An?lises Cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2018 | 329.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2018 | 173.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2018 | 573.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza,. nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2018 | 1258.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2018 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias e avisos administrativos e constitucionais de interesse p?blico de responsabilidade do Poder Executivo veiculados no programa Caturit?nos Munic?pios, durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de Dezembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6078-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2018 | 271.92 | 11090407000173 | Auri Nunes Camboim - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adere?os para as festividades carnavalescas dos grupos atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2018 | 450.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Proviniente dos seus servi?os prestados na anima??o musical do carnaval dos grupos dos Idosos e das mulheres do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, realizado no dia 05 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 169.34 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva dedo ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de presta??o de servi?os t?cnico especializado para consultoria em processos licitat?rios e digitaliza??o dos processos, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2018 | 1718.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combust?veis (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2018 | 1370.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Fiat Uno de placa OXO 3969, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2018 | 1784.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Micro-?nibus escolar de placa OGC 5329, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2018 | 6100.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2018 | 4800.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no conserto da caixa de marcha, feixe de molas, conserto da transmiss?o e embuchamento do ve?clo ?nibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2018 | 2650.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no conserto do sistema de ar, rodas dianteiras e treseiras, revis?o de freios e conserto da transmiss?o do ve?culo micro-?nibus escolar de placa NPV 6181, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2018 | 469.90 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no reboque do ve?culo ?nibus escolar de placa MOO 0194, da cidade de Montadas para cidade de Campina Grande, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2018 | 3405.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Van Ducato de placa QFT 6298, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2018 | 469.90 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no reboque do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, da cidade de Montadas para cidade de Campina Grande, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2018 | 1000.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA - MEI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias com conte?dos institucionais de intersse do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2018 | 216.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) lata de graxa UNIGRAX CA 2, para lubricar os ve?culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2018 | 3200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2018 | 5986.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.833,98L (Um mil, oitocentos e trinta e tr?s v?rgula noventa e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 06 a 10, 20 a 24 de novembro, 11 a 15, 18 a 22 de dezembro de 2017, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim n? 50, nesta cidade, referente ao per?odo de: 16, 17, 20 a 24, 27 a 30 de novembro, 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 26 a 28 de dezembro de 2017, totalizando 30 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Mec?nico, fazendo a manuten??o corretiva e preventiva na frota de ve?culos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per?odo de: 16, 17, 20 a 24, 27 a 30 de novembro, 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 26 a 28 de dezembro de 2017, totalizando 30 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2018 | 954.00 | 00002328614477 | GILMÁRIO CABRAL | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim n? 50, nesta cidade, referente ao per?odo de 02 ? 31 de janeiro de 2018, substituindo o Funcion?rio Eliel elias da SIlva, que encontra-se de gozo de f?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2018 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada ? Rua Governador Pedro Moreno Gondim n? 50, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 03 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de janeiro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setentareais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2018 | 1874.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a manuten??o preventiva e corretiva, nos pr?dios p?blicos do munic?pio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2018 | 937.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2018 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado a Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2018 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos, na Secret?ria de Agricultura, Pecu?ria e Meio Ambiente, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2018 | 550.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 09 de junho de 2017, durante Solenidade de Reabertura da Unidade B?sica de Sa?de do S?tio Manguape (?ncora de Sa?de da Fam?lia). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos servi?os prestados como Mercad?logo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualiza??o de informa??es do interesse da popula??o, administrado e gerindo as m?dias sociais desta prefeitura, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2018 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2018 | 464.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (queijo de mateiga, bolos, iogurte, p?o franc?s e p?o doce) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2018 | 1072.28 | 00009283524470 | JUBIA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | Pagamento proveniente dos seus servi?os prestados como professora do 3 ano do ensino fundamental na EMEF Genuino de Brito, substituindo a professora Joseane Costa Nascimento, que encontra-se de gozo de Licen?a Pr?mio, no per?odo de 25 de Nevombro ? 23 deDezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2018 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 05 de dezembro de 2017, durante Ato Ecum?nico de cola??o de grau das turmas do 9? ano da E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2018 | 1350.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 14 de junho de 2017, durante Encerramento do 1? semestre do ano letivo de 2017 e comemora??o dos festejos juninos nas Escolas Erasmo de Ara?jo Souza, Helena Jos? Porto, Genu?no Brito da Silva. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 19628-2. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2018 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 02 de junho de 2017, durante Palestra Educa??o em Paz com o tema "Trabalhando conflitos Fam?lia e Escola" realizada no Gin?sio "O Veriss?o" pela Secretaria de Educa??o em parceria com a Promotoria de Justi?a de Esperan?a/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2018 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na Secret?ria Municipal de Educa??o, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 154, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2018 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2018 | 1360.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Proviniente de seus servi?os prestados como Nutricionista na Secret?ria Municipal de Educa??o, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2018 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos servi?os prestados como Sub-secret?ria Escolar, no PEJA - Programa de Educa??o de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2018 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Sub-secret?ria Escolar, no PEJA - Programa de Educa??o de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2018 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2018 | 70.00 | 00006549061490 | ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de Buf?, fornecendo e servindo 02 (dois) centos de salgados para reuni?o realizada pela Secretaria de Educa??o, deste munic?pio, no dia 05 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2018 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Sub-secret?ria Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2018 | 4000.00 | 00069116180534 | LUIZ SOARES LIMA | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, conforme contrato 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 781.85 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (presunto, p?o franc?s, mussarela, bolo e iogurte) para o lanche dos profissonais da sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2018 | 7925.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3.990L (tr?s mil novecentos e noventa litros) de gasolina para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2018 | 1318.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (mussarela, p?o franc?s, queijo coalho, p?o doce, iogurte e bolos) para o lanche do pessoal atendido pelo CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2018 | 937.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos servi?os como Agente de Combate as Edemias, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, vazendo as visita??oes nas resid?ncia do municipio, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos,no Centro de Assist?ncia Psicosocial-CAPS, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2018 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na Unidade B?sica de Sa?de Paulo de Souza, localizada ? Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6139-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2018 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos servi?os prestados como Atendente/Recepcionista, no Laborat?rio Municipal, localizada ? Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00009031834475 | MARIA PRISCILA RODRIGUES DE LIMA | Proviniente de seus servi?os prestados como Assistente Social no Centro de Assist?ncia Psicosocial CAPS, nesta cidade referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2018 | 937.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista do CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2018 | 937.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos servi?os prestados como Agente Comunit?rio de Sa?de, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2018 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos servi?os prestados como Agente Comunit?rio de Sa?de, lotada na Seceretaria Municiapal de Sa?de, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2018 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos servi?os prestados como Agente Comunit?rio de Sa?de, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2018 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos servi?os prestados como vigia nos turno da manh? e tarde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisico Social, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servi?os prestados, como Enfermeria, lotada na Secret?ria Municipal de Sa?de, no CAPS - Centro de Atendimento Pisicosocial, localizado nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2018 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade B?sica da Sa?de Paulo de Souza, localizada ? Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2018 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade B?sica da Sa?de Paulo de Souza, localizada ? Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2018 | 4764.60 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de Banner's em Lona, faixas em lona, pain?is em lona e sinaliza??o interna para as Unidades de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 320.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) exames de eletroencefalograma dos pacientes Jean F?lix da Silva e Danilo Ara?jo da Silva, por se tratarem de pessoas carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2018 | 18589.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2018 | 7194.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2018 | 820.73 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela do seguro dos ve?culos Gol de placas QFY 5574, QFY 6064, QFY 5664 e Renault Clio de placa QFR 4367, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Janeiro de 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 1345.54 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para o Sr. Prefeito Municipal de Montadas Jonas de Souza, no trecho Jo?o pessoa/Bras?lia/Jo?o Pessoa, com sa?da no dia 19/02 e retorno dia 23/02, para tratar de assuntos do interesse do Munic?pio de Montadfas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 26 de Janeiro de 2018, para junto a Secretaria de Estado de Educa??o encaminhar documenta??o referente ao conv?nio 0402/2011 destinado a amplia??o das Escolas Municipais Helena Jos? Porto e Genuino Brito da Suilva e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 22 de Janeiro de 2018, para junto a Superintendencia de Administra??o do Meio Ambiente - SUDEMA, firmar Termo de Compromisso referente a medidas necess?rias a regulariza??o do passivo ambiental e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2018 | 6918.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2018 | 23.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2018 | 23.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2018 | 3.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2018 | 3.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2018 | 11.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2018 | 11.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2018 | 8.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2018 | 11.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2018 | 6.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2018 | 9.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2018 | 11.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias para libera??o antecipada dos cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2018 | 4062.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da multa pelo atraso das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e do Servidor de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2018 | 4210.89 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 54a. (cinquent?ssima quarta) parcela mensal do parcelamento simplificado previdenci?rio 620174943 junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2018 | 1624.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??os previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rioslotados na secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2018 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2018 | 742.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2018 | 2132.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?ode DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?ode DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?ode DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?ode DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2018 | 3191.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2018 | 3791.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2018 | 162.50 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) garraf?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2018 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na veicula??o de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da R?dio Panor?mica FM e Matutos na Cidade da R?dio Cidade AM, durante o m?s de Janeirode 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2018 | 130.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) garraf?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2018 | 91.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) garraf?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2018 | 404.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza,. nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2018 | 29.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2018 | 1847.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2018 | 344.50 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 53 (cinquenta e tr?s) garraf?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Sa?de e Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Consult?rio Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Basil. AG: 5683-9 C/C: 5825-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2018 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2018 | 1599.48 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Ci?ncias, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 5168-3. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2018 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Sub-secret?ria Escolar, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C: 6609-5. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2018 | 937.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia da E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2018 | 5000.00 | 00001633019489 | Genildo Batista dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados (lanternagem, funilaria e pintura) no ve?culo Caminh?o Pipa de Placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2018 | 500.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servi?os prestados na divulga??o das a??es da Secretaria de Assist?ncia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2018 | 8.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?ode DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2018 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6277-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2018 | 655.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos servi?os prestados de vinhetas e divulga??es do cronograma de matriculas escolares da rede de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2018 | 4200.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na desinsetiza??o, desratiza??o e descupiniza??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2018 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba da caixa d?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2018 | 97.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, localizado na Rua Cust?dio Jos? da Silva, neste cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2018 | 294.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2018 | 244.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Erasmo de ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2018 | 290.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2018 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tioManguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2018 | 116.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2018 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2018 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2018 | 235.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2018 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2018 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2018 | 130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria Vtal dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2018 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2018 | 366.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2018 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Emerson David, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2018 | 708.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2018 | 1464.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2018 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o Posto Ancora localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2018 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio do antigo Posto de Sa?de do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2018 | 214.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Unidade de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2018 | 335.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas, localizado na Rua Presidente Jo?o Pdessoa, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2018 | 166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, neste cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2018 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assis?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, neste cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2018 | 2400.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2018 | 205.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Defensoria P?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2018 | 111.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Lavanderia P?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2018 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Casa Paroquial da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2018 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2018 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia p?blica localizada na Rua In?cio Fernandes daSilva, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2018 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2018 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico (dep?sito) localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2018 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2018 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dioda Igreja Evang?lica Congregacional, localizada na Rua Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2018 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Igreja Cat?lica da sagrada Fam?lia, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2018 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor-bomba do po?o artesiano do S?tio Montadas, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2018 | 63.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor-bomba do po?o artesiano do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2018 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor-bomba do chafariz p?blico localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2018 | 9111.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manuten??o da ilumina??o p?blica, deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2018 | 169.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2018 | 593.58 | 11090407000173 | Auri Nunes Camboim - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adere?os para as festividades carnavalescas dos grupos atendidos pelo CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2018 | 860.43 | 11090407000173 | Auri Nunes Camboim - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades promovidas pelo CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial da secretaria de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2018 | 1185.72 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para o Secret?rio Municipal de Sa?de o Sr. Erasmo de Souza Para Participar de eventos na capital federal e tratar de assun6tos do interesse do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2018 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e An lise Cl¡nica Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame BCR-ABL no Sr. Joselito Pedro dos Santos, por se tratar de paciente carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2018 | 130.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??ode 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2018 | 127.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2018 | 121.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2018 | 1969.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) refrigerador DFN42 para a Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizad na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2018 | 470.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na recupera??o do chicote el?trico e m?o de obra computadorisada no ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2018 | 1350.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na recupera??o da turbina menor do ve?culo micro-?nibus escolar de placa NQC 1892, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de eletroencefalograma no paciente Jean Alex Freire da Silva, por se tratar de pessoa carente doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2018 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2018 | 200.00 | 00080458211400 | AFONSO ESTEVAM DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamentoproveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2018 | 110.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos e laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2018 | 1014.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos servi?os como Agente de Combate as Edemias, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, vazendo as visita??oes nas resid?ncia do municipio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2018 | 700.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2018 | 4363.52 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (Quatro) di?rias na cidade de Bras?lia-DF, nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2018, para junto aos minist?rios com apoio de dauptados e senadores, firmar conv?nios e financiemtnos para projetos do interese do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2018 | 16200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (primeira) parcela da multa referente ao processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2018 | 10800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2018 | 8200.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2018 | 325.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 05 (cinco) e reforma de 10 (dez) carimbos trodat-4914, para a secretaria de educa??o, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2018 | 2250.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servi?os prestados como Mec?nico, fazendo a manuten??o corretiva e preventiva na frota de ve?culos lotados na Secretariade Educa??o,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2017 e ao per?odo de 02 a 15 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2018 | 18348.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2018 | 184042.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2018 | 3339.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2018 | 59755.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2018 | 824.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2018 | 3211.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) computador Positivo Master U1500 Processador I3, 4GB de Ram, 500G de HD e windows 10 com mouse e teclado, 01 (um) telefone pleo PT Intelbras e 01 (uma) impressora Multifuncional Epson Ecotank WI-FI, para Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2018 | 4788.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) notebook's Positivo Master N250 I5, 4GB de Ram, 500G de HD e windows 10, para Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2018 | 6062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2018 | 16333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2018 | 10621.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2018 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Gra?as Ara?jo Silva, conforme decis?o Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2018 | 4054.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2018 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2018 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribui??o de ?gua pot?vel, para a popula??o do munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2018 | 1250.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 23 a 26, 29 a 31 de janeiro, 01, 02, 05 a 09, 12, 14 a 16, 19 a 24, e 26 de favereiro de 2018, totalizando 25 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2018 | 1250.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 23 a 26, 29 a 31 de janeiro, 01, 02, 05 a 09, 12, 14 a 16, 19 a 24, e 26 de favereiro de 2018, totalizando 25 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2018 | 150.00 | 00064571378491 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente do servi?os prestados no concerto de um port?o do pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 26 a 29 de dezembro de 2017, 04, 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de janeiro de 2018, totalizando 40 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2018 | 8586.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2018 | 8954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2018 | 8200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 209.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente aos dias:11 a 15, 18 a 22, 27 a 29 de dezembro de 2017, totalizando 13 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquentareais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 151822.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 15784.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 0.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?ode DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 666.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vassour?es, luvas e p?s para o setor de limpeza urbanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 8948.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2018 | 40675.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 158.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 900.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) cadeiras ec?nomica secret?ria Martiflex para o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 3000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aux?lio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crian?as do Munic?pio de Montadas, firmado atrav?s de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente aos meses de outubro e novembrode 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 2122.07 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 2133.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 2821.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 4691.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 285.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de conselheiros tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio fam?lia de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 3000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no faturamento, digita??o, processamento, transmiss?o e manuten??o do banco de dados dos sistemas de informa??es de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informa??o de vigil?ncia em sa?de, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 7949.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 11548.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 40846.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 190.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 57764.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 52492.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 380.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 40489.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 13118.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??o de 1% sobre a receita do FPM - Fundo deParticipa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??o de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 1309.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 5954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 200.00 | 00008582996403 | JULIO CESAR VICENTE DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 01 (um) quadro para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 1547.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conntribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 7033.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 16068.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2018 | 1016.32 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2018 | 12.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2018 | 1638.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ia do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2018 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2018 | 102.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2018 | 30.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000754 | 01/03/2018 | 36485.72 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. medi??o dos servi?os de Constru??o de quadra coberta nova em escolas que n?o possuem local para a pr?tica esportiva, programa PAC I do Governo Federal. | 00042014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2018 | 696.00 | 00007495858460 | ISMENIA FLAVIA GRACIANO MONTEIRO ANDRE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervi?os labotaroriais prestados a pacientes carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018, em substitui??o ao empenho n. 346 escriturado em dota??o errada. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2018 | 4.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2018 | 5.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2018 | 312.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, pela conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2018 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, pela conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2018 | 954.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2018 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assist?ncial de colabora??o m?tua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assist?ncia mateerial a Crian?a e Adolescente, especialmente, servi?os de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de defici?ncia f?sica e mental do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2018 | 500.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (angiotomografia de abdome total), por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2018 | 120.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servi?is prestados na instala??o de equipamento para acesso a internet da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2018 | 100.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servi?is prestados na instala??o de equipamento para acesso a internet do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2018 | 1386.00 | 25312692000215 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 (vinte e dois) botij?es de g?s GLP 13Kg, para serem doados a pessoas carentes do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2018 | 250.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER - MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) balde de 20L (vinte litros) de LUBRAX TRM 50W para a maquina motoniveladora Patrol, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2018 | 846.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as e lubrificante para manuten??o preventiva e corretiva do trator Massey Fergunson 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2018 | 3558.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2018 | 164.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2018 | 2180.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) impressoras Multifunvional Epson L395 Eco Tank para os servi?os de vigil?ncia em Sa?de da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2018 | 1764.00 | 25312692000215 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 28 (vinte e oito) botij?es de g?s GLP 13Kg, para Secretaria Municipal de Educa??o e Escolas da Rede Municipal de Ebsino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2018 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2018 | 378.00 | 25312692000215 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) botij?es de g?s GLP 13Kg, para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2018 | 4252.32 | 12671814000137 | UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. parcela do Curso de Gradua??o em Gest?o P?blica - Tecn?logos/EAD, referente a 12 (doze) inscri??es de servidores da Prefeitura Municipal de Montadas, conforme Termo de Compromisso e conv?nio de coopera??o t?cnica pedag?gica, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2018 | 4252.32 | 12671814000137 | UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. parcela do Curso de Gradua??o em Gest?o P?blica - Tecn?logos/EAD, referente a 12 (doze) inscri??es de servidores da Prefeitura Municipal de Montadas, conforme Termo de Compromisso e conv?nio de coopera??o t?cnica pedag?gica, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000809 | 05/03/2018 | 5534.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.614,36 (Um mil, seiscentos e quatorze v?gula trinta e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal deMontadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000811 | 05/03/2018 | 5545.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.607,45 (Um mil, seiscentos e sete v?gula quarenta e cinco litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000812 | 05/03/2018 | 3971.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.151,30 (Um mil, cento e cinquenta v?gula trinta litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas ecedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2018 | 26.12 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do ressarcimento das despesaas com alimenta??o no dia 05 de mar?o de 2018, durante a participa??o na 3a. forma??o de coordenadores regionais e locais do PNAIC/SOMA realizada na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2018 | 600.00 | 00003527023461 | CANDICE KAREN DE OLIVEIRA LIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Palestrante, durante X Encontro Pedagogico realizado de 06 a 09 de fevereiro de 2018 com o tema "Educa??o Frente aos desafios e possibilidades: Aprender a ser e a conviver". | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2018 | 600.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | Proveniente dos servi?os prestados como Palestrante, durante X Encontro Pedagogico realizado de 06 a 09 de fevereiro de 2018 com o tema "Educa??o Frente aos desafios e possibilidades: Aprender a ser e a conviver". | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000817 | 05/03/2018 | 5060.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.249,42L (Um mil, duzentos e quarenta e nove v?rgula quarenta e dois litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000818 | 05/03/2018 | 5989.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.479,01L (Um mil, quatrocentos e setenta e nove v?rgula zero um litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000819 | 05/03/2018 | 4002.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 988,25L (novecentos e oitenta e oito v?rgula vinte e cinco litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de tomografia no Sra. Bianca Silva Souto F?lix, por se tratar de paciente carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000814 | 05/03/2018 | 9425.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.732,00L (Udois mil, setecentos e trinta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000815 | 05/03/2018 | 5968.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.656,43L (Um mil, seiscentos e cinquenta e seis v?rgula quarenta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000816 | 05/03/2018 | 4878.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.426,11L (Um mil, quatrocentos e vinte e seis v?rgula onze litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000810 | 05/03/2018 | 409.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 101,00 (cento e um litros) e combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social apar realiza?!?o de visitas do Programa Crian?a Feliz, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000813 | 05/03/2018 | 790.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1195,30 (cento e noventa e cinco v?gula trinta litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2018 | 1858.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) impressoras Multifuncionais Epson Ecotank L395 wi-fi, para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2018 | 441.22 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bal?es, chocolate, geladinho, pirulito e pratos descart?veis) para a comemora??o do Dia das Mulheres dos grupos dos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2018 | 954.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna do M?dulo Esportivo, localizado ? Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2018 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado para Delegacia de Pol?cia Civil da cidade de Montadasm, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2018 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado para Delegacia de Pol?cia Civil da cidade de Montadasm, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2018 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locaado para funcionamento da Secretaria Municipal de Aricultura de Montadas, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2018 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locaado para funcionamento da Secretaria Municipal de Aricultura de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2018 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2018 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para dep?sito da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2018 | 97.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para dep?sito da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2018 | 2000.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Pintor, fazendo a arte e a pintura do pr?dio da E.M.E.I Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ve?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2018 | 1125.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servi?is prestados na instala??o de cabeamento fibra ?tica e equipamento para acesso a internet da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2018 | 1800.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servi?is prestados na instala??o de cabeamento fibra ?tica e equipamento para acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2018 | 232.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da hospedage do Sr.Thiago da Silva Justino, Cordenador dos Servi?os da Junta Militar da cidade de Montadas, durante est?gio no N?cleo de Identifica??o Civil e Criminal do Estado da Para?ba no per?odo de 05 a 07 de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2018 | 1575.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servi?is prestados na instala??o de cabeamento fibra ?tica e equipamento para acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2018 | 7800.00 | 00065110960410 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | Proveniente dos servi?os prestados no concerto do telhado (com reposi??o de telhas) do Gin?sio Poliesportivo "O Veriss?o", localizado a Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2018 | 390.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) parde redes Campo e 01 (um) par de redes futsal para o M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho e Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2018 | 450.00 | 00070056874421 | JOSÉ GEOVANE JORGE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Lava-jato, fazendo 03 (tres) lavagens completas nos ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa OGE 0347, Caminh?o Pipa de placa NQC 9911, e Cminh?o Pipa de placa LWQ 2350, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2018 | 1967.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2018 | 700.00 | 00092782337491 | REGIVALDO DA SILVA ROCHA | Proveniente dos servi?os prestados na publicidade e divulga??o de mat?rias do interesse da Secretaria de Assist?ncia Social e locu??o durante os eventos realizados por esta secretaria, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2018 | 275.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio fiancneiro para realiza??o de exames m?dicos (RX do t?rax, USG transvaginal) e cosulta m?dica (cardiologista), por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2018 | 200.00 | 00018578705491 | JOSÉ JUVENAL DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de parcelas pela aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em traso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2018 | 80.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 5a. parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2018 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2018 | 220.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio fiancneiro para compra de alimentos durante tratamento de hemodialise na cidace de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2018 | 200.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2018 | 43.36 | 00003134591421 | JAELSON DOS SANTOS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 03 de fevereiro de 2018, para acompanhar crian?a Luana Santos Silva, durante embarque para a cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2018 | 43.36 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 03 de fevereiro de 2018, para acompanhar crian?a Luana Santos Silva, durante embarque para a cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2018 | 100.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1/3 (primeira) parcela, referente a compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2018 | 150.00 | 00008732685475 | VALDETE MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1a. (primeira) parcela pela compra de um ?culos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2018 | 100.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1a. (primeira) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000862 | 08/03/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2018 | 1050.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2018 | 122.32 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2018 | 163.64 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (tr?s) di?rias na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 05 a 07 de mar?o de 2018, para participar da capacita??o para desempenhar a fun??o de Identificar Municipal na Junta de Servi?os Militar de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2018 | 2100.00 | 00011358369496 | EDNALDO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Gesseiro, fazendo a divis?o (parede de gesso) em duas salas na Escola Municipal Genuino de Brito , localizada na Rua Jos? Cirino da Silva n? 868, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2018 | 3147.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, p?o franc?s, iogurte, queijo coalho, bolo de trigo e mussarela) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2018 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2018 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos servi?os prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2018 | 4553.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??p dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2018 | 3617.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da multa pelo atraso do pagamento das contribui??os previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2018 | 4223.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 55a. (quinquag?ssima quinta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribui??os previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2018 | 2268.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2018 | 6776.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2018 | 1874.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Consult?rio Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2018 | 20206.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 02, 05 a 09, 14 a 17, 19 a 24, 26 a 28 de fevereiro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2018 | 4113.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2018 | 223.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es, queijo e iogurte) para o lanche do pessoal atendido pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2018 | 5206.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2018 | 1922.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2018 | 1880.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2018 | 937.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Proviniente de seus servi?os prestados como Vigia no Modulo Eportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, referente ao m?s de setembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2018 | 253.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a confe??o de roupas p/apresenta??o da Paix?o de Cristo pelas pessoas atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2018 | 1057.13 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para a oficina de confe??o de Ovos de P?scoa do pessoal atendido pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Socialde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2018 | 425.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confe??o de roupas e acess?rios para a Encena??o da Paix?o de Cristo a qual vai ser apresentada pelas pessoas atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2018 | 365.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico, fazendo o conserto atrav?s de solda nos ve?culos: caminh?o de placa JOZ 6979, caminh?o de placa NQC 9911, caminh?o de placa LWQ 2350, Trator e tendas pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2018 | 405.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as e para manuten??o preventiva e corretiva daretroescavadeira 416E, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2018 | 505.00 | 26015312000162 | MARIA LETÍCIA AVELINO MACEDO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e coretiva do ve?culo Palio de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2018 | 400.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proviniente dos seus servi?os prestados na manuten??o no motor do veiculo de placa OXO 3969, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2018 | 250.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proviniente dos seus servi?os prestados na manuten??o na embreagem do veiculo de placa QFT 6318, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2018 | 954.00 | 00002328614477 | GILMÁRIO CABRAL | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, substituindo o funcion?rio Thiago Clayton Gon?alves de Ara?jo, lotado na Secretaria Municipal de Sa?ude de Montadas, durante o gozo de suas f?rias no m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 01 de mar?o de 2018. para participar da reuni?o com Prefeitos da Para?ba, promovida pelo TCE-PB er tratar de outros assuntos do interese do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 26 de fevereiro de 2018, para junto ao escrit?rio de assessoria tratar de do interese do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 12 de mar?o de 2018, para junto ao escrit?rio de assessoria tratar de do interese do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2018 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na veicula??o de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da R?dio Panor?mica FM e Matutos na Cidade da R?dio Cidade AM, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2018 | 828.73 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela do seguro dos ve?culos Gol de placas QFY 5574, QFY 6064, QFY 5664 e Renault Clio de placa QFR 4367, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2018 | 2463.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2018 | 1182.50 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Proveniente dos servi?os prestados na alimenta??o dos sistemas de presta??o de contas, do transporte escolar, Merenda e Brasil Alfabetizado, referente a 1? (primeira parcela). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2018 | 1182.50 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Proveniente dos servi?os prestados na alimenta??o dos sistemas de presta??o de contas, do transporte escolar, Merenda e Brasil Alfabetizado, referente a 2? (segunda parcela). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2018 | 2400.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2018 | 954.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2018 | 954.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, substituindo o funcion?rio Jonathas Hans Ferreira Guedes durante o gozo de suas f?rias no m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2018 | 3519.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela da contribui??o municipal ao Fundo de Garatia-Safra - FGS, relativo a safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2018 | 187.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2018 | 5640.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E DE LABORATÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestadosna manuten??o corretiva de 05 (cinco) gabinetes odontol?gicos e 02 (dois) compressores das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2018 | 463.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) l?mpada Infra-vermelho 220V 150W e 01 (um) suporte de mesa para a cl?nica municipal de fisioterapia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2018 | 7498.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) fotopolimerizador wireless c/ponteira, 02 (dois) amalgamador digital Omegamix e 03 (tr?s) seladoras Top Seal Plus azul, para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2018 | 1040.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MÁQ. E PRO. HOSPIT., ODONTOL. E LABORATORIAIS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva de 01(um) contador de c?lulas, 01 (uma) centrifuga e reparo de um motor do Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2018 | 1127.90 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para realiza??o de exames e procedimentos no Laborat?rio Municipal de An?lises Cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2018 | 134.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2018 | 1971.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2018 | 1021.12 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela co ntrato de parcelamento previdenci?rios com a Receita Federal do Brasil, referente as dieferen?as apuradas das contribui??es previdenci?rias da Prefeitura Municipal de Montadas nos meses Agosto, Outubro, Novembro, Dezembro e 13o. sal?rio do exerc?cio 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2018 | 103.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2018 | 95.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000940 | 15/03/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2018 | 112.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2018 | 112.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2018 | 200.00 | 00080458211400 | AFONSO ESTEVAM DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamentoproveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2018 | 100.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?luo financeiro para compra de um ?culos de grua, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2018 | 1684.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es, manteiga, iogurte, queijo e bolos) para o lanche das crian?as e adolescentes atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal deAssist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2018 | 1319.45 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es, manteiga, iogurte, queijo e bolos) para o lanche das crian?as e adolescentes atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal deAssist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2018 | 75.00 | 00012150615444 | RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Manicure e Pedicure atendendo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia durante comemora??es do dia da Mulher realizado no dia 07 de mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2018 | 105.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Proveniente dos servi?os prestados como Cabeleireira atendendo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia durante comemora??es do dia da Mulher realizado no dia 07 de mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2018 | 120.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Design de Sobrancelhas atendendo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia durante comemora??es do dia da Mulher realizado no dia 07 de mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2018 | 600.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de esportes e artes, durante ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2018 | 140.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos servi?os prestados de vinhetas e divulga??es da programa??o das comemora??es do dia da Mulher. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2018 | 3200.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de 02 (dois) ?nibus para o transporte do grupo de idosos, grupo de mulheres e grupo de adolescentes do SCFV, para a cidade de Cuit?/pb, para participar da encena??o da Paix?o de Cristo". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000977 | 16/03/2018 | 800.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2018 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2018 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona a delegacia de Pol?cia Civil, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Civilr, referente ao m?s dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 02, 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 28 de fevereiro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2018 | 1125.00 | 00007055028485 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Pagamento proveniente dos servi?os prestados, na limpeza do cemit?irio Publico Municipal e na manuten??o dos canteiros de Acesso, conforme contrato 008/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2018 | 636.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de 02 a 20 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2018 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 08 a 12, 15 a 19 de janeiro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2018 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais nos pr?dios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2018 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos servi?os prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada ? Rua Governador Pedro Moreno Gondim n? 50, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2018 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado a Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 44503-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2018 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Diversos, na Secret?ria de Agricultura, Pecu?ria e Meio Ambiente, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2018 | 1800.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 02 (duas) Traves para Mini-campo de Futebol localizado no S?tio Manguape, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2018 | 400.00 | 00004307655419 | JOAO PAULO GONÇALVES SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico na manuten??o preventiva e corretiva em 04 (quatro) rodas, no Ve?culo Escolar de placa MOO0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2018 | 600.00 | 00004307655419 | JOAO PAULO GONÇALVES SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico na manuten??o preventiva e corretiva (suspen??o e feixo de molas) no Ve?culo Escolar de placa NPV 6181, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2018 | 1100.00 | 00004307655419 | JOAO PAULO GONÇALVES SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico na manuten??o preventiva e corretiva (caixa de marcha, concerto de vazamentos e troca de rolamentos da transmiss?o), no Ve?culo Escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2018 | 800.00 | 00004307655419 | JOAO PAULO GONÇALVES SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico na manuten??o preventiva e corretiva (caixa de marcha e suspens?o), no Ve?culo Escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2018 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2018 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6101-8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2018 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2018 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Sub-secret?ria Escolar, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2018 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos servi?os prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6287-1. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2018 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos servi?os prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada ? Rua Jos? Cirno da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2018 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na Secret?ria Municipal de Educa??o, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 154, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2018 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2018 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educa??o de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2018 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxilia de Servi?os Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2018 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos servi?os prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada ? Rua Jos? Cirno da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2018 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2018 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2018 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos servi?os prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2018 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos servi?os prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educa??o de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Educa??o Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos servi?os prestados como Professora B (Ci?ncias e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2018 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Ci?ncias, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos servi?os prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Educa??o Infantil, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos servi?os prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade,substituindo a funcion?ria Janete Costa Silva que encontra-se de licen?a para tratamento de sa?de, referenteao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Professora do 1? ano, substituindo a funcion?ria Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licen?a pr?mio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 19 de fevereiro de 2018, durante In?cio do ano letivo de 2018 nas Escolas da rede de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2018 | 3000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 02 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de janeiro, 01, 02, 05 a 10 de fevereiro de 2018, totalizando 30 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 03 a 17 de fevereiro de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2018 | 954.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Pagamento proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, lotado na Sercet?ria Municipa de Educa??o, na E.M.E.F Genuido de Brito da Silva, localizada nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o mde DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o mde DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o mde DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2018 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para o funcionamento do CAPS - Centro de ApoioPsicossocial de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2018 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para o funcionamento do CAPS - Centro de ApoioPsicossocial de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2018 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para o funcionamento do CAPS - Centro de ApoioPsicossocial de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2018 | 80.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2018 | 1818.18 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) di?rias na cidade de Bras?lia -DF, nos dias 18 a 23 de mar?o de 2018, para participar da capacita??o sobre Or?amento P?blico em Sa?de (SIOPS), habilita??o do CAPS, aquisi??o de uma ambul?ncia tipo A, implanta??o do SAMU e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2018 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2018 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2018 | 1127.90 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para realiza??o de exames e procedimentos no Laborat?rio Municipal de An?lises Cl?nicas de Montadas, EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO N. 943 DE 15/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2018 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos servi?os prestados como Atendente/Recepcionista, no Laborat?rio Municipal, localizada ? Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2018 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos servi?os prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2018 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizado no S?tio Campos, neste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2018 | 80.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, no per?odo de 08/2011 a 10/2017, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme leimunicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2018 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assis?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, neste cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2018 | 133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua Antonio Ver?ssimo de Souza, neste cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2018 | 192.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da antiga Defensoria P?blica da cidade de Montadas, localizada na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2018 | 115.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da antiga Lavanderia P?blica da cidade de Montadas, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Casa paroquial da Igreja Cat;olica Matriz da cidade de Montadas, localizada na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2018 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat;olica Matriz da cidade de Montadas, localizada na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2018 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia p?blica localizada na Rua In?cio Feernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2018 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico antigoalojamento da Pol?cia Militar da cidade de Montadas, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico almoxarifado da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2018 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lica Congregacional da cidade de Montadas, localizado na Rua Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2018 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica da Sagrada Fam?lia, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da casa de bomba do po?o artesiano, localizado no S?tio Montadas de cima, neste Munic?pio, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2018 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da casa de bomba do po?o artesiano, localizado no S?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2018 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da casa de bomba do chafariz p?blico, localizado na Rua Barnardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2018 | 8107.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2018 | 233.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2018 | 202.91 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) di?rias na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de Mar?o de 2018, para participar do Encontro Estadual para Fortalecimento da Aten??o B?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2018 | 178.18 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) di?rias na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de Mar?o de 2018, para participar do Encontro Estadual para Fortalecimento da Aten??o B?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do Posto de Sa?de Ancora, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2018 | 1588.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico onde funcionam as Unidades de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, localizado na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2018 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do antigo Posto de Sa?de do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2018 | 257.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Unidade B?sica de Sa;?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, localizado na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??p dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba da caixa d?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, localizado na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2018 | 237.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2018 | 255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizado na Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2018 | 204.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, localizado na Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2018 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, lcalizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2018 | 109.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, lcalizado no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, lcalizado no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2018 | 114.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de ara?jo, lcalizado no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2018 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Escola Municipal Ganuino Brito da Silva, lcalizado na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2018 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico resid?ncia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, lcalizado no S?tio Lagos do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, lcalizado no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, lcalizado no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, lcalizado no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2018 | 499.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISSAO, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2018 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Escola Municipal Emerson David, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2018 | 522.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2018 | 379.90 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um)HD externo de 1TB para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Portugu?s, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2018 | 1340.35 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Matem?tica, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2018 | 1243.84 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Hist?ria, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00006819379471 | CRISTIANE DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos seus servi?os prestados como, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal da Educa??o, No PEJA - Programa de Educa??o de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. Referente o m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00034047683884 | ELISNIA KELLY GRANGEIRO CARNEIRO | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Ci?ncias, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servi?os prestados como Professor de Matem?tica, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Hist?ria, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos servi?os prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu Jos? de Maria Erasmo de Ara?jo Souza, localizada no S?tio Manguape, neste munic?pio, referente ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos servi?os prestados como Professora da Educa??o Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servi?os prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembrode 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00003292413460 | ANDREA FABRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada ? Rua Jos? Cirno da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos servi?os prestados como Professora da Educa??o Infantil, na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, Referente ao m?s de Dezembrode 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos servi?os prestados como Professora da Educa??o Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2018 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2018 | 102.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2018 | 107.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2018 | 1268.08 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de secretaria, fazendo matriculas, organizando a documenta??o dos alunos do EJA, digitando listas e transferencias na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, no per?odo de 08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2018 | 1173.24 | 00002639431439 | Ires Leteere de Souza Mota | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de secretaria, fazendo matriculas, organizando a documenta??o dos alunos do EJA, digitando listas e transferencias na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, no per?odo de 08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/03/2018 | 476.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2018 | 273.75 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2018 | 1978.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte para os servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2018 | 1990.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte para oo CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2018 | 1447.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte para confe??o de material das visitas do programa Crian?a Feliz da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2018 | 2500.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) bancadas p/computador para cursos de beneficiados do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2018 | 888.70 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de secretaria, fazendo matriculas, organizando a documenta??o dos alunos, digitando listas e transferencias na E.M.E.I. Helena Jos? Porto, no per?odo de 08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2018 | 954.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Sub-secret?ria Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2018 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2018 | 3874.90 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manuten??o e reparos nos pr?diosonde funcionam as Unidades B?sica de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza e Severina de Ara?jo Souza, deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servi?os prestados como Fotografo, durante eventos realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2018 | 1647.75 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 14 de mar?o de 2018, para encaminhar presta??o de contas do RPPS do Munic?pio de Montadas, exerc?cio 2017 junto ao TCE-PB e tratar de do interese do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 21 de mar?o de 2018, para solicitar junto a Secretaria de Educa??o do Estado conv?nio para o Transporte Escolar dos Alunos matriculados na rede estadual neste Munic?pio e tratar de do interese do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2018 | 1338.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2018 | 982.75 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos (batatinha, cebola branca, cenoura, alho, chuchu, tomate, coentro, couve e piment?o) da agricultura Familiar para complementar a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2018 | 2344.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de polpa de frutas diversas da agricultura Familiar para complementar a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2018 | 480.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (alho) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ebsino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade pela filia??o junto a UNDIME, referente ao exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2018 | 821.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de verduras diversos da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ebsino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2018 | 821.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de verduras diversos da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ebsino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2018 | 821.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de verduras diversos da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ebsino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2018 | 59.40 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para a oficinas para o pessoal atendido pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2018 | 600.00 | 00030863422420 | AUREA GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro pra realiza??o de exames m?dicos (tomografia), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00096413980400 | RITA PAULINO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para procedimento cir?rgico (facoemulsifica??o com implante de lente dobr?vel), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do programa Crian?a Feliz n. 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2018 | 120.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15kg (quinze quilos) de sacolas virgem refor?ada para distribui??o de sementes feita pela Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2018 | 59.20 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as comemora??es da P?scoa das pessoasl atendidas pelo CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2018 | 2975.60 | 21236000000165 | SHOPPING DA ACUMPUTURA - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos para pr?ticas integrativas e complementares do N?cleo de Apiio a Sa?de da Fam?lia - NASF do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2018 | 640.40 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o, ilumina??o e palco, no dia 25 de mar?o de 2018, durante apresenta??o da Pax?o de Cristo encenado pelas grupos do SCFV (idosos, adolescente e mulheres). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em traso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2018 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001159 | 29/03/2018 | 601.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 148,41 (cento e quarenta e oito v?gula quarenta e um litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001160 | 29/03/2018 | 442.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 109,31 (cento e nove v?gula trinta e um litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2018 | 6970.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de instrumentos musicais para as oficinas de m?sica oferecidas pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2018 | 550.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de01 (um) microfone sem fio para oprograma Bolsa Fam?lia da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2018 | 3820.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2018 | 5755.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de conselheiros tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2018 | 4054.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2018 | 833.57 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2018 | 528.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio fam?lia de efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2018 | 450.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a limpeza do pr?dio do antigo frigorifico, localizado ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 137, nesta cidade, referente ao per?odo de: 05, 06, 07, 12, 13, 16, 19, 20 e 22 de mar?o de 2018, totalizando 09 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001157 | 29/03/2018 | 7123.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.120,13L (Dois mil, cento e vinte v?rgula treze itros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001158 | 29/03/2018 | 9418.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.748,90L (Dois mil, setecentos e quarenta e oito v?rgulanoventa itros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001163 | 29/03/2018 | 919.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de lubrificantes e graxas para manuten??o da frota de ve?culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2018 | 12144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2018 | 11448.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2018 | 43025.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2018 | 9362.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2018 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 03 a 05, 08 a 12, 15 a 19 de janeiro de 2018, totalizando 13 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquentareais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2018 | 8954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2018 | 10108.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2018 | 209.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2018 | 160192.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2018 | 15916.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2018 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servi?os prestados no acompanhamento dos sistema de informa??o em sa?de da Aten??o B?sica nas Unidades de Sa?de da Fam?lia, desta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informa??o de vigil?ncia em sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2018 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento do PMAQ e dos programas especificos da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia, referente aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Proveniente dos servi?os prestados fazendo viagens para a Secretaria de Sa?de, deste munic?pio, no ve?culo Corsa de placa MOF 6610/PB, transportando pacientes para realiza??o de consultas e exames na cidade de Campina Grande/PB, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001154 | 29/03/2018 | 5993.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.479,91L (um mil, quatrocentos e setenta e nove v?rgula noventa e um litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001155 | 29/03/2018 | 5990.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.479,20L (um mil, quatrocentos e setenta e nove v?rgula vinte litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001156 | 29/03/2018 | 6006.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.483,10L (um mil, quatrocentos e oitenta e tr?s v?rgula dez litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2018 | 4002.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2018 | 43914.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2018 | 443.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2018 | 11736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2018 | 50002.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2018 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2018 | 6062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2018 | 9261.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2018 | 2992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2018 | 36370.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2018 | 317.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2018 | 7818.38 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2018 | 10541.70 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2018 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001151 | 29/03/2018 | 3442.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.003,09 (Um mil e tr?s v?gula zero nove litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001152 | 29/03/2018 | 5379.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.571,92 (Um mil, quinhentos e setenta e um v?rgula noventa e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001153 | 29/03/2018 | 5029.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.457,96 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e sete v?rgula noventa e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001164 | 29/03/2018 | 6420.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.911,00L (Um mil novecentos e onze litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001165 | 29/03/2018 | 6003.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.740,00L (Um mil setecentos e quarenta litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2018 | 157222.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2018 | 5872.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2018 | 26630.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2018 | 20912.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2018 | 29488.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2018 | 507.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rios-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2018 | 58909.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2018 | 665.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2018 | 34471.35 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2018 | 12880.37 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 27 de mar?o de 2018, para junto ao escrit?rio Consultoria Um tratar de assuntos referentes aos projetos PNHR (programa nacional de Habita??o Rural) e tratar dedo interese do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2018 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2018 | 22933.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3. (terceira) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2018 | 6852.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2018 | 10800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2018 | 1507.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2018 | 2.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2018 | 27.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2018 | 3.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2018 | 7.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2018 | 2.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2018 | 2.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2018 | 95.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2018 | 44.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2018 | 10954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2018 | 8200.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2018 | 1426.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea 3a. parcela do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Desonera??o da Exporta??es L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2018 | 0.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - imposto Territorial Rural n?o vconveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2018 | 91.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2018 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o fornecimento de extrato magn?tico para envio ao TCE-PB, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2018 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de presta??o de servi?os t?cnico especializado para consultoria em processos licitat?rios e digitaliza??o dos processos, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. Banco do Brasil, AG: 1345-5, C: 22309-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2018 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2018 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2018 | 600.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscri??o dos Srs. Webens Ver?ssimo de Souza e Paulo de Souza Filho, no Curso de prepara??o CPA-10, promovido pela ASPREV-PB nos dias 09 e 10 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2018 | 124.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2018 | 351.34 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, lanchinhos, salgadinhos, biscoitos, balas, chocolates, etc) para o lanche durante viagem a cidade de Cuit? com os grupos de mulheres, idosos e adolescentes atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 42.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2018 | 3000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aux?lio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crian?as do Munic?pio de Montadas, firmado atrav?s de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente aos meses de Dezembro de 2017 eJaneirto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2018 | 738.00 | 00001588517497 | FL?VIO DE SOUZA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 03 (tr?s) passagens rodovi?rias no trecho Montadas/PB a Fortaleza/CE (ida e volta), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL B?SICA n. 40.655-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001264 | 03/04/2018 | 32700.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.000kg (dois mil quilos) de arroz, 2.000 (dois mil) leite de coco 200ml e 2.000kg (dois mil quilos) de peixe cavalnha inteira para distribui??o gratuita com a popula??o carente do Munic?pio de Montadas, durante a Semana Santa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001265 | 03/04/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2018 | 412.25 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2018 | 2920.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os), para equipe m?dica dos PSFs: Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares da Costa, e equipe do CAPS, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001266 | 04/04/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2018 | 2000.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Para ocorrer ao pagamentoproveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento da licen?a de uso do software Publidata LDO 2019 para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001268 | 04/04/2018 | 4002.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2018 | 1524.00 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para oficinas de confec??o de bolsas e pintura de tecidos para o pesssoal (idosos, mulheres e adolescentes) atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2018 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2018 | 1271.25 | 00076871754415 | Edilson Belarmino da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de secretaria, fazendo matriculas, organizando a documenta??o dos alunos do EJA, digitando listas e transferencias na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, no per?odo de 08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de cateterismo cardiaco da paciente Maria da Concei??o Cunha, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea a 1a. parcela do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2018 | 4547.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso de pagamento das contribui??os previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2018 | 4238.65 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 56a. (quinquag?ssima sexta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 620174943 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2018 | 1031.33 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2018 | 820.73 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela do seguro dos ve?culos Gol de placas QFY 5574, QFY 6064, QFY 5664 e Renault Clio de placa QFR 4367, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2018 | 900.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2018 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2018 | 1974.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0001311 | 10/04/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2018 | 6776.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2018 | 600.00 | 00039831564871 | ANDRESSON FELIX DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico el?trico na manuten??o preventiva e corretiva, nos Ve?culos de placas OXO 3969, QFR 4367, QFT 6318, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2018 | 123.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2018 | 20487.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2018 | 117.70 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) sirene mec?nica c/campanhia sem fio, para a Escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2018 | 220.00 | 00039831564871 | ANDRESSON FELIX DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico el?trico na manuten??o preventiva e corretiva, nos Ve?culos de placas NPU 6181 e OGC 5329, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2018 | 126.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2018 | 4554.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2018 | 1480.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no sepultamento do sr. F?bio de Oliveira e Oliveira, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2018 | 77.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2018 | 87.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2018 | 5607.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2018 | 2588.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2018 | 125.00 | 00039831564871 | ANDRESSON FELIX DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como mec?nico el?trico na manuten??o preventiva e corretiva, no Ve?culo de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001294 | 10/04/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2018 | 900.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo o ro?o das margens das estradas vicinais no S?tio Lagoa do A?ude, neste munic?pio, referente aos dias: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 28 de mar?o de 2018, totalizando 18 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2018 | 4113.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2018 | 1922.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2018 | 3519.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela da contribui??o municipal ao Fundo de Garatia-Safra - FGS, relativo a safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2018 | 1880.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001351 | 11/04/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Reforma e recupera??o do Modulo Esportivo ?lvaro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2018 | 13937.68 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. medi??o dos servi?os de Constru??o do muro do M?dulo esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, nesta cidade. | 00042014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2018 | 954.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2018 | 954.00 | 00002328614477 | GILMÁRIO CABRAL | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, substituindo o funcion?rio Guibson Yure Rodrigues durante o gozo de suas f?rias no m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2018 | 1380.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servi?os prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de ve?culos da Secretaria da Infraestrutura, referente ao ano de 2017, totalizando 46 concertos, cada concerto ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2018 | 600.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de esportes e artes, durante ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servi?os prestados no acompanhamento dos sistemas SUAS-WEB, CADSUAS, BPC na Escola (question?rio aplicado nas residencias), e elabora??o do Plano da Assist?ncia Social (2018 - 2021), referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2018 | 400.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Instrutor de Dan?as (Bal?) do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001353 | 11/04/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2018 | 1350.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servi?os prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de ve?culos da Secretaria da Educa??o, referente ao ano de 2017, totalizando 45 concertos, cada concerto ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2018 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6143-3. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2018 | 600.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servi?os prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de ve?culos da Secretaria da Sa?de, referente ao ano de 2017, totalizando 30 concertos, cada concerto ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001357 | 11/04/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2018 | 27.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2018 | 30.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2018 | 7.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2018 | 5.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2018 | 12.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2018 | 8.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2018 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2018 | 10.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2018 | 1.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2018 | 8.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2018 | 9.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2018 | 5.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2018 | 8.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2018 | 3.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2018 | 7.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2018 | 0.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a libera??o float folha de pagamento de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2018 | 38.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??o de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui??o de Interven??o sobre o Dom?nio Econ?mico, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2018 | 728.00 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para a Sra. Ana Maria Nogueira da Silva, no trecho Curitiba-PR a Jo?o Pessoa/PB, esposa do Funcion?rio P?blico da Prefeitura Municipal de Montadas Sr. Jos? Augusto, em virtude de seu falecimento, para acompanhamento e resolu??o dos tramites para seu sepultamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2018 | 937.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6202-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2018 | 1866.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90 (noventa) camisaas manga curta e 04 (quatro) camisas manga longa em PV com logo e serigrafia para os profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia, para semana de Sa?de e Bem-estar a ser promovida pel Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2018 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2018 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 27 e 28 de fevereiro, 01, 02, 06 a 09, 12 a 16, 20 a 23, 26 e 27 de mar?o, 02 a 07 de abril de 2018, totalizando 26 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 27 e 28 de fevereiro, 01, 02, 06 a 09, 12 a 16, 20 a 23, 26 e 27 de mar?o, 02 a 07 de abril de 2018, totalizando 26 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 08 (oito) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa com capacidade de 8500L (oito mil e quinhentos litros), para abastecimento dos pr?dios publicos, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2018 | 937.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Ver?ssimo de Souza, desta cidade, referente ao m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2018 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado a Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 44503-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001381 | 13/04/2018 | 1897.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001382 | 13/04/2018 | 2270.83 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2018 | 100.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | ara ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de um vasilhame de botj?o de g?s, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2018 | 147.00 | 00004352588423 | Rozilene Quirino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadasm referente ao oper?odo de abril de 2017 a abril de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2018 | 330.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio fiancneiro para compra de alimentos durante tratamento de hemodialise na cidace de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2018 | 250.00 | 00009422254493 | VANESSA APARECIDA BALBINO COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (endoscopia Digestiva Alta), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme li municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2018 | 103.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001383 | 13/04/2018 | 2515.23 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001384 | 13/04/2018 | 6653.08 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2018 | 5670.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de 126 (cento e vinte e seis) exames de mamografias bilateral em Unidade M?vel com pacientes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2018 | 100.00 | 00018578705491 | JOSÉ JUVENAL DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 5/6 (quinta) parcelas pela aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2018 | 150.00 | 00008732685475 | VALDETE MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2a. (segunda) parcela pela compra de um ?culos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2018 | 133.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua Antonio Ver?ssimo de Souza, neste cidade, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2018 | 105.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, neste cidade, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 02, 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 28 de mar?o de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2018 | 99.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 03 (tr?s) carimbos trodat-4914, para a secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2018 | 176.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga defensoria p?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2018 | 106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga lavanderia p?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2018 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Casa Paroquial da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2018 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2018 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Resid?ncia P?blica pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua In?cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2018 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio publico localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio publico localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2018 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio publico da Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2018 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lica Congregacional, localizado na Rua Jo?o Luoz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Caixa d'?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizado no S?tio Manguape, neste cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2018 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica da Sagrada Fam?lia, localizado no S?tio Manguape, neste cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Po?o artesiano do S?tio montadas de Cima, neste Munic?pio, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Po?o artesiano do S?tio montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2018 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do chafariz comunit?rio,localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santosnesta cidade, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2018 | 8554.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2018 | 218.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2018 | 5033.60 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos EPI (equipamentos de prote??o Individual) para os servidores das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2018 | 219.35 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos diversos para manuten??o em pr?dios p?blicos da secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do Posto de Sa?de Ancora, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do antigo Posto de Sa?de localizado no S?tioSabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2018 | 267.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, localizado na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2018 | 1699.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico onde funcionam as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, localizado na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2018 | 2680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2018 | 1908.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2018 | 2681.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico das Escolas da Rede Municipal de Ensino, M?dulo Esportivo e Gin?sio Poliesportivo de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2018 | 120.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2018 | 130.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2018 | 527.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2018 | 799.08 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na publica??o de mat?rias da Prefeitura Municipal de Montadas no Di?rio Oficial da Uni?o, referente ao preg?o n. 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2018 | 799.86 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na publica??o de mat?rias da Prefeitura Municipal de Montadas no Di?rio Oficial da Uni?o, referente a Toamada de Pre?os n. 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2018 | 100.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2/3 (segunda) parcela, referente a compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2018 | 256.00 | 00004926912406 | Ana Lucia de Azevedo Bernardino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quitar mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao per?odo de setembro de 2015 a abril de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2018 | 799.35 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (presunto, p?o franc?s, mussarela, bolo, refrigerante e iogurte) para o lanche dos profissonais da sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2018 | 750.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servi?is prestados na instala??o de cabeamento fibra ?tica nos pr?dios das Unidades de Sa?de, Farmacia, NASF, Laborat?rio e sala de Vacinas da secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2018 | 850.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servi?is prestados na instala??o de cabeamento fibra ?tica na Secretaria Municipal de Sa?de e sala da Vigil?ncia sanit?ria do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2018 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servi?os prestados, na sala de imuniza??o,localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, vacinado os pacientes do municipio de montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2018 | 1072.28 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de secretaria, fazendo matriculas, igitando listas e transferencias na E.M.E.F. Genuino de Brito, no per?odo de 08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2018 | 954.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos servi?os prestados comoProveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de secretaria, fazendo matriculas, igitando listas e transferencias na na E.M.E.I.F. Helena Jos? Porto, localizada ? Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 42, nesta cidade, no per?odo de 08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea a 2a. parcela do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2018 | 282.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a confe??o de bolsas do grupo de mulheres e idosos atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2018 | 954.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Proveniente dos servi?os prestados ministrandos um Oficiana de Artes em Atesanatos, para as crian?as e adolescentes do Grupo de Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, na Secretaria municipal de Assit?ncia Social, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2018 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2018 | 954.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados na entrega dos boletos do Seguro Safra 201/2018, para os agricultores beneficiado com o programa, durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001446 | 23/04/2018 | 5184.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.530,75L (um mil, quinhentos e trinta v?rgula setenta e cinco litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2018 | 1657.34 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) passagens a?reas para a Sra. Ana Maria Nogueira da Silva e seu filho Thiago Nogueira, no trecho Jo?oPessoa a Curitiba-PR, esposa e filho do Funcion?rio P?blico da Prefeitura Municipal de Montadas Sr. Jos? Augusto, em virtude de seu falecimento, para acompanhamento e resolu??o dos tramites para seu sepultamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001447 | 23/04/2018 | 4983.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.445,21L (Um mil, quatrocentos e quarenta e cinco v?rgula vinte e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001448 | 23/04/2018 | 5071.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.469,91L (Um mil, quatrocentos e sessenta e nove v?rgula noventa e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001449 | 23/04/2018 | 5021.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.455,53L (Um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco v?rgula cinquenta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001450 | 23/04/2018 | 5020.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.464,91L (Um mil, quatrocentos e sessenta e quatro v?rgula noventa e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001451 | 23/04/2018 | 4949.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.465,54L (Um mil, quatrocentos e sessenta e cinco v?rgula cinquenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2018 | 72.80 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) suporte p/TV LCD 10 a 55B, para Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2018 | 139.36 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) suporte p/TV LCD 10 a 55B e 04 (quatro) SM-SUF 13/70 sup Universal fixo, para Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2018 | 548.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Motocicleta de placa NQF 7902, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2018 | 360.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR DA SILVA LOUREN?O - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08m (oito metros) placas 500x500cm Light colado preto e 01 (uma) cola Cont. para as rampas das Unidades B?sicas de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/04/2018 | 2138.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 21m2 (vinte e um metros quadrados) de cortinas persiana vertical PVC liso opaco imperial, para coloca??o nas Unidades B?sicas de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/04/2018 | 1850.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (percal, pano de copam toalhas, oxford etc) para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2018 | 819.00 | 25312692000215 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 (treze) botij?es de g?s GLP 13Kg, para Secretaria Municipal de Educa??o e Escolas da Rede Municipal de Ebsino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/04/2018 | 1487.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2018 | 1512.00 | 25312692000215 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 24 (vinte e quatro) botij?es de g?s GLP 13Kg, para Secretaria Municipal de Assist?ncia Social fazer doa??es a pessoas carentes do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2018 | 252.00 | 25312692000215 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) botij?es de g?s GLP 13Kg, para Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2018 | 194.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios/beneficios de pessoal lotado na Previdencia Municipal de Montadas, na conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2018 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios/beneficios de pessoal lotado na Previdencia Municipal de Montadas, na conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2018 | 184.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (enxada, cabo p/enxada, p? e carrinho de m?o) para o M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2018 | 450.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 (trinta) ppandeirolas para o grupo de dan?a/musica dos idoso atendidos pelo programa de servi?os de conviv?ncia e fortalecimenbto de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2018 | 108.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para oficina de confe??o de bolsas do programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2018 | 180.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) telhas Imbralit 2,44x0,5M para conserto do telhado da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2018 | 1700.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da Escola Municipal Genu?no Brito da Silva, localizada na Rua Jose Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao per?odo de 02 a 07, 09 a 14, 16 a 20 de abril de 2018, totalizando 17 (dezessete) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2018 | 754.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) conjunto de sof? Texas Amass Cinza para o CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2018 | 59.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) ferro de engomar Seco Met?lico VFA para a Unidade de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2018 | 36399.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2018 | 348.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2018 | 9261.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2018 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2018 | 6062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2018 | 46320.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2018 | 570.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2018 | 53570.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2018 | 13356.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2018 | 2651.32 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de Banner's em Lona, faixas em lona, adesivos para as a??es dos programas da estrat?gia sa?de da fam?lia da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2018 | 1469.05 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de Banner's em Lona, faixas em lona e vinil adesivo para as a??es do programa sa?de na Escola - PSE da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2018 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de cintilografia do mioc?rdio famacol?gico na Sra. Seveerina Brito de Farias, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2018 | 4312.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materialo de expediente diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2018 | 7572.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2018 | 10731.08 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2018 | 56996.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2018 | 729.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2018 | 29418.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rios-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2018 | 30989.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2018 | 539.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rios-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2018 | 23121.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2018 | 602.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2018 | 156935.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2018 | 34476.36 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2018 | 12532.31 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2018 | 954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2018 | 11933.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2018 | 10954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2018 | 1426.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2018 | 17600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2018 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2018 | 6713.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2018 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2018 | 1477.03 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2018 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio fam?lia de efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2018 | 6402.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2018 | 285.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2018 | 4054.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2018 | 4030.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2018 | 349.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (uma) passagem rodovi?ria para cidade de S?o Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2018 | 886.74 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2018 | 528.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2018 | 38257.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2018 | 12144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2018 | 12402.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2018 | 8397.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2018 | 10108.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2018 | 209.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2018 | 3800.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) postes de concreto armado 9x150 para o m?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2018 | 653.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2018 | 8954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2018 | 954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2018 | 161926.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2018 | 15916.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2018 | 7990.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PE?AS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Start, ano e modelo de fabrica??o 2018, motor 162,7cc, movida a gasolina, cor vermelha para atender as necessidades do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2018 | 984.48 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de adesivos vinil imp. digital e adesivagem do carro do Bolsa Fam?lia da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2018 | 1498.70 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de sinaliza??o interna, faixas e lonas e adesivos em vinil, para o evento de encena??o da Paix?o de Cristo promovido pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deMontadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2018 | 610.56 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de banner's em lona frontal para os programas Bolsa Fam?lia, CRAS, Servi?o de Conviv?ncia e Programa Crian?a Feliz da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2018 | 35.00 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de passagens da cidade de Montadas a cidade de Jo?o Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2018 | 60.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrert aopagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) botij?o de g?s GLP 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei mujicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2018 | 150.00 | 00008137350411 | JOABE LIBERATO COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2018 | 125.00 | 00009231751484 | JOSENUILDO DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (endocospia digestiva alta), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2018 | 88.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2018 | 37.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001566 | 27/04/2018 | 1379.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (queijo de mateiga, bolos, iogurte, p?o franc?s e p?o doce) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001567 | 27/04/2018 | 337.05 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45Kg (quarenta e cinco quilos) de p?es doce, para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informa??o de vigil?ncia em sa?de, referente ao m?s de mar?o de 2018. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 87.627-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001565 | 27/04/2018 | 1164.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | ara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, bolo, biscoito, refrigerante, iogurte, mortadela, mussarela, presunto e suco) para o lanche dos profissiuonais das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001568 | 27/04/2018 | 1437.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | ara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, suco, bolo, mortadela, refrigerante, mussarela, biscoito e presunto)para o lanche do pessoal atendido pelo CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2018 | 7439.05 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2018 | 7572.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea a 3a. parcela do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2018 | 91.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2018 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2018 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcipn?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4. (quarta) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001594 | 30/04/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Abril de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2018 | 2500.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de procedimento cirurgico (miomectomia), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2018 | 319.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados /pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2018 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados /pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2018 | 145.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados /pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2018 | 14.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de aposentados /pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2018 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 05 a 09, 14 a 16, 19 a 23 de fevereiro de 2018, totalizando 13 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2018 | 182.60 | 13788899000109 | MACIA JUSSARA AVELINO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (caixa de alfinete, encaderna??o, expiral, EVA, colas, marcadores p/quadro, etc) para as oficinas com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2018 | 200.00 | 00080458211400 | AFONSO ESTEVAM DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamentoproveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manuten??o da ilumina??o p?blica, deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, quebrando e retirando as pedras da Estrada que comp?e a rota dos ?nibus escolares localizada no S?tio Mares Preto, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2018 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 01, 02, 05 a 09, 14 a 16 de fevereiro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2018 | 1169.85 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente da emiss?o de certid?es para pessoas carentes, afim da inclus?o de cadastro no Programa de Habita??o Rural. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o fornecimentode extrato banc?rio em emio magn?tico para envio no SAGRES para o TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2018 | 91.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2018 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2018 | 9.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2018 | 29.49 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2018 | 3.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre antecipa??o de float para pagamento de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2018 | 28.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre antecipa??o de float para pagamento de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2018 | 0.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre antecipa??o de float para pagamento de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2018 | 6.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre antecipa??o de float para pagamento de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2018 | 5.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre antecipa??o de float para pagamento de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2018 | 68.18 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 03 de Maio de 2018, para participar da VII Reuni?o do colegiado estadual de coordenadores de sa?de mental da Para?ba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2018 | 73.65 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de posse dos novos membros do Conselho Escolar da E.M.E.I.F. Maria das Neves de Pereira de Ara?jo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2018 | 604.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotada na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo micro ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotada na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2018 | 274.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo micro ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotada na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido pelo governo do Estado da Para?ba a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2018 | 954.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos servi?os prestados como Atendente/Recepcionista, no Laborat?rio Municipal, localizada ? Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a e miss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 03 de Abril de 2018, para junto a sede da Consultoria Um Assessoria wem Projetos LTDA, tratar de assutnos referente a projetos via Caixa Econ?mica Fedeal para o Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 09 de Abril de 2018, para junto a sede da Consultoria Um Assessoria wem Projetos LTDA, tratar de assutnos referente a projetos via Caixa Econ?mica Fedeal para o Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o pessoa-PB, no dia 16 de Abril de 2018, para junto a sede da Consultoria Um Assessoria wem Projetos LTDA, tratar de assutnos referente a projetos via Caixa Econ?mica Fedeal para o Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscri??o do Sr.Ranunfo Leandro de Souza, Secret?rio de Infraestrutura, para participar da XXI Marcha a Bras?lia "COMPROMISSO COM O BRASIL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscri??o da Sra.K?tia Ramalho Bento de Souza, Secret?ria de Finan?as, para participar da XXI Marcha a Bras?lia "COMPROMISSO COM O BRASIL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2018 | 289.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Caminh?o Internacional (pipa) de placa NQC 9911, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2018 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2018 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais nos pr?dios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2018 | 600.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervi?os prestados na confe??o de material destinado a campanha de combate ao abuso e a explora??o sexual contra crian?as e adolescentes promovida pela Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2018 | 60.00 | 00008427661460 | JOANA EDNALVA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 4/6 (quarta) parcela, referente a aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2018 | 600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 29 de abril de 2018, durante a realiza??o da 4? Cavalgada de S?o Jos?, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2018 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assist?ncial de colabora??o m?tua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assist?ncia mateerial a Crian?a e Adolescente, especialmente, servi?os de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de defici?ncia f?sica e mental do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2018 | 98.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2018 | 414.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001643 | 04/05/2018 | 4056.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2018 | 94.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2018 | 1213.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos para realiza??o de exames e procedimentos no Laborat?rio Municipal de An?lises Cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001653 | 07/05/2018 | 8299.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.049,18L (dois mil e quarenta e nove v?rgula dezoito litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001654 | 07/05/2018 | 5456.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.347,17L (um mil, trezentos e quarenta e sete v?rgula dezessete litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001655 | 07/05/2018 | 6299.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.555,49L (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco v?rgula quarenta e nove litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001656 | 07/05/2018 | 4955.64 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.223,61L (um mil, duzentos e vinte e tr?s v?rgula sessenta e um litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2018 | 766.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais diversos em pacientes carentes residentes no Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2018 | 350.00 | 25447668000102 | ESPERAN?A REBOQUE - MARIVANIA DA SILVA SANTOS CONSTA 03540129405 | Para ocorerr ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no reboque no ve?culo ?nibus escolar de placa OGC 5329 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001659 | 07/05/2018 | 8266.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.438,45L (Dois mil, quatrocentos e trinta e oito v?rgula quarenta e cinco litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001660 | 07/05/2018 | 5912.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.759,81L (Um mil, setecentos e cinquenta e nove v?rgula oitenta e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001661 | 07/05/2018 | 5988.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.735,83L (Um mil, setecentos e trinta e cinco v?rgula oitenta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001662 | 07/05/2018 | 5799.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.681,13L (Um mil, seiscentos e oitenta e um v?rgula treze litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001663 | 07/05/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001647 | 07/05/2018 | 4179.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.243,88L (um mil, duzentos e quarenta e tr?s v?rgula oitenta e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001648 | 07/05/2018 | 4927.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.428,23L (um mil, quatrocentos e vinte e oito v?rgula vinte e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001649 | 07/05/2018 | 3113.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 913,41L (novecentos e treze v?rgula quarenta e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001650 | 07/05/2018 | 5889.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.707,00L (um mil, setecentos e sete litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001651 | 07/05/2018 | 5892.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.708,00L (um mil, setecentos e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001652 | 07/05/2018 | 2980.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de lubrificantes para manuten??o dos ve?culos da frota pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente aos meses de fevereiro e mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001657 | 07/05/2018 | 969.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 239,49L (duzentos e trinta e nove v?rgula quarenta e nove litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001658 | 07/05/2018 | 329.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 81,48 (oitenta e um v?gula quarenta e oito litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social Programa Crian?a Feliz, pertencentes a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2018 | 1750.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) tatames para as oficinas de Capoeira para os grupos de crian?as e adolescentes atendidos pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2018 | 2079.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Projetor Epson Power Lite S27 HDMI, para os servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2018 | 1826.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos esportivos diversos (bolas, cone de marca??o, corda, jogos de Damas, sapatilhas, mei-cal?a, etc) para os grupos de crian?as e adolescentes atendidos pelo programa de servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval beb? para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2018 | 2742.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forencimento de 30 (trinta) kit's de enxovai para serem doados gratuitamente a gestantes carentes atendidas pelo CRAS e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2018 | 221.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no sepultamento de nate-morto carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2018 | 2060.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no sepultamento do Sr. Jos? Augusto, porse tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2018 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a e miss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | Proveniente dos servi?os prestados como Ginecologista do NASF - N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o consulta com exame de eletroencefalograma no paciente Gabriel Oliveira de Lima, por se tratar de pessoa carente doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2018 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de tronco cerebral (BERA) no paciente menor Luis Miguel Oliveira da Silva, por se tratar de pessoa carete deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2018 | 1600.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervi?os prestados na hospedagem de 05 (cinco) pessoas no per?odo de 08 (oito) dias, durante a realiza??o de consultas de vistas do Projeto Olhas Pelo Pr?ximo, realizado pela Secrtetaria Municipal de Sa?de deMontadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2018 | 521.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervi?os prestados no fornecimento de refei??es para 05 (cinco) pessoas no per?odo de 08 (oito) dias, durante a realiza??o de consultas de vistas do Projeto Olhas Pelo Pr?ximo, realizado pela Secrtetaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de 01 (umis) exames de eletroencefalograma na menor Maria Alice da Silva Vieira, por se tratarem de pessoas carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001691 | 10/05/2018 | 586.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de m?o-de-obra mec?nica e servi?os eletricos nos ve?culos Clio de placa QFR 4367 e Ambul?ncia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001692 | 10/05/2018 | 1020.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de m?o-de-obra mec?nica e troca de pe?as nos ve?culos Clio de placa QFR 4367, Palios de placa QFT 6318 e QFT 6308 e Ambul?ncia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001694 | 10/05/2018 | 2045.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Renault Clio de placa KFE 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001695 | 10/05/2018 | 4064.75 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva dos ve?culos Palio de placas QFT 6308 e QFT 6318, lotados na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001696 | 10/05/2018 | 2560.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo saveiro Ambul?ncia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2018 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente aos meses de mar?o e abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2018 | 17614.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001690 | 10/05/2018 | 798.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de m?o-de-obra mec?nica e troca de pe?as no ve?culo Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001693 | 10/05/2018 | 9065.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Van Ducato de placa QFT 6298, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2018 | 73.65 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de posse dos novos membros do Conselho Escolar da E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2018 | 17669.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001737 | 10/05/2018 | 4310.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001738 | 10/05/2018 | 2786.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001739 | 10/05/2018 | 2575.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001740 | 10/05/2018 | 6245.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001741 | 10/05/2018 | 2982.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001743 | 10/05/2018 | 2444.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001744 | 10/05/2018 | 1074.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001745 | 10/05/2018 | 1080.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001746 | 10/05/2018 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na revis?o geral da parte el?trica com reposi??o de pe?as no ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001747 | 10/05/2018 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na revis?o geral da parte el?trica com reposi??o de pe?as no ve?culo ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadaspelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea a 1a. parcela do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2018 | 4253.08 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 56a. (quinquag?ssima sexta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2018 | 1036.64 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2018 | 4034.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso de pagamento da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal e do empregado de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a e miss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a e miss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2018 | 8596.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2018 | 733.76 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001700 | 10/05/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001719 | 10/05/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2018 | 2772.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001701 | 10/05/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2018 | 520.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de M?sica para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 1/6 (primeira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2018 | 420.00 | 00011330337417 | MATHEUS ROBERTO SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Capoeira e Muay Thai para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 1/6 (primeira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2018 | 420.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 1/6 (primeira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 1/6 (primeira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2018 | 420.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente a 1/6 (primeira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2018 | 3200.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de 02 (dois) ?nibus para o transporte do grupo de idosos, grupo de mulheres e grupo de adolescentes do SCFV, duarante passeio cultural em diversos pontos turistico da cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2018 | 2400.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados de Buffet, fornecendo e servindo (03 bolos, 3000 salgados, 1000 docinhos) para o grupo de idosos, grupo de mulheres, grupo de crian?as e grupo de adolescentes do SCFV, durante eventos realizados em alus?o ao dia das m?es e aniverssariantes do m?s. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00007591472488 | ANA CRISTINA DE ARAUJO PEREIRA | Proveniente dos servi?os na confec??o completa de uniforme junino para 48 (quarenta e oito) componetes da quadrilha junina dos grupos de idosos e mulheres do servi?o de convivencia, total de itens: 24 saias, 24 blusas femininas, 24 arranjos de cabelo, 24cal?as, 24 camisas masculinas, 24 jaquetas masculinas, 24 chapeus decorados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2018 | 5607.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2018 | 6240.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de 120 (cento e vinte) manilhas de comcreto simples para o esgotamento sanit?rio do Conjunto Vit?ria no Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2018 | 1620.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de 27 (vinte e sete) manilhas de concreto 200x1000mm para conserto do esgotamento sanit?rio da Rua Pilar da Concei??o nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2018 | 1150.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 09 a 14, 16 a 20, 23 a 27, 30 de abril, 02 a 04, 07 a 09 de maio de 2018, totalizando 23 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de abril de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001720 | 10/05/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2018 | 5154.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001736 | 10/05/2018 | 3847.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do caminh?o (pipa) de placa NQC 9911,lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001742 | 10/05/2018 | 1129.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2018 | 2323.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001703 | 10/05/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2018 | 1880.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2018 | 3519.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela da contribui??o municipal ao Fundo de Garatia-Safra - FGS, relativo a safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2018 | 9333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza "O Veriss?o", nesta cidade, referente ao per?odo de: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23 de mar?o de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2018 | 450.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza "O Veriss?o", nesta cidade, referente ao per?odo de: 05 a 09, 12 a 15 de mar?o de 2018, totalizando 09 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais no M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao per?odo de: 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de janeiro, 01, 02,05 a 09, 19 a 23 de fevereiro de 2018, totalizando 30 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2018 | 500.00 | 00070049113496 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem do M?dulo Esportivo ?lvaro Gald?ncio Filho, localizado a Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao per?odo de: 16 a 20, 23 a 27 de abril de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2018 | 650.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem do Trevo de acesso a cidade, Pra?a Josefa Tavares e Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao per?odo de: 12, 13, 16 a 20, 23 a 27 e 30 de abril de 2018, totalizando 13 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Mec?nico, fazendo a manuten??o corretiva e preventiva na frota de ve?culos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per?odo de: 02 a 06, 08 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 31 de janeirode 2018, totalizando 26 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2018 | 954.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna do M?dulo Esportivo, localizado ? Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2018 | 1150.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 09 a 14, 16 a 20, 23 a 27, 30 de abril, 02 a 04, 07 a 09 de maio de 2018, totalizando 23 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001760 | 11/05/2018 | 247.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es franc?s e doce e refrigerantes) para secretaria Municipal de Assist?nci Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2018 | 100.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 3/3 (terceira) parcela, referente a compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2018 | 200.00 | 00005907077441 | Valdenia Maria dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2018 | 100.00 | 00001919921435 | Edite Ferreira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de passgens rodovi?rias da cidade de Montadas para Jo?o Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2018 | 95.02 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | ara ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2018 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de presta??o de servi?os t?cnico especializado para consultoria em processos licitat?rios e digitaliza??o dos processos, referente ao m?s de Mar?o de 2018. Banco do Brasil, AG: 1345-5, C: 22309-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2018 | 823.40 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela do seguro dos ve?culos Gol de placas QFY 5574, QFY 6064, QFY 5664 e Renault Clio de placa QFR 4367, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2018 | 112.80 | 08995631002305 | N. Claudino & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) espremedor turbo Citrus 220v e 01 (uma) sanduicheira para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2018 | 11.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na postegm de correnpond?ncia do Prefeito Municipal de Montadas, para a Presidente do Supremo Trinal Federal em Bras?lia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2018 | 242.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2018 | 221.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas pessoais de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2018 | 954.00 | 00002328614477 | GILMÁRIO CABRAL | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, substituindo o funcion?rio Lenilson Pereira Ventura durante o gozo de suas f?rias no m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001763 | 11/05/2018 | 809.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (queijo de mateiga, p?o doce, queijo coalho, bolo e iogurte) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no pr?dio das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza e Severina de Ara?jo Souza, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 12 a 17, 19 a 24, 26 a 28 de fevereiro de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2018 | 750.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no pr?dio das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza e Severina de Ara?jo Souza, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 12 a 17, 19 a 24, 26 a 28de fevereiro de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001761 | 11/05/2018 | 491.95 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | ara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (biscoitos, bolos, refrigerante, p?o franc?s, sucos e queijo coalho) para o lanche do profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001762 | 11/05/2018 | 1442.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | ara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, manteiga, p?o franc?s, iogurte, refrigerante, mortadela, mussarela e presunto) para o lanche do pessoal atendido pelo CAPS do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/05/2018 | 954.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6160-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/05/2018 | 954.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2018 | 1138.15 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Proveniente dos seus servi?os prestados, como Assistente Social, na CASA DE APOIO A CRIAN?A DESAMPARADA NOSSO LAR, localizada na cidade de Esperan?a, conforme TAC, assinado junto ao Minist?rio P?blico, refente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2018 | 680.00 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2018 | 300.00 | 00004081190470 | HOSANA FELIPE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de Grau para sua filha menor ( Nat?lia da Silva Nascimento), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2018 | 280.00 | 00002722446430 | Jurandy Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de Grau para sua filha menor (Karolainy Soares Cirino), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2018 | 680.00 | 00006111605445 | MARIA DAS GRA?AS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2018 | 380.00 | 00013498448455 | CARLA HENRIQUE SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/05/2018 | 954.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado a Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de janeiro de 2018. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 44503-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2018 | 1138.15 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Proveniente dos seus servi?os prestados, como Assistente Social, na CASA DE APOIO A CRIAN?A DESAMPARADA NOSSO LAR, localizada na cidade de Esperan?a, conforme TAC, assinado junto ao Minist?rio P?blico, refente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/05/2018 | 1900.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem) sacos de Cimento Montes Claros de 50Kg, para manuten??o e conserto de cal?amentos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/05/2018 | 1199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de diversos pr?dios p?blicos e igrejas do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/05/2018 | 7709.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2018 | 123.65 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/05/2018 | 519.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/05/2018 | 1593.85 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cal, broxa, e tintas) para os servi?os de pintura de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/05/2018 | 740.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente deau aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades do Curso de Extens?o em Pedagogia, referente a 1a. parcela do acordo de parcelamento das mensalidades em atraso do per?odo de junho de 2017 a maio de 2018, por setratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/05/2018 | 3847.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica dos pr?dios p?blicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, M?dulo Esportivo, Gin?sio Poliesportivo de Montadas e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/05/2018 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento do PMAQ e dos programas especificos da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia, referente aos meses de fevereiro e mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2018 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servi?os prestados no acompanhamento dos sistema de informa??o em sa?de da Aten??o B?sica nas Unidades de Sa?de da Fam?lia, desta cidade, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/05/2018 | 3409.00 | 22358336000163 | ART RISCO SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de funilaria e pintura com substitui??o de pe?as originais nos ve?culos Golmde placa QFY 5574 e Palio QFT 6308, lotados na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/05/2018 | 2085.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico onde funcionam as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, localizado na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/05/2018 | 116.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de sonoriza??o durante comemora??es do dia das m?es nas Escolas da rede de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2018 | 126.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/05/2018 | 100.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados como Fotografo, durante eventos realizados pelas secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas, nos meses de mar?o e abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/05/2018 | 114.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/05/2018 | 112.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | AQ. DE EQ. APAR. E MOB. EM GERAL P/ O GAB DO PREF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/05/2018 | 1704.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Para ocorrer ao pagamentio proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Smartphone Motorola G6 com chip para o Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | AQ. DE EQ. APAR. E MOB. EM GERAL P/ O GAB DO PREF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2018 | 2006.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Para ocorrer ao pagamentio proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Smartphone Iphone 8 com chip para o Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2018 | 80.00 | 11607166000197 | E & R COMPERCIO DE TINTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para conserto de para-choques de ve?culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo a extens?o da rede de esgoto localizado no Conjunto Vit?ria, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 30 de abril, 01 a 05, 07 a 12, 14 a 16 de maio de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2018 | 344.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2018 | 250.00 | 00005661201435 | GERALDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2018 | 43.36 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 14 de Maio de 2018, para acompanhar o adolescente Anderson Ferreira Diniz, durante atendimento junto ao Hospital Juliano Moreira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2018 | 43.36 | 00006319439432 | ADELSON DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 14 de Maio de 2018, para acompanhar o adolescente Anderson Ferreira Diniz, durante atendimento junto ao Hospital Juliano Moreira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2018 | 360.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para pagamento da parcela do curso T?cnico de Enfermagem realizado na Escola T?cnica S?o Vicente de Paula, referente as parcelas 02, 03 e 04/18, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/05/2018 | 58.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2a. (segunda) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, para sua filha menor - Esmeralda dos santos, or se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2018 | 76.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/05/2018 | 750.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de frete no ve?culo de placa MON 9768, transportando mudan?as de pessoas carentes, deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/05/2018 | 100.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames laborat?riais para seu esposo Fernando da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/05/2018 | 80.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2/8 (segunda) parcela pela compra de um ?culos de Grau,por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/05/2018 | 80.00 | 00069035989449 | MARIA DAS GRA?AS NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de um ?culo de Grau, referente a 5a. (quinta) parcela) por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/05/2018 | 116.32 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de refei??es para o Contador e mais 02 (dois) t?cnicos da Secretaria de Educa??o durante Encontro Estadual da UNDIME/PB paa Dirigentes Municipais de educa??o e T?cnicos da Para?ba, sob otema "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2018 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00007173031443 | ERIKA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Biom?dica do laborat?rio de an?lises cl?nicas, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2018 | 1152.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos servi?os prestados de Buf?, fornecendo e servindo lanches (salgadinhos, sandu?ches, pizzas,sucos e refrigerantes), para reuni?es e eventos realizados pela Secretaria de Sa?de, deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2018 | 1599.48 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Professora de Ci?ncias, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2018 | 954.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de secretaria, fazendo matriculas, digitando listas e transferencias na E.M.E.I.F. Maria das Neves, localizada no Municipio de Montadas, no per?odo de 08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2018 | 607.62 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados Como professor de Matam?tica na modalidade EJA na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, no per?odo de 01 ? 15 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2018 | 954.00 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proviniente dos seus servi?os prestados como Secretaria na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maraia das Neves Pereira de Araujo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste munic?pio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2018 | 954.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da Escola Municcipal de Ensino Fundamental Maria das NEves Pereira de Araujo, Localizada neste munic?pio. Referente ao m?s de Abil de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea a 2a. parcela do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2018 | 3450.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 03 (tr?s) passagens a?reas para o Sr. Jonas de Souza, Sr. Ranunfo Leandro de Souza e a Sra. K?tia Ramalho Bento de Souza, Prefeito, Secret?rioa de Infraestrutura e Secret?ria de Finan?as respectivamente do Munic?pio de Montadas no trecho Jo?o Pessoa a Bras?lia e Vice-versa para participarem da XXI Marcha a Bras?lia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2018 | 393.98 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servi?os cartorarios prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autentica??es de documentos, desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2018 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servi?os pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administra??o, refeete ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/05/2018 | 349.00 | 00042540534449 | MARIA DE LOURDES MAURICIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2018 | 700.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de 01 (um) Trio Eletrico Recreativo para "caminhada de 18 de maio: Combate do abuso e explora??o sexual de crian?as e adolescentes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2018 | 150.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervi?os prestados na recarga de 03 (tr?s) toner para impressoras da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2018 | 1400.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervi?os prestados na confe??o de 70 (setenta) saias pregueadas para o fardamento das pessoas atendidas pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2018 | 954.00 | 00033458375449 | JoÆo Juvenal do Nascimento | Proveniente dos servi?os prestados como motorista, lotado na Secretaria Municpal de infraestrutura, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/05/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2018 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel alugado para apoio a motoristas e garis, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, Nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel alugado para apoio a motoristas e garis, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, Nesta cidade, referente ao m?s de Mar;co de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel alugado para apoio a motoristas e garis, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, Nesta cidade, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2018 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel alugado para apoio a Pol?cia Civil do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2018 | 602.44 | 00070151922411 | J?SSICA LOUREN?O LIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de despesas junto ao Cart?rio e Servi?os Notorail de Esperan?a - MArtins Batista, devido a div?rcio administrativo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme leimujicipal 404/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2018 | 314.60 | 11090407000173 | Auri Nunes Camboim - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bambol?s e bolas) para os grupos atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2018 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2018 | 1327.84 | 00003048339400 | ROSEMBERG ARAUJO DE MELO | Proveniente dos seus servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2018 | 165.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 03 (tr?s) carimbos trodat-4914, para a secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2018 | 22.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre remessas de cr?dito de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2018 | 22.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre remessas de cr?dito de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2018 | 1070.00 | 00006906145436 | TATIANE DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados, como Professora de Ci?ncias e Artes na Modalide Regular e EJA (Educa??o de jovens e Adultos), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Arujo Souza, no per?odo de 15 de novembro a 15 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2018 | 91.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento de dep?sito a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, localizado na rua Severina de Ara?jo Souza no. 222, nesta cidade, referenteao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2018 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento do CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2018 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento do CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2018 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de TC Abdominal total com contraste) na paciente sra. Iraci de Brito Sanatana, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2018 | 400.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames na Sra. Edna Lucia Silva Dionisio, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos seus servi?os prestados na analise tecnica para elabora??o e confec??o da LTCAT - Laudo Tecnico das Condi??es do Ambiente de Trabalho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/05/2018 | 2980.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na instala??o, manuten??o preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionados das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/05/2018 | 650.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de materiais para o setor de identifica??o da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2018 | 660.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 (quarenta) frascos de vacina com 10 (dez) dozes cada, para vacina??o do rebanho existente no Munic?pio contra a febre aftosa, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/05/2018 | 440.19 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, lanchinhos, salgadinhos, biscoitos, balas, chocolates, etc) para as festividades comemorativas do Dia das M?es com os grupos atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/05/2018 | 1554.55 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 4 (quatro) di?rias na cidade de Bras?lia -DF, para participar da XXI Marcha a Bras?lia em Defesa dos Munic?pios, no per?odo de 21 a 24 de Maio de 2018, realizada pela CNM _ Confedera??o Nacioan; de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/05/2018 | 4363.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 4 (quatro) di?rias na cidade de Bras?lia -DF, para participar da XXI Marcha a Bras?lia em Defesa dos Munic?pios, no per?odo de 21 a 24 de Maio de 2018, realizada pela CNM _ Confedera??o Nacioan; de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2018 | 1168.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?riaarrecadada do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2018 | 1426.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001889 | 28/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001888 | 28/05/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Abril de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2018 | 1581.10 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2018 | 8460.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Gra?as Ara?jo Silva, conforme decis?o Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2018 | 7972.29 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2018 | 11109.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2018 | 34983.22 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Maiol de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2018 | 12620.55 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2018 | 8468.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2018 | 186.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para as oficinas de artesanato promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2018 | 590.24 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a ornamenta??o junina da sede do CRAS, programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2018 | 861.81 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2018 | 528.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/beneficios eventuuais n. 42.566-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2018 | 209.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2018 | 162169.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2018 | 15916.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2018 | 520.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de M?sica para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 2/6 (segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2018 | 420.00 | 00011330337417 | MATHEUS ROBERTO SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Capoeira e Muay Thai para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 2/6 (segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2018 | 420.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente a 2/6 (segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 2/6 (segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2018 | 420.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 2/6 (segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2018 | 204.00 | 00006083949475 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao per?odo de junho de 2016 a junho de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade do COEGEMAS de acordo com o Termo de Fomento que tem por objetivo um sistema de m?tua coopera??o, visando promoveer um interc?mbio de informa??es e de a??es no que se refere a Assist?ncia Social Municipalde Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2018 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2018 | 3917.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2018 | 1700.00 | 07124221000110 | JOS? RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) sacos de cimento e 4.000 (quatro mil) tijolos para implanta??o da rede de esgotos do Conjunto Vit?ria, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2018 | 38581.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2018 | 159238.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2018 | 57366.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2018 | 602.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2018 | 700.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proviniente dos seus servi?os prestados na manuten??o (desmontando e montanto o motor) do veiculo Fiat Palio de placa QFT 6318, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2018 | 1050.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos servi?os prestados de vinhetas e divulga??es da programa??o da semana da Sa?de, referente ao per?odo de 10 a 14, 16 a 20 de abrill de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2018 | 56010.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2018 | 13536.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2018 | 47337.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2018 | 443.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2018 | 36466.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2018 | 285.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2018 | 17000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5. (quinta) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2018 | 7186.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2018 | 10954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2018 | 8200.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referentea ao m?s de Maiol de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2018 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2018 | 17600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2018 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001976 | 30/05/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2018 | 5912.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2018 | 12095.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2018 | 34990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2018 | 539.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rios-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2018 | 29184.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2018 | 27687.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2018 | 761.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2018 | 12144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2018 | 13606.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2018 | 6042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2018 | 285.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2018 | 12908.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2018 | 26.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de perdas na aplica??o de recursos da Previd?ncia Social Municipal de Montadas, durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2018 | 4954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2018 | 21.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s 'da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001993 | 01/06/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de extrato em meio magn?tico para envio no SAGRES di?rio do TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?ode DOC/TED eletr?nico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2018 | 91.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2018 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2018 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2018 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2018 | 91.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2018 | 51.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2018 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2018 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2018 | 420.06 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de tomografia no Sr. Adriano Jorge Carvalho de Melox, por se tratar de paciente carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de eletroencefalograma no paciente Bismark Silva Dos Santos, por se tratar de pessoa carente doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2018 | 1342.00 | 00007495858460 | ISMENIA FLAVIA GRACIANO MONTEIRO ANDRE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os labotaroriais prestados a pacientes carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2018 | 693.60 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/06/2018 | 1925.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos para realiza??o de exames e procedimentos no Laborat?rio Municipal de An?lises Cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementa??o pelos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de tomografia computadorizada em paciente carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2018 | 1490.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os gr?ficos prestados na impress?o de 100 (cem) di?rios de classe para as Escolas da rede Municipa,de Ebsino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2018 | 124.30 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para as oficinas de artesanato promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2018 | 51.70 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para as oficinas de artesanato com os grupos atendidos pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001999 | 05/06/2018 | 3981.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002005 | 05/06/2018 | 2998.34 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?piode Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002006 | 05/06/2018 | 2998.59 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?piode Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002019 | 06/06/2018 | 2652.95 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias do Programa Crian?a Feliz da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002020 | 06/06/2018 | 8713.70 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias do CRAS e Servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002021 | 06/06/2018 | 4135.62 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002022 | 06/06/2018 | 4004.80 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002023 | 06/06/2018 | 4014.80 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002024 | 06/06/2018 | 4069.75 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002025 | 06/06/2018 | 2820.60 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para a realiza??o da Semana Pedag?gica promovida pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da Escola Municipal Genu?no Brito da Silva, localizada na Rua Jose Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao per?odo de 23 a 27, 30 de abril, 02 a 04, 07 a 11 de maio de 2018, totalizando 14 (Quatorze) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002026 | 06/06/2018 | 1129.60 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2018 | 86.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na postagem de correnpond?ncia para o FNDE em Bras?lia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/06/2018 | 21.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na postagem de correnpond?ncia para o Laborat?rio Central de sa?de em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2018 | 100.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscri??o dos Srs. Webens Ver?ssimo de Souza, no II Semin?rio Estadual da ASPREV/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/06/2018 | 100.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscri??o do Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva, no II Semin?rio Estadual da ASPREV/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002033 | 07/06/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2018 | 12.55 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na postagem de correnpond?ncia para a Procuradoria Geral da Fazenda Federal em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002031 | 07/06/2018 | 2497.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (batata inglesa, cebola branca, cenoura, abacaxi, chuchu, mam?o, coentro, couve, tomate e piment?o) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ebsino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002032 | 07/06/2018 | 1037.74 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (batata inglesa, cebola branca, cenoura, abacaxi, chuchu, mam?o, coentro, couve, tomate e piment?o) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2018 | 483.00 | 25340529000185 | MARIA DO SOCORRO SANTOS 24963056801 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os e refrigerantes), para 36 (trinta e seis) profissionais de educa??o durante 5? (quinta) Forma??o do PNAIC, realizada no dia 19 de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2018 | 504.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) botij?es de g?s GLP 13kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ebsino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2018 | 19493.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servi?os prestados no acompanhamento dos sistema de informa??o em sa?de da Aten??o B?sica nas Unidades de Sa?de da Fam?lia, desta cidade, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2018 | 19369.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2018 | 799.34 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na publica??o de mat?rias da Prefeitura Municipal de Montadas no Di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2018 | 80.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2018 | 7476.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2018 | 4268.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no pagamento das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e dos funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2018 | 1041.95 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2018 | 4267.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 58a. (quinquag?ssima oitava) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados naSecretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2018 | 109.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2018 | 76.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002052 | 08/06/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2018 | 189.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) botij?es de g?s GLP 13kg, para o CRAS - Centrod e Refen\r?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2018 | 1260.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) botij?es de g?s GLP 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2018 | 5874.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2018 | 129.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2018 | 5407.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2018 | 3200.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2018 | 2911.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2018 | 109.09 | 00005016904413 | EDMILSON VIEIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 13 e 14/06/2018, para participar do Encontro t?cnico do Programa de Alimenta??o Escolar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002106 | 11/06/2018 | 4563.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.322,66L (um mil, trezentos e vinte e dois v?rgula sessenta e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002107 | 11/06/2018 | 4147.08 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.204,94L (um mil, duzentos e quatro v?rgula noventa e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002108 | 11/06/2018 | 4985.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.445,00L (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002109 | 11/06/2018 | 4535.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.349,94L (um mil, trezentos e quarenta e nove v?rgula noventa e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/06/2018 | 3815.00 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE & DEL?CIA LTDA- ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serv?os prestados no fornecimento de 109 (cento e nove) refei??es para o grupo de idosos atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, que foram fazer visita ao Distrito de Galante no Munic?pio de Campina Grande. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/06/2018 | 1780.00 | 00010228800471 | JOSIMAR RAMOS DA SILVA FILHO | Proviniente dos serv?os prestados na instala??o na rede eletrica para a sala de computa??o, dos grupos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/06/2018 | 1750.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | Proviniente de seus servi?os prestados com a instala??o da rede de internet, cabeamento, configura?ao e formata??o dos computadores da sala do curso de computa??o do Servi?o de Conviencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002104 | 11/06/2018 | 338.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 83,45 (oitenta e tr?s v?gula quarenta e cinco litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social Programa Crian?a Feliz, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002105 | 11/06/2018 | 877.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 216,56L (duzentos e dezesseis v?rgula cinquenta e seis litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do programa Crian?a Feliz n. 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2018 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2018 | 241.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2018 | 399.40 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICA??ES S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. parcdela do termo de negocia??o de d?vida da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, contraida durante o exerc?cio de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2018 | 389.10 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICA??ES S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. parcdela do termo de negocia??o de d?vida da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, contraida durante o exerc?cio de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2018 | 377.85 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICA??ES S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. parcdela do termo de negocia??o de d?vida da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, contraida durante o exerc?cio de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2018 | 399.75 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICA??ES S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. parcdela do termo de negocia??o de d?vida da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, contraida durante o exerc?cio de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2018 | 398.55 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICA??ES S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. parcdela do termo de negocia??o de d?vida da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, contraida durante o exerc?cio de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2018 | 399.60 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICA??ES S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. e ?ltima parcdela do termo de negocia??o de d?vida da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, contraida durante o exerc?cio de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002085 | 11/06/2018 | 5161.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.274,49L (um mil, duzentos e setenta e quatro v?rgula quarenta e nove litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/06/2018 | 540.00 | 26015312000162 | MARIA LETÍCIA AVELINO MACEDO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no banho qu?mico, esmerilhamento e calibragem de cabe?ote e retifica de sedes do ve?culo Palio de placa QST 6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002088 | 11/06/2018 | 5174.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.277,77L (um mil, duzentos e setenta e sete v?rgula setenta e sete litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002102 | 11/06/2018 | 5197.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.283,21L (um mil, duzentos e oitenta e tr?s v?rgula vinte e um litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002103 | 11/06/2018 | 5187.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.280,88L (um mil, duzentos e oitenta v?rgula oitenta e oito litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscri??o do Sr. Erasmo de Souza, Secret?rio Municipal de Sa?de de Montadas no XXXIV Congresso Nacional de secretarias Municipais de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000012018 | 0002086 | 11/06/2018 | 35176.00 | 09526765000134 | LIVO IDEAL DIST. E EDIT. DE LIVROS LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de livros did?ticos para o ensino infantil e fundamental de alunos e professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2018 | 46.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de reuni?o do Conselho Escolar da E.M.E.I. Helena Jos? Porto. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C/C: 12373-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002092 | 11/06/2018 | 5000.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002093 | 11/06/2018 | 2300.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido pelo Governo do Estado da para?ba a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002094 | 11/06/2018 | 2235.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido pelo Governo do Estado da para?ba a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002095 | 11/06/2018 | 3500.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002096 | 11/06/2018 | 998.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002097 | 11/06/2018 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002098 | 11/06/2018 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002099 | 11/06/2018 | 1159.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002100 | 11/06/2018 | 936.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002101 | 11/06/2018 | 1100.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002110 | 11/06/2018 | 5707.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.654,44L (Um mil seiscentos e cinquenta e quatro v?rgula quarenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002111 | 11/06/2018 | 5531.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.654,44L (Um mil seiscentos e cinquenta e quatro v?rgula quarenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002112 | 11/06/2018 | 5587.54 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.654,44L (Um mil seiscentos e cinquenta e quatro v?rgula quarenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002113 | 11/06/2018 | 5554.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.654,44L (Um mil seiscentos e cinquenta e quatro v?rgula quarenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002114 | 11/06/2018 | 5593.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.654,44L (Um mil seiscentos e cinquenta e quatro v?rgula quarenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2018 | 61.65 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 13/06/2018, para participar do Semin?rio Final do PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2018 | 43.36 | 00005939174485 | ANDREZZA FARIAS VIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 13/06/2018, para participar do Semin?rio Final do PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2018 | 115.67 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 13/06/2018, para participar do Semin?rio Final do PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2018 | 115.67 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 13/06/2018, para participar do Semin?rio Final do PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2018 | 272.73 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 13 e 14/06/2018, para participar do Encontro t?cnico do Programa de Alimenta??o Escolar. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2018 | 109.09 | 00007402428494 | Ileurinadia Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 13 e 14/06/2018, para participar do Encontro t?cnico do Programa de Alimenta??o Escolar. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2018 | 109.09 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Para ocorrer ao pagamento poveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de Junho de 2018, para participar do Encontro T?cnico do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002167 | 12/06/2018 | 989.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (refrigerantes, biscoito, bolos, mussarela, p?o franc?s, presunto, iogurte e manteiga) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002168 | 12/06/2018 | 374.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50kg (cinquenta quilos) de p?o doce para complementa??o da Merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2018 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2018 | 954.00 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Provenienste dos servi?os prestados, como Auxiliar de Servi?os Diversos, lotada na Secret?ria Municipal de Sa?de, no Posto de atendimento do S?tio Manguape, substituindo a Servidora Geov?nia Fatima de Ara?jo, que encontra-se de F?rias, durante o per?odo de 02 a 31 de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002153 | 12/06/2018 | 1379.65 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | ara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (mortadela, queijo de manteiga, bolos, p?o franc?s, iogurte, p?o doce, queijo coalho e refrigerantes) para o lanche do pessoal atendido pelo CAPS do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002157 | 12/06/2018 | 896.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 Classic para o ve?culo Palio de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002162 | 12/06/2018 | 1368.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R14 para o ve?culo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002163 | 12/06/2018 | 684.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14 para o ve?culo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002164 | 12/06/2018 | 532.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Palio de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002165 | 12/06/2018 | 517.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002166 | 12/06/2018 | 862.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | ara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, p?o franc?s, biscoito, iogurte, suco, presunto e mussarela) para o lanche dos profissionais de sa?de das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002144 | 12/06/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2018 | 826.06 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. (quinta) parcela do seguro dos ve?culos Gol de placas QFY 5574, QFY 6064, QFY 5664 e Renault Clio de placa QFR 4367, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002147 | 12/06/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2018 | 954.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2018 | 954.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna do M?dulo Esportivo, localizado ? Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2018 | 990.63 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribui??o de ?gua pot?vel, para a popula??o do munic?pio, durante o per?odo de 25 de abril ? 30 de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002155 | 12/06/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 149/146L para o ve?culo caminh?o internacional (pipa) de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002156 | 12/06/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 149/146L para o ve?culo caminh?o internacional (pipa) de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002161 | 12/06/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o ve?culo caminh?o Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002139 | 12/06/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/C: 6.205-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2018 | 954.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2018 | 800.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 02, 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23 de mar?o de 2018, totalizando 16 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2018 | 3519.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela da contribui??o municipal ao Fundo de Garatia-Safra - FGS, relativo a safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem das estradas localizadas no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao per?odo de: 07 a 11, 14 a 18 de maio de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/06/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de abril de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002172 | 13/06/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/06/2018 | 7500.13 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002171 | 13/06/2018 | 9291.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00006354410470 | JUSTINO PATRICIO DE ALCANTARA | Proveniente dos servi?os prestados fazendo viagens para a Secretaria de Sa?de, deste munic?pio, no ve?culo de placa HBM 6784/PB, transportando pacientes para realiza??o de consultas e exames na cidade de Campina Grande/PB, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002179 | 14/06/2018 | 6462.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/06/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manuten??o de conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A, descontados no m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2018 | 954.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Proveniente dos servi?os prestados ministrandos um Oficiana de Artes em Atesanatos, para as crian?as e adolescentes do Grupo de Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, na Secretaria municipal de Assit?ncia Social, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2018 | 954.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2018 | 530.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros, placas e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Motocicleta de placa QSA 5064, lotada na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/06/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2018 | 208.92 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/06/2018 | 2340.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E DE LABORATÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestadosna manuten??o corretiva de 05 (cinco) gabinetes odontol?gicos e 02 (dois) compressores das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002185 | 15/06/2018 | 4010.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002186 | 15/06/2018 | 2649.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2018 | 112.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2018 | 107.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2018 | 121.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2018 | 116.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2018 | 263.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2018 | 1920.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados na disponibilza??o de espa?o cultural "CAMPING" para 48 (Quarenta e oito) adolescentes participantes do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, no dia 14 de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de 02 (dois) ?nibus para o transporte do grupo de idosos, e grupo de mulheres do SCFV, durante passeio junino no Distrito de Galente do Munic?pio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2018 | 114.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao per?iodo de feveieor a junho de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2018 | 50.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | ara ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2018 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2018 | 150.00 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1/6 e 2/6 (primeira e segunda) parcela referente a aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau para suas filhas menores, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/06/2018 | 300.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2018 | 84.00 | 00006442040445 | GIVANILDA BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em aytraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2018 | 200.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2018 | 68.69 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2018 | 60.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 4a. (quarta) parcela pela aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza "O Veriss?o", nesta cidade, referente ao per?odo de: 17, 18, 21 a 25, 28 a 30 de maio, 01, 04 a 07 de junho de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/06/2018 | 174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Mujic?pio de Montadas, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/06/2018 | 141.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2018 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, neste cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2018 | 154.91 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para ornamenta??o junina nos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos, CRAS e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2018 | 175.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel da antiga sede da Defensoria P?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2018 | 98.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel da antiga lavanderia p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2018 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel da casa Paroquail da Igreja Cat?lica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2018 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do im?vel da Igreja Cat?lica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2018 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba do chafariz municipal localizado na Rua Manoel Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2018 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia p?blica, localizada na Rua In?cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/06/2018 | 79.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2018 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico (dep?sito) localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2018 | 69.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/06/2018 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lica Congregacional, localizada na Rua Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/06/2018 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do po?o artesiano do s?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2018 | 115.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja da Sagrada Fam?lia, localizada no S?tio Manguape, deste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2018 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba do po?o artesiano do S?tio Montadas de Cima deste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2018 | 9529.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/06/2018 | 1150.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 10 a 12, 14 a 19, 21 a 25, 28 a 30 de maio, 01, 04 a 08 de junho de 2018, totalizando 23 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2018 | 400.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/06/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba da caixa d?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2018 | 63.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do M?dulo esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2018 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Emerson Davis, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2018 | 1084.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Gin?sio Polesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2018 | 328.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2018 | 642.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Erasmo de ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2018 | 248.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2018 | 261.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2018 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid6encia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2018 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2018 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2018 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/06/2018 | 99.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2018 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/06/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2018 | 205.98 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as comemora??es juninas da Escola Municipal Helena Jos? Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2018 | 274.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2018 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do antigoPosto de Sa?de do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do Posto de Sa?de Ancora do S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/06/2018 | 1282.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico onde funcionam as Unidades B?sicas de Sa?de e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, localizado na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2018 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00007173031443 | ERIKA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Biom?dica do laborat?rio de an?lises cl?nicas, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002258 | 20/06/2018 | 6415.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.654,44L (Um mil seiscentos e cinquenta e quatro v?rgula quarenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2018 | 558.19 | 70097530000932 | NELFARMA COM?RCIO DE PRODUTOS QU?MICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as oficinas com os grupos atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2018 | 6500.00 | 35504091000187 | MTF CONSTRU??ES E ELETRIFICA??ES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no conserto da estrutura met?lica do telhado do Gin?sio Poliesportivo Antionio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2018 | 348.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias pelo cr?dito de sal?rios em contas de aposentados e pensionistas da Previd?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/06/2018 | 954.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 64, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2018 | 950.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo o ro?o das margens das estradas vicinais no S?tio Manguape, neste munic?pio, referente aos dias: 02 a 05, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25 de maio de 2018, totalizando 19 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2018 | 954.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado a Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/06/2018 | 464.49 | 21863860000129 | A?O PARAIBA IND?STRIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/06/2018 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2018 | 360.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2018 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet banda larga para o CRAS de Montadas, referente ao meses de janeiro a maio de 2018, com velocidade de 20 megas com fibra ?tica,. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2018 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet banda larga na Secretaria do Bolsa Fam?lia de Montadas, referente ao meses de janeiro a maio de 2018, com velocidade de 20 megas com fibra ?tica,. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002287 | 26/06/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2018 | 420.00 | 00011330337417 | MATHEUS ROBERTO SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Capoeira e Muay Thai para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 3/6 (terceira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/06/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 3/6 (terceira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2018 | 520.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de M?sica para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 3/6 (terceira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2018 | 420.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente a 3/6 (terceira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/06/2018 | 420.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 3/6 (terceira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2018 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSBF n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2018 | 528.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2018 | 829.68 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2018 | 8322.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias pela emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2018 | 618.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/06/2018 | 1369.13 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para o Sr. Jonas de Souza, Prefeitodo Munic?pio de Montadas no trecho Jo?o Pessoa a Bras?lia e Vice-versa, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/06/2018 | 1533.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de cateterismo cardiaco do paciente Jos?Faustino da Silva Filho, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/06/2018 | 1362.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de passagema a?rea para o Sr. Erasmo de Souza, Secret?rio de Sa?de de Montadas, no trecho Jo?o Pessoa/Bel?m e vice-versa, para participar do XXXIV Congresso Nacional de secretarias Municipais de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/06/2018 | 757.20 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/06/2018 | 757.20 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2018 | 757.20 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/06/2018 | 757.20 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/06/2018 | 757.20 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00004628857474 | DAMIÃO EDGLEYS PORTO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00008969909400 | RAYANE SOUZA SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/06/2018 | 631.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/06/2018 | 631.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/06/2018 | 631.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2018 | 631.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/06/2018 | 631.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/06/2018 | 631.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/06/2018 | 631.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2018 | 631.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2018 | 631.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00005816463470 | ARACELLI LAISE TAVARES MENDONÇA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00005273807417 | SILMARA MATIAS AUGUSTO DE MACEDO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2018 | 2103.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2018 | 2103.00 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2018 | 2103.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2018 | 2103.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2018 | 1456.15 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2018 | 757.20 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2018 | 757.20 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2018 | 757.20 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2018 | 2524.00 | 00001443212466 | EDUARDO MARINHO PINTO PEREIRA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de janeiro a junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2018 | 11322.19 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/06/2018 | 8186.79 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2018 | 48192.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2018 | 412.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2018 | 52008.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2018 | 13536.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2018 | 37292.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2018 | 317.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2018 | 15800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2018 | 6712.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2018 | 17117.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/06/2018 | 2765.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados, como Prot?tica, na confec??o de proteses dent?rias, para a popua??o da cidade de Montadas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2018 | 34577.84 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2018 | 12005.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2018 | 157440.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2018 | 54568.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2018 | 729.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2018 | 30539.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2018 | 32964.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2018 | 507.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2018 | 27898.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2018 | 761.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/06/2018 | 46.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de reuni?o do Conselho Escolar da E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/06/2018 | 161.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro de altera??o estatut?ria e certid?o para a E.M.E.I. Helena Jos? Porto. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2018 | 6970.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2018 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2018 | 54.55 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 06 de Junho de 2018, para prestar contas e requisitar materias das c?dulas de identidades expedidas no Posto do Munic?pio de Montadas junto ao IPC - Instituto dePol?cia Cient?fica do Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2018 | 272.73 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 1/2 (uma e meia) di?ria na cidade de Guarabira-PB, nos dias 09 e 10 de Abril de 2018, com o objetico de Participar do Curso preparat?rio para certifica??o ANBINA CPA 10, promovido pela ASPREVPB - Assoscia??o dosRegimes Pr?prios de Previd?ncia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2018 | 2100.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de maio, 01, 02, 04 a 08 de junho de2018, totalizando 21 (Vinte e uma) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/06/2018 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servi?os pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administra??o, refeete ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/06/2018 | 637.25 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autentica??es de documentos, desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/06/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2018 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2018 | 18204.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2018 | 76.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002424 | 29/06/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/06/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 18 de Junho de 2018, para participar da apresenta??o dos Pain?s de Medicamentos e de Pre?os P?blicos apresentados pelo TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/06/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 19 de Junho de 2018, para participar da sess?o de julgamento de processo licitat?rio referente a contrata??o de escrit?rio de advocacia para recupera??o de verbas do FUNDEF no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/06/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 28 de Junho de 2018, para junto a Secretaria de Estado da Educa??o solicitar c?pias do contrato de coopera??o referente ao transporte escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2018 | 2811.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2018 | 8200.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a a 3a. parcela do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/06/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/06/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Federal L. C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/06/2018 | 0.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2018 | 8954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2018 | 90.91 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Arara-PB, no dia 06 de junhio de 2018, com o objetivo de Participar da capacita??o sobre o macroprocesso de verifica??o de perdas do Programa Garantia Safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2018 | 54.55 | 00005016904413 | EDMILSON VIEIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Arara-PB, no dia 06 de junhio de 2018, com o objetivo de Participar da capacita??o sobre o macroprocesso de verifica??o de perdas do Programa Garantia Safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2018 | 168457.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2018 | 16254.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias pelo cr?dito de sal?rios em contas de aposentados e pensionistas da Previd?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2018 | 12908.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servi?os prestados como Fotografo, durante eventos juninos realizados pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2018 | 38006.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2018 | 12144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2018 | 14357.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/06/2018 | 1350.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos seus servi?os prestados, fazendo o Ro?o das Margens das Estradas vicinais a Zona Urbana, nos S?tios Mares Preto e Montadas de Cima, duante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/06/2018 | 650.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem do terreno denomidado area verde, pertencente a esta prefeitura, localizado no loteamento "Vista Alegre", nesta cidade, referente ao per?odo de: 21 a 25, 29, 30 de maio, 01, 06 a 08, 11 e 12 de junho de 2018, totalizando 13 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/06/2018 | 1150.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 10 a 12, 14 a 19, 21 a 25, 28 a 30 de maio, 01, 04 a 08 de junho de 2018, totalizando 23 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2018 | 3771.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2018 | 6063.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de membros do Conselho Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2018 | 150.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro pra quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2018 | 74.22 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/06/2018 | 200.00 | 00011716986745 | MARIA APARECIDA VICENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?ao de 1/7 (primeira) parcela pela aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau pra si mesma e seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/06/2018 | 100.00 | 00001876717459 | JOSILDO CLEMENTE FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1/7 (primeira) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2018 | 36.88 | 00012561254402 | MARCILIO BARBOSA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de boletos referente a 2a. via de RG e alistamenteo militar com multa, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2018 | 95.00 | 00095287698453 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente aos meses de fevereiro a junho de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2018 | 300.00 | 00001588517497 | FL?VIO DE SOUZA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para custear despesas durante retorno m?dico de seu filho menor na cidade de Fortaleza/CE, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2018 | 180.00 | 00010294266437 | ALAN DILON FABRICIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proiveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de parcela do Curso de Extens?o em Pedagogia realizado na Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2018 | 300.00 | 00010206978499 | SONAIZA LINDOLFO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para cobrir despesas com inscri??o, transporte e alimenta??o durante evento religioso na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no per?odo de 30 de junho a 08 de julho de 2018, por se tratar de pessoa carente deste munic?pio, conforme li municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/06/2018 | 540.10 | 00001969904402 | JOSENALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de complementos alimentares para seu filho, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2018 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assist?ncial de colabora??o m?tua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assist?ncia mateerial a Crian?a e Adolescente, especialmente, servi?os de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de defici?ncia f?sica e mental do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2018 | 490.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 (sete) botij?es de g?s GLP 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2018 | 140.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botij?es de g?s GLP 13kg, para o CRAS - Centro e Refen\r?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2018 | 954.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a manuten??o preventiva e corretiva, nos pr?dios p?blicos do munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais nos pr?dios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2018 | 377.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias pelo cr?dito de sal?rios em contas de aposentados e pensionistas da Previd?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2018 | 156.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2018 | 256.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 30 de Maio de 2018, para junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura encaminhar documenta??o da presta??o de contas do Conv?nio de coopera??o t?cnica 0044/2018 de abastecimento d'?gua e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002461 | 02/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2018 | 70.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botij?o de g?s GLP 13kg, para cantina da Prefeitura Municipal de Montadas.Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2018 | 630.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 (nove) botij?es de g?s GLP 13kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2018 | 46.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de reuni?o do Conselho Escolar da E.M.E.F. Manoel Sebasti?o do Nascimento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2018 | 46.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de reuni?o do Conselho Escolar da E.M.E.F. Maria das Neves Pereira de Ara?jo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2018 | 336.05 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2018 | 75.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2018 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2018 | 777.00 | 01116460000142 | Araújo Tintas Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura e reparos na cabine do ve?culo Caminh?o Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2018 | 73.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2018 | 89.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2018 | 58.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 3a. (terceira) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, para sua filha menor - Esmeralda dos santos, or se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/07/2018 | 370.00 | 00007221683654 | MARCOS ANTONIO PEREIRA RABELO | Para ocorrer ao pagamentio proveniente de um aux?lio financeiro para aquisi??o de 01 (uma) passagem rodovi?ria, destino Campina Grande-PB para Uberlandia-MG, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei muncipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002474 | 04/07/2018 | 4155.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/07/2018 | 1000.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Para ocorrer ao pagamentoproveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento da licen?a de uso do software Publidata PPA reestimativa 2018/2021 para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/07/2018 | 500.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados fazendo as manuten??es preventivas e corretivas em 05 (Cinco) Notbook, peretencetes a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002473 | 04/07/2018 | 23800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para estrutura??o da rede de servi?os da aten??o b?sica de sa?de bucal do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2018 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2018 | 1320.00 | 00011358369496 | EDNALDO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Gesseiro, fazendo a divis?o (parede de gesso) em duas salas na Sede da Prefeitura Municpal, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2018 | 61.13 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002481 | 06/07/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 04 (quatro) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa com capacidade de 8500L (oito mil e quinhentos litros), para abastecimento dos pr?dios publicos, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2018 | 251.80 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cartor?rios prestados no casamento cicil de Geovani Ara?jo Silva e J?ssica Louren?o lira Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do adiconal do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/07/2018 | 38.42 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/07/2018 | 875.60 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na hospedagem e despesas com alimenta??o dos profissionais de sa?de de Montadas, durante a VI caravana do Cora??o, projeto qua atende crian?as e gestantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002499 | 10/07/2018 | 3637.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 898,07L (oitocentos e noventa e oito v?rgula zero sete litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002500 | 10/07/2018 | 3368.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 831,78L (oitocentos e trinta e um v?rgula setenta e oito litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002501 | 10/07/2018 | 4884.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.205,94L (Um il, duzentos e cinco v?rgula noventa e quatro litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002502 | 10/07/2018 | 8477.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.093,28L (dois mil, noventa e tr?s v?rgula vinte e oito litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002505 | 10/07/2018 | 3873.16 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 956,33L (novecentos e cinquenta e seis v?rgula trinta e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002508 | 10/07/2018 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de processamento de dados dos sistemas de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2018 | 214.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros, placas e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2018 | 479.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros, placas e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2018 | 216.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros, placas e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Saveiro/Ambul?ncia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2018 | 19369.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2018 | 161.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro de altera??o estatut?ria e certid?o para a E.M.E.I.F. Maria Vital da Silva. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C/C: 12373-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2018 | 852.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo ?nibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2018 | 584.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002528 | 10/07/2018 | 7494.16 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.850,41L (Um mi, oitocentos e cinquenta v?rgula quarenta e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002529 | 10/07/2018 | 5319.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.542,00 (Um mil, quinhentos e quarenta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002530 | 10/07/2018 | 5416.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.587,75L (Um mil, quinhentos e oitenta e sete v?rgula setenta e cinco litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002531 | 10/07/2018 | 6050.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.494,01L (Um mil, quatrocentos e noventa e quatro v?rgula zero um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2018 | 19260.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2018 | 38.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??o de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui??o de Interven??o sobre o Dom?nio Econ?mico, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2018 | 77.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2018 | 4491.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no pagamento das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e dos funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2018 | 1047.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. (quinta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2018 | 4281.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 59a. (quinquag?ssima nona) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002515 | 10/07/2018 | 5000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cont?beis prestados executados no m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2018 | 954.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, substituindo a funcion?ria Neuza Raimundo da Silva durante o gozo de suas f?rias no per?odo de 14 de maio a 13 de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2018 | 60.14 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2018 | 820.71 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela do seguro dos ve?culos Gol de placas QFY 5574, QFY 6064, QFY 5664 e Renault Clio de placa QFR 4367, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2018 | 220.00 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2018 | 7476.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2018 | 646.46 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos e compra de medicamentos para sua filha menor - Maria Eduarda Cirino Porto, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme eli municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros, placas e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Motocicleta de placa OFF 8210, lotada no Conselho Tutelar, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2018 | 215.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Gol de placa QFY 5664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002526 | 10/07/2018 | 1773.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 437,95L (quatrocentos e trinta e sete v?rgula noventa e cinco litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002527 | 10/07/2018 | 155.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 38,27 (trinta e oito v?gula vinte e sete litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social Programa Crian?a Feliz, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2018 | 5874.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002489 | 10/07/2018 | 1011.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina enchedeira Hyundai, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002490 | 10/07/2018 | 2094.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina enchedeira Hyundai, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002491 | 10/07/2018 | 1595.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o Internacional (pipa) de placa NQC 9911, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002492 | 10/07/2018 | 1104.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o Internacional (pipa) de placa NQC 9911, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002493 | 10/07/2018 | 2091.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina motoniveladora Caterpillar 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002494 | 10/07/2018 | 2708.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina motoniveladora Caterpillar 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002495 | 10/07/2018 | 4308.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.266,55L (um mil, duzentos e sessenta e seis v?rgula cinquenta e cinco litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002496 | 10/07/2018 | 4819.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.415,10L (um mil, quatrocentos e quinze v?rgula dez litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002497 | 10/07/2018 | 4787.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.403,13L (um mil, quatrocentos e tr?s v?rgula treze litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos e m?quinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002498 | 10/07/2018 | 4038.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.184,60L (um mil, cento e oitenta e quatro v?rgula sessenta litros) de combust?vel (?leo diesel) para as motoniveladores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002509 | 10/07/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manuten??o da ilumina??o p?blica, deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2018 | 5407.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2018 | 2911.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2018 | 3519.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. (quinta) parcela da contribui??o municipal ao Fundo de Garatia-Safra - FGS, relativo a safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2018 | 3200.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002572 | 11/07/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/C: 6.205-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2018 | 800.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 02 a 07, 09 a 13, 16 a 20 de abril de 2018, totalizando 16 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2018 | 250.00 | 00010121549470 | THALES VIEIRA DE FRAN?A | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem do M?dulo Esportivo ?lvaro Gald?ncio Filho, localizado a Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao per?odo de: 16 a 20 de abril de 2018, totalizando 05 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo reparos no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza "O Veriss?o", nesta cidade, referente ao per?odo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de junho de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2018 | 77.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2018 | 250.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2018 | 250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002548 | 11/07/2018 | 1870.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?piode Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002550 | 11/07/2018 | 4026.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?piode Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002551 | 11/07/2018 | 3515.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?piode Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002554 | 11/07/2018 | 2207.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina motoniveladora Case 865B, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002555 | 11/07/2018 | 2742.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina retroescavadeira Caterpillar 416E, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002556 | 11/07/2018 | 1956.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o Internacional (ca?amba) de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2018 | 850.00 | 00009956488402 | Jucelio Pereira da Costa | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem das estradas localizadas no S?tio Mares Preto, neste munic?pio, referente ao per?odo de: 18 a 22, 25 a 29 de junho, 02 a 06, 09 e 10 de julho de 2018, totalizando 17 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem das estradas localizadas nos S?tios Maxixe e Cobi?ado, neste munic?pio, referente ao per?odo de: 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de junho, 02 a 06, 09 e 10 de julho de 2018, totalizando 17 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/07/2018 | 550.00 | 00011826007431 | MESIAS GON?ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem das estradas localizadas no S?tio Mares Preto, neste munic?pio, referente ao per?odo de: 27 a 30 de junho, 02 a 06, 09 e 10 de julho de 2018, totalizando 11 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2018 | 954.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/07/2018 | 500.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem das estradas localizadas no S?tio Montadas, neste Munic?pio, referente ao per?odo de: 27 a 29 de junho, 02 a 06, 09 e 10 de julho de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valorde R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 21 a 26, 28 a 31 de maio, 01, 04 a 08, 11 a 14 de junho de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de junho de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2018 | 500.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servi?os prestados como torneiro mec?nico, fazendo o conserto e adapta??o de uma ensiladeira no Trator Massey Ferguson 50X para atender os agricultores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2018 | 130.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servi?os prestados como torneiro mec?nico, fazendo a reforma da ponta do eixo da grande aradora do Trator Massey Ferguson 295 para atender os agricultores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 21 a 26, 28 a 31 de maio, 01, 04 a 08, 11 a 14 de junho de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2018 | 435.00 | 00096413859415 | MARIA LUCIA GON?ALVES | Proveniente dos servi?os prestados como Costureira, referente a reforma de 29 pe?as de roupas (saias e blusas) do uniforme junino das crian?as do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2018 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Proviniente dos seus servi?os prestados na Apresenta??o Cultural no Arra?a dos grupos dos Idosos, das mulheres, dos adolescentes e das crian?as do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2018 | 1300.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos servi?os prestados de Buf?, fornecendo e servindo lanches (salgadinhos, sandu?ches, pizzas,sucos e refrigerantes), para equipe junina do SCFV durante apresenta??es nas cidades de Campina Grande/PB e Esperan?a/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2018 | 1600.00 | 00008457435469 | João Batista da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSBF n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002574 | 11/07/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002576 | 11/07/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2018 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de presta??o de servi?os t?cnico especializado para consultoria em processos licitat?rios e digitaliza??o dos processos, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2018 | 642.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002545 | 11/07/2018 | 3380.00 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (polpa de frutas, macaxeira, laranja e banana) da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002546 | 11/07/2018 | 3412.00 | 00001749673495 | JOS? NAILTON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cebola branca, cebolinha, coentro, beterraba, couve, piment?o, feij?o verde, feij?o macassar, goiaba e mam?o) da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2018 | 6446.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora para Escola Municipal Helena Jos? Porto e 01 (um) computador e 01 (uma) impressora para Escola Municipal Genuino de Brito Silva. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002585 | 11/07/2018 | 2995.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo micro-?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002586 | 11/07/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275 80 R22,5 para o ve?culo ?nibus escolar de placa OGY 7103, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002587 | 11/07/2018 | 5868.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 275 80 R22,5 para os ve?culos ?nibus escolares de placas OEY 6997 e OEY 7103, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002549 | 11/07/2018 | 11730.15 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002552 | 11/07/2018 | 1368.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R14 para o ve?culo Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2018 | 530.00 | 00096413859415 | MARIA LUCIA GON?ALVES | Proveniente dos servi?os prestados como Costureira, referente a reforma de 59 pe?as (len?ois, fronhas e capa para colch?es) para as Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. Caixa Economica Federal, Ag: 1668, Op: 023, C: 00006689-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/07/2018 | 600.00 | 00037978861449 | Jos‚ Carlos Fernandes da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Sa?de, referente ao per?odo de 01 a 15 de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2018 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002573 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002597 | 12/07/2018 | 500.12 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de Banner's em Lona, faixas em lona e adesivos em vinil adesivo para as a??es desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002607 | 12/07/2018 | 1475.05 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (leite, iogurte, p?o doce, queijo mussarela, p?o franc?s, presunto,bolo e requeij?o) para o lanche do pessoal atendido pelo CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002608 | 12/07/2018 | 1262.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (requeij?o, biscoito, p?o franc?s, mortadela, iogurte, bolo, queijo coalho e queijo de manteiga) para o lanche dos profissionais de sa?de das Unidades B?sicas de Sa?de e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002594 | 12/07/2018 | 1859.98 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de banner's em lona fronta e faixas durante os eventos de exposi??o do PANIC promoviso pela Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002595 | 12/07/2018 | 1930.48 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de adesivos para did?tico distribu?dos gratuitamente com alunos da rede Municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2018 | 1600.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 16 a 20, 23 a 27 de abril, 07 a 12 de maio de 2018, totalizando 16 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002609 | 12/07/2018 | 464.38 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52kg (cinquenta e dois quilos) de p?o doce para complementa??o da Merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002610 | 12/07/2018 | 1414.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolo, p?o doce, presunto, refrigerantes, biscoito, queijo coalho, queijo de manteiga e iogurte) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2018 | 600.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Proveniente dos servi?os prestados no concerto e substitui??o de chapa de ferro do port?o do pr?dio pertencente a Prefeitura Municipal, localizado a Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza n? 27, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002611 | 12/07/2018 | 630.55 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es franc?s, p?o doce, presunto, refrigerante e queijo mussarela) para secretaria Municipal de Assist?nci Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2018 | 950.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Mec?nico, fazendo a manuten??o corretiva e preventiva na frota de ve?culos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per?odo de: 01 a 03, 05 a 09, 14 a 16, 19 a 23, 26 a 28 de fevereiro de 2018, totalizando 19 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de junho, 02 a 06, 09 de julho de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2018 | 1050.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de junho, 02 a 06, 09 e 10 de julho de 2018, totalizando 21 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2018 | 954.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna do M?dulo Esportivo, localizado ? Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2018 | 4600.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Proveniente dos servi?os prestados na implata??o de corrim?o nas escadas da arquibancada, implata??o de prote??o nos palcos e fabrica??o de um port?o para a sa?da de emerg?ncia do Gin?sio Poliesportivo "O Ver?ss?o", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2018 | 1400.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza "O Veriss?o", nesta cidade, referente ao per?odo de: 26 a 29 mar?o, 02 a 06, 09 a 13 de abril de 2018, totalizando 14 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta da Previd?ncia Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2018 | 48.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2018 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locadoonde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, localizado na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2018 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locadoonde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, localizado na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2018 | 1405.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Proveniente dos servi?os prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Ver?ssimo de Souza, desta cidade, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2018 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2018 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2018 | 1250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aux?lio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crian?as do Munic?pio de Montadas, firmado atrav?s de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2018 | 954.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 10 de Julho de 2018, para junto a Secretaria de Estado da Educa??o, encaminhar presta??o de contas da 1a. parcela do conv?nio n. 2650/2018 destinado ao Transporte Escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 12 de Julho de 2018, para junto ao Escrit?rio da Consultoria UM tratar de projetos e outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2018 | 954.00 | 00010827127448 | JESSICA MARIA CAVALCANTE REIS | Proveniente dos servi?os prestados como Sub-secret?ria Escolar,na Escola Helena Jose Porto,localizada na Rua Jo?o Verissimo nesta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementa??o pelos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de tomografia computadorizada em paciente carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2018 | 1070.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervi?os predstados na realiza??o de exames de resson?ncia coluna lombar + tomografia do tornozelo esquerdo da paciente In?s Sanatana do Nadcimento, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conformelei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002618 | 13/07/2018 | 5106.10 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002619 | 13/07/2018 | 941.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002620 | 13/07/2018 | 5339.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002622 | 13/07/2018 | 1331.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002623 | 13/07/2018 | 8035.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2018 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pgamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, localizadana Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2018 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pt?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2018 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pt?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/07/2018 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervi?os predstados na realiza??o de exame de tomografia do enc?falo na paciente sra. Josenita Leite Marques, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2018 | 600.00 | 03963880000190 | Clínica Médica Brandão Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de polissonografia na paciente Maria das Neves Silva F?lix, por se tratar dee pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/07/2018 | 220.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica empresarial (oi Empresa) da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2018 | 74.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/07/2018 | 112.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002645 | 16/07/2018 | 6615.70 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias do CRAS e Servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2018 | 49.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/07/2018 | 12254.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/07/2018 | 186.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Defensoria P?blica da Cidade de Montadas, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/07/2018 | 110.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Lavanderia P?blica da Cidade de Montadas, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/07/2018 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Casa paroquial da Igreja Cat?lica Matriz da Cidade de Montadas, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2018 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica Matriz da Cidade de Montadas, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/07/2018 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor-bomba do chafariz municipal localizado na Rua Bernado Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/07/2018 | 83.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia P?blica localizada na Rua In?cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/07/2018 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blicos antigo alojamento da Policia Militar, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/07/2018 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico (dep?sito), localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/07/2018 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondin, nesta cidade, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/07/2018 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lica Congregacional, localizado na Rua Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/07/2018 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do po?o artesiano do S?tio Montadas de Cima, neste Munic?pio, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/07/2018 | 104.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica da Sagra Fam?lia, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/07/2018 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do po?o artesiano do S?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/07/2018 | 130.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, neste cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2018 | 174.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Antonio Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/07/2018 | 160.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anota??o de Resposabilidade T?cnica n. PB20180202054, referente a fiscaliza??o da 1a. medi??o da obra de cal?amento em meio-fio das Ruas Manoel Apolin?rio, Deodato Simpl?cio e J?ssica Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2018 | 465.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/07/2018 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/07/2018 | 265.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio locado para funcionamento da Unidade B?sica de sa?de da Fam?lia, localizao na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/07/2018 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio p?blico do antigo Posto de Sa?de do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/07/2018 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio p?blico do Posto de Sa?de Ancora do S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/07/2018 | 1147.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio p?blico onde funcionam as Unidades B?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, localizado na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/07/2018 | 357.33 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos servi?os prestados como Professora, substituindo a Servidora Valdely dias de aa?jo Barbosa, que estava de atestado m?dico, durante o per?odo de 14 ? 26 de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2018 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba da caixa d?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2018 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2018 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2018 | 121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/07/2018 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2018 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/07/2018 | 107.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/07/2018 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2018 | 608.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/07/2018 | 266.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal genuino Brito da Silva, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/07/2018 | 318.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/07/2018 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Emerson David Justino, localizada na Rua Cust?dio Jos[e da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/07/2018 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, localizado na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/07/2018 | 1180.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/07/2018 | 74.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia da Escola Municipal Maria das Neves Perreira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/07/2018 | 361.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/07/2018 | 507.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos para realiza??o de exames e procedimentos no Laborat?rio Municipal de An?lises Cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/07/2018 | 775.40 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/07/2018 | 9.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2018 | 650.00 | 00093100531434 | Maria das Graças Vieira de França | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para reliza??o de exames m?dicos (resson?ncia magn?tica da coluna lombossacra), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00075215896453 | RITA CANDIDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para procedimento cir?rgico (cone cl?ssico), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2018 | 900.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) bombonas de 200L para servirem de dep?sitos de lixo implantados em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2018 | 1230.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para o Sr. Jos? Romero Martins, Secret?rio de Assist?ncvia Social de Montadas, para participar do XX Encontro Nacional do CONGEMAS a ser realizado na cidade de Belo Horizonte-MG, no per?odo de 30 de julao a 01 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2018 | 746.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2018 | 0.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2018 | 0.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2018 | 8000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002698 | 20/07/2018 | 759.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (batata inglesa, cebola branca, cenoura, chuchu, coentro, couve, tomate e piment?o) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002699 | 20/07/2018 | 887.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (batata inglesa, cebola branca, cenoura, chuchu, coentro, couve, tomate e piment?o) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2018 | 191.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/07/2018 | 103.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Garagem Muicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2018 | 600.00 | 00006695371440 | HARISSON FERREIRA RAMOS | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2018 | 144.20 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Aquisi??o de mat. esportivo p/ doa??o aos times de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2018 | 96.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) bola Topper Titanium Futebo de Campo, para ser doada ao time Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/07/2018 | 954.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado a Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/07/2018 | 1900.00 | 00011056971428 | EDVAN GERMANO MARTINS | Proveniente dos servi?os prestados (lanternagem, funilaria e pintura) no ve?culo Caminh?o Pipa de Placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/07/2018 | 680.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de curativos nos pacientes Guiomar de Ara?jo Amancio e Espedito Amancio, por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/07/2018 | 1645.68 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Junho de -2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/07/2018 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de publica??o no Di?rio Oficial da Uni?o de Contrato de repasse 1041053-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002719 | 24/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/07/2018 | 240.00 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Nacional de Vacina??o, realizada no dia 22 de maio de 2017, Campanha Multivacina??o, realizada no dia 12 de setembro de 2017, Campanha Nacional de Vacina??o Antirr?bica, realizado no dia 21 de outubro de 2017 e Campanha Nacional da Gripe, realizada no dia 13 de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/07/2018 | 240.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Nacional de Vacina??o, realizada no dia 22 de maio de 2017, Campanha Multivacina??o, realizada no dia 12 de setembro de 2017, Campanha Nacional de Vacina??o Antirr?bica, realizado no dia 21 de outubro de 2017 e Campanha Nacional da Gripe, realizada no dia 13 de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/07/2018 | 120.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Nacional de Vacina??o, realizada no dia 22 de maio de 2017 e Campanha Nacional da Gripe, realizada no dia 13 de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/07/2018 | 120.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Nacional de Vacina??o, realizada no dia 22 de maio de 2017 e Campanha Nacional de Vacina??o Antirr?bica, realizado no dia 21 de outubro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/07/2018 | 60.00 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Multivacina??o, realizada no dia 12 de setembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/07/2018 | 60.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Nacional de Vacina??o, realizada no dia 22 de maio de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/07/2018 | 60.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Nacional da Gripe, realizada no dia 13 de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/07/2018 | 120.00 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente dos servi?os prestados durante Campanha Multivacina??o, realizada no dia 12 de setembro de 2017 e Campanha Nacional da Gripe, realizada no dia 13 de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/07/2018 | 550.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) placa em inox 40x30cm para Pra?a Jo?o Luiz de Souza, localizada no Centro da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/07/2018 | 322.81 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Celular com chip para o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/07/2018 | 322.81 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Celular com chip para o programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/07/2018 | 322.81 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Celular com chip para o Conselho Tutelar do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/07/2018 | 954.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Ver?ssimo de Souza, desta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza "O Veriss?o", nesta cidade, referente ao per?odo de: 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de junho de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/07/2018 | 770.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na confec??o de 07 (sete) bancos com escosto (premoldados) para Pra?a localizada no Distrito de Manguape deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/07/2018 | 180.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de microscopia especular no paciente Paulo Marues da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/07/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de EGG no paciente Wesley Francisco dos Santos Alves, por se tratar de pessoa carente doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2018 | 88.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscri??o da Sra. Neuracir de Souza Freire, Secret?ria de Educa??o, no 7o. F?rum Nacional Extraordin?rio dos dirigentes municipais de edica??o, a ser realizado em Pernambuco no per?odo de 14 a 17 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2018 | 98.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2018 | 112.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o, nesta cidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002751 | 25/07/2018 | 1576.05 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/07/2018 | 700.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Proveniente dos seus servi?os prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de junho de 2018, totalizando 14 (quatorze) di?rias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/07/2018 | 1700.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 11 a 16, 18 a 23, 25 a 29 de junho de 2018, totalizando 21 (Vinte e uma) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2018 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servi?os pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administra??o, refeete ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002747 | 25/07/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para oorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002750 | 25/07/2018 | 2839.60 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias da Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002748 | 26/07/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para oorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002752 | 26/07/2018 | 1513.25 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002753 | 26/07/2018 | 1611.90 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002754 | 26/07/2018 | 1576.75 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005043422408 | Maria do Socorro Noberto de Carvalho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o 1/6 (primeira) parcela regferente a aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2018 | 150.00 | 00011569080437 | CAMILA ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (retinografia simples) por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2018 | 160.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2018 | 200.00 | 00088428117420 | José Pereira da Silva Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1/4 (primeira) parcela referente a compra de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/07/2018 | 170.00 | 00012203942460 | CICERO ROMERO DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001290500401 | TARCIANA RAMOS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2018 | 180.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/07/2018 | 75.00 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2/7 (segunda) parcela referente a aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau para suas filhas menores, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2018 | 130.00 | 00011716986745 | MARIA APARECIDA VICENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?ao de 2/7 (segunda) parcela pela aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau pra si mesma e seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/07/2018 | 70.00 | 00001876717459 | JOSILDO CLEMENTE FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2/7 (segunda) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/07/2018 | 90.00 | 00011718264437 | ANA PAULA MOTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (ultrassonografia obst?trica), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/07/2018 | 130.00 | 00010783124430 | DJANE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (laboratoriais), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/07/2018 | 83.87 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energi? el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2018 | 51.16 | 00002061641490 | MARIA DA GLÓRIA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de contas de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/07/2018 | 250.00 | 00005661201435 | GERALDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/07/2018 | 58.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 4a. (quarta) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, para sua filha menor - Esmeralda dos santos, or se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2018 | 85.00 | 00070534988407 | JOELMA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (radiografia panor?mica), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002788 | 27/07/2018 | 554.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para oConselho tutelar do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/07/2018 | 250.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscri??o do Sr. Jos? Romero Martins dos Santos, Secret?rio de Assist?ncvia Social do Munic?pio de Montadas no XX Encontro Nacional do CONGEMAS, a ser realizado no per?odo de 30/07 a 01/08/2018 na cidadd de Belo Horizonte-MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Proveniente dos servi?os prestados no acompanhamento de cadastro do Programa do Bolsa Fam?lia, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002790 | 27/07/2018 | 504.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para o Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002786 | 27/07/2018 | 441.38 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002787 | 27/07/2018 | 316.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002789 | 27/07/2018 | 352.87 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para o Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2018 | 4507.60 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tubos de 150mm, 10mm e joelho de 150mm e 10mm para manuten??o da rede de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002784 | 27/07/2018 | 379.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002785 | 27/07/2018 | 264.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002779 | 27/07/2018 | 1650.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002780 | 27/07/2018 | 1956.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002781 | 27/07/2018 | 2025.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002782 | 27/07/2018 | 1537.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002778 | 27/07/2018 | 1415.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002791 | 27/07/2018 | 545.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002792 | 27/07/2018 | 143.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos seus servi?os prestados na analise tecnica para elabora??o e confec??o da LTCAT - Laudo Tecnico das Condi??es do Ambiente de Trabalho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2018 | 1399.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2018 | 8200.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2018 | 307.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7a. (s?tima parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2018 | 7319.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2018 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado2 lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2018 | 1610.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2018 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo (prefeito e vice-prefeito) lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2018 | 18554.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002864 | 30/07/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2018 | 13536.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2018 | 45685.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2018 | 46265.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2018 | 348.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2018 | 39973.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2018 | 6780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2018 | 11800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2018 | 6712.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2018 | 16365.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2018 | 10894.83 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2018 | 8780.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2018 | 3650.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2018 | 158420.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2018 | 57415.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2018 | 665.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2018 | 32964.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2018 | 27101.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2018 | 792.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2018 | 29739.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2018 | 34724.05 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2018 | 12568.43 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2018 | 161.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cartor?rios prestados no registro de altera??o estatut?ria e certid?o para a E.M.E.F. Maria das Neves Pereira de Ara?jo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2018 | 161.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervi?os cartor?rios prestados no registro de altera??o estatut?ria e certid?o para a E.M.E.I.F. Manoel Sebasti?o do Nascimento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2018 | 46.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervi?os cartor?rios prestados no registro da Ata do Conselho Escolar da E.M.E.F.I. Ireneu Jos? de Maria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2018 | 1354.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2018 | 40453.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julnho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2018 | 13606.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2018 | 12144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2018 | 8899.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2018 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o/Iternacional (pipa) de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2018 | 8954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2018 | 12908.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2018 | 3804.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2018 | 5024.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal (Conselheiros Tutelares) lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2018 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2018 | 836.90 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2018 | 616.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2018 | 1090.91 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (tr?s) di?rias na cidade de Belo Horizonte-MG, no per?oro de 30/07 a 02/08/2018, para participar do XX encontro Nacional do Congemas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2018 | 171549.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2018 | 16254.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2018 | 115.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias pelo cr?ditos em contas de aposentados/pensionistas da Previd?ncia Municipal de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2018 | 800.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o, tendas e palco, no dia 22 de junho de 2018, durante apresenta??o juninas em via publica, desta cidade, dos grupos de idosos, adolescentes e crian?as do SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2018 | 100.00 | 00012536429407 | KAREN VIT?RIA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de alimenta??o durante viagem de ?nibus da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2018 | 136.80 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2018 | 80.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 4/8 (quarta) parcela pela compra de um ?culos de Grau,por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2018 | 360.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de consulta m?dica e exames com m?dico neurologista, pra sua filha menor Maria Isabelly Bernadino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2018 | 212.46 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2018 | 76.00 | 00001970279460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidade em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB, referente ao per?odo de maio a agosto de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2018 | 2060.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no sepultamento da Sra. In?s Agostinho Vicente, no dia 15/04/2018, porse tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2018 | 1560.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no sepultamento da Sra. jaqueline da Silva Santos, no dia 04/05/2018, porse tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2018 | 210.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no complemento do sepultamento da Sra.do Socorro Silva Bernardo, no dia 09/05/2018, porse tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2018 | 1560.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os funer?rios prestados no funeral completo do Sr. Genaldo Batista dos Santos, no dia 28/06/2018, porse tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2018 | 954.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de Servi?os Gerais do M?dulo Esportivo ?lvaro Gald?ncio Filho, localizado a Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2018 | 600.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo 02 (dois) Quebra-molas nas Ruas Manoel Apolin?rio da Silva e Renovato Gon?alves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2018 | 920.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os), para equipe das Policias Militar e Civil, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 21 e 22, 25 a 29 de Junho, 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de Juho de 2018, totalizando 28 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2018 | 1190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenienye dos seus servi?os prestados na reciclagem de 14 (quatorze) toners HP 85A, para impressoras das Escolas municipais e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2018 | 725.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 21 de junho de 2018, durante comemora??o dos festejos juninos na Escola Helena Jos? Porto. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2018 | 1445.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenienye dos seus servi?os prestados na reciclagem de 17 (dezessete) toners HP 85A, para impressoras das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia e Secretaria Municip[al de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2018 | 1512.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os), para equipe m?dica dos PSFs: Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares da Costa, e equipe do CAPS, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2018 | 400.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 21 de junho de 2018, durante comemora??o dos festejos juninos da Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Desonera??o das Exporta??es L.C. 86/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2018 | 253.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2018 | 149.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2018 | 1466.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura do muro de prote??o do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2018 | 504.07 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2018 | 299.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) gal?es de tinta lijkotrafego amarelo para sinaliza??o de quebra-molas em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2018 | 436.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura do pr?dio do Conselho Tutelar do Muic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2018 | 697.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura do pr?dio do Conselho Tutelar do Muic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2018 | 420.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente a 4/6 (quarta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2018 | 520.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de M?sica para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 4/6 (quarta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 4/6 (quarta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2018 | 420.00 | 00011330337417 | MATHEUS ROBERTO SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Capoeira e Muay Thai para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 4/6 (quarta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002912 | 02/08/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/08/2018 | 180.00 | 00010294266437 | ALAN DILON FABRICIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proiveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de parcela do Curso de Extens?o em Pedagogia realizado na Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GSUAS n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2018 | 950.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo o ro?o das margens das estradas vicinais no S?tio Lagoa do A?ude, neste munic?pio, referente aos dias: 05 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de junho de 2018, totalizando 19 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2018 | 170.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8,50Kg (oito quilos e meio) de alho para Menrenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002906 | 02/08/2018 | 1214.18 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos da agricultura familiar diversos (batata inglesa, cebola branca, cenoura, abacaxi, chuchu, piment?o, coentro, couve, tomate e mam?o) para Menrenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2018 | 46.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de reuni?o do Conselho Escolar da E.M.E.F.I. Genuino Brito da Silva. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/08/2018 | 13750.94 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos n?o utilizados do conv?nio do PActo Social 2014 firmado com o Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o fornecimento de extrato em meio magn?tico para entrega ao TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/08/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002919 | 03/08/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2018 | 144.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botij?o de g?s GLP 13kg, para cantina da Prefeitura Municipal de Montadas.Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/08/2018 | 1152.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 (dezesseis) botij?es de g?s GLP 13kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/08/2018 | 725.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servi?os prestados de sonoriza??o no dia 21 de junho de 2018, durante as comemora??es dos festejos juninos na Escola Helena Jos? Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/08/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/08/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/08/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/08/2018 | 530.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais diversos em pacientes carentes residentes no Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/08/2018 | 144.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botij?es de g?s GLP 13kg, para o CAPS e Unidade B?sica de Sa?de Paulo de Souza, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002923 | 03/08/2018 | 4000.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/08/2018 | 1296.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18 (dezoito) botij?es de g?s GLP 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/08/2018 | 216.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) botij?es de g?s GLP 13kg, para o CRAS - Centro e Refen\r?ncia da Assist?ncia Social, PETI e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/08/2018 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Genkit Genco estojos de testes para an?lises da qualidade da ?gua que abastece as cisternas comunit?rias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQ DE MAQ MOTORES, TRATORES, FERRAMENTAS E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2018 | 2580.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) lavadora Hidronlubz e 01 (um) aspirador de p? IPC Ecoclean para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/08/2018 | 136.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 04 (quatro) carimbos trodat-4914, para a secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/08/2018 | 53.97 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrerr ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Muic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/08/2018 | 990.00 | 00093104758468 | Alexandro Simplício | Proveniente dos servi?os prestados de 11 (onze) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste munic?pio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/08/2018 | 266.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho telef?nico s/fio para Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002936 | 07/08/2018 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de processamento de dados dos sistemas de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/08/2018 | 5500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os oftalmol?gicos prestados na paciente Maria de F?tima Silva Souza, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/08/2018 | 850.00 | 03375462000181 | C rdio Diagnostico Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realiza??o de exame de transesof?gico na paciente Eliane Gon?alves de Almeida, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/08/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/08/2018 | 238.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um) jogo de facas p/EN-12 para o trator que faz a silagem para trabalhadores rurais do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/08/2018 | 783.11 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as diversas para manuten??o do motor serra da secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST. E REFORMA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2018 | 2400.00 | 08882558000150 | AJALES ATACADO - ARINALDO DOS SANTOS JAÇES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60 (sessenta) tubos de esgoto 100mm para implanta??o da rede de esgotos na Rua J?ssica Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST. E REFORMA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/08/2018 | 550.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na montagem de caixas para esgoto da Rua J?ssica Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/08/2018 | 550.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na montagem de bancos simples premoldados para pra?as p?blicas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | EXTENSAO/EXT.DE REDE ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/08/2018 | 1400.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) postes de concreto armado 9x150 para extens?o da rede el?trica de baixa tens?o do S?tio Maxixe, neste Munic?pio. | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2018 | 1139.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Freezer Horizontal para o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/08/2018 | 2400.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva com reposi??o de g?s em 07 (sete) aparelho de ar condicionado das Unidades B?sicas de Sa?de e instala??o de 02 (dis) aparelhos de ar condicionado na Unidade Josefa tavares Costa e posto do S?tio Manguape, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2018 | 550.00 | 00010344988430 | GERALDO DINIZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados no cencerto de 24 (vinte e quatro) janelas de vidro da unidade b?sica de Sa?de Serverina de Ara?jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2018 | 115.67 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 1/2 (uma e meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 09 e 10/08/2018, para participar do VIII Encontro Estadual de Conselhos Municipais de Educa??o do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2018 | 142.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2018 | 103.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2018 | 4899.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cal, broxa, caibros e ripas) para a manuten??o dos pr?dios p?blicos das Escolas Municipais: Helena Jos? Porto, Erasmo de ara?jo Souza, Irineu Jos? de Maria e Genuino Brito da Silva. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2018 | 57.83 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 13/08/2018, para participar da reuni?o de alinhamento do programa SOMA - Pacto pela aprendizagem da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2018 | 66.92 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 13/08/2018, para participar da reuni?o de alinhamento do programa SOMA - Pacto pela aprendizagem da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2018 | 1454.55 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) di?rias na cidade de Recife-PE, nos dias 13 a 19 de Agosto de 2018, para participar do 7o. F?rum Nacional Extraordin?rio dos Dirigentes Municiipais de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002977 | 10/08/2018 | 4960.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.444,63L (Um mil, quatrocentos e quarenta e quatro v?rgula sessenta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002978 | 10/08/2018 | 4950.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.460,57L (Um mil, quatrocentos e sessenta v?rgula cinquenta e sete litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002979 | 10/08/2018 | 4662.33 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.374,74L (Um mil, trezentos e setenta e quatro v?rgula setenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002980 | 10/08/2018 | 6400.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.889,33L (Um mil, oitocentos e oitenta e nove v?rgula trinta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002983 | 10/08/2018 | 6367.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.858,81L (Um mil, oitocentos e cinquenta e oito v?rgula oitenta e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares qua fazem o transporte dos alunos da rede estadual de ensino, conforme conv?nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2018 | 18915.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2018 | 349.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Prara ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prstados na realiza??o de exames na pciente Vivian Maria dos Sabtos, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme ;lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2018 | 99.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2018 | 1454.54 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) di?rias na cidade de Bel?m-PA, nos dias 23 a 28 de Julho de 2018, para participar do 6o. Congresso Norte Nordeste de secretarias Municipais de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002985 | 10/08/2018 | 4879.36 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.204,78L (um mil, duzentos e quatro v?rgula setenta e oito litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002986 | 10/08/2018 | 6456.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.594,17L (um mil, quinhentos e noventa e quatro v?rgula dezessete litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002987 | 10/08/2018 | 5212.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.286,93L (um mil, duzentos e oitenta e seis v?rgula noventa e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002988 | 10/08/2018 | 4609.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.138,13L (um mil, cento e trinta e oito v?rgula treze litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002991 | 10/08/2018 | 5688.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.404,60L (um mil, quatrocentos e quatro v?rgula sessenta litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2018 | 23578.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2018 | 7602.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2018 | 1004.80 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2018 | 119.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2018 | 121.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2018 | 64.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2018 | 54.55 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 24 de Julho de 2018, para prestar contas e requisitar materias das c?dulas de identidades expedidas no Posto do Munic?pio de Montadas junto ao IPC - Instituto dePol?cia Cient?fica do Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2018 | 54.55 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 16 de Julho de 2018, para prestar contas e requisitar materias das c?dulas de identidades expedidas no Posto do Munic?pio de Montadas junto ao IPC - Instituto dePol?cia Cient?fica do Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002960 | 10/08/2018 | 5000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cont?beis prestados executados no m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2018 | 954.00 | 00070755967488 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Proveniente dos servi?os prestasdos na entrega dos boletos de IPTU nas resid?ncias dos contribuintes, desta cidade, referente ao exercicio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2018 | 131.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Mujic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2018 | 4296.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 60a. (sexag?ssima) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2018 | 1052.77 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2018 | 4313.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no pagamento das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e dos funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2018 | 3519.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta e ?ltima) parcela da contribui??o municipal ao Fundo de Garatia-Safra - FGS, relativo a safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2018 | 2080.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2018 | 2911.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002992 | 10/08/2018 | 4170.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.208,98L (um mil, duzentos e oito v?rgula noventa e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) para as motoniveladores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002993 | 10/08/2018 | 3249.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 957,82L (novecentos e cinquenta e sete v?rgula oitenta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para as motoniveladores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002994 | 10/08/2018 | 6563.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.953,47L (um mil, novecentos e cinquenta e tr?s v?rgula quarenta e sete litros) de combust?vel (?leo diesel) para as motoniveladores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentesa Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002995 | 10/08/2018 | 5837.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.692,00L (um mil, seiscentos e noventa e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para as motoniveladores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2018 | 5565.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2018 | 97.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002989 | 10/08/2018 | 1399.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 345,60L (trezentos e quarenta e cinco v?rgula sessenta litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002990 | 10/08/2018 | 360.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 89,11 (oitenta e nove v?gula onze litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social Programa Crian?a Feliz, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2018 | 5879.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003015 | 13/08/2018 | 470.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, p?o franc?s, mussarela, refirgerante e presunto) para o lanche das reuni?es da secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003026 | 13/08/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o ve?culo caminh?o Internacional (pipa) de placa NQC9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003028 | 13/08/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o ve?culo caminh?o Internacional (pipa) de placa NQC9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/08/2018 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/08/2018 | 414.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/08/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/08/2018 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/08/2018 | 466.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 1/3 (ter?o) de f?rias de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao exerc?cio 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003012 | 13/08/2018 | 1463.55 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, iogurte, leite, p?o franc?s, suco, presunto, biscoito, requeij?o e mussarela) para o lanche dos profissionais e pessoas atendidas pelo CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003014 | 13/08/2018 | 1299.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (queijo coalho, queijo manteiga, p?o franc?s, iogurte, bolo, suco e biscoitos) para o lanche das reuni?es da secretaria Municipal de Sa?de e profissionais das Unidades B?sicas de sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/08/2018 | 428.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura do pr?dio da Unidade B;?sica de Sa?de Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003027 | 13/08/2018 | 1758.27 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??opreventyiva e corretiva dos ve?culos Gol de placas QFY 5574 e QFY 6064, lotados na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/08/2018 | 200.00 | 00740446000233 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOL?GICA LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamenti proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame radiol?gico realizado no paciente Lamartyne Bento dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei munciipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003011 | 13/08/2018 | 606.69 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 81Kg ( oitenta e um quilos) de p?o franc?s para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipald e Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003013 | 13/08/2018 | 1083.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (queijo mussarela, presunto, p?o doce, iogurte, refrigerantes, leite, bolo e biscoitos) para as reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003016 | 13/08/2018 | 500.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003017 | 13/08/2018 | 2430.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003018 | 13/08/2018 | 1465.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003019 | 13/08/2018 | 1160.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003020 | 13/08/2018 | 1245.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003022 | 13/08/2018 | 450.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003023 | 13/08/2018 | 935.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003024 | 13/08/2018 | 780.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003025 | 13/08/2018 | 1034.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003056 | 14/08/2018 | 704.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003057 | 14/08/2018 | 1307.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003058 | 14/08/2018 | 1785.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003059 | 14/08/2018 | 1613.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003060 | 14/08/2018 | 201.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003061 | 14/08/2018 | 1406.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/08/2018 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003037 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2018 | 1795.00 | 12192939000184 | CAMPINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos dom?sticos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2018 | 612.72 | 29922963000124 | LOJ?O PARA?BA MAGAZINES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos dom?sticos diversos para as Unidades B?sicas de sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/08/2018 | 940.00 | 00049861182420 | MARICLECIO PEREIRA DE AZEVEDO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a manuten??o em 02 (dois) ar condicionados e a instala??o (mudan?a de sala) de 01 (um) ar condicionado na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado a Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, n? 106, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/08/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/08/2018 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento e acompanhamento das publica??es nos Di?rios Eletr?nicos: TJPB, TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, al?m dos di?rios eletr?nicos superiores: STJ, STF, TSE, TST, TRF5,DOU E TCU em nome da Prefeitura Municipal de Montadas,com vig?ncia at? 31 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/08/2018 | 50.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2018 | 71.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003035 | 14/08/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/08/2018 | 954.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a manuten??o preventiva e corretiva, nos pr?dios p?blicos do munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de julho de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003052 | 14/08/2018 | 3228.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) l?mpadas Superled alta pot?ncia 65W para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003053 | 14/08/2018 | 2110.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003054 | 14/08/2018 | 2071.92 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003055 | 14/08/2018 | 3568.55 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/08/2018 | 1138.15 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Proveniente dos seus servi?os prestados, como Assistente Social, na CASA DE APOIO A CRIAN?A DESAMPARADA NOSSO LAR, localizada na cidade de Esperan?a, conforme TAC, assinado junto ao Minist?rio P?blico, refente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/08/2018 | 2436.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120 (cento e vinte) camisas de mangas curtas unisex para a Campanha realizada em 18 de Maio de 2018, pelos grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/08/2018 | 1206.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60 (sessenta) camisas de mangas curtas unisex para o Grupo do Bolsa fam?lia acompanhado pelo CRAs da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/08/2018 | 2304.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90 (noventa) camisas de mangas longas unisex adulto para o fardamento dos usu?rios dos programas da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/08/2018 | 1902.70 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 53 (cinquenta e tr?s) camisas Unisex juvenil/adulto para o fardamento dos usu?rios dos programas da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/08/2018 | 3618.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 180 (cento e oitenta) camisas de mangas curtas Unissex juvenil/adulto para o fardamento dos usu?rios dos programas do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Proveniente dos seus servi?os prestados como Vigia, no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza (O VER?SS?O) localizado a Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao per?odo de 10 de Julho ? 09 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado a Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de abril de 2018. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 44503-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2018 | 438.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias pelo cr?ditos em contas de aposentados/pensionistas e emiss?o de DOC/TED eletr?nico da Previd?ncia Municipal de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2018 | 76.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL BASICA n. 40.655-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2018 | 121.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2018 | 90.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/08/2018 | 3830.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames em diversos pacientes carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/08/2018 | 2925.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de cirurgia de catarata no paciente Paulo Marques da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2018 | 5000.00 | 30360915000179 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA 27260763434 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 4.000 (quatro mil) parapelep?pedos e 100M (cem metros) de meio-fio para a pavimenta??o da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade. | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/08/2018 | 700.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) tatames para as oficinas de bal? para os grupos de crian?as e adolescentes atendidos pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/08/2018 | 2100.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Sax Alto c/Ibanez para as oficinas de m?sica dos grupos atendidos pelo programa de servi?os de conviv?ncia e fortalecimenbto de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/08/2018 | 4280.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos musicais diversos para as oficinas de m?sica dos grupos atendidos pelo programa de servi?os de conviv?ncia e fortalecimenbto de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/08/2018 | 626.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forencimento de utens?lios dom?sticos diversos para as rotinas de trabalho do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/08/2018 | 730.00 | 10761617000183 | EKYPEL-Equipamentos para Escritório Ltda | Para ocorrer ao pagamento do fornecimento de mobili?rio em geral para a sala da gest?o do Bolsa Fam?lia na cidade de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL B?SICA n. 40.655-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003081 | 17/08/2018 | 52316.45 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do boletim de medi??o n. 001/2018, correspondente a pavimenta??o e drenagem de diversas ruas da cidade de Montadas, contrato de repasse n. 1041053-68/2017. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/08/2018 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 16 a 20, 23 a 27 de julho de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/08/2018 | 950.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem das estradas localizadas nos S?tios Maxixe e Cobi?ado e Montadas, neste munic?pio, referente ao per?odo de: 16 a 20, 23 a 27, 30, 31 de julho, 01 a 03, 06 a 09 de agosto, totalizando 19 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/08/2018 | 426.50 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tr?feus e medalahas para premia??o dos timees de futebol participantes do Torneio de Futebol de Campoa do S?tio Manguape, neste Munic?pio, a ser realizado no dia 18 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/08/2018 | 5312.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na cofec??o de materiais diversos (bloco de receitu?rios, requisi??o de exames, fichas de acompanhamento, prontu?rios, gera, controle especial e envelopes) para as unidades b?sicas de sa?de da Fam?lia do Munc?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos seus servi?os prestados na analise tecnica para elabora??o e confec??o da LTCAT - Laudo Tecnico das Condi??es do Ambiente de Trabalho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Mujic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEDeletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2018 | 400.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o de 500 (quinhentas) placas de tombamento impressas em alum?nio tam 2x4cm com tintas sint?ticas para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/08/2018 | 134.49 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, pipocas e bal?es) para campnha de vacina??o promovida pela secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003097 | 20/08/2018 | 2718.86 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de Banner's em Lona, faixas em lona e adesivos em vinil adesivo para as a??es desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2018 | 295.00 | 00042432340434 | Maria das Neves Simpl¡cio | Proveniente dos servi?os prestados de Buf?, fornecendo e servindo lanches para reuni?es nas Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003107 | 20/08/2018 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala da vigil?ncia Sanit?ria, Unidade de Sa?de Paulo de Sozua e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente aos meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servi?os prestados na atualiza??o cadastral e acompanhamento do Bolsa Fam?lia Intinerante, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003106 | 20/08/2018 | 720.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala do Bolsa Fam?lia e no CRAS, referente aos meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003114 | 21/08/2018 | 1737.36 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de banner's e faixas em lona frontal para eventos realizados pelo CRAS e Servi?o de Conviv?ncia e Programa Crian?a Feliz da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003117 | 21/08/2018 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica no servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/08/2018 | 169.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Antonio Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/08/2018 | 112.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/08/2018 | 12.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do reajuste no pre?o do forneciento de carradas d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/08/2018 | 12999.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da rede de ilumina??o p?blicada do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/08/2018 | 194.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do antigo pr?dio da Defensori P?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/08/2018 | 96.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do antigo pr?dio da Lavanderia P?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/08/2018 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da casa paroquial da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/08/2018 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/08/2018 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Resid?ncia P?blica localizada na Rua In?ciuo Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/08/2018 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio p?blico localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio p?blico (dep?sito) localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/08/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio p?blico da Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/08/2018 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja Evang?lica Congregacional de Montadas, localizado na Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/08/2018 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja Cat?lica da Sagrada Fam?lia, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do Po?o Artesiano localizado no S?tio Montadas de Cima, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/08/2018 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do Po?o Artesiano localizado no S?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/08/2018 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do motor bomba do chafariz p?blico localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003118 | 21/08/2018 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente aos meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/08/2018 | 147.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de cateterismo cardiaco do paciente Sebasti?o dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/08/2018 | 6598.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) notebook Vaio para estrutura??o da central de abastecimento farmac?utico e farm?cia b?sica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2018 | 960.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio p?blico onde funcionam as Unidades B?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, localizado na Rua S?o Jos?, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do Posto de Sa?de Ancora localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2018 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio do antigo Posto de Sa?de localizado no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2018 | 251.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de Josefa Tavares Costa, localizado na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003116 | 21/08/2018 | 1440.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica nas Escolas Municipais: Erasmo de Ara?jo Souza, Helena Jos? Porto, Genuino Brito da Silva e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente aos mesesm,de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Caixa d'?gua da escola Municipal Irineu Jos? deMaria, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/08/2018 | 347.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/08/2018 | 568.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/08/2018 | 309.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva. nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/08/2018 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/08/2018 | 126.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manuel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/08/2018 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/08/2018 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/08/2018 | 270.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2018 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2018 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2018 | 112.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2018 | 110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Emerson David Justino, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003119 | 21/08/2018 | 1930.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala de Licita??o e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/08/2018 | 391.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/08/2018 | 2367.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/08/2018 | 1535.71 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/08/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da DCTF referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/08/2018 | 181.82 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 23 de Agosto de 2018, para participoar do I SEMIN?RIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, no TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/08/2018 | 223.90 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/08/2018 | 4900.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) computador (gabinete, mouse, teclado, placa m?e, fonte, HD 1TB, processador Core I7) para Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003169 | 22/08/2018 | 1541.10 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003170 | 22/08/2018 | 843.50 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/08/2018 | 200.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10kg (dez quilos) de alho da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/08/2018 | 550.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e An lise Cl¡nica Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame BCR-ABL no Sr. Joselito Pedro dos Santos, por se tratar de paciente carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/08/2018 | 2892.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos m?dicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/08/2018 | 845.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de 13 (TREZE) balan?as digital para os agentes comunit?rios de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/08/2018 | 2011.45 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos para o laborat?rio municipal de an?lises cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/08/2018 | 2590.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E DE LABORATÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva de 02 (cdois) gabinetes odontol?gicos com reposi??o de pe?as das unidades b?sicas de sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/08/2018 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) compressor odontol?gico 30L (trinta litros) para o CEO - Centro de Especialidades Odontol?gicas do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003167 | 22/08/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/08/2018 | 476.56 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para as festividades juninas promovida pelo servi~co de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/08/2018 | 40.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003188 | 23/08/2018 | 5195.77 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda e lanches em eventos e viagens culturais dos grupos do servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Socialde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003189 | 23/08/2018 | 5740.04 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda e lanches em eventos e viagens culturais dos grupos do servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Socialde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003190 | 23/08/2018 | 9254.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda e lanches em eventos e viagens culturais dos grupos do servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Socialde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003191 | 23/08/2018 | 4354.79 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda e lanches em eventos e viagens culturais dos grupos do servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Socialde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/08/2018 | 20.40 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do reajuste no pre?o do forneciento de carradas d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/08/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2018 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, localizado na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003187 | 23/08/2018 | 4276.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/08/2018 | 1600.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo manuten??o e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 18 a 20, 23 a 27, 30, 31 de julho, 01 a 03, 06 a 08 de agosto de 2018, totalizando 16 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/08/2018 | 1600.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo manuten??o e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22 de junho de 2018, totalizando 16 di?rias, cadadi?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/08/2018 | 954.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais na Sede da Prefeitura Municipal, referente ao per?odo de 14 de junho a 13 de julho de 2018. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6185-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/08/2018 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servi?os pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administra??o, refeete ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/08/2018 | 954.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/08/2018 | 800.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 09 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de maio de 218, totalizando 16 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de julho de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/08/2018 | 954.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna do M?dulo Esportivo, localizado ? Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/08/2018 | 1250.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a implanta??o da rede de esgostos das Ruas Jessica Ver?ssimo de Souza e Jo?o Ginu dos Santos e manuten??o e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 14, 16 a 20, 23 a 28,30, 31 de julho, 01 a 03, 06 a 10 de agosto de 2018, totalizando 25 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/08/2018 | 1250.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a implanta??o da rede de esgostos das Ruas Jessica Ver?ssimo de Souza e Jo?o Ginu dos Santos e manuten??o e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 14, 16 a 20, 23 a 28,30, 31 de julho, 01 a 03, 06 a 10 de agosto de 2018, totalizando 25 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a implanta??o da rede de esgostos das Ruas Jessica Ver?ssimo de Souza e Jo?o Ginu dos Santos e manuten??o e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 17 a 20, 23 a 28, 30, 31 de julho, 01 a 03, 06 a 10 de agosto de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2018 | 5400.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 24 (vinte e quatro) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa com capacidade de 8500L (oito mil e quinhentos litros), para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/08/2018 | 4500.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa, para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/08/2018 | 900.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo o ro?o das margens das estradas vicinais no S?tio ?midio, neste munic?pio, referente aos dias: 04 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de julho de 2018, totalizando 18 di?rias, cada di?ria ao valor deR$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/08/2018 | 3500.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na confec??o de 10 (dez) lixeiras personalizadas com base met?lica e ACM, para o setor de limpeza p?blica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003206 | 27/08/2018 | 3909.85 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte para as atividades com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003207 | 27/08/2018 | 1356.64 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias do Programa Crian?a Feliz da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/08/2018 | 200.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamnento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/08/2018 | 44.93 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | ara ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/08/2018 | 300.00 | 00005669958403 | ROSANGELA VITAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/08/2018 | 120.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 5a e 6a. (quinta e sexta) parcela pela aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/08/2018 | 31.61 | 00029953774404 | MARIA JOS? PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/08/2018 | 100.00 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/08/2018 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/08/2018 | 80.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 3/8 (terceira) parcela pela compra de um ?culos de Grau,por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/08/2018 | 56.99 | 00079738397472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/08/2018 | 100.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de 01 (um) ?culos de grau completo, referente a 1a. (primeira) parcela, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/08/2018 | 56.31 | 00002717954414 | MARIA LÚCIA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/08/2018 | 104.05 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de contas de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/08/2018 | 63.18 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/08/2018 | 100.00 | 00010068459416 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para ciustear despesas durante viagem da cidade de Montadas-PB a cidade de Cuiab?-MT, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003225 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2018 | 1000.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de cintilografia pesquisa corpo inteiro com iodo na paciente Maria das Neves Silva Felix, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2018 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/08/2018 | 1040.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais diversos em pacientes carentes residentes no Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003229 | 28/08/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para oorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/08/2018 | 1450.00 | 13577092000119 | MULTI GR?FICA E EDITORA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na impress?o gr?fica de 2.000 (dois mil) envelopes personalizados para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/08/2018 | 118.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2018 | 11105.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2018 | 108.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2018 | 2300.00 | 17789889000130 | PONTUAL VIDROS IND?STRIA E COM?RCIO DE LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 36,68m? (trinta e seis v?rgula sessenta e oito metros quadrados) de espelho 3mm, para sala de bal? do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2018 | 528.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2018 | 3062.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2018 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Aquisi??o de mat. esportivo p/ doa??o aos times de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/08/2018 | 216.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) bolas Topper trivela Futebol de Campo, para serem doadas a times de futebol da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2018 | 12964.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2018 | 9010.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2018 | 167503.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2018 | 16254.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2018 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VEL?RIOS E SOMATOCONSERVA??O LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no procedimento de tanatopraxia em decorr?ncia do ?bito da Sra. Josefa Bernardino de Alc?ntara, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2018 | 3935.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2018 | 865.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2018 | 39612.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2018 | 8714.79 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2018 | 12144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2018 | 14560.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2018 | 47438.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2018 | 348.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2018 | 54848.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2018 | 13536.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2018 | 38018.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2018 | 285.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2018 | 8364.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2018 | 14692.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2018 | 13800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2018 | 14765.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2018 | 56160.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2018 | 665.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2018 | 156574.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2018 | 34446.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2018 | 12320.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2018 | 33160.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2018 | 31093.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2018 | 27378.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2018 | 824.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratadolotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2018 | 6970.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2018 | 1533.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2018 | 12056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003249 | 30/08/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2018 | 18554.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2018 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2018 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2018 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2018 | 8256.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissiomnado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2018 | 159.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2018 | 246.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Federal das exporta??es L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8a. (oitava) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2018 | 207.80 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) switch 16 portas e 01 (uma) calculadora de mesa digital 8 d?gitos, para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da Escola Municipal Genu?no Brito da Silva, localizada na Rua Jose Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao per?odo de 24 a 27, 30 a 31 de julho, 01 a 03, 06 a 10, 13 e 14 de agosto de 2018, totalizando 16 (dezeseis) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/08/2018 | 850.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Proveniente dos seus servi?os prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da Escola Municipal Genu?no Brito da Silva, localizada na Rua Jose Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao per?odo de 23 a 27, 30 a 31 de julho, 01 a 03, 06 a 10, 13 e 14 de agosto de 2018, totalizando 17 (dezessete) di?rias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada di?ria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00003345517493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Professora substituta, lotada na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2018 | 229.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos m?dicos diversos para serem doados gratuitamente a paciente Josenita Leite Marques, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003309 | 31/08/2018 | 12057.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003310 | 31/08/2018 | 6488.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003311 | 31/08/2018 | 7153.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003312 | 31/08/2018 | 9549.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Atendente da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2018 | 520.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de M?sica para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 5/6 (quinta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2018 | 420.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente a 5/6 (quinta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 5/6 (quinta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003317 | 31/08/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/08/2018 | 520.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 1/6 (primeira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/08/2018 | 960.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados de Buffet, fornecendo e servindo (02 tortas e 2000 salgados) para o grupo de idosos, grupo de mulheres, grupo de crian?as e grupo de adolescentes do SCFV, durante reuni?es e atividades realizadas no m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/08/2018 | 480.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de piscina no dia 25 de agosto de 2018, para atividadades com as crian?as assistidas pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2018 | 200.00 | 00091110602472 | Carmelita Josefa da Silva Ferreira | Para ocoprrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de consulta m?dica com mastologista, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2018 | 150.00 | 00002061641490 | MARIA DA GLÓRIA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para despesas com acompanhante durante interna??o m?dica p?s-procedimento cirurgico na ciodade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2018 | 77.11 | 00014931981739 | CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS CUNHA | Para ocoprrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2018 | 60.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 7a. (s?tima) parcela pela aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2018 | 17.31 | 00011826007431 | MESIAS GON?ALVES DOS SANTOS | Para ocoprrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2018 | 70.00 | 00001876717459 | JOSILDO CLEMENTE FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 3/7 (terceira) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2018 | 130.00 | 00011716986745 | MARIA APARECIDA VICENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?ao de 3/7 (terceira) parcela pela aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau pra si mesma e seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2018 | 53.85 | 00014837470424 | JO?O PAULO DA SILVA SANTOS | Para ocoprrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2018 | 80.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 5/8 (quinta) parcela pela compra de um ?culos de Grau,por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2018 | 58.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 5a. (quinta) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, para sua filha menor - Esmeralda dos santos, or se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2018 | 88.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias pelo cr?ditos em contas de aposentados/pensionistas e emiss?o de DOC/TED eletr?nico da Previd?ncia Municipal de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2018 | 13.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da perca de aplica??es financeiras de recursos da Previd?ncia Social Municipal de Montadas no m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2018 | 4135.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 190 (cento e noventa) camisas de mangas curtas Unissex adulto e 10 (dez) camisa gola polo de mangas curtas unissex adulto para os distribui??o gratuita com os participantes da Cavalgada de S?o Jos?, Padroeiro da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2018 | 520.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 2/6 (segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2018 | 60.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do programa Crian?a Feliz n. 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL B?SICA n. 40.655-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos seus servi?os prestados, fazendo o Ro?o das Margens das Estradas vicinais a Zona Urbana, nos S?tios Cobi?ado, Mares Preto e Montadas de Cima, duante o m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais nos pr?dios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2018 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2018 | 700.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO 11666046400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na confec??o de sinaliza??o hotizontal de 12 (doze) placas para lombadas para ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2018 | 750.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de hesterocospia na paciente Sebastiana Arruda de Lima, por se tratar de pessoa carente doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2018 | 810.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de colonoscopia e preparo para o exame, na paciente sra. Maria do Socorro Vicente Pereira, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de extrato banc?rio em meiomagn?tico para entrega ao TCE;PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/09/2018 | 1090.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) estabilizador 2KVA e 02 (dois) estabilizadores 1KVA para os computadores e perif?ricos da Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003356 | 04/09/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/09/2018 | 500.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem das estradas localizadas no S?tio Montadas, neste Munic?pio, referente ao per?odo de: 20 a 24, 27 a 31 de agosto de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/09/2018 | 656.63 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para as oficinas com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/09/2018 | 680.00 | 00012010463439 | MIGUEL ALVES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, referente aos meses de fevereiro, mar?o, abril e maio de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003363 | 05/09/2018 | 2142.59 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003364 | 05/09/2018 | 4002.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/09/2018 | 350.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como ajudante de motorista no ve?culo de placa JOZ 6979, referente ao per?odo de: 02, 03, 06 a 10 de agosto de 2018, totalizando 07 (sete) di?rias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/09/2018 | 954.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de Servi?os Gerais do M?dulo Esportivo ?lvaro Gald?ncio Filho, localizado a Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003360 | 05/09/2018 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de processamento de dados dos sistemas de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003361 | 05/09/2018 | 2565.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003362 | 05/09/2018 | 2583.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/09/2018 | 960.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SA?DE - SAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames de histeroscopias diagnosticas nas pacientes Luana Bernardino Jorge e Noemia Batista Meira Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2018 | 1000.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SA?DE - SAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despeaas hospitalares do paciente Jo?o Tom?, o qual ser? submetido a cirurgia na data de 06/09/2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2018 | 3000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de cirurgia de prolapso retal no paciente Sr. Jo?o Tom?, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/09/2018 | 3988.80 | 00012834225494 | BRUNO GOMES ALBINO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra no revestimento de pelicula fum? de 122 (cento e vinte e duas) janelas das Unidades B?sicas de Sa?de, deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2018 | 88.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/09/2018 | 3450.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos musicais diversos para a Banda Marcial Antonio Ver?ssimo de Souza, desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2018 | 5660.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/09/2018 | 5407.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/09/2018 | 2911.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/09/2018 | 2080.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Partivcipa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2018 | 4712.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da devclara??o GFIP das contribui??es previdenci?ria Parte Patronal e do servidor, de funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Julhpo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2018 | 1058.59 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7a. (s?tima) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2018 | 4312.75 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 61a. (sexag?ssima primeira) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2018 | 0.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003381 | 10/09/2018 | 5000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cont?beis prestados executados no m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/09/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, de funcion?rios lotados na Sectretaria de Finan?as da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Aghosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/09/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 16 de Julho de 2018, para junto ao Escrit?rio da Consultoria UM tratar de projetos e outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 21 de Julho de 2018, para junto ao Escrit?rio da Consultoria UM tratar de projetos e outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 31 de Julho de 2018, para junto ao INMETRO encaminhar documenta??o referente a defesa de autos de infra??es e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2018 | 7676.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003383 | 10/09/2018 | 14065.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/09/2018 | 21392.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2018 | 19124.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003398 | 11/09/2018 | 4740.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 215/75R17,5 LINGLONG para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipald e Educa??o, cedido a a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/09/2018 | 493.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos do PAR - Plano de A??es Articuladas 2011/2014. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2018 | 145.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais na paciente Maria Da Guia dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/09/2018 | 78.00 | 25340529000185 | MARIA DO SOCORRO SANTOS 24963056801 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os e refrigerantes), para 06 (seis) profissionais de sa?de durante campanha de vacina??o contra sarampo e poliomielite (dia D), realizada no dia 18 de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento do PMAQ e dos programas especificos da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/09/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do FEP n. 8.954-0, referente ao dia 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003399 | 11/09/2018 | 2649.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003400 | 11/09/2018 | 3306.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003401 | 11/09/2018 | 1547.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003402 | 11/09/2018 | 1498.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00006354410470 | JUSTINO PATRICIO DE ALCANTARA | Proveniente dos servi?os prestados fazendo viagens para o Grupo do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo, deste munic?pio, para as cidades de Campina Grande/PB, Areia/PB, e Distrito de S?o Jos? da Mata, no ve?culo de placa HXQ3162/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003431 | 12/09/2018 | 737.55 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es franc?s, p?o doce, presunto, refrigerante e queijo mussarela) para secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/09/2018 | 216.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) botij?es de g?s GLP 13kg, para o CRAS - Centro e Refer?ncia da Assist?ncia Social, PETI e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/09/2018 | 2592.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 36 (trinta e seis) botij?es de g?s GLP 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/09/2018 | 282.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico e sobre a transfer?ncia de recursos para contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/09/2018 | 40.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 20 a 24, 27 a 31 de agosto de 2018, totalizando 10 (dez) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/09/2018 | 246.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 41 (quarenta e um) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003413 | 12/09/2018 | 115.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003414 | 12/09/2018 | 1538.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003415 | 12/09/2018 | 581.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003416 | 12/09/2018 | 626.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003417 | 12/09/2018 | 39.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003418 | 12/09/2018 | 761.31 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003419 | 12/09/2018 | 176.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003420 | 12/09/2018 | 215.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003421 | 12/09/2018 | 378.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003422 | 12/09/2018 | 1636.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003423 | 12/09/2018 | 4546.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/09/2018 | 348.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 58 (cinquenta e oito) botij?es de ?gua de 20L (vinte litros) para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003443 | 12/09/2018 | 972.65 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (biscoitos, sucos, mortadela, p?o franc?s, iogurte, p?o doce e requeij?o) para o lanche servido as pessoas atendidas pelo CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003444 | 12/09/2018 | 1466.95 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o franc?s, p?o doce, bolo, presunto, iogurte e queijo mussarela) para o lanche servido aos profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/09/2018 | 954.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, lotado na Secretaria de Educa??o, substituindo o funcion?rio Divalcy Diniz Ferreira durante o gozo de suas f?rias no per?odo de 01 a 30 de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003432 | 12/09/2018 | 2899.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 851,86L (oitocentos e cinquenta e um v?rgula oitenta e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003433 | 12/09/2018 | 3738.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.091,71L (um mil e noventa e um v?rgula setenta e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedidao a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003434 | 12/09/2018 | 1163.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 340,79L (trezentos e quarenta v?rgula setenta e nove litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003435 | 12/09/2018 | 1871.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 546,46L (quinhentos e quarenta e seis v?rgula quarenta e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003436 | 12/09/2018 | 4244.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.240,04L (um mil, duzentos e quarenta v?rgula zero quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003437 | 12/09/2018 | 6003.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.740,27L (um mil, setecentos e quarenta v?rgula vinte e sete litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOQ 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003438 | 12/09/2018 | 3598.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.053,51L (um mil e cinquenta e tr?s v?rgula cinquenta e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003439 | 12/09/2018 | 3240.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 947,94L (novecentos e quarenta e sete v?rgula noventa e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/09/2018 | 324.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003447 | 12/09/2018 | 4872.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.413,37L (um mil, quatrocentos e treze v?rgula trinta e sete litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003448 | 12/09/2018 | 1481.83 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o franc?s, p?o doce, bolo, iogurte, refrigerante, queijo de mateiga e de coalho) para o lanche nas reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/09/2018 | 1512.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 21 (vinte e um) botij?es de g?s GLP 13kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003473 | 13/09/2018 | 1893.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 555,84L (quinhentos e cinquenta e cinco v?rgula oitenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003465 | 13/09/2018 | 372.16 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 91,89L (noventa e um v?rgula oitenta e nove litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo Fiat/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003466 | 13/09/2018 | 83.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20,49L (vinte v?rgula quarenta e nove litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo motocicleta Honda 125 de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003467 | 13/09/2018 | 1000.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 246,91L (duzentos e quarenta e seis v?rgula noventa e um litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo saveiro/Ambul?ncia de placa OEX 2664, , lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003468 | 13/09/2018 | 5087.35 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.256,13L (um mil, duzentos e cinquenta e seis v?rgula treze litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo Gol de placa QFY 5574, , lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003469 | 13/09/2018 | 4862.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.200,53L (um mil e duzentos v?rgula cinquenta e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003470 | 13/09/2018 | 3069.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 757,90L (setecentos e cinquenta e sete v?rgula noventa litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo Fiat/Palio de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003471 | 13/09/2018 | 2654.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 655,42L (seiscentos e cinquenta e cinco v?rgula quarenta e dois litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo Fiat/Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003472 | 13/09/2018 | 2434.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 601,14L (seiscentos e um v?rgula quatorze litros) de combust?vel (gasolina) parao ve?culo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003474 | 13/09/2018 | 654.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 161,48L (cento e sessenta e um v?rgula quarenta e oito litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003475 | 13/09/2018 | 83.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20,64L (vinte v?gula sessenta e quatro litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta Honda 125 de placa QWSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social Programa Crian?a Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003476 | 13/09/2018 | 100.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 24,69L (vinte e quatro v?rgula sessenta e nove litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta Shineray 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social Programa Crian?a Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/09/2018 | 300.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a limpeza do pr?dio do antigo frigorifico, localizado ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 137, nesta cidade, referente ao per?odo de: 04 a 06, 10 a 12 de setembro de 2018, totalizando 06 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003455 | 13/09/2018 | 91.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22,67L (vinte e dois v?rgula sessenta e sete litros) de combust?vel (gasolina) para o motor bomba do caminh?o pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003456 | 13/09/2018 | 1899.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 560,23L (quinhentos e sessenta v?rgula vinte e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina retorescavadeiraplaca OFF 0003, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003457 | 13/09/2018 | 915.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 272,39L (duzentos e setenta e dois v?rgula trinta e nove litros) de combust?vel (?leo diesel) para o Trator Massey Fergusson 50-x, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003458 | 13/09/2018 | 2339.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 677,97L (seiscentos e setenta e sete v?rgula noventa e sete itros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina p? carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003459 | 13/09/2018 | 5008.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.461,42L (um mil, quatrocentos e sessenta e um v?rgula quarenta e dois itros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina Patrol Case, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003460 | 13/09/2018 | 6839.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.998,45L (um mil, novecentos e noventa e oito v?rgula quarenta e cinco itros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina Patrol Caterpilar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003461 | 13/09/2018 | 2484.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 720,28L (setecentos e vinte v?rgula vinte e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Ca??mba de placa NEX 8104, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locada a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003462 | 13/09/2018 | 1556.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 451,30L (quatrocentos e cinquenta e um v?rgula trinta litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culoCaminh?o Internacional de placa OGE 0347, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003463 | 13/09/2018 | 1509.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 437,45L (quatrocentos e trinta e sete v?rgula quarenta e cinco litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Caminh?o Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003464 | 13/09/2018 | 1719.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 498,26L (quatrocentos e noventa e oito v?rgula vinte e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Caminh?o internacional de placa NQC 9911, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/09/2018 | 2462.07 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a organiza??o do Desfil C?vico que ser? realizado no dia 14 de Outubro de 2018, Dia do Anivers?rio de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/09/2018 | 3709.57 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (tecidos, aviamentos, etc) para confec??o de fantasias e fardas das Escolas da rede Municipal de Ensino, para apresenta??o durante o Desfile Civico em comemora??o aos 55 Anos de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/09/2018 | 64.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) gal?o de esmalte Dialine 3,6L Azul Fran?a para pintura de bancos em pra?as da cidade de Montafdas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/09/2018 | 369.00 | 00009262691432 | C?CERO SALVINO SOARES FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para aquisi??o de 01 (uma) passagem rodovi?ria com destino a Cidade do rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/09/2018 | 410.00 | 00087306069420 | MARIA DO PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para aquisi??o de 01 (uma) passagem rodovi?ria com destino a cidade de S?o Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/09/2018 | 828.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura do pr?dio da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/09/2018 | 160.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08kg (oito quilos) de a?lho da agricultura familiar para Menrenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003488 | 17/09/2018 | 466.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003489 | 17/09/2018 | 731.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/09/2018 | 4882.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na cofec??o de materiais diversos (bloco de receitu?rios, requisi??o de exames, fichas de acompanhamento, prontu?rios, gera, controle especial e envelopes) para as unidades b?sicas de sa?de da Fam?lia do Munc?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003486 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/09/2018 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/09/2018 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/09/2018 | 520.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de M?sica para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 6/6 (sexta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/09/2018 | 520.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 3/6 (terceira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/09/2018 | 228.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para a merenda dos grupos atendidos pelo servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/09/2018 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do im?vel alugado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/09/2018 | 72.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do im?vel alugado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/09/2018 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/09/2018 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/09/2018 | 151.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic??pio de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/09/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, localizado na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/09/2018 | 285.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/09/2018 | 13030.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/09/2018 | 183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do antigo pr?dio da Defensoria Publica da cidade de Montadas, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/09/2018 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio p?blico da antiga lavanderia p?blica da cidade de Montadas, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/09/2018 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia daCasa paroquial da Igraja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/09/2018 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/09/2018 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Resid?ncia P?blica localizada na Rua In?cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/09/2018 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio p?blico antigo alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio p?blico (dep?sito) localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/09/2018 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio p?blico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/09/2018 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja Evang?lica Congregacional, localizada na Rua Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da da Caixa d'?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/09/2018 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja da Sagra Fam?lia, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/09/2018 | 51.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do po?o artesiano do S?tio Montadas de Cima, neste Munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/09/2018 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do po?o artesiano do S?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/09/2018 | 74.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do motopr bomba do chafariz p?blico localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/09/2018 | 909.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para as oficinas com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/09/2018 | 165.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, localizada na Rua In?cio Porto, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/09/2018 | 147.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado na Rua Antonio Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do Posto de Sa?de Ancora, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/09/2018 | 1434.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio publico onde funcionam as Unidades de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/09/2018 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do antigo Postyo de Sa?de locakizado no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/09/2018 | 297.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/09/2018 | 1214.42 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o de fardamentos das escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/09/2018 | 387.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/09/2018 | 802.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizada na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/09/2018 | 305.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/09/2018 | 87.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/09/2018 | 114.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/09/2018 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Manoel Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/09/2018 | 102.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manoel Maria das Neves Pereira de Ara?joa, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/09/2018 | 314.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/09/2018 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resi?ncia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/09/2018 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica daantioga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/09/2018 | 131.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos localizada no S?tio Mares preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/09/2018 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Emerson David Justino, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/09/2018 | 487.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/09/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame na paciente Joseane Maria de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003548 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/09/2018 | 2250.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa, para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/09/2018 | 2250.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa, para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/09/2018 | 2250.00 | 00005358579427 | EDMILSON JOSE BARROS FILHO | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa, para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/09/2018 | 300.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servi?os prestados como torneiro mec?nico, fazendo o servi?o de solda na concha traseira da retroescavadeira caterpillar 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003558 | 20/09/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/09/2018 | 0.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particvipa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003555 | 20/09/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de frete no ve?culo de placa MON 9768, transportando mudan?as de pessoas carentes, deste munic?pio, durante o m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/09/2018 | 370.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/09/2018 | 205.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervi?os predstados na realiza??o de exame de ultrassonografia de abdomen total + raio-x de torax o na paciente sra. Maria das Gra?as de Ara?jo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme leimunicipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/09/2018 | 2850.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95 (noventa e cinco) camisas em PV com impress?es policrtomia frente, costa e mangas, para as a??es do Outubro Rosa ser promovida pela Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003561 | 21/09/2018 | 3546.50 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 348Kg (trezentos e quarenta e oito quilos) de frango caipira abatido, para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQ DE UNIF CALCADOS E ROUPAS PARA DOACAO A EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003565 | 24/09/2018 | 7110.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 450 (quatrocentas e cinquenta) camisas de mangas curtas unissex infantil para fardamento de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/09/2018 | 650.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de TC de aparelho urin?rio sem contraste na paciente Marisa Anselmo Batista Justino, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/09/2018 | 954.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/09/2018 | 540.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de almo?o ao grupo do BPC do Cadastro ?nico do Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/09/2018 | 48.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais na paciente Victoria dos Santyos Fernandes, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/09/2018 | 1000.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames de cintologia pesquisa corpo inteiro com iodo na paciente Maria das Neves Silva F?lix, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/09/2018 | 1052.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para pintura do pr?dio das Escolas Municipais Erasmo de Ara?jo Souza e Genuino Brito da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/09/2018 | 1679.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria arrecada no Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003576 | 26/09/2018 | 1030.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala de Licita??o e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003573 | 26/09/2018 | 1440.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica nas Escolas Municipais: Erasmo de Ara?jo Souza, Helena Jos? Porto, Genuino Brito da Silva e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003578 | 26/09/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003579 | 26/09/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003574 | 26/09/2018 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na Vigil?nia Sanit?ria e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2018 | 650.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames na paciente Sabrina Lousy Morais Brito, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2018 | 583.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confec??o de adere?os para figurinos de apresenmta??es culturais promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003581 | 26/09/2018 | 540.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica no Bolsa Fam?lia, CRAS e no centro do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003575 | 26/09/2018 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/09/2018 | 755.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) ventiladores Tuf?o de parede e 02 (dois) ventiladores tuf?o de coluna paraa as salas das oficinas dos grupos do servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secteraria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2018 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/09/2018 | 11091.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003582 | 27/09/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para oorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2018 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2018 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2018 | 0.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2018 | 8200.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2018 | 1524.78 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2018 | 6930.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2018 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003588 | 28/09/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2018 | 18554.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/09/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/09/2018 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2018 | 2720.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servi?os prestados como Enfermeira da UBS Josefa Tavares da Costa, nesta cidade, durante o m?s de setembro de 2018, substituindo funcion?ria de atestado m?dico (F?tima Jussara de Oliveira Moreno). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2018 | 7957.55 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2018 | 47387.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2018 | 412.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2018 | 13376.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2018 | 16348.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2018 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2018 | 36265.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/09/2018 | 13800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/09/2018 | 13738.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2018 | 15719.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2018 | 12079.54 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2018 | 35022.07 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2018 | 55193.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2018 | 792.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2018 | 33160.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2018 | 10946.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2018 | 148346.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/09/2018 | 31093.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/09/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/09/2018 | 28690.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/09/2018 | 824.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2018 | 100.00 | 00060334266491 | JOS? CARLOS AMORIM DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1/6 (primeira) parcela referente a aquisi??o de um ?culos de grua, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2018 | 50.00 | 00005043422408 | Maria do Socorro Noberto de Carvalho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o 2/6 (primeira) parcela regferente a aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2018 | 75.00 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 3/7 (terceira) parcela referente a aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau para suas filhas menores, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2018 | 71.23 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de au aux?lio financeiro para quita??o da cponta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2018 | 77.69 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de comta de eneergia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2018 | 45.57 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de comta de eneergia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2018 | 37.42 | 00099240599487 | Antonio Pereira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de eneergia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2018 | 58.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 6a. (sexta) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, para sua filha menor - Esmeralda dos santos, or se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2018 | 70.00 | 00060334266491 | JOS? CARLOS AMORIM DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2/6 (segunda) parcela referente a aquisi??o de um ?culos de grua, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2018 | 500.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para passagens rodovi?rias e despesas com alimenta??o durante viagem da cidade do Rio de Janeiro para Campina Grande-PB, de sua filha e neto, por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2018 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2018 | 250.00 | 00091818648415 | EDIRÇO ALFREDO DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2018 | 250.00 | 00009329871763 | JOANA DARQUE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadpores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2018 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2018 | 300.00 | 00085353671449 | MARIA DAS GRA?AS AZEVEDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic?pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2018 | 280.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos e compra de medicamentos para sua filha menor - Maria Eduarda Cirino Porto, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme eli municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2018 | 55.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 2/7 (segunda) parcela pela aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2018 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2018 | 100.00 | 00070151929424 | JOSEILMA SALUSTIANO GREGORIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1/7 (primeira) parcela referente a aquisi??o de um ?cuilos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2018 | 383.80 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cartor?rios prestados no casamento civil de Cristiano da Silva e Iolanda Maria Pereira da Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003611 | 28/09/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2018 | 528.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2018 | 865.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/09/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/09/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratadoo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2018 | 3935.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2018 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2018 | 8591.96 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2018 | 39054.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2018 | 12144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2018 | 14560.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/09/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2018 | 800.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, durante o m?s de junho de 2018, totalizando 16 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2018 | 8954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/09/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2018 | 12908.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/09/2018 | 170304.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/09/2018 | 19116.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2018 | 5.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2018 | 954.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2018 | 97.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2018 | 89.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2018 | 73.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2018 | 99.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2018 | 133.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2018 | 95.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003683 | 01/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2018 | 223.90 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2018 | 59.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2018 | 116.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2018 | 115.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2018 | 146.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2018 | 78.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2018 | 50.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2018 | 150.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2018 | 220.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame m?dicos na paciente Ana L?cia Azevedo Bernardo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2018 | 954.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003704 | 03/10/2018 | 3286.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2018 | 2250.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa, para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/10/2018 | 2250.00 | 00005358579427 | EDMILSON JOSE BARROS FILHO | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa, para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/10/2018 | 2250.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de ?gua pot?vel no caminh?o pipa, para abastecimento das caixas de ?gua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/10/2018 | 1980.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente dos servi?os prestados de 22 (vinte e duas) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste munic?pio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/10/2018 | 1808.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela referente a diferen?a das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/10/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/10/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9a. (nona) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003715 | 04/10/2018 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de processamento de dados dos sistemas de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00011728239443 | ARIELSON DE SOUZA RODRIGUES | Proveniente dos servi?os prestados de frete no ve?culo de placa LAJ 6866, transportando mudan?as de pessoas carentes, deste munic?pio, durante os meses de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/10/2018 | 420.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente a 6/6 (sexta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2018 | 520.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 4/6 (quarta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/10/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 6/6 (sexta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/10/2018 | 954.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de M?sica para as idosos, crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2018 | 1400.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servi?os prestados em oficinas de acompanhamento na elabora??o de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, crian?as e adolescente do SCFV, com os temas de higiene pessoal, sa?de da mulher, sexualidade e alimenta??o saud?vel. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/10/2018 | 500.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Proveniente dos seus servi?os prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 15 a 18, 20 a 25 de agosto de 2018, totalizando 10(dez) di?rias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/10/2018 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servi?os pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administra??o, refeete ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da Escola Municipal Genu?no Brito da Silva, localizada na Rua Jose Cirino da Silva n? 868, nesta cidade, referente ao per?odo de 03 a 06, 18 a 21, 24 e 25 de setembro de 2018, totalizando 10 (dez) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/10/2018 | 954.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia, substituindo o funcion?rio Antonio Marcos Eleut?rio da Silva durante o gozo de suas f?rias no per?odo de 01 a 30 de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/10/2018 | 954.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, nesta cidade, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/10/2018 | 954.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Ver?ssimo de Souza, desta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/10/2018 | 954.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Proveniente dos seus servi?os prestados como Vigia, no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza (O VER?SS?O) localizado a Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao per?odo de 10 de agosto ? 09 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/10/2018 | 450.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames no paciente Jos? Tiburtino Capim, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003732 | 09/10/2018 | 6799.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.813,38L (um mil oitocentos e treze v?rgula trinta e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para os ve?culos Micro-?nibus escolares de placas NQC1892, NPV6181 e OGC 5329, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/10/2018 | 2164.70 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na loca??o de m?quina para impress?es e c?pias xerogr?ficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/10/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista, referente ao M?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/10/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista, referente ao M?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/10/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista, referente ao M?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/10/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista, referente ao M?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista, referente ao M?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/10/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista, referente ao M?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2018 | 7676.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particpa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2018 | 1.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural - n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2018 | 19.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da reten??o de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui??o de Interven??o sobre o Dom?nio Econ?mico, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2018 | 5478.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atrso do pagamento da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal e parte do Servidor, de funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2018 | 4325.80 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 62a. (sexag?ssima segunda) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2018 | 1063.39 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8a. (oitava) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003753 | 10/10/2018 | 9316.84 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.674,36L (dois mil, seiscentos e setenta e quatro v?rgula trinta e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para os ve?culos ?nibus escolares de placas OEY 7103,OEZ 8517 e MOM3934, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003754 | 10/10/2018 | 5010.73 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.302,24L (um mil, trezentos e dois v?rgula vinte e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para os ve?culos ?nibus escolares de placas MOO 0194 E OEY 6997, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003755 | 10/10/2018 | 8234.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.716,97L (um mil, setecentos e dezesseis v?rgula noventa e sete litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para os ve?culos ?nibus escolares de placas MYL 3070 E QFT 6298, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003758 | 10/10/2018 | 2240.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003759 | 10/10/2018 | 2770.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003762 | 10/10/2018 | 2149.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003763 | 10/10/2018 | 2423.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003764 | 10/10/2018 | 2412.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa nqc 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003774 | 10/10/2018 | 663.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Fiat/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003778 | 10/10/2018 | 1279.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003779 | 10/10/2018 | 1871.03 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003780 | 10/10/2018 | 700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na revis?o geral da embreagem com substitui??o de pe?as do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003781 | 10/10/2018 | 700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na revis?o geral da embreagem com substitui??o de pe?as do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003782 | 10/10/2018 | 500.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na revis?o geral dos freios com substitui??o de pe?as do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2018 | 19222.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2018 | 1200.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de ressonancia da coluna cervical e dorsal na paciente Sabrina Louisy Morai de Brito, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003765 | 10/10/2018 | 6252.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.543,73L (um mil, quinhentos e quarenta e tr?s v?rgula setenta e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos Renault/Clio de placa QFR 4367, Palio placa QFT 6318 e Palio placa QFT 6308, lotados na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003766 | 10/10/2018 | 9133.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.255,27L (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco v?rgula vinte e sete litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos Gol de placas QFY 6064 e QFY 5574, lotados na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003767 | 10/10/2018 | 1539.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 380,23L (gtrezentos e oitenta v?rgula vinte e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos Uno de placa OXO 3969, Saveiro ambul?nica de placa OEX 2664 e Moto Bros de placa NQF 7902, lotados na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003769 | 10/10/2018 | 896.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70 R13 82T para o ve?culo Fiat/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003771 | 10/10/2018 | 885.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Saveiro ambul?nica de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003772 | 10/10/2018 | 2505.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva dos ve?culos Gol de placas QFY 5574 e QFY 6064, lotados na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003773 | 10/10/2018 | 1123.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Renault/Clio de placa KFE 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003775 | 10/10/2018 | 1189.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Fiat/Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2018 | 23512.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2018 | 2750.00 | 20213219000267 | PORTAL IND?STRIA E COM?RCIO DE CONFEC??ES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 55 (cinqunerta e cinco) bandeiras personalizadas da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Desfile C?vico em comemora??o aos 55 Anos de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2018 | 2911.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2018 | 361.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2018 | 2080.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2018 | 1575.39 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para o Sr. Rinaldo Marques de Oliveira, no trecho Rio de Janeiro/Jo?o Pessoa/Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2018 | 5607.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003756 | 10/10/2018 | 3010.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina motoniveladora Caterpillar 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003757 | 10/10/2018 | 1990.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina motoniveladora Caterpillar 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003760 | 10/10/2018 | 3037.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003761 | 10/10/2018 | 2191.48 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003768 | 10/10/2018 | 8263.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.387,28L (dois mil, trezentos e oitenta e sete v?rgula vinte e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para os ve?culo Caminh?o internacional de placa NQC 9911, caminh?o de placaJOZ 6979, caminh?o ca?amba de placa OGE 0347 e Caminh?o Ca?amba de placa NEX 8104, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003770 | 10/10/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o ve?culo caminh?o Internacional (pipa) de placa NQC9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003776 | 10/10/2018 | 3058.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003777 | 10/10/2018 | 1712.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el;etricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2018 | 5608.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003796 | 11/10/2018 | 9578.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.644,92L (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro v?rgula noventa e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para as m?quinas Patrol Caterpillar e Patrol Case, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003797 | 11/10/2018 | 7000.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.033,52L (dois mil e trinta e tr?s v?rgula cinquenta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para a m?quina Retroescavadeira e m?quina P? Carregadora, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003798 | 11/10/2018 | 324.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80L (oitenta litros) de combust?vel (gasolina) para o motor bomba do carro pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003801 | 11/10/2018 | 981.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 242,42L (duzentos e quarenta e dois v?rgula quarenta e dois litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003802 | 11/10/2018 | 525.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 129,67L (cento e vinte e nove v?rgula sessenta e sete litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FEP n 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022017 | 0003794 | 11/10/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/10/2018 | 954.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais na Sede da Prefeitura Municipal, referente ao per?odo de 14 de julho a 13 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/10/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/10/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/10/2018 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003805 | 15/10/2018 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na revis?o geral dos freios com substitui??o de pe?as do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003806 | 15/10/2018 | 103.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003807 | 15/10/2018 | 146.53 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003808 | 15/10/2018 | 153.31 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003809 | 15/10/2018 | 275.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003810 | 15/10/2018 | 68.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003811 | 15/10/2018 | 47.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003812 | 15/10/2018 | 295.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003813 | 15/10/2018 | 464.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003814 | 15/10/2018 | 150.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003815 | 15/10/2018 | 469.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003816 | 15/10/2018 | 1153.46 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003817 | 15/10/2018 | 246.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003818 | 15/10/2018 | 44.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003819 | 15/10/2018 | 90.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003820 | 15/10/2018 | 826.38 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003821 | 15/10/2018 | 291.46 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003822 | 15/10/2018 | 53.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003823 | 15/10/2018 | 22.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003824 | 15/10/2018 | 30.83 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003825 | 15/10/2018 | 243.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003826 | 15/10/2018 | 795.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003827 | 15/10/2018 | 285.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003828 | 15/10/2018 | 504.41 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003829 | 15/10/2018 | 750.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003830 | 15/10/2018 | 147.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003831 | 15/10/2018 | 274.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003832 | 15/10/2018 | 111.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003833 | 15/10/2018 | 302.53 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003834 | 15/10/2018 | 3553.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003835 | 15/10/2018 | 25.25 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/10/2018 | 2902.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos para o laborat?rio municipal de an?lises cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/10/2018 | 103.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/10/2018 | 325.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/10/2018 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio p?blico do Posto de Sa?de Ancora, localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/10/2018 | 1597.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio p?blico onde funcionam as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, nesta Cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/10/2018 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do antigo pr?dio do Posto de Sa?de do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/10/2018 | 124.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/10/2018 | 379.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/10/2018 | 781.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Erasmo de ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/10/2018 | 288.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Secretaria Municipa?l de Educa??o de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/10/2018 | 89.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/10/2018 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/10/2018 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/10/2018 | 97.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/10/2018 | 316.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua Jos? Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/10/2018 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/10/2018 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/10/2018 | 125.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola MunicipalMaria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/10/2018 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de Ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/10/2018 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Emerson David Justino, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Siklva, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/10/2018 | 113.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/10/2018 | 113.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/10/2018 | 434.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/10/2018 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, localizado na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/10/2018 | 835.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O", localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/10/2018 | 222.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic??pio de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/10/2018 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado na Rua Antonio Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/10/2018 | 185.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e o Programa Bolsa Fam?lia, localizado na Rua In?cio Porto, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/10/2018 | 145.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 02 (duas) carradas d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/10/2018 | 98.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/10/2018 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio da Antiga defensoria p?blica de montadas, localizada na Rua ManoelPedro da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/10/2018 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio da Antiga lavanderia P?blica de montadas, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/10/2018 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pr?dio da Casa Paroquial da Igreja Cat?lica MAtriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/10/2018 | 45.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja Cat?lica MAtriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/10/2018 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da residencia P?blica locaklizada na Rua In?cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/10/2018 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico antigo alojamento da Pol?cia Militar, localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/10/2018 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico (dep?sito), localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/10/2018 | 93.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/10/2018 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lica Congregacional, localizado na Rua Jo?o Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/10/2018 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Caixa D'?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/10/2018 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja da Sagrada Fam?lia, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/10/2018 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do po?o artesiano localizada no S?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/10/2018 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do po?o artesiano localizada no S?tio Montadas de Cima, neste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/10/2018 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do chafariz p?blico comunit?rio, localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta Cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/10/2018 | 14875.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/10/2018 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/10/2018 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/10/2018 | 346.44 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FEP n 8.964-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/10/2018 | 223.90 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/10/2018 | 951.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cartor?rios prestados em 28 (vinte e oito) autentica??es e 18 (dezoito) certid?es de documentos de pessoas carentes beneficiadas com o Programa Resid?ncia Rural no Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003886 | 18/10/2018 | 2661.20 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte para as atividades com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2018 | 1250.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagameento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) Lixeiras ecol?gicas 100L (cem litros) Basculante c/4 cestos para o CRAS e para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003900 | 19/10/2018 | 708.72 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?es franc?s, presunto, refrigerantes e queijo mussarela) para secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/10/2018 | 104.00 | 11607166000197 | E & R COMPERCIO DE TINTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Camin?o Pipoa de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/10/2018 | 408.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68 (sessenta e oito) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para secretaria Municipal de Administra??o, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/10/2018 | 0.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural - n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/10/2018 | 234.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 (trinta e nove) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003898 | 19/10/2018 | 1072.05 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, leite, p?o doce, p?o franc?s, presuntyo e queijo de manteiga) para o lanche nas reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003899 | 19/10/2018 | 374.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50Kg (cinquenta quilos) de p?es franc?s, para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/10/2018 | 276.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 46 (quarenta e seis) botij?es de 20L (vinte litros) de ?gua mineral, para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003896 | 19/10/2018 | 1323.25 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, leite, p?o franc?s, requeij?o, queijo de manteiga e suco) para merenda das pessoas atenbdidas pelo CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial da Secretaria Mujicipal de Sa?dede Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003897 | 19/10/2018 | 1070.55 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, p?o doce, p?o franc?s, bolo, mortadela, queijo coalho e suco) para os lanches servidos aos profissionais da sa?de das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/10/2018 | 207.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais na paciente Lamartyne Bento dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/10/2018 | 884.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros, placas e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo FIAT/Palio de placa OQFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servi?os prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento do PMAQ e dos programas especificos da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia, referente aos meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003923 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/10/2018 | 279.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo ?nibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/10/2018 | 279.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003916 | 23/10/2018 | 5182.96 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/10/2018 | 204.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servi?os prestados na confec??o de 06 (seis) e reforma de 02 (dois) carimbos trodat-4914, para a secretaria de educa??o, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003906 | 23/10/2018 | 5000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cont?beis prestados executados no m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/10/2018 | 1574.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria do Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/10/2018 | 14.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na postagem de correnpond?ncia da Secretaria Municipal de administra??o para a Sra. Maria Carmen de ara?jo Souza, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/10/2018 | 134.06 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de Agosto de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/10/2018 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de presta??o de servi?os t?cnico especializado para consultoria em processos licitat?rios e digitaliza??o dos processos, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/10/2018 | 875.52 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 12 (doze) carradas d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/10/2018 | 296.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Caminh?o Internacional (ca?amba) de placa OGE 0347, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Caminh?o Mercedes Benz de placa JOZ 6979, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat?rio 2018 do ve?culo Caminh?o Mercedes Benz de placa LWQ 2350, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003917 | 23/10/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2018 | 950.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a Limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 03 a 06, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de setembro de 2018, totalizando 19 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2018 | 3300.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Proviniente de seus servi?os prestados como costureira dos figurinos utilizados pelo grupo de Idossos do SCFV no Desfile Civico de Emanicipa??o Politica, referente a 55 (Cinquenta e cinco) fardamentos compeltos (Blusa, Saia, len?o e cal?a) ao valor de 60(sessenta reais) cada fardamento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/10/2018 | 3500.00 | 07215793000105 | SUPER SOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Proveniente dos seus servi?os prestados na disponibiliza??o de Palco, Ilumina??o e Sonoriza??o, do I Festival de Cultura e Arte do servi?o de conviv?ncia, realizado em pra?a p?blica nesta cidade, no dia 20 de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003922 | 23/10/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/10/2018 | 518.00 | 25340529000185 | MARIA DO SOCORRO SANTOS 24963056801 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es e lanches para os componentes das atra??es artisticas e para os policiais, no dia 14 de outubro de 2018, durante programa??o de emancipa??o politica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/10/2018 | 72.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botij?es de g?s GLP 13kg, para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/10/2018 | 3096.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 43 (tquarenta e t?s) botij?es de g?s GLP 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/10/2018 | 3500.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 50 (cinquenta) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/10/2018 | 1550.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na retirada de detritos de fossa dos colegios da municipalidade do Munic?pio por empreitada incluindo suc??o, transporte e descarte na lagos de tratamento da cagepa de Campina Grande. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/10/2018 | 1080.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) botij?es de g?s GLP 13kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/10/2018 | 4036.70 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diversos para as Escolas da Rede municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003936 | 24/10/2018 | 3980.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003937 | 24/10/2018 | 4200.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003938 | 24/10/2018 | 4551.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Secretaria Mnicipal de Educa??o de Montadas, para distribui??o com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo manuten??o e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de agosto de 2018, totalizando 15 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/10/2018 | 72.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botij?es de g?s GLP 13kg, para Unidade B?sica de Sa?de Paulo de Souza, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/10/2018 | 1018.35 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materialo de expediente diversos para a Farm?cia b?sica e central de abastecimento farmaceutico do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/10/2018 | 900.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proviniente dos seus servi?os prestados na manuten??o corretiva e preventiva (desmontando e montanto o motor) e servi?os na suspen??o do veiculo Ambulancia de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003952 | 25/10/2018 | 532.50 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de verduras diversas (cenoura, batata inglesa, chuchu, tomate e couve) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/10/2018 | 160.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08kg (oito quilos) de alho da agricultura familiar para Menrenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/10/2018 | 1793.87 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para o Sr. Jonas de Souza, Prefeito Municipal, no trecho Jo?o Pessoa/Bras?lia/Jo?o Pessoa, com sa?da no dia 15/10 e retorno no dia 19/10/2018, para ter audi?ncias com Deputados Fedreais, Senadores e agilizar libera??o de recursos junto a Minist?rios do Governo Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003945 | 25/10/2018 | 53205.12 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do boletim de medi??o n. 002/2018, correspondente a pavimenta??o e drenagem de diversas ruas da cidade de Montadas, contrato de repasse n. 1041053-68/2017. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem() caixas de esgotos para manuten??o e implanta??o da rede de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/10/2018 | 579.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para a merenda dos grupos atendidos pelo servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval beb? para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/10/2018 | 1202.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forencimento de 14 (quatorze) kit's de enxovai para serem doados gratuitamente a gestantes carentes atendidas pelo CRAS e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS n. 42.566-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003957 | 26/10/2018 | 6790.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artif?cio para as comemora??es alusivas aos 55 Anos de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2018 | 78.98 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente doe um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confome lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2018 | 34.93 | 00001445239493 | FRANCISCA NONATA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente doe um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confome lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2018 | 35.54 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente doe um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confome lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2018 | 18.06 | 00029953774404 | MARIA JOS? PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2018 | 80.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 6/8 (sexta) parcela pela compra de um ?culos de Grau,por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2018 | 120.00 | 00017251034786 | MARIA CRISLAYNE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente doe um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (ulytrassonografia Obst?trica Morfol?gica), por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confome lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2018 | 70.00 | 00001876717459 | JOSILDO CLEMENTE FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 4/7 (quarta) parcela pela compra de 01 (um) ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2018 | 130.00 | 00011716986745 | MARIA APARECIDA VICENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?ao de 4/7 (terceira) parcela pela aquisi??o de 02 (dois) ?culos de grau pra si mesma e seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2018 | 684.40 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento deprodutos musicais (corda de viol?o, pedal e carregador) para oficina de m?sica do servi?co de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secrertaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de 02 (dois) ?nibus para o transporte do grupo de idosos e grupo de mulheres do SCFV, para o distrito de Galente do Munic?pio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2018 | 1400.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de 02 (dois) ?nibus para o transporte do grupo de idosos, grupo de mulheres e grupo de adolescentes do SCFV, para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de 01 (um) ?nibus para o transporte do grupo de adolescentes do SCFV, para a cidade de Areia-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2018 | 520.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 5/6 (quinta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratadoo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratadoo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2018 | 2809.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2018 | 3923.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de sal?rio-fam?lia dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2018 | 863.13 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2018 | 618.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2018 | 1750.00 | 00012834225494 | BRUNO GOMES ALBINO | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 35 (trinta e cinco) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2018 | 37362.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2018 | 8219.86 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003972 | 30/10/2018 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2018 | 19116.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2018 | 171592.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003978 | 30/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003979 | 30/10/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003971 | 30/10/2018 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala de Licita??o e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2018 | 881.26 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10a. (D?CIMA E ?LTIMA) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003980 | 30/10/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para oorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2018 | 6773.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2018 | 1490.15 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico atrav?s da conta do FPM n 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2018 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2018 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003974 | 30/10/2018 | 1440.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica nas Escolas Helena Jos? Porto, Erasmo de Ara?jo Souza, Genuino Brito da Silva e Sectetaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2018 | 3400.00 | 28577086000139 | EDILANIA TITO COSTA 04740168464 | Proviniente de seus servi?os prestados como costureira na confec??o dos figurinos utilizados pela E.M.E.I Helena Jos? Porto no Desfile Civico de Emanicipa??o Politica, referente a 85 (oitenta e cinco fardamentos completos ao valor de 40 (quarenta reais) cada fardamento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2018 | 54434.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2018 | 729.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2018 | 152756.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2018 | 33580.31 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2018 | 11912.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003973 | 30/10/2018 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala da vigil?ncia Sanit?ria e Unidades de Sa?de da Fam?lia, deste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003976 | 30/10/2018 | 934.18 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materialo de expediente diversos para a Vigil?ncia em Sa?de e Agentes de Combate a Endemias da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003977 | 30/10/2018 | 1750.34 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materialo de expediente diversos para as Unidades B?sica de Sa?de da Fam?lia de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2018 | 44543.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2018 | 443.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2018 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2018 | 36359.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2018 | 285.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2018 | 7788.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2018 | 10404.71 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2018 | 11560.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2018 | 15676.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2018 | 12776.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2018 | 6958.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004058 | 31/10/2018 | 3403.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontol?gicas do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004059 | 31/10/2018 | 4303.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004060 | 31/10/2018 | 10117.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004061 | 31/10/2018 | 8619.15 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2018 | 2992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2018 | 13307.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2018 | 108.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/10/2018 | 30820.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/10/2018 | 28925.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/10/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/10/2018 | 28332.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2018 | 824.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal conytratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2018 | 2144.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2018 | 269.73 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municiopal de Montadas, atrav?s da conta FPM n. 85.016-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2018 | 108.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios nas contas de funcion?rios da Prefeitura Municiopal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Fedral L. C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2018 | 7200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2018 | 10080.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2018 | 16074.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2018 | 14400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2018 | 228.51 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2018 | 65.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2018 | 7594.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2018 | 10739.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2018 | 9944.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2018 | 14560.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de sal?rio-fam?lia de pesoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2018 | 9640.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004057 | 31/10/2018 | 720.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica no CRAS e no centro do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente aos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2018 | 954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004068 | 31/10/2018 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica no Bolsa Fam?lia de Montadas, referente aos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2018 | 609.33 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, lanchinhos, salgadinhos, biscoitos, balas, chocolates, etc) para as festividades comemorativas do Dia das Crian?as com os grupos atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2018 | 207.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para recobrir os bancos do ve?culo Caminh?o (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2018 | 147.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED elet?nico e extrato magn[etico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004072 | 01/11/2018 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de processamento de dados dos sistemas de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2018 | 3552.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E DE LABORATÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva de 03 (tr?ss) gabinetes odontol?gicos, um compressor, motores de alta rota??o, motores de baixa rota??o e autoclave com reposi??o de pe?as do equipo, das unidades b?sicas de sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2018 | 2000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E DE LABORATÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva de 01 (um) aparelho de Raio-X, 02 (dois) gabinetes odontol?gicos, 01 (um) compressor e cuspideira do CEO - Centro de Especialidades Odontol?gicas do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2018 | 2775.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos para o laborat?rio municipal de an?lises cl?nicas de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de cateterismo cardiaco da paciente Maria da Penha Perteira Costa, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/11/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 22 de Outubro de 2018, para junto a Defesa Civil do Estado da Para?ba, solicitar coopera??o no abastecimento de ?gua pot?vel por meio de caminh?o pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/11/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 29 de Outubro de 2018, para junto ao Escrit?rio de Consultoria tratar de assuntos referente a processos e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/11/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 31 de Outubro de 2018, para Celebrar junto a Defesa Civil do Estado Conv?nio n. 179/2018, referente a coopera??o no abastecimento de ?gua pot?vel por meio de caminh?o pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/11/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/11/2018 | 359.99 | 00001231591480 | JoÆo Paulo Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para compra de uma passagem de ?nibus com sa?da de Campina Grande-PB para S?o Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/11/2018 | 63.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para recobrir os bancos do ve?culo Caminh?o (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004086 | 06/11/2018 | 1040.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) c?maras de ar Tortuga AT 2824 para m?quina motoniveladora 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004087 | 06/11/2018 | 520.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) c?maras de ar Tortuga AT 2824 para m?quina motoniveladora 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004088 | 06/11/2018 | 2240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 12.5 8018 TRAC FIRESTONE, para m?quina motoniveladora 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004089 | 06/11/2018 | 3426.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004090 | 06/11/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/11/2018 | 51.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FOPAG n. 30.774-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004097 | 07/11/2018 | 690.20 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34 (trinta e quatro) camisas de mangas curtas unissex adulto para uso em eventos para o pessoal do CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/11/2018 | 866.11 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004100 | 07/11/2018 | 2205.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diveros para Secretaria Municipal de Sa?de e Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004092 | 07/11/2018 | 5931.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.719,33L (um mil, setecentos e dezenove v?rgula trinta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004093 | 07/11/2018 | 6690.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.991,30L (um mil, novecentos e noventa e um v?rgula trinta litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004094 | 07/11/2018 | 3705.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.074,18L (um mil e setenta e quatro v?rgula dezoito litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa OGC5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido pelo Governo do Estado da Para?ba a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004095 | 07/11/2018 | 4776.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.384,58L (um mil, trezentos e oitenta e quatro v?rgula cinquenta e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004096 | 07/11/2018 | 1889.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 547,70L (quinhentos e quarenta e sete v?rgula setenta litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004098 | 07/11/2018 | 3352.10 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 107 (cento e sete) camisas de mangas curtas unissex adulto para uso em eventos e 02 (dois) padr?es esportivos (16 camisas, 16 shorts e 16 mei?es) para alunios e profissionais da educa??o do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004105 | 08/11/2018 | 6462.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.873,23L (Um mil, oitocentos e setenta e tr?s v?rgula vinte e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para os ?nibus escolares de placas OEZ 8517 E MOO 0194, qua fazem o transporte dos alunos darede estadual de ensino, conforme conv?nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004106 | 08/11/2018 | 2027.64 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 587,72L (quinhentos e oitenta e sete v?rgula setenta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004107 | 08/11/2018 | 2841.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 803,98L (oitocentos e tr?s v?rgula noventa e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para o ve?culo ?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido pelo Governo do Estado da Para?ba a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004108 | 08/11/2018 | 2849.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 825,84L (oitocentos e vinte e cinco v?rgula oitenta e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004109 | 08/11/2018 | 1485.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 366,86L (trezentos e sessenta e seis virgula oitenta e seis litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004110 | 08/11/2018 | 2200.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 543,33L (quinhentos e quarenta e tr?s virgula trinta e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) para os ve?culos Fiat/Palio de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004111 | 08/11/2018 | 1634.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 403,70L (quatrocentos e tr?s virgula setenta litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Fiat/Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004112 | 08/11/2018 | 3755.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 927,25L (novecentos e vinte e sete virgula vinte e cinco litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Volkswagem/Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004113 | 08/11/2018 | 49.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12,10L (doze virgula dez litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Motocicleta Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004114 | 08/11/2018 | 282.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 69,72L (sessenta e nove virgula setenta e dois litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Saveiro Ambul?ncia de placa OEX2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004115 | 08/11/2018 | 570.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 140,78L (cento e quarenta virgula setenta e oito litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Fiat/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004116 | 08/11/2018 | 3404.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 840,74L (oitocentos e quarenta virgula setenta e quatro litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Volkswagem/Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/11/2018 | 366.48 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais na paciente Edilene Ferreira dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/11/2018 | 6062.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames de diagn?stico por imagem em diversos pacientes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004117 | 08/11/2018 | 182.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 54,32L (cinquenta e quatro vi?rgula trinta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para o Trator Massey Fergunson, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004118 | 08/11/2018 | 1197.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 347,10L (trezentos e quarenta e sete v?rgula dez litros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina P? Carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004119 | 08/11/2018 | 750.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 217,39L (duzentos e dezessete v?rgula trinta e nove litros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina Retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004120 | 08/11/2018 | 1783.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 516,82L (quinhentos e dezesseis v?rgula oitenta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004121 | 08/11/2018 | 500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 144,93L (cento e quarenta e quatro v?rgula noventa e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004122 | 08/11/2018 | 928.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 276,26L (duzentos e setenta e seis v?rgula vinte e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Caminh?o Mercedinha de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004123 | 08/11/2018 | 3016.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 874,49L (oitocentos e setenta e quatro v?rgula quarenta e nove litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Caminh?o Pipa de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004124 | 08/11/2018 | 989.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 286,66L (duzentos e oitenta e seis v?rgula sessenta e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina Patrol CASE, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004125 | 08/11/2018 | 359.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 88,76L (oitenta e oito v?rgula setenta e seis litros) de combust?vel (gasolina) para o motor bomba do Caminh?o Pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004102 | 08/11/2018 | 1655.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 408,65L (quatrocentos e oito v?rgula trinta litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5664 do Programa Bolsa Fam?lia, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004103 | 08/11/2018 | 68.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16,94L (dezesseis v?rgula noventa e quatro litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta Shineray 150 de placa QFK 1607,do Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004104 | 08/11/2018 | 106.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 26,39L (vinte e seis v?rgula trinta er nove litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta CG 150 de placa QSA 5064,do Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004127 | 08/11/2018 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0004129 | 08/11/2018 | 35000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados referente a contrata??o das Bandas Forro 3x4 e Forroz?o Karkar? com ilumina??o, sonoriza??o e palco, para os festejos comemorativos da emancipa??o pol?tica do Munic?pio, realizados no dia 14 de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/11/2018 | 2911.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/11/2018 | 2080.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/11/2018 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita?? de aluguel do Sr. Jurac? Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/11/2018 | 160.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 7/8 (s?tima e 08/08 (oitava) parcelas pela compra de um ?culos de Grau,por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/11/2018 | 5565.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/11/2018 | 1150.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a manuten??o e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11, 13 a 17, 20 a 25, 27 a 31 de agosto, 03 a 06, e 10 de setembro de 2018, totalizando 23 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/11/2018 | 700.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a capinagem do terreno denomidado area verde, pertencente a esta prefeitura, localizado no loteamento "Vista Alegre", nesta cidade, referente ao per?odo de: 22 a 26, 29 a 31 de outubro, 01, 05 a 09 de novembro de 2018, totalizando 14 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/11/2018 | 100.00 | 00044304447491 | José Edivan Farias | Proveniente dos servi?os prestados no forro interno da cabine do veiculo Caminh?o Pipa de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2018 | 5608.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004144 | 09/11/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) ve?culo FIAT/DUCATO MAXICARGO, chassi 3C6DFVDK7JE142791, motor F1AE3481E7270907, Branco Bright, para o atendimento das necessidades da Secretaria Mujicipal de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2018 | 23055.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004145 | 09/11/2018 | 8755.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004146 | 09/11/2018 | 4780.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004147 | 09/11/2018 | 5739.78 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004148 | 09/11/2018 | 2867.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/11/2018 | 19486.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2018 | 60.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM. n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2018 | 4888.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quita??o das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e do Servidor, de funcion?rios da Prefeitura Munuicipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2018 | 4340.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 63a. (sexag?ssima terceira) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2018 | 1068.90 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9a. (nona) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2018 | 1826.49 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela referente a diferen?a das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/11/2018 | 0.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Nobvembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2018 | 1722.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/11/2018 | 64.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2018 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2018 | 7676.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/11/2018 | 528.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 88 (oitenta e oito) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para secretaria Municipal de Administra??o, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/11/2018 | 428.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas e emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM. n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/11/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004167 | 12/11/2018 | 1057.77 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, p?o franc?s, bolo, presunto, iogurte e mussarela) para o lanche durante reuni?es promovidas pela Secretarfia Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/11/2018 | 312.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52 (cinquenta e dois) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo manuten??o e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 25 a 29 de junho, 02 a 06, 09 e 10 de julho de 2018, totalizando 12 di?rias,cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004158 | 12/11/2018 | 11183.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004163 | 12/11/2018 | 1341.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, suco, p?o franc?s, morttadela, bolo, requeij?o e iogurte) para os lanches servidos as pessoas atendidas pelo CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004166 | 12/11/2018 | 1223.75 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolo, iogurte, p?o franc?s, queijo manteiga, requaij?o) para o lanche dos profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004170 | 12/11/2018 | 354.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 59 (cinquenta e nove) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades B?sicas de sa?de da Fam?lia e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pintor, fazendo a pintura do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 11 a 14, 16 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de julho de 2018, totalizando 18 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/11/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 16, 20 a 23, 27 a 31 de agosto de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004159 | 12/11/2018 | 803.85 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte para as atividades do CRAS e com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004160 | 12/11/2018 | 1237.20 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias do Programa Crian?a Feliz da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004168 | 12/11/2018 | 854.05 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, p?o franc?s, mussarela, refirgerante, presunto, bolo e mortadela) para o lanche das reuni?es da secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004164 | 12/11/2018 | 1986.35 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o franc?s, iogurte e presunto) para o lanche dos alunos da rede Municip?l de Ensino durante o Desfile C?vico de Comemora??o do Aniversd?rio de emancipa??o pol?tica do Munic?piode Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004165 | 12/11/2018 | 1219.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o franc?s, iogurte e presunto) para o lanche dos intehgrantes das Bandas Marciais e Fanfarras que participaram do Desfile C?vico de Comemora??o ao Aniversd?rio de emancipa??o pol?tica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/11/2018 | 350.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) vacinas Bovicel 10 doses VALLEE, para a vacina??o do rebanho do Munic?pio de Montadas promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/11/2018 | 1750.00 | 00012834225494 | BRUNO GOMES ALBINO | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 35 (trinta e cinco) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/11/2018 | 90.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/11/2018 | 98.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/11/2018 | 90.90 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 25 de setembro de 2018, para participar do 10. Encontro do Curso GEM (Gest?o para Educa??o Municipal). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/11/2018 | 57.83 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 25 de setembro de 2018, para participar do 10. Encontro do Curso GEM (Gest?o para Educa??o Municipal). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/11/2018 | 108.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/11/2018 | 74.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/11/2018 | 1355.66 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de servi?os xerogr?fico no valor de R$ 0,10 a Unidade, totalizando 8.855 c?pias e servi?os de impress?es no valor de R$ 0,12 centavos a unidade totalizando 3.918 unidades para Prefeitura Municipal de Montadas, durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 26 a 28 de setembro, 01 a 05, 08 e 09 de outubro, totalizando 10 (dez) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/11/2018 | 500.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Proveniente dos seus servi?os prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 26 a 28 de setembro, 01 a 05, 08 e 09 de outubro de 2018, totalizando 10 (dez) di?rias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/11/2018 | 86.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/11/2018 | 86.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo o ro?o das margens das estradas vicinais no S?tio Furnas, neste munic?pio, referente aos dias: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de agosto de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/11/2018 | 875.52 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 12 (doze) carradas d'?gua para carro-pipa capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de pr?dio p?blicos e distribui??o de com a popula??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/11/2018 | 954.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, na distribui??o de ?gua pot?vel, na cisterna do M?dulo Esportivo, localizado ? Rua Cust?dio Jos? da Silva n? 184, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a Limpeza publica, desta cidade, referente aos dias: 01, 03 a 06, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de setembro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/11/2018 | 500.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a limpeza publica, desta cidade, referente ao per?odo de: 17 a 21, 24 a 28 de setembro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/11/2018 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 01, 03 a 06, 10 a 14 de setembro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/11/2018 | 1150.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a manuten??o e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11, 13 a 17, 20 a 25, 27 a 31 de agosto, 03 a 06, e 10 de setembro de 2018, totalizando 23 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a Limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 01 a 05, 08 a 11, 16 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de outubro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 03 a 06, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de setembro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/11/2018 | 800.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, durante o m?s de julho de 2018, totalizando 16 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de Servi?os Gerais do M?dulo Esportivo ?lvaro Gald?ncio Filho, localizado a Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0004212 | 20/11/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/11/2018 | 648.00 | 25340529000185 | MARIA DO SOCORRO SANTOS 24963056801 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es e lanches para os refor?os policiais, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, referente ao per?odo do 2? turno das elei??es 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Nobvembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/11/2018 | 0.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural n?o conveniado, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/11/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/11/2018 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004210 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/11/2018 | 954.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Proveniente dos seus servi?os prestados como Vigia, no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza (O VER?SS?O) localizado a Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao per?odo de 10 de setembro ? 09 de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/11/2018 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/11/2018 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O" , nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/11/2018 | 316.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do Mercado do Produtor Rural do Munic??pio de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/11/2018 | 190.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/11/2018 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/11/2018 | 204.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Defensoria P?blica da Cidade de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/11/2018 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Lavanderia P?blica da Cidade de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/11/2018 | 56.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Casa Paroquial da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/11/2018 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica Matriz da cidade de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/11/2018 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico (dep?sito) localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/11/2018 | 95.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia p?blica localizada na Rua In?cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/11/2018 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blic localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/11/2018 | 47.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba do chafariz comunit?rio localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/11/2018 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Garagem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/11/2018 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/11/2018 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba do po?o artesiano do S~?itio Montadas de Cima, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/11/2018 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica da Sagrada Fam?lia localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/11/2018 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba do po?o artesiano do S?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/11/2018 | 10232.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/11/2018 | 397.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/11/2018 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba da caixa d?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/11/2018 | 141.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Emerson David Justino, localizada na Rua Cust?dio Jos? da Siklva, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/11/2018 | 381.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/11/2018 | 352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/11/2018 | 760.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Erasmo de ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/11/2018 | 354.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/11/2018 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia da Escola Municipal Maria das Neves pereira de ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/11/2018 | 129.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Escola Municipal Maria das Neves pereira de ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/11/2018 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/11/2018 | 129.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/11/2018 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/11/2018 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/11/2018 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/11/2018 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/11/2018 | 1925.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio p?blkico onde funcionam as Unidades de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza e Severina de Ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubrode 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/11/2018 | 397.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Unidade de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/11/2018 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio do antigo Posto de Sa?de do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do pr?dio do Posto de Sa?de Ancora do S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004263 | 23/11/2018 | 2770.00 | 00001749673495 | JOS? NAILTON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cebola branca, cebolinha, coentro, beterraba, couve, piment?o, feij?o verde, feij?o macassar, goiaba e mam?o) da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004264 | 23/11/2018 | 3380.00 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (polpa de frutas, macaxeira, laranja e banana) da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/11/2018 | 2119.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita Tribut?ria arrecada no Munic?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/11/2018 | 682.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Crian?as do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/11/2018 | 979.60 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Crian?as do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/11/2018 | 559.40 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Idosos do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004265 | 26/11/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/11/2018 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Civilr, referente ao m?s setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/11/2018 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Civilr, referente ao m?s Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/11/2018 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Civilr, referente ao m?s Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/11/2018 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/11/2018 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/11/2018 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/11/2018 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/11/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/11/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/11/2018 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/11/2018 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/11/2018 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/11/2018 | 69.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/11/2018 | 75.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/11/2018 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promo??es de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00009776161421 | JESSICA BEZERRA DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) TENDAS DURANTA AS FESTIVIDADES DE S?O JOSE PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/11/2018 | 440.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - Com‚rcio de Material Contra Incˆndio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o e troca de extintores de inc?ndio para coloca??o no Gin?sio Poliesportivo Antonuio Ver?ssimo de Souza - " O VERISS?O", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/11/2018 | 979.60 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Crian?as do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/11/2018 | 559.40 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Idosos do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004296 | 26/11/2018 | 5000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cont?beis prestados executados no m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/11/2018 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servi?os pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administra??o, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/11/2018 | 4363.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) di?rias na cidade de Bras?lia-DF, nos dias 02 a 06 de Julho de 2018, com o objetivo de junto a gabinetes dos muinist?rios, senadores e deputados, solicitar conv?nios e financiamentos, prestar contas de recursos PNAE/2014 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/11/2018 | 980.00 | 26015312000162 | MARIA LETÍCIA AVELINO MACEDO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no banho qu?mico, esmerilhamento, calibragem de cabe?ote, retifica de sedes, embuchamento de biela, retifica de cambota, ret?fica de blo e alinhamento de cabe?ote do motor power do ve?culo Saveiro/Ambul?ncia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004271 | 26/11/2018 | 13996.72 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004272 | 26/11/2018 | 7042.71 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/11/2018 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/11/2018 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/11/2018 | 109.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/11/2018 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/11/2018 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/11/2018 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/11/2018 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/11/2018 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica de um pr?dio locado onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/11/2018 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manipula??o de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jos? Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004300 | 26/11/2018 | 10874.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004301 | 26/11/2018 | 5309.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/11/2018 | 96.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1011, instalada na escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/11/2018 | 7718.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/11/2018 | 5600.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na suspens?o de eixos de molas, servi?o de motor, servi?o de arrefecimento e servi?o de cabe?ote nos ve?culos ?nibus escolares de placas OEZ 8517, MOM 3934, OEY 7103, MYL 3070, OGC 5329 e NPU 6181, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/11/2018 | 223.90 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/11/2018 | 91.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do GFEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/11/2018 | 65.00 | 00001153205475 | MARIA DE FÁTIMA ABDON | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 09/10 (nona) parcela, referente a aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/11/2018 | 63.38 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de contas de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/11/2018 | 124.93 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de contas de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/11/2018 | 55.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 3/7 (terceira) parcela pela aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/11/2018 | 11.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/11/2018 | 9.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004318 | 28/11/2018 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica no Bolsa Fam?lia de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004319 | 28/11/2018 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica no CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e no centro de conviv?ncia do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/11/2018 | 200.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/11/2018 | 1400.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servi?os prestados em oficinas de acompanhamento na elabora??o de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, crian?as e adolescente do SCFV, com os temas de higiene pessoal, sa?de da mulher, sexualidade e alimenta??o saud?vel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/11/2018 | 200.00 | 00008293414472 | SALOMAO VICTOR DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados na limpeza do Tanque do Governo, localizado na Rua Inacio Fernandes da Silva, sendo 04 (quatro) di?rias, ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004317 | 28/11/2018 | 720.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente aos meses de outubro e novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004316 | 28/11/2018 | 2999.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala de Licita??o e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro e Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0004323 | 28/11/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para oorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/11/2018 | 1884.59 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a?rea para o Sr. Jonas de Souza, Prefeito Municipal, no trecho Jo?o Pessoa/Bras?lia/Jo?o Pessoa, com sa?da no dia 19/11 e retorno no dia 22/11/2018, para ter audi?ncias com Deputados Fedreais, Senadores e agilizar libera??o de recursos junto a Minist?rios do Governo Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2018 | 4000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | Pagamento dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FORD/ECOSPORT, Placa: QFZ7350/PB, ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004321 | 28/11/2018 | 2880.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica nas Escolas Helena Jos? Porto, Erasmo de Ara?jo Souza, Genuino Brito da Silva e Sectetaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente aos meses de outubro e novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/11/2018 | 3938.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) toners remanufaturados HP 85A e 13 (treze) toner remanufaturados HP 1610, para impressoras das Escolas municipais e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/11/2018 | 2400.00 | 00003345517493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Professora substituta, lotada na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio, referente aos meses de agosto e setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/11/2018 | 161.25 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro de altera??o estatut?ria e certid?o para a E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004320 | 28/11/2018 | 2160.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de acesso a internet Link dedicado, instalado em fibra ?ptica na sala da vigil?ncia Sanit?ria e Unidades de Sa?de da Fam?lia, deste Munic?pio, referente aos meses de outubro e novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/11/2018 | 4165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35 (trinta e cinco) toners remanufaturados HP 85A, para impressoras das Unidades B?sicas e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2018 | 10535.58 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004338 | 29/11/2018 | 837.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de verduras diversas (cenoura, batata inglesa, chuchu, piment?o, tomate e couve) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004339 | 29/11/2018 | 870.50 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de verduras diversas (cenoura, batata inglesa, chuchu, piment?o, tomate e couve) da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2018 | 400.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20kg (vinte quilos) de alho da agricultura familiar para Menrenda Escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004336 | 29/11/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/11/2018 | 383.80 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cartor?rios prestados no casamento civil de Leandro Machado da Silva e Gilvana Silva Lima Machado, por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2018 | 444.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para a merenda dos grupos atendidos pelo servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2018 | 980.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados de Buffet, fornecendo e servindo (tortas, doces e salgados) para o grupo de idosos, grupo de mulheres, grupo de crian?as e grupo de adolescentes do SCFV, durante reuni?es e atividades realizadas na semana do beb? e Festival de artes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/11/2018 | 140.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos e compra de medicamentos para sua filha menor - Maria Eduarda Cirino Porto, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme eli municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do programa Crian?a Feliz n. 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2018 | 520.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente a 6/6 (sexta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2018 | 954.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2018 | 894.61 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2018 | 618.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2018 | 4066.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de sal?rio-fam?lia de conselheitos tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2018 | 2809.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientadores Sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (orientadores sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2018 | 9640.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2018 | 8215.10 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2018 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao m?s agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2018 | 37430.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2018 | 9944.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2018 | 13737.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004367 | 30/11/2018 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2018 | 5354.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2018 | 8634.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2018 | 171338.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2018 | 18162.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2018 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2018 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2018 | 7200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2018 | 1302.57 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2018 | 7.06 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Leandro Antonio da Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2018 | 4.43 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Daniela Maria Ouriques Bernardo junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2018 | 7.58 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Maria Graciete Martins junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2018 | 4.71 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Josinaldo Herculano de Farias junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2018 | 6.21 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Josinaldo Herculano de Farias junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2018 | 287.15 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Ozeias Santos Bezerra junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2018 | 15.53 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Mauricio Bernardo da Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2018 | 9.23 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Maria Eurides dos Santos Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2018 | 8.53 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Maria do Socorro Batista Aquino junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2018 | 7.76 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Edmilson Vieira da Costa junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2018 | 7.76 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Andreia Gon?alves da Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2018 | 15.53 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Ana Maria Gomes junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2018 | 53.56 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Rita Nunes da Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2018 | 53.64 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Marie Paulo Figueiredo junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2018 | 53.56 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Maricelia Dionizio Marques junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2018 | 53.56 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Maria do Carmo Fernandes de Melo junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2018 | 53.56 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Maria de F?tima dos Santos junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2018 | 53.75 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Marcona da Silva Costa junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2018 | 13.86 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Leonice Jacinto Dias Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2018 | 4.43 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Leandro Luiz de Souza junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2018 | 52.61 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar LJosildo Pedro dos Santos junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2018 | 51.89 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Josevania dos Santos Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2018 | 69.18 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Jose de Arimat?ia Souza Angelino junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2018 | 4.87 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Gildo Antonio de Souza junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2018 | 53.56 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Espedito Antonio da Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2018 | 53.64 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Francisco de Assis Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2018 | 12.48 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Francineide Bernardino Bento junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2018 | 9.44 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar F?bio das Neves Cunha junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2018 | 65.75 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Edilene de Lima Silva junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2018 | 44.17 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Arlindo Luiz Leonardo de Assis junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2018 | 53.64 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Ana Paula Alves Gon?alves junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2018 | 46.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renegocia??o de d?vida do agricultor familiar Afonso Estevam dos Santos junto a institui??o credora, autorizada pela Lei Municipal n. 489 de 15 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2018 | 5920.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2018 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2018 | 8960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2018 | 16074.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2018 | 14400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subs?dios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2018 | 17013.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos do PAR - Plano de A??es Articuladas 2011/2014. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2018 | 33682.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% magist?rio), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2018 | 11981.09 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2018 | 153444.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2018 | 54459.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2018 | 1014.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2018 | 25787.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2018 | 17838.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2018 | 443.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contatado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2018 | 1072.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2018 | 31624.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2018 | 7808.29 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2018 | 22176.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2018 | 12776.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2018 | 34500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2018 | 44700.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2018 | 443.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2018 | 35667.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2018 | 221.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2018 | 11280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2018 | 1115.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2018 | 6399.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2018 | 2404.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004458 | 30/11/2018 | 13624.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004463 | 03/12/2018 | 3291.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004464 | 03/12/2018 | 1216.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004466 | 03/12/2018 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de processamento de dados dos sistemas de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2018 | 2630.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de materiais para coleta de amostras e testes em ?guas do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004468 | 03/12/2018 | 12537.13 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2018 | 855.46 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos n?o utilizados oriundos do Conv?nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Secretaria de estado da Educa??o para reforma e amplia??o da Escola Municipal Helena Jos? Porto, nestacidade, conv?nio n. 472/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2018 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na manuten??o, atualiza??es internas do sistema, atualiza??es de seguran?a, manuten??o da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manuten??o de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2018 | 170.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta FOPAG n. 30.774-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2018 | 227.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre os cr?ditos de sal?rios em contas de funcion?rios da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav?s da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2018 | 384.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/12/2018 | 328.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao meses de agosto e setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2018 | 954.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais, no Conselho Tutelar, localizado ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 83, nesta cidade, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/12/2018 | 300.00 | 00007380451448 | SABRINA LOUISY MORAIS DE BRITO | Para ocorrer ao pagamneto proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de consulta m?dica com Neurologista, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/12/2018 | 43.36 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) di?ria na cidade de Assun??o-PB, no dia 29 de Outubro de 2018, com o objetivo de realizar busca da fam?lia da adolescente Eliane Pereira de Lima, para assinatura de Termo de Responsaboilidade Judicial da Menor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/12/2018 | 43.36 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 04 de Dezembro de 2018, para participar do Semin?rio Estadual Sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/12/2018 | 43.36 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 04 de Dezembro de 2018, para participar do Semin?rio Estadual Sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/12/2018 | 43.36 | 00006319439432 | ADELSON DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 04 de Dezembro de 2018, para participar do Semin?rio Estadual Sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/12/2018 | 500.00 | 00008246895427 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Proviniente dos seus servi?os prestados no concerto do radiador do veiculo Mercedez 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/12/2018 | 45.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004474 | 04/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00010942243404 | PAULO SERGIO LOUREN?O LIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/12/2018 | 606.27 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de re?sduos, conforme licen?as de opera??o n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/12/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na divulga??o de publicidade do interesse da gest?o p?blica municipal nos meio de comunica??o utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa e Filho-ME, atrav?s de redes sociais, site e revista, referente ao M?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004490 | 05/12/2018 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na divulga??o de mat?rias institucionais e de interesse p?blico do Munic?pio de Montadas, conforme preg?o presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004483 | 05/12/2018 | 3370.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 (qwuarenta e cinco) l?mpadas superled alta pot?ncia 30W para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004484 | 05/12/2018 | 1532.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos diversos para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004486 | 05/12/2018 | 1699.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) l?mpadas Ourolux Ledbulb 65W para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004487 | 05/12/2018 | 3398.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) l?mpadas Ourolux Ledbulb 65W para manuten??o da rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004488 | 05/12/2018 | 3270.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do dep?sito e tratamento dos res?duos solidos do Munic?pio de Montadas, no aterro sanit?rio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/12/2018 | 500.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de frete no ve?culo de placa MON 9768, transportando mudan?as de pessoas carentes, deste munic?pio, durante o m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004492 | 06/12/2018 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/12/2018 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servi?os prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada ? Rua Jos? Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/12/2018 | 4500.00 | 26131521000171 | CL?NICA DE RADIOLOGIA E DIAGN?STICO POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames de ultrassonografia em pacientes carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQ DE UNIF CALCADOS E ROUPAS PARA DOACAO A EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004495 | 06/12/2018 | 32995.20 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.192 (um mil, cento e noventa e duas) camisas manga curta unissex juvenil e adulto; 400 (quatrocentos) shorts-saia feminina e short masculino infantil e 120 (cento e vinte) camisas manga curta unissex adulto para o fardamento de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/12/2018 | 79.80 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de reuni?o da E.M.E.F.E.A.S, referente a mudan?a do estatuto. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004515 | 07/12/2018 | 2538.28 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 735,73L (setecentos e trinta e cinco v?rgula setenta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004516 | 07/12/2018 | 3286.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 946,93L (novecentos quarenta e seis v?rgula noventa e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004517 | 07/12/2018 | 4238.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.222,29L (um mil, duzentos e vinte e dois v?rgula vinte e nove litros) de combust?vel (?leo diesel) e 01 (um) ?leo lubrificante para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004518 | 07/12/2018 | 2704.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 783,98L (setecentos e oitenta e tr?s v?rgula noventa e oito litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo FIAT/DUCATO de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/12/2018 | 2500.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como M?dico Especialista em Per?cia, referente a per?cias m?dicas realizadas em funcion?rios desta prefeitura durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/12/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2018 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licen?a de uso do Software do Sistema de Laborat?rio para Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004507 | 07/12/2018 | 278.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68,64L (sessenta e oito v?rgula essenta e quatro litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004508 | 07/12/2018 | 44.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10,98L (Dez v?rgula noventa e oito litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Motocicleta Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004509 | 07/12/2018 | 1213.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 299,67L (Duzentos e noventa e nove v?rgula sessenta e sete litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004510 | 07/12/2018 | 1684.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 415,98L (quatrocentos e quinze v?rgula noventa e oito litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Fiat/Palio de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004511 | 07/12/2018 | 1424.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 351,83L (trezentos e cinquenta e um v?rgula oitenta e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Fiat/Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004513 | 07/12/2018 | 4599.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.125,91L (um mil, cento e vinte e cinco v?rgula noventa e um litros) de combust?vel (gasolina) e 02 (dois litros de ?leo lubrificante para o ve?culo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004514 | 07/12/2018 | 2806.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 692,86L (seiscentos e noventa e dois v?rgula oitenta e seis litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5574 lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004520 | 07/12/2018 | 13.21 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004521 | 07/12/2018 | 2947.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004522 | 07/12/2018 | 998.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004523 | 07/12/2018 | 808.25 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004524 | 07/12/2018 | 158.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004525 | 07/12/2018 | 231.42 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004526 | 07/12/2018 | 1004.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004527 | 07/12/2018 | 87.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004528 | 07/12/2018 | 301.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004529 | 07/12/2018 | 592.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004530 | 07/12/2018 | 125.78 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004531 | 07/12/2018 | 68.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004532 | 07/12/2018 | 121.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004533 | 07/12/2018 | 344.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004534 | 07/12/2018 | 127.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004535 | 07/12/2018 | 380.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004536 | 07/12/2018 | 251.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004537 | 07/12/2018 | 291.36 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004538 | 07/12/2018 | 136.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004539 | 07/12/2018 | 137.05 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004540 | 07/12/2018 | 377.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004541 | 07/12/2018 | 210.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004542 | 07/12/2018 | 117.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004543 | 07/12/2018 | 81.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004544 | 07/12/2018 | 131.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004545 | 07/12/2018 | 256.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004546 | 07/12/2018 | 112.25 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004547 | 07/12/2018 | 144.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004548 | 07/12/2018 | 279.44 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribu?dos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/12/2018 | 146.60 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cartor?rios prestados na emiss?o de certid?es de inteiro teor para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao adicional de 1% da EC 55/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2018 | 1130.00 | 30653011000131 | PAULISTA COM?RCIO E SERVI?OS OPTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) ?culos de grau, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2018 | 350.00 | 70101100000190 | VILA RICA -Tecidos e Confec‡oes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o de roupas para apresenta??es natalinas os grupos atendidos pelo servi?o de conviv?nia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2018 | 245.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confec??o de adere?os para figurinos de apresenta??es natalinas promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004578 | 10/12/2018 | 670.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 165,58L (cento e sessenta e cinco v?rgula cinquenta e oito litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5664 do Programa Bolsa Fam?lia, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004579 | 10/12/2018 | 21.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5,27L (cinco v?rgula vinte e sete litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta CG 150 de placa QSA 5064,do Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004580 | 10/12/2018 | 16.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 4,02L (quatro v?rgula zero dois litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta Shineray XY de placa QFK 1607,do Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2018 | 5480.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2018 | 170624.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2018 | 18162.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2018 | 2449.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2018 | 1795.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004551 | 10/12/2018 | 2143.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004552 | 10/12/2018 | 3109.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Caminh?o Internacioanl de placa NQC 9911, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004553 | 10/12/2018 | 4096.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina Enchedeira Hiundai, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004555 | 10/12/2018 | 1540.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina motoniveladora Cartepillar 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004556 | 10/12/2018 | 2473.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 716,81L (setecentos e dezesseis v?rgula oitenta e um litros) de combust?vel (?leo diesael) para o motor bomba do Caminh?o Ca?amba de placa NEZ 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004557 | 10/12/2018 | 4388.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.272,08L (um mil, duzentos e setenta e dois v?rgula zero oito litros) de combust?vel (?leo diesael) para o Caminh?o pipa de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004558 | 10/12/2018 | 675.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 195,89L (cento e noventa e cinco v?rgula oitenta e nove litros) de combust?vel (?leo diesael) para o Caminh?o Ca?amba de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004559 | 10/12/2018 | 172.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50L (cinquenta litros) de combust?vel (?leo diesael) para a m?quina p? carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004560 | 10/12/2018 | 60.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15L (quinze litros) de combust?vel (gasolina) para o motor bomba do caminh?o pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004561 | 10/12/2018 | 923.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 267,82L (duzentos e sessenta e sete v?rgula oitenta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) para a m?quina retroescavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004571 | 10/12/2018 | 2784.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Caminh?o Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004572 | 10/12/2018 | 5617.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina encgedeira Hyundai, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004573 | 10/12/2018 | 3194.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva da m?quina motoniveladora Caterpillar 120K, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2018 | 5146.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 1a. parcela do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/12/2018 | 5163.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso fda quita??o das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e do Servidor de funcion?rios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2018 | 4354.39 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 64a. (sexag?ssima quarta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/12/2018 | 1073.91 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10a. (d?cima) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibui??es previdenci?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/12/2018 | 1835.35 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela referente a diferen?a das contribui??es previdenci?rias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2018 | 1512.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, de funcion?rios lotados na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2018 | 2000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servi?os prestados na loca??o do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combust?vel, pe?as e servi?os) referente aos meses de agosto a novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2018 | 2000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servi?os prestados na alimenta??o do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combust?vel, pe?as e servi?os) referente aos meses de agosto a novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2018 | 2116.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal ? Confedera??o Nacional de Munic?pios - CNM, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2018 | 6399.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2018 | 2500.00 | 30367705000102 | CARDIO POLPULAR CL?NICA M?DICA CARDIOLOGIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de consultas m?dicas com cardiologistas em pacientes carentes residentes no Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004576 | 10/12/2018 | 3151.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Renault/Ambul?nia de placa QFF8277, lotado na Secretaria Municipal de sa?de, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Para?ba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004577 | 10/12/2018 | 2863.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Renault/Ambul?nia de placa QFF8277, lotado na Secretaria Municipal de sa?de, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Para?ba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2018 | 2720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2018 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2018 | 42602.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2018 | 32021.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2018 | 21371.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004554 | 10/12/2018 | 2400.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEZ 8517, lotada na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004565 | 10/12/2018 | 5762.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.670,41L (um mil, seiscentos e setenta v?rgula quarenta e um litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 0004566 | 10/12/2018 | 6116.64 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.772,94L (um mil, set4ecentos e setenta e dois v?rgula noventa e quatro litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004567 | 10/12/2018 | 7247.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.156,91L (dois mil, cento e cinquenta e seis v?rgula dezenove litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004568 | 10/12/2018 | 5373.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.550,14L (um mil, quinhentos e cinquenta v?rgula quatorze litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004569 | 10/12/2018 | 6341.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.693,79L (Um mil, seiscentos e noventa e tr?s v?rgula setenta e nove litros) de combust?vel (?leo diesel) e 02 (dois) baldes de graxa e 01 (um) litro de lubrificante para os ?nibus escolares de placas OEZ 8517 E OEY 6997, qua fazem o transporte dos alunos da rede estadual de ensino, conforme conv?nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Para?ba. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004570 | 10/12/2018 | 1250.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEZ 8517, lotada na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004574 | 10/12/2018 | 4064.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa NQC1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004575 | 10/12/2018 | 4233.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2018 | 18244.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2018 | 33024.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2018 | 11594.98 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/12/2018 | 10137.29 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/12/2018 | 7044.78 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022017 | 0004610 | 11/12/2018 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/12/2018 | 800.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servi?os prestados como pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 22 a 26, 29 a 31 de outubro de 2018, totalizando 08 (oito) di?rias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/12/2018 | 400.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Proveniente dos seus servi?os prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Ver?ssimo de Souza n? 106, nesta cidade, referente ao per?odo de 22 a 26, 29 a 31 de outubro de 2018, totalizando 08 (oito) di?rias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada di?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/12/2018 | 1513.93 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/12/2018 | 127.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/12/2018 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/12/2018 | 900.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Eletricista, fazendo a exten??o de rede de baixa tens?o, totalizando tr?s postes, no S?tio Montadas, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servi?os prestados no fornecimento de 50 (cinquenta) carradas de ?gua do meu S?tio, para abastecimento da popula??o, deste munic?pio, cada carrada ao valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/12/2018 | 10173.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exreerc?cio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/12/2018 | 8150.01 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2018 | 1980.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente dos servi?os prestados de 22 (vinte e duas) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste munic?pio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/12/2018 | 5040.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servi?os prestados de 56 (cinquenta e seis) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste munic?pio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/12/2018 | 384.00 | 70101100000190 | VILA RICA -Tecidos e Confec‡oes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o de roupas para apresenta??es natalinas os grupos atendidos pelo servi?o de conviv?nia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2018 | 400.00 | 00010783124430 | DJANE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, no per?odo de setembro de 2014 a Dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/12/2018 | 651.00 | 00048532827420 | MARIA JOS? CLEMENTINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de mensalidades em atrso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao per?odo de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/12/2018 | 857.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/12/2018 | 3895.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/12/2018 | 650.00 | 70101100000190 | VILA RICA -Tecidos e Confec‡oes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o de roupas para apresenta??es natalinas os grupos atendidos pelo servi?o de conviv?nia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/12/2018 | 200.00 | 00004533641440 | GL?RIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de consulta m?dica com Mastologista, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/12/2018 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/12/2018 | 3700.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de palco e som para fins culturais e religiosos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/12/2018 | 354.67 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos n?o utilizados oriundos do Conv?nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Secretaria de estado da Educa??o para transporte escolar dos alunos da Escola estadual Maria Jos? de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/12/2018 | 380.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/12/2018 | 37045.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/12/2018 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/12/2018 | 71.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/12/2018 | 6881.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/12/2018 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de presta??o de servi?os t?cnico especializado para consultoria em processos licitat?rios e digitaliza??o dos processos, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/12/2018 | 954.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais na Sede da Prefeitura Municipal, referente ao per?odo de 14 de agosto a 13 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/12/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/12/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/12/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da loca??o do sistema informatizado de licita??o p?blica, para esta Prefeitura, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/12/2018 | 547.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais diversos em pacientes carentes residentes no Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/12/2018 | 57.83 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 13 de Dezembro de 2018, para participar da Forma??o do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/12/2018 | 66.92 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 13 de Dezembro de 2018, para participar da Forma??o do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem da Para?ba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/12/2018 | 536.00 | 00011899215450 | SABRINA DE SOUZA FREIRE | Proveniente dos servi?os prestados como Professora substituta, lotada na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio, referente ao per?odo de 20 de novembro a 04 de dezembro de 2018, substituindo a Professora Efetiva Geilza C?mara de Melo durante Atestado m?dico. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/12/2018 | 88.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do fopag n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/12/2018 | 81.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/12/2018 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2018 | 149.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2018 | 1003.50 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de servi?os xerogr?fico no valor de R$ 0,10 a Unidade, totalizando 4.389 c?pias e servi?os de impress?es no valor de R$ 0,12 centavos a unidade totalizando 4.705 unidades para Prefeitura Municipal de Montadas, durante o m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2018 | 1144.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/12/2018 | 642.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/12/2018 | 642.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/12/2018 | 642.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/12/2018 | 642.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/12/2018 | 642.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/12/2018 | 642.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/12/2018 | 642.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/12/2018 | 642.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00005816463470 | ARACELLI LAISE TAVARES MENDONÇA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/12/2018 | 770.40 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/12/2018 | 770.40 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/12/2018 | 770.40 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/12/2018 | 770.40 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/12/2018 | 770.40 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/12/2018 | 770.40 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/12/2018 | 770.40 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/12/2018 | 770.40 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00004628857474 | DAMIÃO EDGLEYS PORTO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00008969909400 | RAYANE SOUZA SANTOS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/12/2018 | 1481.53 | 00010618755470 | Gleyson Gueigue Soares de Souza | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00001443212466 | EDUARDO MARINHO PINTO PEREIRA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00005273807417 | SILMARA MATIAS AUGUSTO DE MACEDO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/12/2018 | 2568.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/12/2018 | 2100.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/12/2018 | 2100.00 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/12/2018 | 2100.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/12/2018 | 2100.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004700 | 17/12/2018 | 732.25 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolo, refrigerantes, p?o franc?s, iogurte, p?o doce, suco, leite e biscoito) para as oficinas com usu?rios e encontro para finalizar o atendimento 2018 do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004701 | 17/12/2018 | 1047.65 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, iogurte, p?o franc?s, bolo, leite de caixa, suco, biscoitos e queijo de manteiga) para as reuni?es semanais da equipe do PAMQ e grupo de gestantes atendidos pela Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/12/2018 | 336.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56 (cinquenta e seis) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades B?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza, Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Sa?dede Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004703 | 17/12/2018 | 5551.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias das Unidades B?asicas de Sa?de e da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/12/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na realiza??o de exame de EEG-Eletroencefalograma no paciente Ismael Bismarck Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente doMunic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004698 | 17/12/2018 | 419.44 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56Kg (cinquenta e seis quilos) de p?es doces, para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/12/2018 | 270.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 (quarenta e cinco) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004708 | 17/12/2018 | 7696.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004710 | 17/12/2018 | 1382.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, queijo de manteiga, p?o franc?s, iogurte, queijo coalho, bolo, suco e leite) para o lanche nas reuni?es promovidas pela Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/12/2018 | 366.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 61 (sessenta e um) botij?es de ?gua mineral de 20L (vinte litros) para secretaria Municipal de Administra??o, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004706 | 17/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os especializados e apoioadministrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ec?nomica Federal e Recursos Estadual, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/12/2018 | 4363.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) di?rias na cidade de Bras?lia-DF, nos dias 15 a 19 de Outubro de 2018, com o objetivo de junto a gabinetes dos muinist?rios, senadores e deputados, solicitar conv?nios e financiamentos, participar de audi?ncias e reuni?es e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004699 | 17/12/2018 | 397.78 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (p?o doce, p?o franc?s, refrtigerante e queijo coalho) para o lanche das reuni?es do servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/12/2018 | 99.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/12/2018 | 190.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona o Bolsa Fam?lia e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/12/2018 | 260.00 | 00042491479400 | Maria do Socorro Lima dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o da 1a, 2a, e 3a parcela referente a aquisi??o de um ?culos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Munic?p?o, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070570012406 | JOSELMA SANTOS SALUSTIANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?p?o, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/12/2018 | 54.09 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?p?o, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?p?o, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/12/2018 | 92.44 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/12/2018 | 200.00 | 00000339875720 | Maria do Carmo Ferreira Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para realiza??o de exames m?dicos (ECO CARDIOGRAMA), por se tratar de pessoa carente deste Munic?p?o, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/12/2018 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza - "O VERISS?O" , nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/12/2018 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia el?trica do M?dulo Esportivo ?lvaro Gaud?ncio Filho, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/12/2018 | 314.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blicpo do Mercado do Produtor Rural do Munic?pio de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/12/2018 | 90.91 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Areia-PB, no dia 11 de setembro de 2018, com o objetivo de Participar da capacita??o para implanta??o do Programa Garantia Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/12/2018 | 54.55 | 00005016904413 | EDMILSON VIEIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Areia-PB, no dia 11 de setembro de 2018, com o objetivo de Participar da capacita??o para implanta??o do Programa Garantia Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/12/2018 | 90.91 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de ABananeiras-PB, no dia 17 de Outubro de 2018, com o objetivo de Participar do 1o. Encontro Regional da Mobiliza??o do Processo eleitoral do Comit? das Bacias Hidrogr?ficas do LitoralNorte - CBN-LN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/12/2018 | 54.55 | 00005016904413 | EDMILSON VIEIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de ABananeiras-PB, no dia 17 de Outubro de 2018, com o objetivo de Participar do 1o. Encontro Regional da Mobiliza??o do Processo eleitoral do Comit? das Bacias Hidrogr?ficas do LitoralNorte - CBN-LN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/12/2018 | 79.80 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA do CMDRS - Conselho Municipal de Densevolvimento Rural e Sustentavel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/12/2018 | 206.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do antigo pr?dio p?blico da Defensoria P?blica de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/12/2018 | 127.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do antigo pr?dio p?blico da Lavanderia P?blica de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/12/2018 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Casa Paroquial da Igreja Cat?lica Matriz de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/12/2018 | 35.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica Matriz de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/12/2018 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da resid?ncia P?blica localizada na Rua In?cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/12/2018 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico antigo alojamento da Pol?cia Militar, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/12/2018 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico (dep?sito) localizado na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/12/2018 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/12/2018 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Evang?lica Congregacional da ciodade de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/12/2018 | 117.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Igreja Cat?lica da Sagrada Fam?lia, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/12/2018 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba do po?co artrsiano do S?tio Montadas de Baixo, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/12/2018 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba do chafariz comunit?rio localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/12/2018 | 7989.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parnna ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da Rede de Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/12/2018 | 54.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1005, instalada naGaragem Municipal de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/12/2018 | 1400.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a manuten??o e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de setembro, 01 a 05, 08 a 11, 15 a 19 de outubro de 2018, totalizando 28 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o mensal associativa a FAMUP - Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/12/2018 | 556.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do IFPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/12/2018 | 1072.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/12/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do motor bomba da caixa d?gua da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/12/2018 | 344.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica da escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/12/2018 | 740.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/12/2018 | 369.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/12/2018 | 122.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Irineu Jos? de Maria, localizada no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/12/2018 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Manoel Sebasti?o do Nascimento, localizada no S?tio Campos, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/12/2018 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Jos? Paulino de Maria, localizada no S?tio Lagoa dos Verdes, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/12/2018 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara?jo, localizada no S?tio Lagoa do A?ude, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/12/2018 | 382.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/12/2018 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia da Escola Municipal Maria das Nevesa Pereira de Ara?jo, neste Munic?p?o, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/12/2018 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Irm?os Ver?ssimo, localizada no S?tio Lagoa Salgada, neste Munic?p?o, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/12/2018 | 137.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S?tio Mares Preto, neste Munic?p?o, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/12/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da antiga Escola Municipal Jos? Vicente de ara?jo, localizada no S?tio Sabi?, neste Munic?p?o, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/12/2018 | 159.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/12/2018 | 72.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/12/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do Posto de Sa?de ?ncora localizado no S?tio Manguape, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/12/2018 | 2262.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blicoonde funcionam as Unidades de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, Severina de ara?jo Souza e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/12/2018 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio p?blico do antigo posto de sa?de do S?tio Sabi?, neste Munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/12/2018 | 368.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia el?trica do pr?dio locado onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/12/2018 | 65.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/12/2018 | 770.40 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/12/2018 | 770.40 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente do Pr?mio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica), referente ao per?odo de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004775 | 19/12/2018 | 3530.00 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (polpa de frutas, macaxeira, laranja e banana) da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004776 | 19/12/2018 | 2773.00 | 00001749673495 | JOS? NAILTON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cebola branca, cebolinha, coentro, beterraba, couve, piment?o, feij?o macassar, goiaba e mam?o) da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004777 | 19/12/2018 | 2603.50 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 254Kg (duzentos e cinquenta e quatro quilos) de frango caipira abatido, para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004772 | 19/12/2018 | 5000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cont?beis prestados executados no m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/12/2018 | 3500.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na confec??o de 10 (dez) lixeiras personalizadas com base met?lica e ACM, para o setor de limpeza p?blica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/12/2018 | 7920.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de consultoria atuarial na elabora??o dos demonstrativos das aplica??es e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB, referente ao exerc?cio 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004771 | 19/12/2018 | 800.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, localizado ? Rua Antonio Ver?ssimo de Souza n? 59, nesta cidade, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/12/2018 | 500.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/12/2018 | 1142.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para a merenda dos grupos atendidos pelo servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2018 | 2100.00 | 07215793000105 | SUPER SOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Proveniente dos seus servi?os prestados na disponibiliza??o de Palco, Ilumina??o e Sonoriza??o, durante realiza??o do II Auto de Natal do SCFV, no dia 16 de dezembro de 2018. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C: 11527-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2018 | 1000.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados de Buffet, fornecendo e servindo jantar de confraterniza??o de fim de ano para o grupo de idosos, grupo de mulheres e grupo de adolescentes do SCFV, no dia 18 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2018 | 520.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Ballet para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2018 | 420.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador de Artes para as crian?as e adolescentes acompanhadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servi?os prestados no acompanhamento dos sistemas SUAS-WEB, CADSUAS, BPC na Escola (question?rio aplicado nas residencias), SISC, referente ao exericio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00003682041460 | ROBSON SILVA NOBREGA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de briquedos (2 bal?es inflaveis, futebol de sab?o, tombo legal, 2 camas elasticas, pipoqueira, Crepp) para o grupo de cria?as do SCFV, durante confraterniza??o de fim de ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/12/2018 | 140.99 | 00006330340455 | HELIANE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de conta de energia el?trica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2018 | 5167.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2018 | 2474.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2018 | 544.36 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2018 | 3000.00 | 26659283000171 | MARCIA REJANY DE LIMA 07528832405 | Proveniente dos servi?os prestados de Buf?, fornecendo e servindo coquetel durante festa do 55? aniverss?rio de Emancipa??o Pol?tica desta cidade, realizada no dia 14 de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004783 | 20/12/2018 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) ve?culo tipo ca?amba para recolhomento de res?duos s?lidos (lixo) e entulho das vias p?blicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanit?rio da cidade de Campina Grande, referente aom?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo o ro?o das margens das estradas vicinais no Manguape, neste munic?pio, referente aos dias: 03 a 06, 10 a 15, 17 a 21, 24 a 28 de setembro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2018 | 954.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 2a. parcela do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/12/2018 | 1603.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tribut?ria arrecadada no Munc?pio de Montadas, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/12/2018 | 537.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0004781 | 20/12/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para oorrer ao pagamento proveniente da loca??o a t?tulo de aluguel elicen?a de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transpar?ncia, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004782 | 20/12/2018 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de advocacia, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/12/2018 | 53658.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/12/2018 | 110476.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/12/2018 | 39633.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2018 | 115.00 | 25340529000185 | MARIA DO SOCORRO SANTOS 24963056801 | Proveniente dos servi?os prestados fornecendo e servindo refei??es (almo?os e refrigerantes), para 8 (oito) profissionais de educa??o durante forma??o da educa??o infatil, realizada no dia 30 de novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2018 | 315.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos servi?os prestados de vinhetas e divulga??es da programa??o de vacina??o antirr?bica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/12/2018 | 175.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos servi?os prestados de vinhetas e divulga??es da programa??o durante semana nacional de mobiliza??o em combate ao Aedes Aegypti. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004817 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/12/2018 | 1375.00 | 13661991000103 | FABRÍCIA MARTINS GODIM | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados no fornecimento de refei??es para funcion?rios das Unidades B?sicas de Sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/12/2018 | 4363.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) di?rias na cidade de Bras?lia-DF, nos dias 19 a 23 de Novembro de 2018, com o objetivo de junto a gabinetes dos muinist?rios, senadores e deputados, solicitar conv?nios e financiamentos, participar deaudi?ncias e reuni?es e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/12/2018 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servi?os prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 15 a 19, 22 a 26 de outubro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servi?os prestados como Jardineiro, fazendo a poda das ?rvores desta cidade, referente ao per?odo de: 01 a 05, 08 a 10, 16 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de outubro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a Limpeza publica, desta cidade, referente aos dias: 01 a 05, 08 a 11, 15 a 19, 22 a 26, e 29 de outubro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, ? disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manuten??o da ilumina??o p?blica, deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/12/2018 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servi?os prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 03 a 06, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de setembro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/12/2018 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servi?os prestados na m?o-de-obra, fazendo a manuten??o e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 14, 17 a 21, e 24 de setembro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a Limpeza publica desta cidade, referente ao per?odo de: 01, 05 a 09, 12 a 14, 16, 19 a 23, 26 a 30 de novembro de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/12/2018 | 7920.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servi?os t?cnicos de acessoria Atuarial e Previd?ncia na Elabora??o do Relat?rio de Avalia??o Atuarial anual 2018, conforme contrato 0013/2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/12/2018 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado (chefe de Gabinete) lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/12/2018 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado (chefe de Gabinete) lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/12/2018 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servi?os pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administra??o, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/12/2018 | 61.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/12/2018 | 4.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/12/2018 | 5.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/12/2018 | 104.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/12/2018 | 42.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telef?nica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0004832 | 26/12/2018 | 6600.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servi?os prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do munic?pio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004833 | 26/12/2018 | 888.75 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias da Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/12/2018 | 3600.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados na publicidade institucional do poder executivo atrav?s de sua secretaria no Programa Areial em Debate, referente ao per?odo de janeiro a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004834 | 26/12/2018 | 1084.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias do Programa Crian?a Feliz da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004835 | 26/12/2018 | 750.40 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte para as atividades dos grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/12/2018 | 2312.50 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagameento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) pares de meias de bal? e 25 (vinte e cinco) sapatilhas de bal? para as apresenta??es das crian?as da oficina de bal? do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004837 | 26/12/2018 | 945.85 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004838 | 26/12/2018 | 1339.55 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente para as atividades di?rias do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004839 | 27/12/2018 | 3731.80 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 (oitenta) camisas plo gola de mangas curtas Unissex adulto e 42 (quarenta e duas) cal?a unissex juvenil/adulto para o fardamento dos usu?rios dos programas do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2018 | 202.16 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, lanchinhos, salgadinhos, biscoitos, balas, chocolates, etc) para as festividades de encerramento das atividades do grupo de crian?as atendidos pelos servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2018 | 9640.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004888 | 27/12/2018 | 25.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6,17L (seis v?rgula dezessete litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta CG 150 de placa QSA 5064,do Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004889 | 27/12/2018 | 1546.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 381,73L (trezentos e oitenta e um v?rgula setenta e tr?s litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5664 do Programa Bolsa Fam?lia, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004891 | 27/12/2018 | 30.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 7,40L (sete v?rgula quarenta litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo motocicleta Shineray XY 150 de placa QFK 1607,do Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BLBASICA n. 40655-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GSUAS n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do programa Crian?a Feliz n. 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2018 | 8195.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2018 | 5354.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004894 | 27/12/2018 | 2934.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o ve?culo caminh?o Internacional (pipa) de placa NQC9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004896 | 27/12/2018 | 136.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 33,75L (trinta e tr?s v?rgula setenta e cinco litros) de combust?vel (gasolina) para o motor bomba do carro pipa, lotadaona Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004897 | 27/12/2018 | 882.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 262,58L (duzentos e sessenta e dois v?rgula cinquenta e oito litros) de combust?vel (?elo diesel) para o trator Massey Fergunson 50X, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004899 | 27/12/2018 | 2496.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 723,47L (setecentos e vinte e tr?s v?rgula quarenta e sete litros) de combust?vel (?elo diesel) para a m?quina p? carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004900 | 27/12/2018 | 2214.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 641,91L (seiscentos e quarenta e um v?rgula noventa e um litros) de combust?vel (?elo diesel) para a m?quina retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004902 | 27/12/2018 | 1754.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 508,40L (quinhentos e oito v?rgula quarenta litros) de combust?vel (?elo diesel) para o ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004903 | 27/12/2018 | 2501.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 725,00L (setecentoe e vinte e cinco litros) de combust?vel (?elo diesel) para o ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa OEG 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004905 | 27/12/2018 | 1158.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 344,79L (trezentos e quarenta e quatro v?rgula setenta e nove litros) de combust?vel (?elo diesel) para o ve?culo Caminh?o Mercedinha de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004906 | 27/12/2018 | 2940.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 852,17L (oitocentos e cinquenta e dois v?rgula dezesste litros) de combust?vel (?elo diesel) para o ve?culo Caminh?o Pipa de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2018 | 11489.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2018 | 8760.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2018 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servi?os prestados na alimenta??o do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combust?vel, pe?as e servi?os) referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2018 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servi?os prestados na loca??o do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combust?vel, pe?as e servi?os) referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004841 | 27/12/2018 | 5000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os cont?beis prestados executados no m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2018 | 111.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo especial do Petr?leo, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2018 | 7363.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004842 | 27/12/2018 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi?os prestados de processamento de dados dos sistemas de sa?de do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2018 | 556.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2018 | 11456.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2018 | 1318.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio do exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2018 | 2992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/12/2018 | 26500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2018 | 14476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2018 | 19184.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2018 | 95.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2018 | 44564.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2018 | 443.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2018 | 3480.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2018 | 9612.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004865 | 27/12/2018 | 1451.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 358,41L (trezentos e cinquenta e oito v?rgula quarenta e um litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo 1Fiat/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004866 | 27/12/2018 | 2135.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 527,20L (quinhentos e vinte e sete v?rgula vinte litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004867 | 27/12/2018 | 3198.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 789,64,20L (setecentos e oitenta e nove v?rgula vinte litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004868 | 27/12/2018 | 2104.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004869 | 27/12/2018 | 2051.75 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004870 | 27/12/2018 | 896.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70 R13 para o ve?culo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004871 | 27/12/2018 | 1015.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 250,80L (duzentos e cinquenta v?rgula oitenta litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Fiat/Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004872 | 27/12/2018 | 62.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15,30L (quinze v?rgula trinta litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Saveiro/Ambul?ncia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004873 | 27/12/2018 | 45.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11,11L (onze v?rgula onze litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Moto Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004874 | 27/12/2018 | 1624.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 401,13L (quatrocentos e um v?rgula treze litros) de combust?vel (gasolina) para o ve?culo Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Sa?de, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/12/2018 | 22383.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004875 | 27/12/2018 | 1625.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 471,11L (quatrocentos e setenta e um v?rgula onze litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004876 | 27/12/2018 | 1542.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 446,97L (quatrocentos e quarenta e seis v?rgula noventa e sete litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004877 | 27/12/2018 | 4185.28 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.207,32L (Um mil, duzentos e sete v?rgula trinta e dois litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para o ve?culo micro-?nibus escolar de placa OEY 7103OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004878 | 27/12/2018 | 3331.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 965,50L (novecentos e sessenta e cinco v?rgula cinquenta litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004879 | 27/12/2018 | 3796.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.100,43L (um mil e cem v?rgula quarenta e tr?s litros) de combust?vel (?leo diesel) e lubrificantes para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004881 | 27/12/2018 | 2432.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 704,94L (setecentos e quatro v?rgula noventa e quatrolitros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004882 | 27/12/2018 | 3194.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 950,76L (novecentos e cinquenta v?rgula setenta e seis litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo ?nibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004884 | 27/12/2018 | 1913.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 554,49L (quinhentos e cinquenta e quatro v?rgula quarenta e nove litros) de combust?vel (?leo diesel) para o ve?culo Van Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004885 | 27/12/2018 | 8999.94 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004886 | 27/12/2018 | 7800.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g?neros aliment?cios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede muicipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004892 | 27/12/2018 | 2917.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 900x20, 02 (duas) c?maras de ar 900x20 e 02 (dois) protetores aro 20, para o ve?culo ?nibus escolar de placa MOM3934, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004893 | 27/12/2018 | 629.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do ve?culo Van Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educa??o, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2018 | 154795.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2018 | 53395.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2018 | 792.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (40% FUNDEB), referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/12/2018 | 17838.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/12/2018 | 443.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contatado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2018 | 8724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/12/2018 | 34947.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/12/2018 | 475.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas (60% FUNDEB), referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2018 | 525.00 | 00004934418407 | É�rica Stefane de Araújo | Proveniente dos servi?os prestados de Buffet, fornecendo e servindo (salgados) para cola??o de grau e formatura dos alunos do 9? ano da E.M.E.F. Erasmo de Ara?jo Souza. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educa??o, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo manuten??o e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 01, 03 a 06, 10 a 14 de setembro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo manuten??o e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Munic?pio, referente ao per?odo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de agosto de 2018, totalizando 20 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico na conta do Sal?rio Educa??o. n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2018 | 1340.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2018 | 2385.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2018 | 34028.98 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2018 | 11747.12 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/12/2018 | 98.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TEd eletr?nico da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/12/2018 | 36590.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/12/2018 | 285.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/12/2018 | 2404.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/12/2018 | 6399.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/12/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/12/2018 | 7981.53 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento de dep?sito ? disposi??o da Secretaria de Sa?de, localizado ? Rua Severina de Ara?jo Souza n? 222, nesta cidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004958 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004959 | 28/12/2018 | 6000.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um pr?dio onde funciona o CAPS - Centro de Assist?ncia Psicossocial, desta cidade, referente ao per?odo de maio a setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004979 | 28/12/2018 | 12022.45 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004980 | 28/12/2018 | 7549.44 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004981 | 28/12/2018 | 7927.45 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para atendimentos nas unidades b?sicas de Sa?de Paulo de Souza, Severina de Ara?jo Souza e Josefa Tavares Costa da cidade de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004982 | 28/12/2018 | 4998.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontol?gicas do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004983 | 28/12/2018 | 10612.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontol?gicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2018 | 1216.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2018 | 1383.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente a 3a. parcela do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2018 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio de Montadas, conforme Medida Provis?ria n. 778/2017, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2018 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ICMS Federal L. C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma??o do Patrim?nio do Servidor P?blico, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2018 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/12/2018 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan?as de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/12/2018 | 509.09 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) di?rias na cidade de Cajazeiras, no per?odo de 21 a 24 de novembro de 2018, para participar do Curso de Agente sw Desenvolvimento Avan?ado, promovido pelo SEBRAE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2018 | 2.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FOPAG n. 30.774-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2018 | 234.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2018 | 7088.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2018 | 1120.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/12/2018 | 1559.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004961 | 28/12/2018 | 3748.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um pr?dio para servir de dep?sito de m?veis , m?quinas, utens?lios e equipamentos da administra??o p?blucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz n? 75, nesta cidade, referente ao per?odo de setembro a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2018 | 14400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subs?dios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | Pagamento dos servi?os prestados no aluguel de ve?culo, modelo: FORD/ECOSPORT, Placa: QFZ7350/PB, ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/12/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 26 de Dezembro de 2018, para encaminhar presta??o de contas da 2a. parcela do conv?nio 179/2018, solicitar junto a secretaria de educa??o do estado parceria parta o transporte escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/12/2018 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di?ria na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 10 de Dezembro de 2018, para encaminhar presta??o de contas da 1a. parcela do conv?nio 179/2018, e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2018 | 37460.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2018 | 13606.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2018 | 126.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua In?cio Porto n? 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao per?odo de setembro a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Presidente Jo?o Pessoa n? 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao meses de outubro e novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra, fazendo a limpeza publica, desta cidade, referente ao per?odo de: 06 a 10, 13 a 17 de setembro de 2018, totalizando 10 di?rias, cada di?ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/12/2018 | 400.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servi?os prestados de m?o-de-obra como Pedreiro, fazendo a implata??o de 80m (metros) de meio-fio no Cemit?rio Publico Santo Antonio, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2018 | 954.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2018 | 8241.23 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/12/2018 | 1017.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004956 | 28/12/2018 | 1874.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um pr?dio ? Rua Jos? Cirino da Silva n? 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste munic?pio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servi?os prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servi?os prestados como vigia do Mercado P?blico, localizado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, nesta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/12/2018 | 2240.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/12/2018 | 985.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servi?os prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Ver?ssimo de Souza, desta cidade, referente ao m?s de agosto de 2018. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6203-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servi?os prestados como Aux?liar de Servi?os Gerais do M?dulo Esportivo ?lvaro Gald?ncio Filho, localizado a Rua Cust?dio Jos? da Silva, nesta cidade, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Proveniente dos seus servi?os prestados como Vigia, no Gin?sio Poliesportivo Antonio Ver?ssimo de Souza (O VER?SS?O) localizado a Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao per?odo de 10 de outubro ? 09 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2018 | 171926.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/12/2018 | 18162.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benef?cios de pessoal pensionista lotado na Previd?ncia Social Municipal de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2018 | 288.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre o cr?dito de sal?rios/benef?cios de pessoal lotado na Previd?ncia Social de Montadas, atrav?s da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente do Munic?pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/12/2018 | 253.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de sal?rio-fam?lia de conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/12/2018 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente Social) do Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do programa CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) para o Programa Crian?a Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/12/2018 | 31.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (visitadores do crian?a feliz) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/12/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal?rio-fam?lia de pessoal contratado (orinentadores sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/12/2018 | 2809.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/12/2018 | 3200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/12/2018 | 3851.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2018 | 5008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/12/2018 | 63.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de sal?rio-fam?lia de pessoal contratado lotados na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um pr?dio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social e Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia, localizado ? Rua In?cio Porto n? 17, nesta cidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servi?os prestados como Entrevistadora do Cadastro ?nico/Bolsa Fam?lia para recadastramento e atualiza??o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/12/2018 | 825.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador do curso artesanal de bonecas de pano para as pessoas assistidas pelo Programa Bolsa Fam?lia, durante o per?odo de 13 a 21 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010273246496 | GILMARA ELIOTERIO DA COSTA | Proveniente dos servi?os prestados como Facilitador do curso de cuidador de idosos para as pessoas assistidas pelo Programa Bolsa Fam?lia, durante o m?s de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/12/2018 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux?lio financeiro para quita??o de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, confortme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas banc?rias sobre a emiss?o de DOC/TED eletr?nico da conta do FMAS/BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2018 | 1192.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao 13o. sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2018 | 847.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2018 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/12/2018 | 618.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribui??o previdenci?ria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4939
Última atualização: 11/06/2024